SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
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1 A A01 Funzionamento amministrativo generale 02 Finanziamenti dallo Stato 9.374,29 01 Dotazione ordinaria 9.374, Dotazione Ordinaria spese Funzionamento Amm.vo-Didattico 9.374,29 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 366,00 03 Provincia vincolati 366, contributi straordinari 366,00 05 Contributi da privati 171,60 04 Altri vincolati 171, Assicurazione integrativa 171,60 07 Altre entrate ,34 01 Interessi 8, Posta 8,56 04 Diverse , Saldo di cassa al 31/08/ I.S.I.S. Paschini , Saldo di cassa al 31/08/ I.S.I.S. Linussio ,63 Totale risorse progetto ,23 99 Partite di giro 200,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 200,00 02 Beni di consumo ,74 01 Carta, cancelleria e stampati 7.573, Carta 2.000, Cancelleria 5.408, Stampati 165,00 02 Giornali e pubblicazioni 250, Giornali e riviste 250,00 03 Materiali e accessori , Materiale tecnico-specialistico 2.000, Materiale informatico e software 3.549, Medicinali, materiale sanitario e igienico 5.000, materiale di pronto soccorso 600,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,55 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 5.499, Assistenza medico-sanitaria 1.499, Assistenza tecnico-informatica 1.586, Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.220, Assistenza in materia di sicurezza 1.193,50 05 Formazione e aggiornamento 4.010,83
2 A A01 Funzionamento amministrativo generale 001 Formazione professionale generica 3.500, Formazione professionale specialistica 510,83 06 Manutenzione ordinaria 2.798, Manutenzione ordinaria Hardware 2.798,00 07 Noleggi, locazioni e leasing , Noleggio e leasing impianti e macchinari 5.148, Licenze d'uso di software 7.867,19 08 Utenze e canoni 5.445, Telefonia fissa 3.887, Altri canoni 1.558,56 10 Servizi ausiliari 242, Altri servizi ausiliari 242,00 11 Servizi finanziari 915, Servizi di cassa 915,00 12 Assicurazioni 171, Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 171,60 04 Altre spese 725,04 01 Amministrative 725, Oneri postali e telegrafici 500, Carte valori, bollati e registrazione contratti 50, Compensi ed indennita' ai Revisori 175,04 06 Beni d'investimento 815,90 03 Beni mobili 815, Mobili e arredi per ufficio 115, Hardware 700,00 08 Rimborsi e poste correttive 50,00 01 Altre poste correttive 50, Rimborsi spese 50,00 Totale spese progetto ,23 99 Partite di giro 200,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 200, Anticipo al Direttore S.G.A. 200,00 Data 14/11/
3 A A02 Funzionamento didattico generale 05 Contributi da privati 2.554,20 02 Famiglie vincolati 2.554, libri in comodato Paschini 315, libri in comodato Linussio 2.238,85 07 Altre entrate ,29 04 Diverse , errati versamenti 15, Saldo di cassa al 31/08/ I.S.I.S. Paschini , Saldo di cassa al 31/08/ I.S.I.S. Linussio ,73 Totale risorse progetto ,49 01 Personale 800,00 10 Altre spese di personale 800, Incarichi collab. occasion. personale Esperto Estraneo P.A. per conferenze/incontri/corsi per allievi 800,00 02 Beni di consumo ,47 01 Carta, cancelleria e stampati 1.000, Cancelleria 1.000,00 02 Giornali e pubblicazioni , Giornali e riviste 300, libri in comodato PASCHINI , libri in comodato LINUSSIO ,18 03 Materiali e accessori 6.306, Materiale tecnico-specialistico 2.506, Materiale informatico e software 3.000, Sussidi ed ausili per l'handicap 800,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.141,46 06 Manutenzione ordinaria 600, Manutenzione ordinaria Hardware 600,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 3.773, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 3.773,26 10 Servizi ausiliari 500, Trasporti, traslochi e facchinaggio 500,00 12 Assicurazioni 3.268, Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 3.268,20 04 Altre spese 930,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 930, Contributo a II.SS. per progetti in rete 930,00 06 Beni d'investimento 3.000,00
4 A A02 Funzionamento didattico generale 03 Beni mobili 3.000, Hardware 3.000,00 08 Rimborsi e poste correttive 6.113,56 01 Altre poste correttive 6.113, Restituzione versamenti non dovuti 15, Rimborsi a favore famiglie e studenti 6.097,96 Totale spese progetto ,49 Data 14/11/
5 A A03 Spese di personale 07 Altre entrate 961,64 04 Diverse 961, Saldo di cassa al 31/08/ I.S.I.S. Linussio 961,64 Totale risorse progetto 961,64 01 Personale 961,64 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 724, Compensi netti 480, Ritenute previdenziali e assistenziali 66, Ritenute erariali 177,76 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 236, IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 61, INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 175,37 Totale spese progetto 961,64 Data 14/11/
6 P P15 Progetti residuali ex ISIS Pio Paschini 02 Finanziamenti dallo Stato 746,00 04 Altri finanziamenti vincolati 746, Finanziamento attività alternanza scuola-lavoro Paschini 746,00 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 700,00 05 Comune vincolati 700, Contributo per progetti inseriti nel POF di istituto 700,00 05 Contributi da privati ,25 01 Famiglie non vincolati 180, Contributi sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Paschini" 180,00 02 Famiglie vincolati , Famiglie e studenti per attività integrative 2.049, Famiglie e studenti per attività sportive 8.266, Famiglie e studenti Paschini per scambi giovanili 3.920,00 04 Altri vincolati 4.704, Istituti di Credito, Fondazioni, ecc ,65 07 Altre entrate ,89 04 Diverse , Saldo di cassa al 31/08/ I.S.I.S. Paschini ,89 Totale risorse progetto ,14 02 Beni di consumo 3.740,00 01 Carta, cancelleria e stampati 200, Cancelleria 200,00 02 Giornali e pubblicazioni 240, Pubblicazioni 240,00 03 Materiali e accessori 3.300, Materiale tecnico-specialistico 3.300,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,64 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 7.980, Contratti/convenzioni con Esterni P.A. per corsi/conferenze/interventi a favore degli ALLIEVI- Attività Progettuale 6.166, Partecipazione a spettacoli teatrali 1.814,00 07 Noleggi, locazioni e leasing , Noleggio e leasing mezzi di trasporto ,24 09 Servizi di ristorazione 989, Per terzi 989,80 10 Servizi ausiliari 1.657, Stampa e rilegatura 889, Trasporti, traslochi e facchinaggio 767,50
7 P P15 Progetti residuali ex ISIS Pio Paschini 13 Visite e viaggi d'istruzione , Spese per visite e viaggi d'istruzione ,00 04 Altre spese 1.546,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 1.546, Contributo a II.SS. per progetti in rete 600, spese partecipazione/iscrizione allievi corsi/gare/olimpiadi 200, Quote iscrizione 746,00 06 Beni d'investimento 2.623,00 03 Beni mobili 2.623, Hardware 2.623,00 08 Rimborsi e poste correttive 2.384,50 01 Altre poste correttive 2.384, Rimborsi a favore famiglie e studenti 2.384,50 Totale spese progetto ,14 Data 14/11/
8 P P16 Progetti residuali ex ISIS Linussio 02 Finanziamenti dallo Stato 5.402,10 04 Altri finanziamenti vincolati 5.402, Finanziamenti assegnati su D.M. 435/2015 per promozione partecipazione studentesca 3.551, Istruzione domiciliare 199, Finanziamenti alternanza scuola lavoro Linussio 1.651,16 03 Finanziamenti dalla Regione 4.000,00 04 Altri finanziamenti vincolati 4.000, Bandi interventi sviluppo Offerta Formativa 4.000,00 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati 1.640, Contributi sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Linussio" 1.300, Contributi sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Gortani" 340,00 02 Famiglie vincolati 4.675, divise lab. ristorazione 4.675,00 04 Altri vincolati 5.530, partecipazione Eventi 5.530,00 07 Altre entrate ,37 04 Diverse , Saldo di cassa al 31/08/ I.S.I.S. Linussio ,37 Totale risorse progetto ,47 01 Personale 7.228,72 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.355, Compensi netti 1.561, Ritenute previdenziali e assistenziali 215, Ritenute erariali 577,66 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 537, Compensi netti 356, Ritenute previdenziali e assistenziali 49, Ritenute erariali 131,85 10 Altre spese di personale 3.127, Incarichi conferiti a personale 3.127,33 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.208, IRAP su Altre Spese di Personale 238, IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 245, INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 700, INPS su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 25,00 02 Beni di consumo ,00 03 Materiali e accessori ,00
9 P P16 Progetti residuali ex ISIS Linussio 001 Beni alimentari , Vestiario 4.675, Materiale tecnico-specialistico 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.184,75 06 Manutenzione ordinaria 1.300, Manutenzione ordinaria di altri beni 1.300,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 4.092, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 4.092,00 10 Servizi ausiliari 72, Trasporti, traslochi e facchinaggio 72,80 13 Visite e viaggi d'istruzione 1.719, Spese per visite e viaggi d'istruzione 1.000, Altre spese correlate al progetto/attività 719,95 04 Altre spese 300,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 300, Quote iscrizione 300,00 08 Rimborsi e poste correttive 30,00 01 Altre poste correttive 30, Rimborsi spese 30,00 Totale spese progetto ,47 Data 14/11/
10 P P17 Innovazione didattica con rete wifi 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 7.009,03 01 Unione Europea 7.009, Fondi Strutturali Europei P.O.N FESR Obiettivo specifico ,03 Totale risorse progetto 7.009,03 01 Personale 69,67 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 52, Compensi netti 34, Ritenute previdenziali e assistenziali 4, Ritenute erariali 12,88 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 17, IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 4, INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 12,71 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.715,32 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.715, Assistenza tecnico-informatica 1.715,32 06 Beni d'investimento 5.224,04 03 Beni mobili 5.224, Mobili e arredi per locali ad uso specifico 1.464, Hardware 3.760,04 Totale spese progetto 7.009,03 Data 14/11/
11 P P18 Spazi digitali per l'apprendimento 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche ,73 01 Unione Europea , Fondi Strutturali Europei P.O.N FESR Obiettivo specifico ,73 Totale risorse progetto ,73 01 Personale 1.044,36 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 472, Compensi netti 313, Ritenute previdenziali e assistenziali 43, Ritenute erariali 115,90 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 314, Compensi netti 177, Ritenute previdenziali e assistenziali 28, Ritenute erariali 108,57 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 257, IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 66, INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 190,46 02 Beni di consumo 436,76 03 Materiali e accessori 436, Materiale pubblicitario 436,76 06 Beni d'investimento ,61 03 Beni mobili , Mobili e arredi per locali ad uso specifico 256, Hardware ,41 Totale spese progetto ,73 Data 14/11/
12 P P19 Rete WIFI e gestione in LAN delle lezioni 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 375,00 01 Unione Europea 375, Fondi Strutturali Europei P.O.N FESR Obiettivo specifico ,00 Totale risorse progetto 375,00 01 Personale 375,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 206, Compensi netti 150, Ritenute erariali 55,72 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 113, Compensi netti 74, Ritenute previdenziali e assistenziali 10, Ritenute erariali 27,73 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 55, IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 27, INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 27, INPS su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 1,10 Totale spese progetto 375,00 Data 14/11/
13 P P20 Ambienti digitali per una nuova didattica 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche ,74 01 Unione Europea , Fondi Strutturali Europei P.O.N FESR Obiettivo specifico 10.8 Amb.Dig ,74 Totale risorse progetto ,74 01 Personale 840,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 405, Compensi netti 296, Ritenute erariali 109,49 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 301, Compensi netti 199, Ritenute previdenziali e assistenziali 27, Ritenute erariali 73,94 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 133, IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 60, INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 72,95 02 Beni di consumo 150,00 03 Materiali e accessori 150, Materiale pubblicitario 150,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 220,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 220, Assistenza tecnico-informatica 220,00 06 Beni d'investimento ,74 03 Beni mobili , Hardware ,74 Totale spese progetto ,74 Data 14/11/
14 R R98 Fondo di riserva 02 Finanziamenti dallo Stato 493,38 01 Dotazione ordinaria 493, Dotazione Ordinaria spese Funzionamento Amm.vo-Didattico 493,38 Totale risorse progetto 493,38 98 Fondo di riserva 493,38 01 Fondo di riserva 493,38 Totale spese progetto 493,38 Data 14/11/
15 Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 02 Finanziamenti dallo Stato ,71 01 Dotazione ordinaria , Finanziamento attività alternanza scuola-lavoro classi terze quarte e quinte ,93 04 Altri finanziamenti vincolati 3.696, Finanziamenti alternanza scuola lavoro Linussio 3.696,78 03 Finanziamenti dalla Regione ,98 04 Altri finanziamenti vincolati , Bandi interventi sviluppo Offerta Formativa ,98 05 Contributi da privati ,42 01 Famiglie non vincolati , Contributi sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Linussio" , Contributi sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Paschini" ,87 04 Altri vincolati , Istituti di Credito, Fondazioni, ecc ,00 07 Altre entrate ,56 04 Diverse , Saldo di cassa al 31/08/ I.S.I.S. Paschini , Saldo di cassa al 31/08/ I.S.I.S. Linussio ,56 Totale risorse progetto ,67 Data 14/11/
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 18.747,42 01 Non Vincolato 17.771,49 02 Vincolato 975,93 025 ALLIEVI per funzionamento e attività integrative 75,00 044
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