TECH - VALUE SPA Bilancio al 31/12/2014

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1 TECH -VALUE SPA Sede legale: CORSO DI PORTA VITTORIA 18 MILANO Iscritta al Registro Imprese di MILANO C.F. e numero iscrizione Iscritta al R.E.A. di MILANO n Capitale Sociale sottoscritto ,00 Interamente versato Partita IVA: Nota Integrativa Bilancio ordinario al 31/12/2014 Introduzione alla Nota integrativa Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell esercizio. Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio. Criteri di formazione Redazione del Bilancio In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell art. 2423, 3 comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all art. 2423, comma 4 e all art bis comma 2 Codice Civile. Nota Integrativa 1

2 Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile. Principi di redazione del bilancio La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. Nell esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall art ter del codice civile. Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente. Ai sensi dell art ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce del precedente esercizio. Ai sensi dell art 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di Bilancio. Criteri di valutazione I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all esercizio precedente. Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. Immobilizzazioni Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. Ai sensi e per gli affetti dell art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. Nota Integrativa 2

3 Immobilizzazioni Immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art comma 1 n. 3 del Codice Civile. Avviamento L avviamento, acquisito a titolo oneroso ed iscritto nell attivo di Stato Patrimoniale con il consenso dell organo di controllo, è stato ammortizzato in un periodo di cinque anni conformemente a quanto previsto dall art. 2426, comma 1, n. 6 del Codice Civile. Immobilizzazioni Materiali I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all entrata in funzione del bene. I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell esercizio precedente. Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art comma 1 e 3 del Codice Civile. Immobilizzazioni Finanziarie Partecipazioni Tutte le partecipazioni iscritte in Bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s intende l onere sostenuto per l acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento. Attivo circolante Crediti I crediti sono stati esposti in Bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile. Crediti per imposte anticipate Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per originate da differenze temporanee non deducibili nell'esercizio in chiusura; per il dettaglio relativo si rimanda al paragrafo sulla fiscalità differita della presente Nota integrativa. La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza di conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Sono stati effettuati investimenti in Fondi Sicav al fine di investire temporaneamente parte della liquidità derivante dall aumento di capitale correlato alla quotazione della società sul mercato AIM. Tali investimenti sono stati valorizzati al minor valore tra il costo di acquisto ed il valore di mercato alla chiusura dell esercizio. Nota Integrativa 3

4 Ratei e risconti attivi I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. Fondi per rischi e oneri Nella voce è compreso il debito per Trattamento di Fine Mandato degli Amministratori a fronte del quale è rilevato, nella voce crediti verso altri il corrispondente credito verso la Compagnia Assicurativa. Trattamento di Fine Rapporto Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. Debiti I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. Ratei e Risconti passivi I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. Imposte sul reddito d esercizio La società ha accantonato l Ires e l Irap di competenza recependo quanto previsto, in materia di disinquinamento fiscale dei bilanci, dalla L. 7 aprile 2003 n. 80, D.lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, dal D.lgs 17 gennaio 2003 n. 6. Sull ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, in base alle aliquote vigenti, sono state accantonate le imposte differite/anticipate in base a quanto previsto dal principio contabile n. 25. Movimenti delle Immobilizzazioni Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. Nota Integrativa 4

5 Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali Dopo l iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell esercizio, pari ad le immobilizzazioni immateriali ammontano ad Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Finale Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Software di proprieta' capitalizzato Totale Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Software in concessione capitalizzato Concessioni e licenze Totale Avviamento Avviamento Totale Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad ; i fondi di ammortamento risultano essere pari ad Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. iniziale Acquisiz. Spost. nella voce Alienaz. Eliminaz. Ammort. Finale Altri beni Mobili e arredi Macchine d'ufficio elettroniche Altri beni materiali Nota Integrativa 5

6 Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. iniziale Acquisiz. Spost. nella voce Alienaz. Eliminaz. Ammort. Finale Hardware da noleggio Totale Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad Dettaglio iniziale Acquisiz. Finale Imprese collegate Partecipazioni in imprese collegate Arrotondamento 1 Totale Depositi cauzionali Depositi cauzionali Totale L incremento della voce partecipazioni in imprese collegate riguarda: - acquisto azioni da Zeropiù Spa per Partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre imprese L'indicazione dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio e l'indicazione dell'importo del patrimonio netto si riferiscono ai dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Le indicazioni del capitale, dell'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio sono riferite all'impresa partecipata nel suo complesso e non alla quota di partecipazione posseduta. Partecipazioni in imprese collegate Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste dall'art del Codice Civile. Ragione Sociale Sede Sociale Capitale sociale Patrimonio netto Utile es. Quota % possed. Valore in bilancio SOLVE.IT SRL Via Lagrange 10, Torino , Nota Integrativa 6

7 Ragione Sociale Sede Sociale Capitale sociale Patrimonio netto Utile es. Quota % possed. Valore in bilancio ZEROPIU SPA Via Generale Gustavo Fara 35, Milano , Si specifica che la società Solve.it Srl chiude il bilancio d esercizio al Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo Con riferimento all esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. Crediti Dettaglio iniziale Increm. Spost. dalla voce Decrem. finale Crediti verso clienti Fatture da emettere a clienti terzi Note credito da emettere a clienti terzi Clienti terzi Italia Clienti terzi Estero Fondo svalutaz. crediti verso clienti Arrotondamento - 3- Totale Crediti tributari Iva c/ trasferimenti Erario c/ritenute su redditi lav. auton. Erario c/imposte sostitutive su TFR Ritenute subite su interessi attivi Erario c/ires Nota Integrativa 7

8 Dettaglio iniziale Increm. Spost. dalla voce Decrem. finale Erario c/irap Erario c/rimborsi imposte Arrotondamento - 1 Totale Imposte anticipate Crediti IRES per imposte anticipate Totale verso altri Crediti vari v/terzi (TFM) Anticipi in c/spese Personale c/arrotondamenti Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Dettaglio iniziale Increm. Decrem. finale Altri titoli Altri titoli negoziabili Totale La voce si riferisce all acquisto di Fondi Sicav, NW Millennium Eurobonds e New Millennium Volactive al fine di investire temporaneamente parte della liquidità derivante dall aumento di capitale correlato alla quotazione della società sul mercato AIM. Il decremento è dovuto al disinvestimento parziale di tali fondi. Disponibilità liquide Dettaglio iniziale Increm. Decrem. finale Depositi bancari e postali Banca c/c Totale Nota Integrativa 8

9 Dettaglio iniziale Increm. Decrem. finale Danaro e valori in cassa Cassa contanti Totale Ratei e Risconti attivi Dettaglio iniziale Increm. Decrem. finale Ratei e risconti attivi Ratei attivi Risconti attivi Arrotondamento - 1- Totale Patrimonio Netto Dettaglio iniziale Increm. Decrem. finale Capitale Capitale sociale Totale Riserva da sopraprezzo delle azioni Riserva da sovrapprezzo Totale Riserva legale Riserva legale Totale Utili portati a nuovo Utile portato a nuovo Nota Integrativa 9

10 Dettaglio iniziale Increm. Decrem. finale Totale Utile dell'esercizio Utile d'esercizio Totale Fondi per rischi e oneri Dettaglio iniziale Increm. Decrem. finale per trattamento di quiescenza e obblighi simili Fondo TFM amministratori Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Dettaglio iniziale Accanton. Utilizzi finale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Fondo T.F.R Totale Debiti Dettaglio iniziale Increm. Spost. nella voce Decrem. finale Debiti verso banche Banca c/c Banca c/anticipazioni Finanz.a medio/lungo termine bancari Nota Integrativa 10

11 Dettaglio iniziale Increm. Spost. nella voce Decrem. finale Totale Debiti verso fornitori Fatture da ricevere da fornitori terzi Note credito da ricevere da fornit.terzi Fornitori terzi Italia Fornitori terzi Estero Partite commerciali passive Arrotondamento - 5- Totale Debiti tributari Erario c/liquidazione Iva Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim Erario c/addizionale regionale Erario c/addizionale comunale Erario c/altri tributi Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale INPS dipendenti INPS collaboratori INAIL dipendenti/collaboratori INPS c/retribuzioni differite Totale Altri debiti Acconti da clienti Debiti v/amministratori Debiti v/collaboratori Nota Integrativa 11

12 Dettaglio iniziale Increm. Spost. nella voce Decrem. finale Debiti diversi verso terzi Debiti v/emittenti carte di credito Personale c/retribuzioni Personale c/nota spese Personale c/arrotondamenti Azionisti c/dividendi Arrotondamento - 1- Totale Ratei e Risconti passivi Dettaglio iniziale Increm. Decrem. finale Ratei e risconti passivi Ratei passivi Risconti passivi Totale Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro durata residua Nota Integrativa 12

13 Crediti distinti per durata residua Italia Altri Paesi UE Resto d'europa Resto del Mondo verso clienti Importo esigibile entro l'es. successivo Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni Importo esigibile oltre 5 anni Crediti tributari Importo esigibile entro l'es. successivo Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni Importo esigibile oltre 5 anni Imposte anticipate Importo esigibile entro l'es. successivo Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni Importo esigibile oltre 5 anni verso altri Importo esigibile entro l'es. successivo Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni Importo esigibile oltre 5 anni Debiti distinti per durata residua Italia Altri Paesi UE Resto d'europa Resto del Mondo Debiti verso banche Importo esigibile entro l'es. successivo Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni Importo esigibile oltre 5 anni Debiti verso fornitori Importo esigibile entro l'es. successivo Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni Importo esigibile oltre 5 anni Debiti tributari Nota Integrativa 13

14 Italia Altri Paesi UE Resto d'europa Resto del Mondo Importo esigibile entro l'es. successivo Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni Importo esigibile oltre 5 anni Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Importo esigibile entro l'es. successivo Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni Importo esigibile oltre 5 anni Altri debiti Importo esigibile entro l'es. successivo Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni Importo esigibile oltre 5 anni Operazioni con obbligo di retrocessione a termine La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. Composizione delle voci Ratei e Risconti, Altri Fondi, Altre Riserve Ratei e Risconti attivi Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. Dettaglio Importo esercizio corrente Ratei e risconti attivi Ratei attivi Risconti attivi Totale I risconti attivi si riferiscono a: - costi relativi a canoni di manutenzione HW e SW di competenza dell esercizio successivo per euro ; - costi relativi a canoni di assistenza HW e SW di competenza dell esercizio successivo per euro ; Nota Integrativa 14

15 - costi relativi a canoni di noleggio HW uso interno di competenza dell esercizio successivo per euro 1.183; - costi relativi a licenze SW di competenza dell esercizio successivo per euro ; - costi relativi a consulenza Borsa Italiana di competenza dell esercizio successivo per euro ; - costi relativi a Marketing di competenza dell esercizio successivo per euro 813; - costi relativi a telefonia di competenza dell esercizio successivo per euro 122; - costi relativi a note di credito emesse a clienti di competenza dell esercizio successivo per euro 469. I ratei attivi si riferiscono a: - quote di ricavi relativi a servizi di consulenza per euro 1.269; - quote di ricavi relativi a noleggio tecnologico per euro 1.808; - quote di ricavi relativi a contratti di manutenzione per euro 7.079; - storno costi realtivi a nota di credito gestore telefonico per euro 58. Ratei e Risconti passivi Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. Dettaglio Importo esercizio corrente Ratei e risconti passivi Ratei passivi Risconti passivi Totale I risconti passivi si riferiscono a: - ricavi relativi a licenze SW di competenza dell esercizio successivo per euro ; - ricavi relativi a servizi di consulenza di competenza dell esercizio successivo per euro ; - ricavi relativi a noleggi tecnologici di competenza dell esercizio successivo per euro ; - ricavi relativi a contratti di manutenzione di competenza dell esercizio successivo per euro ; - storno di ricavi per euro 842. I ratei passivi si riferiscono a: - quote di costi relativi a pedaggi autostradali per euro 228; - costi relativi a contratti di manutenzione per euro 165; - costi relativi a spese telefoniche per euro ; - costi relativi dipendenti per premi e parti variabili per euro Nota Integrativa 15

16 Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. Composizione del Patrimonio Netto Tipo riserva Possibilità di utilizzo Quota disponibile Quota distribuibile Quota non distribuibile Capitale Capitale Totale Riserva da sopraprezzo delle azioni Capitale A;B;C Totale Riserva legale Utili A;B Totale Utili (perdite) portati a nuovo Utili A;B;C Totale Totale Composizione voci PN LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci Movimenti del Patrimonio Netto Capitale Riserva da sopraprezzo delle azioni Riserva legale Riserva per azioni proprie in portafoglio Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio Totale Saldo iniziale al Destinazione del risultato dell'esercizio: - Attribuzione di dividendi Altre destinazioni Altre variazioni: Nota Integrativa 16

17 Capitale Riserva da sopraprezzo delle azioni Riserva legale Riserva per azioni proprie in portafoglio Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio Totale - Altre variazioni Arrotondamenti Risultato dell'esercizio Saldo finale al Saldo iniziale al 1/01/ Destinazione del risultato dell'esercizio: - Attribuzione di dividendi Altre destinazioni Altre variazioni: - Altre variazioni Arrotondamenti Risultato dell'esercizio Saldo finale al 31/12/ Saldo iniziale al 1/01/ Destinazione del risultato dell'esercizio: - Attribuzione di dividendi Altre destinazioni Altre variazioni: - Operazioni sul capitale Risultato dell'esercizio Saldo finale al 31/12/ Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società. Nota Integrativa 17

18 Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni Nel presente prospetto viene indicata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche. Ricavi delle vendite Dettaglio Importo Italia HARDWARE PER RIVENDITA SW TERZE PARTI PER RIVENDITA Ricavi delle prestazioni LICENZE SW TECH-VALUE PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI RICAVI DA NOLEGGIO MANUTENZIONE PRODOTTI TECH VALUE MANUTENZIONE PRODOTTI HW/SW TERZE PARTI Arrotondamento 1 Totale Costi per Servizi La voce costi per servizi comprende i costi sostenuti per il processo di quotazione della società al mercato AIM, comprese le correlate prestazioni di consulenza, che per un principio di prudenza sono state interamente imputate all esercizio. Si fornisce di seguito una indicazione delle voci più significative dei costi per servizi : Dettaglio Importo Costi per Servizi Spese sostenute per la quotazione e relative consulenze Consulenze tecniche Consulenze amministrative e fiscali Consulenze commerciali Compensi Amministratori e Collaboratori Altri costi per servizi Totale Nota Integrativa 18

19 Oneri diversi di gestione Si fornisce di seguito una indicazione delle voci più significative degli oneri diversi di gestione : Dettaglio Importo Oneri diversi di Gestione Diritti Camerali Tassa concessione governativa Sopravvenienze passive Contributi associativi Minusvalenza da alienazione cespiti Altri oneri diversi di gestione Totale Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile diversi dai dividendi. Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie. altri Dettaglio Importo Interessi passivi bancari Commissioni disponibilità fondi Interessi passivi su mutui Interessi passivi di mora -6 Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte -704 Oneri finanziari diversi -393 Perdite su titoli -4 Totale Nota Integrativa 19

20 Utili e Perdite su cambi Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell esercizio. Importo in bilancio Utili e perdite su cambi Utile su cambi 18 Perdita su cambi Totale voce Numero medio dipendenti Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera. numero (di cui a tempo parziale) Numero dirigenti 2 1 Numero quadri 7 2 Numero impiegati 58 2 Totale 67 5 Imposte In base al principio della prudenza e della competenza statuiti dal Codice Civile e dai Principi Contabili emanati dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Ragionieri, il presente bilancio espone le imposte correnti sui redditi - IRES euro - IRAP euro - IRES per imposte anticipate (2.220) euro - IRAP per imposte anticipate (106) euro Nota Integrativa 20

21 Le imposte anticipate sono relative all ammortamento dell avviamento fiscalmente deducibile in 18 esercizi. Inoltre, conformemente a quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 25, viene riportato il dettaglio della riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal Bilancio e l'onere fiscale teorico. IRES Imponibile IRES Risultato prima delle imposte IRES teorica (27,5%) Differenze permanenti Ace e Super Ace IRES effettiva Differenze temporanee ( avviamento ) IRES anticipata IRAP Imponibile IRAP Differenza tra valore e costi della produzione Costi non rilevanti ai fini IRAP Totale IRAP teorica (3,9%) Differenze permanenti Deduzioni lavoro dipendente Totale imponibile IRAP IRAP effettiva Differenze temporanee ( avviamento ) IRAP anticipata -106 Compensi organo di revisione legale dei conti Nel corso dell esercizio sono stati stanziati compensi a favore della società di Revisione per il controllo legale dei conti per Euro Compensi Amministratori e Sindaci Nel corso dell esercizio sono stati stanziati compensi a favore di Amministratori e Collegio Sindacale: Nota Integrativa 21

22 Compensi Importo esercizio corrente Amministratori: Compenso Sindaci: Compenso Numero e Valore Nominale delle azioni della società Numero Valore nominale Consistenza iniziale ,00 - Consistenza finale ,00 - Rivalutazioni monetarie Ai sensi e per gli effetti dell art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria. Patrimoni destinati ad uno specifico affare Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1 comma dell art del Codice Civile. Finanziamenti destinati ad uno specifico affare Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 del 1 comma dell art del Codice Civile. Operazioni di locazione finanziaria La società alla data di chiusura dell esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. Nota Integrativa 22

23 Operazioni con parti correlate Nel corso dell esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate, nello specifico con le seguenti Società, di cui si forniscono, nel seguito, le informazioni circa i ricavi e i costi: Rent Lab Srl.: Dettaglio Importo Ricavi delle vendite Hardware per rivendita Ricavi delle prestazioni Prestazioni di servizi Totale Dettaglio Importo Costi per servizi Consulenze amministrative Consulenze diverse e marketing Consulenze tecniche Costi per noleggi Canoni noleggio HW Canoni di noleggio autovetture Canoni locazione immobili Totale Solve.it Srl: Dettaglio Importo Ricavi delle prestazioni Prestazioni di servizi 438 Totale 438 Costi per servizi Dettaglio Importo Nota Integrativa 23

24 Dettaglio Importo Consulenze tecniche Totale Zeropiù Spa: Dettaglio Importo Costi per servizi Consulenze tecniche Totale Le operazioni con parti correlate sopra riportate sono state prestate a termini e condizioni contrattuali ed economiche di mercato. Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale Nel corso dell esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale. Informativa sull'attività di direzione e coordinamento Ai sensi dell art bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all altrui attività di direzione e coordinamento. Considerazioni finali Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d esercizio, così come predisposto dall Organo Amministrativo. Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Elio Radice Nota Integrativa 24

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