RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.C.A. Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2012
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1 Reg. Imp Rea RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.C.A Sede in VIA VIVAIO MILANO (MI) Capitale sociale Euro ,00 i.v. Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2012 Premessa Signori Soci, il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d esercizio pari a Euro Rete di Sportelli per l Energia e l Ambiente società consortile a responsabilità limitata costituita, come a Voi noto, in data 17 maggio 2006, nell anno in rassegna, ha registrato un ulteriore incremento del fatturato, confermando la gestione economica positiva ed ampliando la tipologia dei servizi offerti agli enti Soci. Attività svolte Rete di Sportelli per l Energia e l Ambiente s.c.a.r.l. è una società consortile senza scopo di lucro operante nel settore dei servizi energetici integrati con oggetto la definizione e la realizzazione concreta di azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili nonché a migliorare la protezione dell ambiente. Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio La società ha ampliato ulteriormente i servizi offerti ai Soci, garantendone un elevato grado di qualità. E confermata la principale attività di assistenza alla Provincia di Milano ed alla Provincia di Monza e Brianza in materia di energia, vale a dire il controllo dell'efficienza degli impianti termici, svolta principalmente negli Spazi zonali attivi a Corbetta, Garbagnate Milanese, Melzo e Monza. La società ha potuto garantire un assistenza professionale sempre più elevata in affiancamento al Settore Tecnico delle Amministrazioni Comunali e Provinciali per una migliore pianificazione territoriale delle politiche energetiche e interventi strutturali programmati. E aumentata l attività formativa gratuita diretta al personale tecnico, politico ed amministrativo, non solo degli Enti Soci, ma anche di tutti i Comuni delle Province di Milano e Monza e Brianza in un'ottica di assistenza tecnica concertata e coordinata a livello sovracomunale, con l'obiettivo di mettere in rete le esperienze e le problematiche comuni. I progetti di educazione ambientale nelle scuole primarie sono proseguiti con ottimo riscontro da parte delle Direzioni Scolastiche, e l attività è stata ampliata con progetti sperimentali anche per le scuole secondarie. Le attività di promozione e sensibilizzazione sono state numerose; tra queste si segnala in particolare l organizzazione del primo Festival dell Ambiente, svoltosi all Idroscalo di Milano nell ottobre Criteri di formazione Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art bis, 1 comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 1
2 interposta persona. Criteri di valutazione I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. Deroghe Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all art comma 4 del Codice Civile. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. Immobilizzazioni Immateriali Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (software) sono ammortizzati in un periodo di tre esercizi. I marchi, attesa la loro lunga durata economica, sono ammortizzati in un periodo di diciotto esercizi. Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata dei singoli contratti di locazione cui sono ricollegabili. Materiali Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 2
3 Mobile ed arredi: 12% Macchine d ufficio elettroniche: 20% Impianti: 15% Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo, che in concreto coincide col nominale non essendo attese perdite. Debiti Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Imposte sul reddito Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Riconoscimento ricavi I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata. Attività B) Immobilizzazioni I. Immobilizzazioni immateriali Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 3
4 (12.123) Dettaglio movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali Descrizione costi Valore netto 31/12/2011 Incrementi esercizio Decrementi esercizio Amm.to esercizio Valore netto 31/12/2012 Costi d impianto e ampliamento Software Marchi Migliorie su beni di terzi Il costo incrementativo per software si riferisce all implementazione delle applicazioni contabili. II. Immobilizzazioni materiali Impianti Altri beni (1.381) Descrizione Importo Costo storico Rivalutazione monetaria Rivalutazione economica Ammortamenti esercizi precedenti Saldo al 31/12/ Acquisizione dell'esercizio Diminuzioni dell'esercizio Ammortamenti dell'esercizio Saldo al 31/12/ Descrizione Importo Costo storico Rivalutazione monetaria Rivalutazione economica Ammortamenti esercizi precedenti Saldo al 31/12/ Acquisizione dell'esercizio Cessioni dell esercizio 0 Ammortamenti dell'esercizio Saldo al 31/12/ I limitati incrementi dell esercizio si riferiscono al normale ammodernamento delle strumentazioni elettroniche. III. Immobilizzazioni finanziarie Crediti Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 4
5 Descrizione 31/12/2011 Incremento Decremento 31/12/2012 Altri Trattasi unicamente di depositi cauzionali a fronte di utenze e locazioni. C) Attivo circolante II. Crediti Descrizione Entro Oltre Oltre 12 mesi 12 mesi 5 anni Totale Verso clienti Per crediti tributari Verso altri La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente. Crediti per Area Geografica V / clienti V V / collegate V / /Controllate controllanti V / altri Totale Italia Totale I crediti verso altri includono crediti per quote di funzionamento per oltre a note d accredito da ricevere da fornitori per IV. Disponibilità liquide Descrizione 31/12/ /12/2011 Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. D) Ratei e risconti (2.051) Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 5
6 Passività A) Patrimonio netto Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 Capitale Riserva legale Versamenti in conto capitale Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 (1) Utili (perdite) portati a nuovo (1.106) Utile (perdita) dell'esercizio Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto Capitale Riserva Versamenti Utili perdite Risultato Totale sociale legale c/capitale a nuovo d esercizio All inizio dell esercizio precedente (1.106) Destinazione del risultato dell esercizio (5.978) 0 Risultato dell esercizio corrente Alla chiusura dell esercizio precedente (1.106) Destinazione del risultato dell esercizio (23.958) 0 Risultato dell esercizio corrente Alla chiusura dell esercizio corrente Il capitale sociale è così composto. Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro Quote Totale Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti Natura / Descrizione Importo Possibilità utilizzo (*) Quota disponibile Capitale B Riserva legale A, B Altre riserve A, B, C (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato La variazione è così costituita. Variazioni 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 TFR, movimenti del periodo Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 6
7 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. D) Debiti I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Debiti verso banche Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza Altri debiti I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Non vi sono debiti per imposte a carico dell esercizio essendo gli acconti versati risultati superiori al dovuto a carico dell esercizio. La ripartizione dei Debiti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente. Debiti per Area Geografica V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / Controllanti V / Altri Totale Italia Totale E) Ratei e risconti (18.638) Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Essi sono in gran parte ( ) riferiti a ratei passivi relativi ai costi del personale. Conti d'ordine L importo indicato a bilancio per è relativo ad una fidejussione bancaria rilasciata a favore del Comune di Corbetta a garanzia della corretta esecuzione di un contratto, ed è pari al 10% dell importo di quest ultimo. Conto economico A) Valore della produzione Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 7
8 Descrizione 31/12/ /12/2011 Variazioni Ricavi vendite e prestazioni Altri ricavi e proventi (615) La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella prima parte della presente Nota integrativa. I ricavi sono riferiti alle prestazioni di servizi di competenza dell esercizio in rassegna. Gli altri ricavi e proventi includono di contributi in c/esercizio ricevuti dalla Provincia di Milano, dalla Provincia di Monza Brianza e dai Comuni aderenti al Consorzio. Ricavi per area geografica La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. B) Costi della produzione Descrizione 31/12/ /12/2011 Variazioni Acquisti di materie prime (30.467) Servizi Godimento di beni di terzi Salari e stipendi (18.271) Oneri sociali (5.293) Trattamento di fine rapporto Altri costi del personale (1.468) Ammortamento immobilizzazioni immateriali (6.128) Ammortamento immobilizzazioni materiali (450) Oneri diversi di gestione (6.637) C) Proventi e oneri finanziari Descrizione 31/12/ /12/2011 Variazioni Proventi diversi dai precedenti (Interessi e altri oneri finanziari) (1) E) Proventi e oneri straordinari (23.391) Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 8
9 Descrizione 31/12/ /12/2011 Variazioni Proventi: - plusvalenze da alienazione - sopravvenienze attive (23.332) Oneri: - minusvalenze da alienazione - imposte esercizi precedenti - sopravvenienze passive (147) (88) (59) (23.391) Imposte sul reddito d'esercizio (10.751) Imposte Imposte correnti: (10.751) IRES (10.619) IRAP (132) Imposte sostitutive Imposte differite (anticipate) IRES IRAP Sono state iscritte le imposte di competenza dell esercizio (10.751) Altre informazioni Nessun compenso è stato attribuito all Organo Amministrativo. Il compenso del Collegio sindacale, incaricato anche del controllo legale dei conti, di competenza dell esercizio in rassegna, ammonta ad ,37, al lordo delle ritenute fiscali e contributive di legge, di cui euro 7.338,69 per la revisione legale dei conti annuali. Tale importo è così suddiviso: euro 5.241,92 per il Collegio sindacale uscente, in carica fino al 17/05/2012 (di cui euro 2.620,96 per la revisione legale dei conti annuali), ed euro 9.435,45 per il Collegio attualmente in carica dal 18/05/2012 (di cui euro 4.717,73 per la revisione legale dei conti annuali). Al Collegio sindacale non sono stati erogati corrispettivi di competenza per servizi di consulenza fiscale o per altri servizi diversi dalla revisione contabile. Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società La società non ha emesso strumenti finanziari. Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati La società non ha strumenti finanziari derivati. Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. Destinazione del risultato d'esercizio Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 9
10 Si propone all'assemblea di destinare l utile conseguito di ,96 nel seguente modo: - interamente ad una Riserva non distribuibile vincolata ad investimenti. Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. L Amministratore Unico Dr Giuseppe Bono Nota integrativa al bilancio 31/12/2012 Pagina 10
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