ASD PRODUZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
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- Adriano Franceschini
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1 Bilancio di esercizio al Sede in Dati anagrafici Codice Fiscale Numero Rea P.I Capitale Sociale Euro Forma giuridica Società in liquidazione Società con socio unico Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento Appartenenza a un gruppo Numero di iscrizione all'albo delle cooperative CONTRADA C.DA DRAGONETTI AREA PAIP FILIANO PZ i.v. SOCIETA' COOPERATIVA no no no no A Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio di esercizio al Pag. 1 di 18
2 Stato patrimoniale Stato patrimoniale Attivo B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV - Disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale IV - Riserva legale V - Riserve statutarie VI - Altre riserve VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.846) (35.731) Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti E) Ratei e risconti Totale passivo Bilancio di esercizio al Pag. 2 di 18
3 Conto economico Conto economico A) Valore della produzione ) ricavi delle vendite e delle prestazioni ), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione ) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ) altri ricavi e proventi altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali Totale ammortamenti e svalutazioni ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (57.000) ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (25.092) C) Proventi e oneri finanziari 16) altri proventi finanziari b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari altri Totale interessi e altri oneri finanziari bis) utili e perdite su cambi (438) 413 Totale proventi e oneri finanziari ( bis) (8.734) (10.224) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (35.316) 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate Bilancio di esercizio al Pag. 3 di 18
4 21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.846) (35.731) Bilancio di esercizio al Pag. 4 di 18
5 Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al Nota integrativa, parte iniziale Premessa Signori Soci, il bilancio dell esercizio chiuso al 31/12/2016, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell art. 2423, comma 1, del Codice Civile, chiude con un Utile / Perdita Economica pari a in sede di redazione del bilancio al netto delle imposte. Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli art e seguenti del Codice Civile, con i criteri di valutazione di cui all art del Codice Civile, così come modificati a seguito della emanazione del D.Lgs n. 6 e dei successivi decreti correttivi. Il bilancio tiene conto delle modifiche intervenute a seguito della emanazione del D.Lgs. 139/2015, e delle interpretazioni e integrazioni dei principi contabili italiani emanati dall'organismo Italiano di Contabilità (OIC), a seguito del recepimento nella normativa nazionale della Direttiva 2013/34/UE. Con la seguente Nota integrativa e con i relativi allegati, che ne formano parte integrante, Vi saranno forniti tutti i dati e tutte le precisazioni che le vigenti norme stabiliscono, allo scopo di permettere una chiara e corretta interpretazione del bilancio sul quale siete chiamati a pronunciarvi. Attività svolte La Vostra società opera nel settore manufatturiero dove opera in qualità di progettazione, produzione e commercializzazione di materiale elettronico Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio Nel corso dell esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016, non si sono verificati fatti di rilievo Criteri di formazione Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art bis, 1 comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Criteri di valutazione I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. Deroghe Nel corso dell esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016, non si sono verificati fatti che abbiano portato al ricorso a deroghe. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. Immobilizzazioni Immateriali Bilancio di esercizio al Pag. 5 di 18
6 Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un non inferiore a 5 esercizi. Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. Materiali Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote ministeriali vigenti, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene. Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. Debiti Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. Rimanenze magazzino Materie prime, ausiliari e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il - metodo FIFO; I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base a - costi sostenuti nell'esercizio. Titoli I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore. Partecipazioni Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate - al costo di acquisto o sottoscrizione Azioni proprie Le azioni proprie sono iscritte in riserva negativa di patrimonio netto, e sono state valutate al costo di acquisto. Non è stata effettuata alcuna svalutazione per perdite durature di valore. Fondi per rischi e oneri Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Bilancio di esercizio al Pag. 6 di 18
7 Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Imposte sul reddito Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti. Riconoscimento ricavi I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Criteri di rettifica Nel corso dell esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016, non si sono verificati fatti che abbiano portato all adozione di criteri di rettifica. Mutualità Prevalente La nostra Cooperativa è a mutualità prevalente in quanto per lo svolgimento della propria attività si avvale, per la gran parte, del lavoro dei soci. La mutualità è evidenziata nel seguente prospetto Totale costo del lavoro di cui da/v soci % Bilancio di esercizio al Pag. 7 di 18
8 Nota integrativa abbreviata, attivo Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Il saldo rappresenta residue parti non richiamate a seguito delle delibere dell assemblea straordinaria del Immobilizzazioni Il costo storico delle immobilizzazioni è così composto e movimentato Movimenti delle immobilizzazioni Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni Valore di inizio esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Ammortamento dell'esercizio Totale variazioni (4.486) (70.333) (62.131) Valore di fine esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Immobilizzazioni immateriali Movimenti delle immobilizzazioni immateriali Costi di sviluppo Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali Valore di inizio esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Ammortamento dell'esercizio Totale variazioni (3.781) (705) (4.486) Valore di fine esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Immobilizzazioni materiali Le tabelle seguenti illustrano la composizione e la movimentazione delle immobilizzazioni materiali Movimenti delle immobilizzazioni materiali Bilancio di esercizio al Pag. 8 di 18
9 Valore di inizio esercizio Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Altre immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni materiali in corso e acconti Totale Immobilizzazioni materiali Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Ammortamento dell'esercizio Totale variazioni (5.115) (57.356) 430 (8.292) - (70.333) Valore di fine esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Operazioni di locazione finanziaria Nel corso dell esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016, la cooperativa non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria. Immobilizzazioni finanziarie Seguono tabelle che evidenziano la composizione e la movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati Gli incrementi delle immobilizzazioni finanziarie sono dovuti all acquisto mensile di Fondi Comuni d investimento Valore di inizio esercizio Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli Costo Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Totale variazioni Valore di fine esercizio Costo Valore di bilancio Valore delle immobilizzazioni finanziarie Valore contabile Partecipazioni in altre imprese Altri titoli Attivo circolante Le tabelle seguenti illustrano la composizione e le variazioni intervenute nelele voci dell attivo circolante. Rimanenze Bilancio di esercizio al Pag. 9 di 18
10 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Materie prime, sussidiarie e di consumo Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati (42.200) Prodotti finiti e merci Totale rimanenze Crediti iscritti nell'attivo circolante Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio (70.879) (3.977) (43.550) Totale crediti iscritti nell'attivo circolante ( ) Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica La suddivisione dei crediti per area geografica non è significativa Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine Nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2016, non ci sono crediti iscritti nell attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Nessuna variazione è intervenuta nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Disponibilità liquide Le tabelle seguenti illustrano la composizione e le movimentazioni intervenute nelle disponibilità liquide nel corso dell esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa (1.641) Totale disponibilità liquide Ratei e risconti attivi Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Ratei attivi Risconti attivi (464) Totale ratei e risconti attivi Oneri finanziari capitalizzati Bilancio di esercizio al Pag. 10 di 18
11 Nel corso dell esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016 non è avvenuta alcuna capitalizzazione di oneri finanziari. Bilancio di esercizio al Pag. 11 di 18
12 Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto Le variazioni delle voci del passivo e del patrimonio netto, sono rappresentate nelle tabelle seguenti Patrimonio netto Variazioni nelle voci di patrimonio netto Altre variazioni Valore di inizio esercizio Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio Decrementi Capitale Riserva legale Riserve statutarie Altre riserve Varie altre riserve Totale altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio (35.731) - (1.846) (1.846) Perdita ripianata nell'esercizio Totale patrimonio netto (1.846) Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto Importo Capitale Riserva legale Riserve statutarie Altre riserve Varie altre riserve Totale altre riserve Utili portati a nuovo Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi La società non detiene strumenti finanziari derivati Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato I criteri di valutazione del trattamento di fine rapporto, sono illustrati nella prima parte della presente Nota Integrativa. Le variazioni intervenute nel suddetto fondo, sono illustrate nelle seguenti tabelle Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Accantonamento nell'esercizio Utilizzo nell'esercizio Bilancio di esercizio al Pag. 12 di 18
13 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Totale variazioni (5.615) Valore di fine esercizio Debiti Variazioni e scadenza dei debiti Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio Debiti verso soci per finanziamenti Debiti verso banche (62.725) Acconti Debiti verso fornitori (33.159) Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (1.931) Altri debiti (19.870) Totale debiti ( ) Suddivisione dei debiti per area geografica La suddivisione dei dbiti per area geografica non è significativa Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali Non esistono debiti di tale natura Debiti non assistiti da garanzie reali Totale Ammontare Debiti non assistiti da garanzie reali Totale Debiti verso soci per finanziamenti Debiti verso banche Acconti Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Altri debiti Totale debiti Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine Nel Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2016, non sono iscritti debito con obbligo di retrocessione a termine Finanziamenti effettuati da soci della società I finanziamenti effettuati dai oci, sono infruttiferi e si sono resi necessariper far fronte e periodi di mancanza di liquidità. I rimboris verranno effettuati compatibilmente con le risorse finanziarie della società Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza Totale Bilancio di esercizio al Pag. 13 di 18
14 Ratei e risconti passivi Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Ratei passivi (715) 468 Risconti passivi Totale ratei e risconti passivi (716) Bilancio di esercizio al Pag. 14 di 18
15 Nota integrativa abbreviata, conto economico Valore della produzione Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività I ricavi sono relativi all unica attività esercitata dalla cooperativa e già illustrata nella introduzione alla presente Nota Integrativa. Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica La suddivisione dei ricavi per area geografica non è significativa Proventi e oneri finanziari Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti Interessi e altri oneri finanziari Debiti verso banche Altri Totale Bilancio di esercizio al Pag. 15 di 18
16 Nota integrativa abbreviata, altre informazioni Dati sull'occupazione Si riporta, di seguito, il numero medio di dipendenti impiegati nella società Numero medio Impiegati 4 Operai 2 Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto Non sono stati elargiti, nel corso dell'esercizio, compensi anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci della società Azioni proprie e di società controllanti Non esistono azioni proprie e di società controllanti possedute dalla società Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite Alla luce di quanto sopra esposto, l'organo Amministrativo propone di destinare la perdita dell'esercizio come segue: di riportare a nuovo la perdita conseguita nell esercizio chiuso al 31 Dicembre Bilancio di esercizio al Pag. 16 di 18
17 Nota integrativa, parte finale Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. L'AMMINISTRATORE FORGIONE ALFONSO (FIRMA PRESENTE) Bilancio di esercizio al Pag. 17 di 18
18 Dichiarazione di conformità del bilancio Il sottoscritto Pierri Gaetano, ai sensi dell art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all originale depositato presso la società Pierri Gaetano (firma presente) Bilancio di esercizio al Pag. 18 di 18
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