CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP: APPROVATA DAL CDA LA RELAZIONE TRIMESTRALE AL
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1 Comunicato Stampa Ceresara (MN), 14 maggio 2007 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP: APPROVATA DAL CDA LA RELAZIONE TRIMESTRALE AL Utile netto di 3,2 milioni di Euro: 10 volte superiore a quello del primo trimestre e superiore a quello dell intero anno. L Ebit sale all 11,7% e l Ebitda al 14,7% del fatturato netto. Il fatturato del trimestre cresce del 24% e aprile conferma il trend con un significativo incremento. Il Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana, produttrice di calze, collant e abbigliamento intimo e moda con i marchi Sanpellegrino, Oroblù, Lepel e Le Bourget, e distributrice di marchi internazionali, come Puma, Sergio Tacchini, Miss Sixty e Energie, ha approvato in data odierna il la Relazione Trimestrale al Risultati salienti Riportiamo i dati di sintesi del primo trimestre 2007, confrontati con il pari periodo dell anno precedente, espressi in valore assoluto e in variazione percentuale sul fatturato: - il fatturato consolidato è stato pari a 32,3 milioni di Euro. Si confronta con 26,0 milioni di Euro. L incremento è stato del 24,2%; - il margine industriale è pari a 14,1 milioni di Euro. Si confronta con 9,9 milioni di Euro. L incidenza sul fatturato è salita dal 38,0% al 43,6%; - l Ebitda è pari a 4,7 milioni di Euro. Si confronta con 2,3 milioni di Euro. L incidenza è salita dall 8,8% all 14,7% del fatturato; - l Ebit è risultato pari a 3,8 milioni di Euro. Si confronta con 0,8 milioni di Euro del. L incidenza sul fatturato è salita dal 3,3% all 11,7%: - il risultato pre-tasse è pari a 3,3 milioni di Euro. Si confronta con 0,3 milioni di Euro del. L incidenza sul fatturato è salita dall 1,3% al 10,2%; - il risultato netto consolidato di Gruppo, dopo le tasse, è pari a 3,2 milioni di Euro. Si confronta con 0,3 milioni di Euro del primo trimestre. L incidenza percentuale sul fatturato passa dall 1,3% al 9,8%; - l indebitamento è sceso da 31,8 a 14,4 milioni di Euro; - il patrimonio netto è salito da 28,9 a 42,7 milioni di Euro. 2. Margini Il margine industriale sta costantemente migliorando, come indicato dalla seguente sequenza: Secondo semestre 2004: 27,1% Anno 2005: 30,9% Anno : 40,3% Primo trimestre : 38,0% Primo trimestre 2007: 43,6% 1
2 3. Nuova denominazione sociale Il 9 maggio 2007 è stata registrata la nuova denominazione sociale, modificata da CSP International Industria Calze S.p.A. a CSP International Fashion Group S.p.A. L aggiornamento della denominazione sociale non è un etichetta nuova applicata alla stessa azienda, ma sottolinea le profonde trasformazioni organizzative e progettuali, intervenute negli ultimi anni, che hanno cambiato radicalmente l impresa. L evoluzione dalla produzione alla distribuzione e dai collant alla diversificazione merceologica, posiziona oggi il Gruppo nel mercato globale del Fashion. 4. Trend in atto Dal primo semestre : margini in incremento. Dal secondo semestre : fatturato in incremento. Dal : bilancio in utile. Dal primo trimestre 2007: incremento del fatturato a due cifre. Anche il mese di aprile 2007 ha registrato un significativo incremento di fatturato, rispetto all aprile. 5. Previsioni 2007 Il budget 2007 prevede un fatturato in incremento e un positivo risultato di utile netto dopo le tasse. Si sottolinea che l utile netto del primo trimestre 2007 è superiore all utile netto dell intero anno che, peraltro, era dovuto, per 1,4 milioni di Euro, a proventi non ricorrenti, non presenti nel primo trimestre Facciamo comunque presente che il peso dei 4 trimestri non è omogeneo, a causa della stagionalità. 6. Prospettive Le priorità operative sono indicate in tabella. MIX Geografico Merceologico Marche OBIETTIVI Impulso ai mercati extra-italia (attualmente il 52% del totale) Sviluppo della diversificazione con intimo, mare e fashion (attualmente il 40,1%) Crescita delle marche in distribuzione (attualmente il 9,2%) CSP International Fashion Group si propone il seguente mix di fatturato: - estero più importante del mercato italiano; - diversificazione rilevante almeno quanto il core business della calzetteria; - marche in distribuzione e in licenza significativamente complementari alle marche proprie. Il perseguimento di questi obiettivi commenta l Amministratore Delegato, Gianfranco Bossi sta rendendo il business - più equilibrato, perché bilancia il peso della calzetteria; - più redditizio, perché estero, diversificazione e marchi in distribuzione, hanno margini più elevati del core-business della calzetteria. 7. Prossimi eventi societari DATA CONTENUTO Giovedì 13 settembre Ore 9,00 Risultati I semestre 2007 Mercoledì 14 novembre Ore 9,00 Risultati III trimestre
3 GRUPPO CSP CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Trimestre al 2007 Trimestre al Esercizio al 31 dicembre Ricavi ,0% ,0% ,0% Costo del venduto (18.227) -56,4% (16.115) -62,0% (59.983) -59,7% Margine Industriale ,6% ,0% ,3% Spese dirette di vendita (3.017) -9,3% (2.358) -9,0% (8.992) -9,0% Margine commerciale lordo ,3% ,0% ,3% Altri ricavi (spese) operativi 68 0,2% 122 0,5% ,4% Spese commerciali e amministrative (7.382) -22,8% (6.816) -26,2% (28.273) -28,1% Costi di ristrutturazione 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Risultato operativo (EBIT) ,7% 843 3,3% ,6% Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti 0 0,0% 0 0,0% (112) -0,1% Quota dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto 19 0,0% 6 0,0% 40 0,0% Altri proventi (oneri) finanziari (481) -1,5% (514) -2,0% (1.851) -1,8% Risultato prima delle imposte derivante dalle attività d'esercizio ,2% 335 1,3% ,6% Imposte sul reddito (136) -0,4% (7) 0,0% (977) -1,1% Utile (perdita) netto del Gruppo ,8% 328 1,3% ,7% Risultato per azione - base Euro 0,095 0,013 0,098 Risultato per azione - diluito Euro 0,095 0,013 0,098 11
4 GRUPPO CSP Stato Patrimoniale Consolidato - Attività dicembre ATTIVITA' NON CORRENTI Attività immateriali: - Avviamento Altre attività immateriali Attività materiali: - Immobili, impianti, macchinari e altre immobilizzazioni di proprietà Investimenti immobiliari di proprietà Altre attività non correnti: Partecipazioni contabilizzate secondo il metodo del patrimonio netto Altre partecipazioni Crediti finanziari, crediti vari, crediti commerciali e altre attività non correnti Attività per imposte anticipate Totale attività non correnti ATTIVITA' CORRENTI Rimanenze di magazzino Crediti commerciali Crediti finanziari, crediti vari e altre attività Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti Totale attività correnti TOTALE ATTIVITA' Stato Patrimoniale Consolidato - Passività dicembre PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo: - Capitale sottoscritto e versato Altre riserve Riserve di rivalutazione Riserva utili (perdite) portati a nuovo (3.881) (12.314) (6.555) - Risultato del periodo TOTALE PATRIMONIO NETTO PASSIVITA' NON CORRENTI Passività finanziarie con scadenza oltre 12 mesi: - Prestito Obbligazionario Debiti verso banche TFR e altri fondi relativi al personale Fondi per rischi e oneri Fondo imposte differite Debiti vari e altre passività non correnti Totale passività non correnti PASSIVITA' CORRENTI Passività finanziarie con scadenza entro 12 mesi: - Debiti verso banche Debiti commerciali Debiti vari e altre passività Debiti per imposte correnti Totale passività correnti TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
5 CSP International Fashion Group CSP International è stata fondata nel 1973 a Ceresara, (MN) nel distretto della calzetteria, dove si realizzano i 2/3 della produzione europea di calze. CSP è un gruppo industriale leader nella produzione e distribuzione di calze, collant, corsetteria,underwear, fashion e beachwear. Il Gruppo, che ha realizzato un fatturato consolidato superiore a 100 milioni di Euro nel 2005, conta circa dipendenti, ha insediamenti in Italia, Francia e Polonia, e distribuisce i propri prodotti in 50 paesi del mondo, realizzando oltre la metà del proprio fatturato all estero. I suoi marchi si rivolgono a diversi target del mercato: Sanpellegrino: il marchio storico, offre prodotti funzionali con il miglior rapporto qualità/prezzo; Oroblù: il marchio con la qualità e l immagine più elevata, presente nei migliori Grandi Magazzini internazionali; Le Bourget: il marchio più prestigioso della calzetteria francese, specializzato sui trend modali; Lepel: marchio leader della corsetteria in Italia, offre comfort ed eleganza al prezzo più favorevole. Il Gruppo distribuisce anche marchi di terzi: Puma: calze sportive per l Italia; Sergio Tacchini: coordinati mare, polo e T-shirt per l Europa; Miss Sixty: licenza di calze, intimo, mare a livello internazionale (target femminile); Energie: licenza di intimo e mare a livello internazionale (target maschile). Di seguito, le tappe più significative nella vita recente del Gruppo CSP International: Entrata nel mercato russo; lancio del collant Brazil Effect Shock Up; pubblicità Sanpellegrino con Antonio Banderas e Valeria Mazza come testimonials; quotazione al listino di Borsa Italiana; costituzione di Sanpellegrino Polska, joint-venture paritetica (50%) con un partner polacco; acquisizione del 100% di Le Bourget, terzo produttore di collant in Francia; - avvio della diversificazione nell intimo, con la tecnologia seamless; acquisizione del 55% di Lepel, leader nel mercato della corsetteria; acquisizione del restante 45% di Lepel; fusione di Lepel per incorporazione in CSP International; lancio dei collant cosmetici, con Sanpellegrino BioComplex L Angelica e Oroblù BioAction Transvital; attivazione di licenze in mercati complementari, come la maglieria intima, esterna e i costumi da bagno; razionalizzazione produttiva interna per la produzione collant e delocalizzazione per gli altri prodotti; - aumento di capitale e distribuzione di marchi di terzi con le collezioni Puma, Sergio Tacchini e Miss Sixty; licenza Energie e nuova denominazione sociale CSP International Fashion Group. CSP International Fashion Group ha la missione di innovare e produrre calze, collant, intimo, moda e costumi da bagno, distribuendo le collezioni sia con marchi propri che con marchi di terzi. Per ulteriori informazioni: CSP International S.p.A. Simone Ruffoni Head of Investor Relations Telefono: info.investors@cspinternational.it 3
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Stezzano, 12 novembre 2012 RICAVI DEI PRIMI NOVE MESI 2012: 1.044,6 MILIONI (+ 10,5%), UTILE NETTO: 49 MILIONI (+59,8%). Rispetto ai nove mesi 2011: Fatturato in crescita del 10,5% a 1.044,6 milioni, principalmente
Prospetti contabili (dati per i quali non è stata completata l attività di revisione contabile)
Gruppo BasicNet Prospetti contabili (dati per i quali non è stata completata l attività di revisione contabile) Nota: I valori comparativi 2013 del bilancio consolidato sono stati rideterminati a seguito
Fatturato consolidato pari a 72,3 milioni di Euro, +42,1%.
COMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati della Relazione Semestrale al 30 giugno 2007; ottimi risultati con redditività e ricavi in crescita. Fatturato consolidato
COMUNICATO STAMPA Castrezzato, 14 febbraio 2007
POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.p.A.: IL CDA APPROVA I RISULTATI DEL IV TRIMESTRE 2006 Dati economici consolidati di sintesi relativi al IV Trimestre 2006 CONSOLIDATO Euro/000 IV Trim. 2006 IV Trim. 2005 Vendite
COMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: Fatturato consolidato al 30 settembre 2012 pari a Euro 89,5 milioni (+3,4% rispetto allo stesso periodo del 2011).
COMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: Fatturato consolidato al 30 settembre 2012 pari a Euro 89,5 milioni (+3,4% rispetto allo stesso periodo del 2011). Ebitda a Euro 8,0 milioni (+9,8% rispetto al 30 settembre
L Indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2011 si attesta a 22,5 milioni di euro rispetto ai 22,2 milioni del 2010.
COMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: Fatturato consolidato al 31 dicembre 2011 di Euro 115,8 milioni, in aumento del 23,9% rispetto ai 93,5 milioni registrati nel 2010. Fatturato del quarto trimestre 2011
Milano, 11 maggio 2006. Comunicato stampa
Milano, 11 maggio 2006 Comunicato stampa Il Consiglio di amministrazione di Marcolin S.p.A. approva la relazione del primo trimestre 2006 del Gruppo Marcolin. Forte crescita dei ricavi di tutti i marchi
COMUNICATO STAMPA Gruppo IGD: Il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2008
COMUNICATO STAMPA Gruppo IGD: Il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2008 Totale ricavi e proventi operativi a 21,02 milioni di Euro (+14,62% rispetto al
BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2015
BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2015 +15,8% Fatturato 102,3 milioni di euro + 68,8% Ebitda10,7 milioni di euro +169,9% Utile ante imposte 4,6 milioni di euro Posizione Finanziaria Netta 33,0 milioni
COMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: Fatturato del secondo trimestre pari a Euro 23,9 milioni (+33,3% rispetto allo stesso periodo del 2009)
COMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: Fatturato del secondo trimestre pari a Euro 23,9 milioni (+33,3% rispetto allo stesso periodo del 2009) Ebitda margin all 8,5% nel secondo trimestre con un utile ante
CDA APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO 2014
COMUNICATO STAMPA CDA APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO 2014 Valore della produzione a 853 milioni di euro EBITDA a 109,9 milioni di euro (+9%) EBIT a 78,5 milioni di euro (+48%)
La posizione finanziaria netta consolidata è pari ad un indebitamento complessivo di 3,67 milioni ( 3,74 milioni al 31 dicembre 2003).
POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.p.A.: IL CDA APPROVA I RISULTATI DEL I TRIMESTRE 2004 POSITIVI I PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI:RICAVI CONSOLIDATI IN AUMENTO DI OLTRE IL 30%, MARGINE OPERATIVO LORDO +20% In
Il C.d.A. di CAD IT approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 Settembre 2012
COMUNICATO STAMPA Verona, 13 Novembre 2012 Il C.d.A. di CAD IT approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 Settembre 2012 Il Gruppo CAD IT chiude il terzo trimestre 2012 con un Valore della Produzione
Proposto all assemblea un dividendo di Euro 0,05 per azione, +25% rispetto il 2011
COMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: Fatturato consolidato anno 2012 cresce del 2,8% - 119,1 milioni di Euro dai 115,8 milioni di Euro del 2011. Risultato netto del gruppo a 1,7 milioni di Euro, +6,1% rispetto
Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA. Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva la Relazione Trimestrale al 31 dicembre 2007
Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva la Relazione Trimestrale al 31 dicembre 2007 GRUPPO ZIGNAGO VETRO: RICAVI IN CRESCITA (+ 14,9%) RISULTATO
POLIGRAFICA S. FAUSTINO: APPROVATO DAL CDA IN DATA ODIERNA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003
POLIGRAFICA S. FAUSTINO: APPROVATO DAL CDA IN DATA ODIERNA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003 FATTURATO CONSOLIDATO 2003 PARI A EURO 32,80 MILIONI IN CRESCITA DEL 16% RISPETTO AL 2002 ELEVATA
COMUNICATO STAMPA GRUPPO ACOTEL: approvata la relazione semestrale.
COMUNICATO STAMPA GRUPPO ACOTEL: approvata la relazione semestrale. Ricavi consolidati a 27,2 milioni di Euro (11,1 milioni nel 1 semestre ) EBITDA consolidato a -1.946 migliaia di Euro (-778 migliaia
COMUNICATO STAMPA GRUPPO CHL Approvato dal C.d A. il progetto di bilancio del Gruppo CHL al 31 dicembre 2006.
COMUNICATO STAMPA GRUPPO CHL Approvato dal C.d A. il progetto di bilancio del Gruppo CHL al 31 dicembre 2006. Il Consiglio d Amministrazione della CHL S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il
COMUNICATO STAMPA INTERPUMP GROUP
COMUNICATO STAMPA INTERPUMP GROUP RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2008 Vendite consolidate a 228,1 milioni di euro (+1,0%; +4,2% a parità di area di consolidamento ed a parità di cambio): Settore Industriale
Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA
Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2011. IL GRUPPO ZIGNAGO VETRO AUMENTA NEI PRIMI TRE
Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA
Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013 I ricavi del ammontano nei primi sei mesi a
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Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva la Relazione Trimestrale al 31 marzo 2008 GRUPPO ZIGNAGO VETRO: RICAVI IN CRESCITA (+ 7,3%) RISULTATO
Milano, 11 settembre 2002
Milano, 11 settembre TOD S S.p.A.: i risultati semestrali confermano la forte crescita del Gruppo, anche in termini reddituali. Il Consiglio di Amministrazione di Tod s S.p.A., società quotata alla Borsa
SOGEFI (GRUPPO CIR): IN CRESCITA UTILE NETTO A 12M (+14,5%) E FREE CASH FLOW. Highlights risultati Q1 2018
COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2018 SOGEFI (GRUPPO CIR): IN CRESCITA UTILE NETTO A 12M (+14,5%) E FREE CASH FLOW (in m) Ricavi a 421,1m ( 432,9m in Q1
I GRANDI VIAGGI: il cda approva i risultati dei primi nove mesi 2007
COMUNICATO STAMPA I GRANDI VIAGGI: il cda approva i risultati dei primi nove mesi 2007 Ricavi a 62,9 mln (65,8 mln nel 2006) EBITDA 1 sale a 4,5 mln ( 3,2 mln nel 2006) EBIT 2 in pareggio contro una perdita
Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA
Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. ha approvato la Relazione Trimestrale al 30 settembre 2007 GRUPPO ZIGNAGO VETRO: RICAVI IN CRESCITA (+ 15,1%)
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RELAZIONE TRIMESTRALE CONSOLIDATA AL 31 MARZO 2008 CARICHE SOCIALI Consiglio di Amministrazione Presidente Francesco BERTONI (*) Vice Presidente Maria Grazia BERTONI (*) Ammnistratore Delegato Gianfranco
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COMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: Fatturato in lieve aumento in un mercato di riferimento ancora in flessione Il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Emilio
COMUNICATO STAMPA EEMS ITALIA S.p.A.: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2006.
COMUNICATO STAMPA EEMS ITALIA S.p.A.: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2006. Ricavi consolidati a 32,7 milioni di Euro (+41%). Risultato operativo consolidato pre-ammortamenti a 11,6
Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA
Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre I Ricavi del ammontano nei primi nove mesi a 215,8
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Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 I Ricavi del aumentano nei primi nove mesi
Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA
Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014 In crescita il fatturato del nei primi nove
Vianini Lavori: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo semestre 2007
VIANINI LAVORI SPA Vianini Lavori: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo semestre 2007 Ricavi: 64,6 milioni di euro (68,5 milioni di euro nel 2006) Margine operativo lordo: 5,5
COMUNICATO STAMPA GRUPPO CHL APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2010.
COMUNICATO STAMPA GRUPPO CHL APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO. 1. RICAVI PARI A 10,6 MILIONI DI EURO (11,6 MILIONI DI EURO AL 30/06/); 2. RISULTATO NETTO NEGATIVO PARI A -750
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Comunicato Stampa I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo trimestre 2019 RISULTATI CONSOLIDATI Ricavi a 11,1 milioni (8,2 milioni nel 2018) Risultato netto a -2,2 milioni (-2,0 milioni nel 2018)
Caleffi approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010
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RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2017
RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2017 Oggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. che ha approvato la relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2017. Il primo semestre dell anno 2017
COMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2010
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COMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2008.
COMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2008. Sommario: 1. Nel primo trimestre del 2008 decisa crescita di tutti gli indicatori economici:
Migliora, a fine 2009, la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo a 24,3 milioni di euro rispetto ai 24,9 milioni del 2008.
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COMUNICATO STAMPA GREEN NETWORK SPA: L UTILE ANTE IMPOSTE 2017 A 8,2 MILIONI DI EURO
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COMUNICATO STAMPA. AICON: il Consiglio di Amministrazione approva la relazione trimestrale al 31 maggio 2008
COMUNICATO STAMPA AICON: il Consiglio di Amministrazione approva la relazione trimestrale al 31 maggio 2008 Ricavi consolidati a circa 27,7 milioni di euro EBITDA consolidato positivo per circa 1,6 milioni
Valsoia S.p.A.: il CdA approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2007
COMUNICATO STAMPA Valsoia S.p.A.: il CdA approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2007 Ricavi di vendita: 29,442 mln ( 26,173 mln al 30 giugno 2006) Crescita di tutte le famiglie di prodotto. EBITDA:
Il Fatturato Del Primo Semestre cresce del 18,6% a Tassi di Cambio Costanti Rispetto Allo Stesso Periodo Dell anno Precedente
Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Semestrale 2008 Il Fatturato Del Primo Semestre cresce del 18,6 a Tassi di Cambio Costanti Rispetto Allo Stesso Periodo Dell
COMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2009.
COMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2009. Risultati del primo trimestre 2009 in linea con le attese. Incrementata la capacità produttiva