ZERRA SPA. Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2003

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1 ZERRA SPA Reg. Imp Rea Sede in VIA DEL CAMPO NUOVO, BAGNATICA (BG) Capitale sociale Euro ,00 i.v. Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2003 Premessa Nell analisi dei fatti di gestione che hanno caratterizzato il 2003, sicuramente quello più importante riguarda la trasformazione del precedente Consorzio di Tutela Ambientale del Bacino dello Zerra nella Società per Azioni denominata Zerra S.p.A. mediante verbale di Assemblea Straordinaria redatto dal Notaio Dottor Guido De Rosa in data 18 giugno 2003, come previsto dall art. 115 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come modificato dall art. 35 della legge n. 448 del 28/12/2001. Tale trasformazione è il risultato finale di una importante evoluzione che ha caratterizzato la gestione dei servizi pubblici locali che inizialmente erano gestiti unicamente e direttamente dall ente pubblico, mentre, con il passare degli anni, le varie norme che si sono succedute, hanno favorito la loro privatizzazione. Tra i principali obiettivi di tale trasformazione vi è da sottolineare come la nuova struttura venutasi a costituire, sotto forma di S.p.A., consenta una più agevole circolazione delle quote, una maggiore facilità di accesso al credito e di raccolta del capitale nonché la possibilità di collaborare con altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato. Pertanto, il risultato di tale processo, consentirà di disporre di assetti organizzativi più flessibili, capaci di realizzare sinergie da più ampi e diversi ambiti territoriali, puntando alla creazione di una struttura improntata alla razionalizzazione dei costi e all efficienza del servizio. Attività svolte La vostra società opera nel settore della gestione di impianti propri di collettamento e depurazione delle acque reflue civili ed industriali del territorio di competenza. L esercizio 2003 si è chiuso con una crescita del fatturato di circa il 3,5% rispetto all anno precedente: i ricavi totali sono passati dai ai Il risultato netto finale è positivo ed ammonta a , dopo aver calcolato imposte per ed aver contabilizzato ammortamenti per complessivi Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio e successivamente. Come già indicato sopra, l anno 2003 è stato caratterizzato dalla trasformazione del Consorzio in S.p.A. in data 18 giugno 2003, ai sensi dell art. 115 del D. Lgs. 267/2000, pertanto il bilancio che Vi sottoponiamo per l approvazione rispecchia Nota integrativa al bilancio 31/12/2003 Pagina 1

2 non solo lo svolgimento della vita operativa (ad esempio il completamento di opere, l inizio di nuove opere, la gestione degli impianti esistenti), ma anche gli effetti della trasformazione stessa. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, dopo attente verifiche, ritengono opportuno, alla luce della Perizia di stima redatta dal perito Dott. Marco D Intino, designato dal Presidente del Tribunale di Bergamo, che vengano apportare alcune modifiche alla situazione patrimoniale della società, inserendo: - quale debito l impegno assunto dal precedente Consorzio, circa la restituzione degli interessi dei mutui stipulati direttamente dai Comuni con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma ed ammontante ad ,00; - quale voce dell attivo alcuni accordi bonari per le servitù di passaggio, non ancora inserite nella situazione patrimoniale; - quale incremento dell attivo, la corretta valorizzazione di un terreno, non indicato per l importo effettivamente corrisposto. Tutte queste rettifiche al patrimonio della società porterebbero ad una nuova determinazione del capitale sociale che diventerebbe pari ad ,00; pertanto è intenzione del Consiglio di Amministrazione convocare a breve un Assemblea Straordinaria per sottoporre ai soci la proposta di riduzione ad ,00 del capitale sociale. Ritornando alla gestione operativa della società, nel corso del 2003 sono state ultimate importanti opere di miglioria agli impianti e sono previste nuove opere in base a specifiche convenzioni con l ATO della Provincia di Bergamo. La gestione diretta degli impianti e le migliorie apportate, hanno comportato razionalizzazioni e ottimizzazioni (consumi di ossigeno, smaltimento fanghi e d energia elettrica) che hanno consentito di limitare l incremento dell onere economico della gestione. La società, nel dicembre 2003, ha deliberato l acquisizione di una partecipazione nella società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico, con la quale ha poi definito un rapporto di servizio per la raccolta e lo smaltimento dei fanghi reflui, che dovrebbe permettere, a parità di consumo, un risparmio del 10% circa. E stata inoltre avviata la procedura per l acquisizione di una partecipazione in Akua S.p.A., società costituita nel mese di novembre ed incaricata di gestire il servizio idrico integrato dell intero A.T.O. della provincia di Bergamo. Criteri di formazione Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art bis, 1 comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Criteri di valutazione Nota integrativa al bilancio 31/12/2003 Pagina 2

3 Immobilizzazioni La trasformazione avvenuta nel corso dell esercizio ha modificato la struttura societaria, ma non ha influito in nessun modo sulla formazione del bilancio né, tanto meno, sulla valutazione delle voci di bilancio stesso. Pertanto i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2003 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. Immateriali Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Trattasi principalmente di oneri per occupazione del terreno per il passaggio del collettore che vengono ammortizzati sulla base della presunta vita utile del collettore stimata in circa 25 anni. Sono stati capitalizzati i costi notarili sostenuti per la trasformazione nella S.p.A., considerata la loro utilità pluriennale, e sono stati iscritti nell attivo con il consenso del Collegio Sindacale; è stato previsto per gli stessi un periodo di ammortamento di cinque anni. Materiali Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Tra le immobilizzazioni materiali, è stato evidenziato nella categoria dei fabbricati industriali, il valore di due costruzioni adibite rispettivamente ad uffici amministrativi/laboratorio e a magazzino, realizzate tra il 1999 e il 2000, ma che sino all anno scorso erano state considerate come costruzioni accessorie all impianto di depurazione e quindi, come tali, facevano parte della categoria degli impianti: tale riclassifica appare più corretta. Relativamente alle medesime palazzine è in corso una verifica per quanto riguarda la loro classificazione catastale. Nota integrativa al bilancio 31/12/2003 Pagina 3

4 Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Crediti Debiti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, quelle di settore e, in particolare, quelle specifiche dei singoli clienti. Sono rilevati al loro valore nominale. Ratei e risconti Imposte sul reddito Riconoscimento ricavi Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti. I ricavi, derivanti da prestazioni di servizi, vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Attività B) Immobilizzazioni III. Immobilizzazioni finanziarie Crediti Descrizione 31/12/2002 Incremento Decremento 31/12/2003 Depositi cauzionali (349) C) Attivo circolante Nota integrativa al bilancio 31/12/2003 Pagina 4

5 II. Crediti Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale Verso clienti Verso altri Totale I crediti verso altri sono così costituiti: - note di credito da ricevere 2.265; - fornitori c/anticipi ; - credito IRAP 3.290; - crediti v/erario a compensazione ; - crediti per mutui non erogati (oltre i 12 mesi) ; - crediti per mutui non erogati ai comuni (oltre i 12 mesi) ; - credito v/erario per IVA ; - credito IRPEG 3.377; - crediti diversi 1.846; TOTALE L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: Descrizione F.do svalutazione ex art. 71 D.P.R. 917/1986 Saldo al 31/12/ Utilizzo nell'esercizio 0 Accantonamento esercizio Saldo al 31/12/ IV. Disponibilità liquide Descrizione 31/12/ /12/2002 Depositi bancari e postali Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Nota integrativa al bilancio 31/12/2003 Pagina 5

6 D) Ratei e risconti (12.006) Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale e si riferiscono alle seguenti voci: COSTI ANTICIPATI: - spese telefoniche 123; RISCONTI ATTIVI: - canoni di assistenza 944; - abbonamenti e pubblicazioni 1.647; - fidejussione rimborso IVA 1.489; TOTALE Passività A) Patrimonio netto Descrizione 31/12/2002 Incrementi Decrementi 31/12/2003 Capitale Riserva straordinaria Riserva per conversione in Euro (1) Utili (perdite) portati a nuovo (279) 0 (279) 0 Utile (perdita) dell'esercizio A seguito della trasformazione del Consorzio nella S.p.A., è stato determinato il capitale sociale della società in ,00, corrispondente al capitale di dotazione emergente dall approvazione del bilancio d esercizio relativo all anno Il capitale sociale è costituito da azioni ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna. In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari: a) Classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione Riserve Riserva straordinaria Libere Nota integrativa al bilancio 31/12/2003 Pagina 6

7 D) Debiti I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale Debiti verso banche Debiti v/comuni per int. e mutui Debiti verso fornitori Debiti tributari per ritenute IRPEF Debiti verso istituti di previdenza Altri debiti Totale La voce Altri debiti è costituita principalmente dal debito verso i Comuni per le tariffe di depurazione relative ad anni precedenti che sono di loro competenza ed ammontano ad , al debito per l acquisizione delle servitù per il passaggio del collettore per e al debito verso la Provincia per una quota di tariffa di depurazione di sua competenza, ma fatturata ed incassata dalla società, per E) Ratei e risconti ( ) Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale e si riferiscono al risconto passivo dei contributi regionali e provinciali di competenza dei futuri esercizi per e al rateo passivo su interessi passivi per 243 e su assicurazioni per Conto economico A) Valore della produzione Descrizione 31/12/ /12/2002 Variazioni Ricavi vendite e prestazioni Altri ricavi e proventi Totale Nota integrativa al bilancio 31/12/2003 Pagina 7

8 La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella prima parte della presente Nota Integrativa. C) Proventi e oneri finanziari ( ) ( ) Descrizione 31/12/ /12/2002 Variazioni Proventi diversi dai precedenti (Interessi e altri oneri finanziari) ( ) ( ) Totale ( ) ( ) Imposte sul reddito d'esercizio Imposte Imposte correnti: IRPEG IRAP (1.373) Totale Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Il Presidente del Consiglio di amministrazione Rag. LONGARETTI ALESSANDRO Nota integrativa al bilancio 31/12/2003 Pagina 8

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