Pistoia Parcheggi Srl in liquidazione

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1 Pistoia Parcheggi Srl in liquidazione Bilancio di esercizio al Dati anagrafici Sede in Pistoia Via Filippo Pacini 47 Codice Fiscale Numero Rea P.I Capitale Sociale Euro i.v. Forma giuridica Società a responsabilità limitata Settore di attività prevalente (ATECO) Società in liquidazione si Società con socio unico si Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento Copit Spa Appartenenza a un gruppo si Denominazione della società capogruppo Copit Spa Paese della capogruppo Italia Gli importi presenti sono espressi in Euro

2 Stato Patrimoniale Stato patrimoniale Attivo B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali Valore lordo Ammortamenti Svalutazioni 3 - Totale immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali Valore lordo Ammortamenti Svalutazioni Totale immobilizzazioni materiali C) Attivo circolante II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti IV - Disponibilità liquide Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Totale ratei e risconti (D) Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale IV - Riserva legale VII - Altre riserve, distintamente indicate Varie altre riserve Totale altre riserve IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio (4.522) Utile (perdita) residua (4.522) Totale patrimonio netto C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti E) Ratei e risconti Totale ratei e risconti Totale passivo

3 Conti Ordine Conti d'ordine Altri conti d'ordine Totale altri conti d'ordine Totale conti d'ordine

4 Conto Economico Conto economico A) Valore della produzione: ) ricavi delle vendite e delle prestazioni ) altri ricavi e proventi altri Totale valore della produzione B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni: a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni Totale ammortamenti e svalutazioni ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.221) C) Proventi e oneri finanziari: 16) altri proventi finanziari: d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari altri 4 3 Totale interessi e altri oneri finanziari 4 3 Totale proventi e oneri finanziari ( bis) 6 16 E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n altri Totale proventi ) oneri minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n altri Totale oneri Totale delle partite straordinarie (20-21) (2.307) 478 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (4.522) 9.417

5 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti ) Utile (perdita) dell'esercizio (4.522) 5.753

6 Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al Nota Integrativa parte iniziale In data 11 novembre 2015 ha avuto effetto la delibera di messa in liquidazione volontaria della Società adottata in data 26 ottobre 2015 con Atto del Notaio Zogheri. Il presente bilancio, riferito alla data del è il primo successivo alla nomina del liquidatore ed è redatto ai sensi dell art. 2490, co. 4, c.c., tenuto conto delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC n.5. La presente nota integrativa riporta, in apposito allegato, il bilancio iniziale di liquidazione. Conformemente a quanto disposto dal citato art c.c. sono inoltre allegati al presente bilancio: - Rendiconto della gestione dell Amministratore Unico riferito al periodo ; - Situazione contabile al ; - Verbale delle consegne al liquidatore. Relativamente a tale documentazione il liquidatore non ha osservazioni da formulare. In relazione a quanto previsto dall art.2435-bis c.c., applicabile ai sensi dell art. 2490, co.1, ultimo periodo, c.c. accertata la ricorrenza dei presupposti, il bilancio dell esercizio chiuso al è stato redatto in forma abbreviata; inoltre, tenuto conto che la Società non possiede né ha fatto acquisizioni o cessioni di quote di società controllati, si omette la relazione sulla gestioni essendone esonerati ai sensi del co. 7 del già citato art bis c.c. Anche se durante la liquidazione non vi è un complesso produttivo funzionante sono stati egualmente utilizzati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt e 2425 c.c. Il conto economico al termine dell esercizio comprende quelli relativi ai periodi precedente e successivo alla data di effetto della liquidazione. Del pari, lo stato patrimoniale alla data del comprende le rettifiche operate in sede di redazione del bilancio iniziale di liquidazione. Il presente bilancio, relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, presenta una perdita di

7 Nota Integrativa Attivo Immobilizzazioni immateriali Nei bilanci anteriori alla liquidazione la voce accoglieva i beni immateriali che, per destinazione, erano soggetti ad un durevole utilizzo nell'ambito dell'azienda. I costi successivi alla acquisizione sono stati imputati ad incremento del costo iniziale solo quando abbiano comportato un significativo e tangibile incremento di capacità produttiva o di vita utile. Gli ammortamenti, calcolati con aliquote congrue in relazione alla residua possibilità di utilizzo. Nel presente bilancio sono state iscritte al valore di presumibile realizzo come anche dettagliato nel bilancio iniziale di liquidazione allegato alla presente Nota Integrativa. Movimenti delle immobilizzazioni immateriali Gli ammortamenti sono delle immobilizzazioni immateriali sono stati effettuati negli esercizi di funzionamento in un periodo di cinque esercizi. Valore di inizio esercizio Costi di impianto e di ampliamento Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Ammortamento dell'esercizio Svalutazioni effettuate nell'esercizio Totale variazioni Valore di fine esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Svalutazioni Valore di bilancio Nei bilanci anteriori alla liquidazione la voce accoglieva i beni immateriali che, per destinazione, erano soggetti ad un durevole utilizzo nell'ambito dell'azienda. I costi successivi alla acquisizione sono stati imputati ad incremento del costo iniziale solo quando abbiano comportato un significativo e tangibile incremento di capacità produttiva o di vita utile. Gli ammortamenti, calcolati con aliquote congrue in relazione alla residua possibilità di utilizzo. Nel presente bilancio sono state iscritte al valore di presumibile realizzo come anche dettagliato nel bilancio iniziale di liquidazione allegato alla presente Nota Integrativa. Immobilizzazioni materiali Nei bilanci anteriori alla liquidazione la voce accoglieva i beni materiali che, per destinazione, erano soggetti ad un durevole utilizzo nell'ambito dell'azienda. I costi successivi alla acquisizione sono stati imputati ad incremento del costo iniziale solo quando abbiano comportato un significativo e tangibile incremento di capacità produttiva o di vita utile. Gli ammortamenti, calcolati con aliquote congrue in relazione alla residua possibilità di utilizzo che di seguito si riportano: - Mobili e arredi 12% - Macchine elettroniche 20% - Impianti 25% Movimenti delle immobilizzazioni materiali Valore di inizio esercizio Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali Costo

8 Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali Rivalutazioni Ammortamenti (Fondo ammortamento) Svalutazioni Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Riclassifiche (del valore di bilancio) Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) Rivalutazioni effettuate nell'esercizio Ammortamento dell'esercizio Svalutazioni effettuate nell'esercizio Altre variazioni Totale variazioni Valore di fine esercizio Costo Rivalutazioni Ammortamenti (Fondo ammortamento) Svalutazioni Valore di bilancio Attivo circolante I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo che corrsiponde al valore nominale, ridotto delle perdite certe ove riscontrate. Non esistono crediti di durata residua superiore ai cinque anni. Come evidente nella indicazione tabellare, i crediti sono tutti vantati verso soggetti residenti in Italia. Attivo circolante: crediti Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante Totale crediti iscritti nell'attivo circolante Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio Di cui di durata residua superiore a 5 anni 664 (247) (1.371) (323) Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante Italia Totale 2.329

9 Area geografica Italia Totale Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante Totale crediti iscritti nell'attivo circolante Attivo circolante: disponibilità liquide Variazioni delle disponibilità liquide Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa (3.963) 0 Totale disponibilità liquide Il saldo delle giacenze presso le banche è iscritto al valore nominale e comprende le competenze attive e passive maturate a fine esercizio. Ratei e risconti attivi Sono calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale in applicazione al principio di correlazione dei costi ai ricavi dell'esercizio e comprendono costi comuni a più esercizi. Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Altri risconti attivi (5.717) 0 Totale ratei e risconti attivi (5.717) 0 Informazioni sulle altre voci dell'attivo Crediti iscritti nell'attivo circolante Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio (323) Disponibilità liquide (1.328) Ratei e risconti attivi (5.717) 0

10 Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto Patrimonio netto Variazioni nelle voci di patrimonio netto Al il capitale sociale di Euro risulta composto da una quota interamente posseduta dalla societò Copit Spa. Valore di inizio esercizio Destinazione del risultato dell'esercizio precedente Attribuzione di dividendi Altre destinazioni Altre variazioni Incrementi Decrementi Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio Capitale Riserva legale Altre riserve Varie altre riserve Totale altre riserve Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto (219) (219) (5.753) - (4.522) (4.522) (219) (4.522) Dettaglio varie altre riserve Descrizione Importo Riserva utili a nuovo Differenze di liquidazione (219) Totale La voce "Differenze di liquidazione" iscritta per l'importo di Euro -219 rappresenta la contropartita delle rettifiche operate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali in sede di redazione del bilancio iniziale di liquidazione, a cui si rimanda in allegato per i dettagli circa la sua composizione. Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto Legenda: A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per distribuzione. La voce Altre riserve è costituita dagli utili riportati a nuovo dai precedenti esercizi. Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile Capitale B Riserva legale Utili netti B - Altre riserve Varie altre riserve Utili netti A,B, C - Totale altre riserve Totale Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

11 Descrizione Importo Origine / natura Riserva utili a nuovo Totale Utili netti Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per copertura perdite Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per altre ragioni A, B, C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Negli esercizi precedenti il fondo è stato calcolato in conformità alle disposizioni della Legge n. 297/82 e del Contratto Collettivo di lavoro (art bis c.c.), comprendendo le rivalutazioni maturate. In data è stata comunicata la risoluzione per giustificato motivo oggettivo del rapporto di lavoro con gli unici due dipendenti in essere alla data di apertura della liquidazione, con decorrenza dal , data prevista di riconsegna del complesso aziendale alla proprietà concedente. In data , tuttavia, è stato concluso un accordo con altra Società facente parte del perimetro di controllo del Comune di Pistoia ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi da 563 a 568ter (Legge di stabilità 2014), con procedura appositamente attivata con formale comunicazione all Ente di riferimento Comune di Pistoia alle OOSS firmatarie del Contratto collettivo nazionale applicato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica. Per effetto di tale accordo i due dipendenti sono stati trasferiti alla Società aderente alla procedura. Il TFR calcolato alla data del , oltre a ferie e permessi maturati e non goduti a tale data, è stato riconosciuto a favore di questa e quindi spostato da questa voce alla voce Altri debiti. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Accantonamento nell'esercizio Altre variazioni (19.091) Totale variazioni (15.879) Valore di fine esercizio 0 Debiti I debiti sono tutti iscritti al valore nominale ritenuto rappresentativo del presumibile valore di estinzione, ed hanno tutti una durata residua inferiore ai 12 mesi. Variazioni e scadenza dei debiti Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Debiti verso fornitori (130) Debiti verso controllanti (11.290) Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (2) Altri debiti Totale debiti Suddivisione dei debiti per area geografica Area geografica Totale debiti Italia

12 Area geografica Totale debiti Totale Area geografica Italia Totale Debiti verso fornitori Debiti verso imprese controllanti Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Altri debiti Debiti Ratei e risconti passivi Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Altri risconti passivi (3.233) 0 Totale ratei e risconti passivi (3.233) 0 Informazioni sulle altre voci del passivo Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Debiti Ratei e risconti passivi (3.233) 0

13 Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine Si evidenzia che nei conti impegni è stata rilevata la fideiussione rilasciata dalla Banca Interregionale Spa per ,00 a favore della società Lingottino Parcheggi Srl a garanzia del pagamento dei canoni di affitto dell azienda.

14 Nota Integrativa Conto economico Valore della produzione Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività Categoria di attività Valore esercizio corrente Ricavi vendite e prestazioni Altri ricavi e proventi Totale Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica Area geografica Valore esercizio corrente Italia Totale Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate Imposte correnti differite e anticipate Informativa sulle perdite fiscali Esercizio corrente Ammontare Perdite fiscali dell'esercizio Totale perdite fiscali Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 0

15 Nota Integrativa Rendiconto Finanziario Ai sensi del 2435-bis essendo il prensente bilancio redatto in forma abbreviata non viene presentato il rendiconto finanziario.

16 Nota Integrativa Altre Informazioni Dati sull'occupazione Numero medio Altri dipendenti 2 Totale Dipendenti 2 Come detto, i dipendenti in organico per tutto l'esercizio 2015 sono stati licenziati con decorrenza Compensi amministratori e sindaci Valore Compensi a amministratori 0 Compensi a sindaci 0 Totale compensi a amministratori e sindaci 0

17 Nota Integrativa parte finale Il sottoscritto Dott. FABIO ARCALENI in qualità di liquidatore, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo Decreto, che il presente documento è corrispondente a quello conservato agli atti dalla Società.

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20 Il sottoscritto Dott. FABIO ARCALENI in qualità di liquidatore, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo Decreto, che il presente documento è corrispondente a quello conservato agli atti dalla Società.

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