FONDAZIONE DI COMUNITÀ VICENTINA PER LA QUALITÀ DI VITA ONLUS. sede in Montecchio Precalcino (VI) - via Europa Unita, 2 Codice Fiscale n.

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1 FONDAZIONE DI COMUNITÀ VICENTINA PER LA QUALITÀ DI VITA ONLUS sede in Montecchio Precalcino (VI) - via Europa Unita, 2 Codice Fiscale n BILANCIO DELL ESERCIZIO CHIUSO AL

2 Bilancio dell esercizio chiuso al pag. 1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi di impianto e ampliamento Fondo ammort. Costi di impianto e ampliamento Totale III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3) Altri titoli Totale Totale Immobilizzazioni C) ATTIVO CIRCOLANTE IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Depositi bancari e postali ) Danaro e valori in cassa - Totale Totale Attivo Circolante D) RATEI E RISCONTI Ratei attivi 158 Totale Ratei e risconti attivi 158 Totale Attivo PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio Fondo di gestione Risultato d'esercizio Totale D) DEBITI 6) Debiti V/fornitori ) Altri debiti Totale Totale Passivo

3 Bilancio dell esercizio chiuso al pag. 2 CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE ) Contributi in conto esercizio Fondi disponibili Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Costi per servizi ) Ammortamenti immobilizz.immateriali 356 Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanziari b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti Totale Risultato di esercizio

4 Bilancio dell esercizio chiuso al pag. 3 NOTA INTEGRATIVA 1. Premessa La presente Nota Integrativa riporta le informazioni richieste dall art del Cod. Civ. e da altre disposizioni di legge in materia. Come previsto dall art. 2423, 3 comma, del Cod. Civ. vengono inoltre fornite informazioni complementari necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico di esercizio della società. I valori indicati nella presente Nota Integrativa sono esposti in euro, salvo diversa espressa indicazione. 2. Criteri di valutazione I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio di esercizio si attengono alle disposizioni dell art del Cod. Civ. Tali criteri sono qui di seguito riportati: Immobilizzazioni immateriali: sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e vengono sistematicamente ammortizzate in base al periodo della loro prevista utilità futura. Crediti e debiti: i crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo; non esistono crediti e debiti in valuta. Conti d ordine: non risultano da indicare in calce allo stato patrimoniale conti d ordine. Costi e ricavi: I costi ed i ricavi sono stati iscritti secondo il principio della competenza. 3. Immobilizzazioni Immobilizzazioni immateriali La composizione e le variazioni intervenute nell esercizio sono le seguenti:

5 Bilancio dell esercizio chiuso al pag. 4 Acquisti Amm.ti Costi di impianto e ampliamento Costo originario Ammortamenti Valore netto TOTALE COSTO ORIGINARIO AMMORTAMENTI VALORE NETTO I costi di impianto e ampliamento riguardano spese relative all atto costitutivo della società. Immobilizzazioni finanziarie La composizione e le variazioni intervenute nell esercizio sono le seguenti: Acquisti Vendite Titoli Valore netto I titoli si riferiscono ad Obbligazioni della banca S. Giorgio e Valle Agno a tasso variabile con cedola semestrale e scadenza 1/6/ Attivo circolante Disponibilità liquide Le disponibilità liquide si riferiscono al saldo su Conto corrente bancario: Disponibilità liquide Banca TOTALE Ratei e risconti attivi Nella voce sono iscritte quote di proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della competenza temporale e la loro composizione è la seguente:

6 Bilancio dell esercizio chiuso al pag. 5 Ratei attivi Interessi attivi su titoli 158 Totale Patrimonio netto La movimentazione delle poste componenti il patrimonio netto è rappresentata nella seguente tabella: Patrimonio Fondo di gestione Risultato di esercizio Totale Esercizio 2004 Costituzione società Variazione statuto 8/9/ Totale 31/12/ Passività Trattamento di fine rapporto La società non ha in essere nessun rapporto di lavoro dipendente. Debiti I debiti in essere alla fine dell esercizio sono così composti: Debiti verso fornitori Debiti verso altri TOTALE Importi scadenti negli esercizi successivi entro oltre il 5 I debiti verso altri si riferiscono ad erogazioni deliberate.

7 Bilancio dell esercizio chiuso al pag Valore della produzione I ricavi ammontano a euro e si riferiscono per euro alla raccolta fondi in occasione della cena di presentazione della Fondazione e per euro ad una donazione. 8. Costi della produzione Sono composti dai costi sostenuti per la cena di presentazione della Fondazione e da spese per servizi bancari, da un erogazione deliberata per un progetto di prevenzione, dalla quota di ammortamento delle spese di costituzione e impianto. 9. Proventi e oneri finanziari Altri proventi finanziari Gli altri proventi finanziari derivano per euro da interessi su titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie e per euro da interessi attivi bancari. 10. Rettifiche di valore di attività finanziarie Nel corso dell esercizio non sono state effettuate né rivalutazioni né svalutazioni di attività finanziarie. 11. Proventi ed oneri straordinari Nel corso dell esercizio non sono stati rilevati proventi e/o oneri di natura straordinaria.

8 Bilancio dell esercizio chiuso al pag Imposte sul reddito dell esercizio La Fondazione non è attualmente soggetta a IRES in quanto svolge esclusivamente attività istituzionale; di conseguenza eventuali ritenute fiscali sui componenti positivi (vedi interessi attivi) diventano ritenute a titolo definitivo. Gli interessi attivi sono stati rilevati direttamente al netto della ritenuta fiscale prevista. Inoltre la Fondazione non ha erogato compensi a dipendenti/collaboratori e prestatori occasionali nell esercizio e quindi non è soggetta a IRAP. Montecchio Precalcino, 3 febbraio 2005 per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Pietro Ermenegildo Zaccaria

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