COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI PROVINCIA DI SALERNO DETERMINAZIONE Area Tecnica OGGETTO: Lavori di ammodernamento e completamento dell'impianto sportivo comunale polivalente "Gregorio Giannattasio" al Casale di Prepezzano. POR Campania FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE CUP n. B77E13000300002 - Liquidazione spese per pubblicazione avviso di appalto aggiudicato in favore della società A. MANZONI & C. S.p.A. - CIG n. ZCE13D1796
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Area Tecnica Oggetto: Lavori di ammodernamento e completamento dell'impianto sportivo comunale polivalente "Gregorio Giannattasio" al Casale di Prepezzano. POR Campania FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE CUP n. B77E13000300002 - Liquidazione spese per pubblicazione avviso di appalto aggiudicato in favore della società A. MANZONI & C. S.p.A. - CIG n. ZCE13D1796 L anno DUEMILASEDICI, il giorno SETTE del mese di GIUGNO, nel proprio ufficio, IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO VISTA la Determina del responsabile Area Tecnica n. 213 del 17/10/2013 Reg. Gen. n. 360 del 18/10/2013 con la quale il sottoscritto arch. Giovanni Giannattasio, in qualità di tecnico interno dipendente dell Amministrazione Comunale di Giffoni Sei Casali, è stato nominato R.U.P. dei lavori in oggetto. VISTI lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità. VISTO in particolare l art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000. VISTO il D.Lgs. 276/2003 e succ. mod. e integrazioni. VISTO il Regolamento sugli Uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n. 482 del 28/10/1998 e ss.mm.ii.. VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 22/04/2015 con cui è stato approvato il Regolamento sulla dirigenza. VISTO il bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2016, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27/05/2016 e il successivo PEG definitivo (Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 30/05/2016) che ha confermato quello provvisorio di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 3/2016; PREMESSO che: con Determina del Responsabile dell Area Tecnica n. 174 del 25/09/2014 Reg. Gen. n. 397 del 26/09/2014, è stata indetta la gara d appalto mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per l affidamento dei Lavori di ammodernamento e completamento dell impianto sportivo comunale polivalente Gregorio Giannattasio al Casale di Prepezzano per un importo a base d asta pari ad 800.000,00, come indicato nel progetto esecutivo, di cui: a) 780.347,42 per lavori a corpo (soggetti a ribasso); b) 19.652,58 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso); gli atti di gara in attuazione di quanto disposto dall art. 66 e 122 del D.Lgs. 163/2006 e dall art. 110 del D.P.R. n. 207/2010 sono stati pubblicati come segue: - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Per estratto su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale (La Repubblica); - Per estratto su n. 1 quotidiano a diffusione locale (La Città); - Albo Pretorio on-line dell Ente; - Sito internet del Comune di Giffoni Sei Casali (www.comune.giffoniseicasali.sa.it); - Sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Servizio Contratti Pubblici www.serviziocontrattipubblici.it; - per estratto sul B.U.R. Campania; con Determina del Responsabile dell Area Tecnica n. 17 del 09/02/2015 Reg. Gen. n. 24 del 09/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, l appalto per i Lavori di ammodernamento e completamento dell impianto sportivo comunale polivalente Gregorio Giannattasio al Casale di Prepezzano CIG n. 582285759A - CUP n. B77E13000300002 - è stato aggiudicato in via definitiva ai sensi dell art. 11 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., alla società CO.GE.GA. S.R.L. con sede legale in Angri (SA) che ha offerto un ribasso del 3,454% cui corrisponde un importo di 753.394,22, oltre oneri per la sicurezza pari a 19.652,58 e oltre I.V.A. nella misura di legge ovvero per un importo contrattuale complessivo di 773.046,80 oltre I.V.A. nella misura di legge, comprese le migliorie e le integrazioni offerte in sede di gara di cui agli elaborati tecnici proposti. con Determina del Responsabile dell Area Tecnica n. 57 del 25/03/2015 Reg. Gen. n. 196 del 27/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla società A. MANZONI & C. S.p.A. con sede in Milano alla via Nervesa n. 11 (P.IVA 04705810150) l incarico per la pubblicazione dell avviso di appalto aggiudicato sul quotidiano a diffusione nazionale La Repubblica e sul quotidiano a diffusione locale La Città per un importo scontato pari a 370,00 IVA esclusa impegnando la relativa spesa al capitolo 4 00 00 5 04 art. 1 salvo recupero sul capitolo di entrata 6005 art. 4. TANTO PREMESSO: DATO ATTO CHE la società CO.GE.GA. S.R.L. ha provveduto, a mezzo bonifico bancario del 22/05/2015 (CRO n. 1101151420300920), a restituire la sommacomplessiva di 2.078,12 relativaalle spese di pubblicazione inerenti la procedura di gara in oggetto come previsto dal Bando e disciplinare di gara - Sezione XIV; VERIFICATO CHE la pubblicazione dell avviso di appalto aggiudicato per estratto, relativo alla gara in oggetto, è avvenuta il giorno 27/03/2015 sui quotidiani La Repubblica (pag. 31) e La Città (pag. 17); VISTO il DURC ON LINE prot. n. INPS_2404803 del 26/02/2016 dal quale risulta la regolarità contributiva della società A. MANZONI & C. S.P.A.; VISTA la fattura elettronica n. 3056_2015_P0_651468 del 31/03/2015, pervenuta solo in data 15/02/2016 con il n. 1059 di protocollo, presentata dalla società A. MANZONI & C. S.p.A. per la pubblicazione dell avviso di appalto aggiudicato per estratto sui quotidiani La Repubblica e La Città del 27/03/2015 per un totale di 451,40 di cui 370,00 per imponibile e 81,40 per I.V.A. al 22%, emessa con la specifica relativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (split payment), come modificato dall Art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014; VERIFICATA, a seguito del riscontro operato dal sottoscritto R.U.P.: - la regolarità del servizio effettuato; - la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; - l osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; - la regolarità contabile e fiscale della documentazione predetta; RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura n. 3056_2015_P0_651468 del 31/03/2015 dell importo di 370,00 oltre IVA al 22% pari 81,40 per un totale lordo di 451,40; VISTO l art. 216 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. DATO ATTOCHE per il contratto in oggetto, ai sensi di quanto disposto dal richiamato art. 216 del D.Lgs n. 50/2016, si applica il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.. VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; VISTO il D.Lgs. n. 163/2006; VISTO il D.P.R. n. 207/2010. PROPONE per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte: 1. DI DARE ATTO CHE la società CO.GE.GA. S.R.L. ha provveduto, a mezzo bonifico bancario del 22/05/2015 (CRO n. 1101151420300920), a restituire la somma complessiva di 2.078,12 relativa alle spese di pubblicazione inerenti la procedura di gara in oggetto come previsto dal Bando e disciplinare di gara - Sezione XIV, somma da imputare sul capitolo di entrata 6005 art. 4 del bilancio e.f. 2016; 2. DI LIQUIDARE in favore della società A. MANZONI & C. S.p.A. con sede in Milano alla via Nervesa n. 11 (P.IVA 04705810150), la somma complessiva di 451,40 di cui 370,00 per imponibile e 81,40 per I.V.A. al 22%, come da fattura elettronica n. 3056_2015_P0_651468 del 31/03/2015 (emessa con la specifica relativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (split payment), come modificato dall Art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014), pervenuta solo in data 15/02/2016 con il n. 1059 di protocollo, per il servizio di pubblicazione dell avviso di appalto aggiudicato per estratto sui quotidiani La Repubblica e La Città del 27/03/2015; 3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di 451,40 al capitolo di spesa 4 00 00 5 04 art. 1 del bilancio e.f. 2015 imp. n. 683/2015; 4. DIDISPORRE: - che il presente atto di liquidazione venga trasmesso al Responsabile dell Area Economico Finanziaria dell Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal R.U.P., per la liquidazione in favore della società A. MANZONI & C. S.p.A., nonché per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; - che il Servizio Finanziario provveda a versare all Erario l importo di 81,40, per IVA al 22%, nei termini e secondo le modalità di cui al D.M. 23 gennaio 2015 emanato in attuazione a quanto disposto dall Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (split payment), come modificato dall Art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014 e del successivo comma 630 dello stesso Articolo; 5. DIAUTORIZZARE il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla società A. MANZONI & C. S.p.A. con sede in Milano con cod. IBAN come indicato in fattura, con indicazione nel mandato dei seguenti codici: CUP n. B77E13000300002 - CIG n. ZCE13D1796; ATTESTA ai sensi dell art. 147/bis del TUEL la regolarità e la correttezza del presente atto in forza delle disposizioni normativa precisate, dando atto che ai sensi del codice anticorruzione e di comportamento vigente: non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell atto; che l atto rispetta gli indirizzi dell Amministrazione e risponde all interesse collettivo. Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giovanni Giannattasio
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** IL RESPONSABILE AREA TECNICA VISTO il Decreto Sindacale n. 9 prot. 5363 del 03/07/2015 con cui sono state conferite al sottoscritto ing. Sergio Brancaccio le funzioni di Responsabile dell Area Tecnica ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l art. 107 funzioni e responsabilità dei Dirigenti, l art. 151 principi in materia di contabilità, l art. 183 impegno di spesa e l art. 184 liquidazione di spesa, che demanda ai responsabili dei servizi gli atti di impegno e liquidazione; VISTA la proposta del R.U.P., Arch. Giovanni Giannattasio, che precede, avente ad oggetto: Lavori di ammodernamento e completamento dell impianto sportivo comunale polivalente Gregorio Giannattasio al Casale di Prepezzano. POR Campania FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE CUP n. B77E13000300002 Liquidazione spese per pubblicazione avviso di appalto aggiudicato in favore della società A. MANZONI & C. S.p.A. - CIG n. ZCE13D1796 ; RITENUTO che la stessa è meritevole di approvazione; DETERMINA per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte: 1. DI DARE ATTO CHE la società CO.GE.GA. S.R.L. ha provveduto, a mezzo bonifico bancario del 22/05/2015 (CRO n. 1101151420300920), a restituire la somma complessiva di 2.078,12 relativa alle spese di pubblicazione inerenti la procedura di gara in oggetto come previsto dal Bando e disciplinare di gara - Sezione XIV, somma da imputare sul capitolo di entrata 6005 art. 4del bilancio e.f. 2016; 2. DI LIQUIDARE in favore della società A. MANZONI & C. S.p.A. con sede in Milano alla via Nervesa n. 11 (P.IVA 04705810150), la somma complessiva di 451,40 di cui 370,00 per imponibile e 81,40 per I.V.A. al 22%, come da fattura elettronica n. 3056_2015_P0_651468 del 31/03/2015 (emessa con la specifica relativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (split payment), come modificato dall Art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014), pervenuta solo in data 15/02/2016 con il n. 1059 di protocollo, per il servizio di pubblicazione dell avviso di appalto aggiudicato per estratto sui quotidiani La Repubblica e La Città del 27/03/2015; 3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di 451,40al capitolo di spesa 4 00 00 5 04 art. 1 del bilancio e.f. 2015 imp. n. 683/2015; 4. DIDISPORRE: - che il presente atto di liquidazione venga trasmesso al Responsabile dell Area Economico Finanziaria dell Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal R.U.P., per la liquidazione in favore della società A. MANZONI & C. S.p.A., nonché per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; - che il Servizio Finanziario provveda a versare all Erario l importo di 81,40, per IVA al 22%, nei termini e secondo le modalità di cui al D.M. 23 gennaio 2015 emanato in attuazione a quanto disposto dall Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (split payment), come modificato dall Art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014 e del successivo comma 630 dello stesso Articolo; 5. DIAUTORIZZARE il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla società A. MANZONI & C. S.p.A. con sede in Milano con cod. IBAN come indicato in fattura, con
indicazione nel mandato dei seguenti codici: CUP n. B77E13000300002 - CIG n. ZCE13D1796; 6. DIATTESTARE ai sensi dell art. 147/bis del TUEL la regolarità e la correttezza del presente atto in forza delle disposizioni normativa precisate, dando atto che ai sensi del codice anticorruzione e di comportamento vigente: non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell atto; che l atto rispetta gli indirizzi dell Amministrazione e risponde all interesse collettivo; 7. DIPUBBLICARE la presente determina, anche ai fini della pubblicità degli atti, all Albo Pretorio on-line comunale per giorni 15 nonché nell apposita sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell art. 37 del D.lgs 33/2013. Fattura n. Importo imponibile Aliquota I.V.A. % Importo I.V.A. Importo TOT. Capitolo di spesa 3056_2015_P0_651468 370,00 22 81,40 451,40 40000504 art. 1 Impegno n. 683/2015 Il Responsabile dell Area Tecnica Ing. Sergio Brancaccio Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 Amministrazione trasparente Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP) CIG: ZCE13D1796 - Fase: Liquidazione a saldo - CUP: B77E13000300002 AVCP - Data: 25/03/2015 Procedura: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
In data copia della presente determinazione viene trasmessa a: Responsabile del Servizio Finanziario. Giffoni Sei Casali, lì IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all Albo Pretorio Telematico del Comune di Giffoni Sei Casali in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (in esecuzione dell art. 23 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 21 gennaio 2002, esecutiva e successive modifiche ed integrazioni, e dell art. 7, comma 3, del Regolamento per l adozione delle determinazioni, approvato con deliberazione di G.C. n. 887 del 18 dicembre 2002, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni). Giffoni Sei Casali, lì IL MESSO COMUNALE