Comunicato stampa. Contacts: Investor Relator Sandro Bartoletti

Documenti analoghi
Comunicato stampa. Approvati i risultati del primo trimestre 2012: fatturato stabile, buona profittabilità, migliorata la posizione finanziaria netta.

Eccellenti risultati nel primo semestre 2010: utili raddoppiati, fatturato in forte crescita e indebitamento più che dimezzato.

COMUNICATO STAMPA Incremento (Decremento)

COMUNICATO STAMPA. Fatturato % sul totale Fatturato % sul totale Variazione Variazione%

Incremento (Decremento)

Comunicato stampa. Le vendite per area geografica risultano così ripartite: Incremento (Decremento)

Approvati i risultati dei primi nove mesi del 2012: Ebitda pari al 12,4%, Ebit pari al 10,3%. Leggero calo delle vendite (-3,6%).

Comunicato stampa. Contacts: Investor Relations Sandro Bartoletti

Milano, 11 maggio Comunicato stampa

I Risultati 2008 indicano il ritorno ad un utile significativo, un considerevole incremento della marginalità ed un fatturato in crescita.

Comunicato stampa. L esercizio 2010 per il Gruppo Marcolin è stato il migliore di tutta la sua cinquantennale storia ed è stato caratterizzato da:

Risultati positivi per Marcolin nel 2009: utile netto in aumento +16% e miglioramento della posizione finanziaria netta +27%

Longarone, 9 novembre Comunicato stampa

Forte incremento del fatturato consolidato (+15,8%), deciso miglioramento della marginalità e ritorno all utile del core business del Gruppo.

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2018

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo trimestre 2019

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo semestre 2019

Ricavi in crescita del 4,7% nel Q a 390,1m. EBITDA prima degli oneri non ricorrenti in rialzo del 9% a 38,5m

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2017

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del terzo trimestre 2019

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo trimestre 2017 che confermano la ripresa iniziata nel 2016

Longarone, 30 marzo Comunicato stampa

RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2017

L Ebitda è pari a 2,4 milioni di Euro, +137,4% rispetto al primo trimestre 2010; Ebitda margin all 8,5%

Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa Il CdA ha approvato il progetto di bilancio dell esercizio 2009

RESOCONTO INTERMENDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2015

Il Consiglio di amministrazione di Marcolin S.p.A. approva il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato 2005 e propone aumento di capitale.

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo trimestre 2018 con l EBITDA che migliora rispetto al primo trimestre 2017

COMUNICATO STAMPA INTERPUMP GROUP

SOGEFI (GRUPPO CIR): IN CRESCITA UTILE NETTO A 12M (+14,5%) E FREE CASH FLOW. Highlights risultati Q1 2018

Nice: in miglioramento vendite, redditività e generazione di cassa

Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA

AEFFE: Nei Primi Nove Mesi Del 2016 Si conferma Il Positivo Andamento Di Tutti Gli Indicatori Economici

Comunicato stampa del 12 novembre 2007

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo semestre 2018 che migliorano nei confronti del primo semestre 2017

APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO SEPARATO E CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015

Ricavi in Crescita del 29% nei Primi Nove Mesi 2012

Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA

COMUNICATO STAMPA INTERPUMP GROUP APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2018

Ricavi e traffico in crescita e gestione efficiente dei costi

COMUNICATO STAMPA GRUPPO CHL APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2010.

Ricavi consolidati pari a 74,5 milioni di Euro, rispetto ai 71,9 milioni di Euro del primo trimestre 2011 (+3,6%)

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo semestre 2017

Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA

Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA

COMUNICATO STAMPA INTERPUMP GROUP APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30/06/2017

Longarone, 12 settembre Comunicato stampa

APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO SEPARATO E CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016

RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2015

COMUNICATO STAMPA INTERPUMP GROUP APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30/09/2017

Margine EBITDA del 25% e Posizione Finanziaria Netta Positiva e pari a 20,6 milioni di Euro, in Crescita del 128% rispetto al 31/12/2008

2017/ / ,2 (32,5 2017) EBITDA

COMUNICATO STAMPA APPROVAZIONE DEL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE CONSOLIDATO PER IL PERIODO DI 9 MESI AL 31 GENNAIO 2015

COMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: Fatturato consolidato del primo trimestre 2012 pari a 30,2 milioni (+8,5% rispetto allo stesso periodo del 2011).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale 2017

Fidia S.p.A.: il CdA approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012

P R E S S R E L E A S E

Gruppo Ceramiche Ricchetti Approvata la relazione trimestrale, fatturato consolidato a 48,5 milioni di euro

I GRANDI VIAGGI Approvati i risultati del III trimestre 2015

CDA TERNA: APPROVATI I RISULTATI AL 31 MARZO 2011

Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA. Il GRUPPO ZIGNAGO VETRO AUMENTA NEL SEMESTRE IL FATTURATO DEL + 22,1% E L UTILE NETTO DEL + 31,4%.

Il fatturato dei primi nove mesi cresce del 18,1% a tassi di cambio costanti con un utile netto in crescita del 21%

COMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: Fatturato del primo semestre pari a Euro 60,6 milioni (+4,3% rispetto allo stesso periodo del 2011)

Il CDA de I GRANDI VIAGGI approva il progetto di bilancio 2012

Il CDA de I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo semestre 2016

Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA. Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva la Relazione Trimestrale al 31 dicembre 2007

Comunicato Stampa 14 maggio 2012

Ricavi in crescita del 10,6% a cambi costanti nei primi nove mesi del 2016

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale 2014

Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA

Ricavi consolidati pari a 61,3 milioni di Euro, rispetto ai 72,3 milioni di Euro del primo trimestre 2009

COMUNICATO STAMPA * * *

APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO SEPARATO E CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017

COMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: Fatturato al 30 settembre 2011 pari a Euro 86,6 milioni (+29,2% rispetto allo stesso periodo del 2010).

Ricavi in Crescita del 19,9% nel 2012

SOGEFI (GRUPPO CIR): RISULTATI IN CRESCITA NEI PRIMI NOVE MESI Highlights risultati 9M 2017

Piquadro S.p.A: Il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 dicembre 2015

Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA

Fidia S.p.A.: il CdA approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015

Ricavi in Crescita del 10,4% e Utile Netto in Aumento di Oltre il 26% nel Primo Semestre 2010

Eccellenti risultati nel primo semestre 2011, il migliore di sempre. Crescono il fatturato (+8%), l Ebitda (+16%) e l Utile netto (+11%).

I GRANDI VIAGGI: Il CdA approva i risultati del primo trimestre 2015

Poligrafica S. Faustino: approvati i risultati al 30 giugno 2013

Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA

Fidia S.p.A.: il CdA approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016

CDA TERNA: APPROVATI I RISULTATI AL 31 MARZO 2010

I GRANDI VIAGGI: Approvati i risultati del III trimestre Marginalità e posizione finanziaria netta in ulteriore miglioramento

Comunicato Stampa 10 maggio 2013

SOGEFI: RICAVI A QUASI 350 MILIONI DI EURO (+35,6%), EBITDA E UTILE NETTO IN CRESCITA DEL 37%

COMUNICATO STAMPA INTERPUMP GROUP APPROVA I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE E I DATI PRELIMINARI DELL ESERCIZIO 2018

COMUNICATO STAMPA INTERPUMP GROUP APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE VENDITE NETTE: 272,7 milioni (+20,3% rispetto al primo trimestre 2016)

I GRANDI VIAGGI Approvati i risultati del terzo trimestre 2016/2017

COMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: Fatturato consolidato al 30 settembre 2012 pari a Euro 89,5 milioni (+3,4% rispetto allo stesso periodo del 2011).

I GRANDI VIAGGI Approvati i risultati del I semestre 2010

Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA

COMUNICATO STAMPA INTERPUMP GROUP APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2019

COMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 settembre 2009.

ENEL: IL CDA DELIBERA UN ACCONTO SUL DIVIDENDO 2009 PARI A 0,10 EURO PER AZIONE, IN PAGAMENTO DAL 26 NOVEMBRE PROSSIMO

ENEL: IL CDA DELIBERA UN ACCONTO SUL DIVIDENDO 2008 PARI A 0,20 EURO PER AZIONE, IN PAGAMENTO DAL 27 NOVEMBRE PROSSIMO

Fidia S.p.A.: il CdA approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012

Transcript:

Comunicato stampa Approvati i risultati del primo trimestre 2011: eccellente inizio anno per Marcolin, con un fatturato in crescita del 12% ed un utile netto in aumento del 31%. Fatturato: 64,6 milioni di euro (57,5 milioni nel primo trimestre 2010; aumento del 12,3%); Ebitda: 14,1 milioni di euro (9,5 milioni nel primo trimestre 2010; aumento del 49,0%); Ebit: 11,6 milioni di euro (7,7 milioni nel primo trimestre 2010; aumento del 51,1%); Risultato Netto: 7,9 milioni di euro (6,0 nel primo trimestre 2010 aumento del 31,1%); Posizione Finanziaria Netta: negativa per 18,2 milioni di euro (negativa per 26,3 milioni nel primo trimestre 2010). Milano,11 maggio 2011. Il Consiglio di amministrazione di Marcolin S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Giovanni Marcolin Coffen, ha esaminato e approvato i risultati del Gruppo Marcolin, relativi al primo trimestre 2011. Rispetto al primo trimestre del precedente esercizio, i ricavi delle vendite sono aumentati del 12,3%, il risultato netto del 31,1%, l Ebitda del 49,0%, mentre la posizione finanziaria netta ha registrato un significativo miglioramento, pari a 8,1 milioni di euro (su 26,3 milioni di euro nel primo trimestre 2010). I risultati complessivamente realizzati dal Gruppo, sono principalmente frutto dell attività di riorganizzazione interna intrapresa a decorrere dal 2009 ed i cui effetti avevano già iniziato a manifestarsi nel corso del 2010 e continueranno a farlo anche in questo esercizio. Questa attività è stata realizzata attraverso una maggiore attenzione al costo del prodotto, alla produttività interna ed alla qualità, con ritorni positivi in termini di efficienza. L incremento del fatturato ha inoltre consentito di ridurre l incidenza percentuale delle royalties dovute sui contratti di licenza. E opportuno segnalare che la stagionalità che caratterizza il settore in cui opera il Gruppo Marcolin, prevede una maggiore concentrazione della marginalità nel primo semestre dell esercizio, per cui non sarebbe corretto proiettare proporzionalmente nei trimestri successivi i risultati conseguiti nel primo trimestre dell anno. FATTURATO Il fatturato realizzato nel corso del primo trimestre del 2011 è stato pari a 64,6 milioni di euro (57,5 milioni di euro nel primo trimestre del 2010), con un incremento del 12,3% rispetto al corrispondente periodo dell esercizio precedente. A cambi costanti, la crescita è stata pari all 11,4%. In generale il buon andamento delle vendite è stato sostenuto principalmente dalla crescita dei marchi del segmento fashion & luxury e dall introduzione sul mercato della nuova linea Swarovski. Le vendite risultano così ripartite per area geografica: svalente@marcolin.com 1

Fatturato per area geografica I trimestre 2011 I trimestre 2010 Incremento Fatturato % sul totale Fatturato % sul totale Fatturato Variazione - Europa 36.708 56,9% 34.266 59,6% 2.442 7,1% - U.S.A. 12.804 19,8% 11.308 19,7% 1.497 13,2% - Asia 6.476 10,0% 4.535 7,9% 1.941 42,8% - Resto del Mondo 8.568 13,3% 7.393 12,9% 1.175 15,9% TOTALE 64.556 100,0% 57.502 100,0% 7.054 12,3% I dati esposti nella tabella evidenziano l ottimo andamento del fatturato realizzato nell area geografica Asia (+42,8%), mercato ritenuto strategico per la crescita del Gruppo con riferimento al quale è stata recentemente potenziata la struttura commerciale ed ampliata la rete distributiva. In particolare gli incrementi più significativi si sono rilevati nei mercati di Hong Kong, della Corea e dell India. Rilevante anche la crescita del fatturato realizzata nei mercati Resto del Mondo pari al 15,9% (in particolare negli Emirati Arabi) e negli U.S.A. pari al 13,2% (+12,0% a cambi costanti). Con riferimento all Europa, che ha registrato un incremento complessivamente pari al 7,1%, si segnala il positivo andamento di alcuni mercati del centro e dell est Europa. Alcuni mercati del mediterraneo, hanno invece registrato un rallentamento a causa del perdurare delle difficoltà economiche. RISULTATO OPERATIVO Il Risultato Lordo Industriale è pari al 63,9% del fatturato (61,5% nel primo trimestre 2010), con un miglioramento di oltre due punti percentuali, rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio; L Ebitda è pari a 14,1 milioni di euro, rispetto ad un valore di 9,5 milioni di euro ottenuto nel corso dei primi tre mesi del 2010, e rappresenta il 21,8% del fatturato (16,5% nel primo trimestre 2010), con un incremento percentuale pari al 49,0%. L Ebit è pari a 11,6 milioni di euro (7,7 milioni di euro nel primo trimestre 2010) e rappresenta il 18,0% del fatturato (13,4% nel primo trimestre 2010), con un incremento percentuale pari al 51,1%; RISULTATO NETTO Il risultato netto è positivo per 7,9 milioni di euro, rispetto ad un valore positivo di 6,0 milioni di euro ottenuto nel primo trimestre 2010 ed è pari al 12,2% del fatturato (10,5% del fatturato nel primo trimestre 2010), con un incremento percentuale pari al 31,1%. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2011 è negativa per 18,2 milioni di euro e registra un significativo miglioramento di 8,1 milioni di euro, rispetto al dato del primo trimestre del 2010, anche per effetto della costante attenzione riservata alle dinamiche del capitale circolante netto. Rispetto al 31 dicembre 2010, la posizione finanziaria netta invece, registra un fisiologico peggioramento, pari a 9,6 milioni di euro, totalmente attribuibile ai fenomeni di stagionalità che si manifestano nella prima parte dell anno. Tale variazione è in gran parte imputabile all incremento del capitale circolante ed alle attività di investimento. Si rinvia al rendiconto finanziario per maggiori dettagli. svalente@marcolin.com 2

Massimo Saracchi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Marcolin S.p.A., ha così commentato: Anche il 2011 è iniziato nel modo giusto per il Gruppo Marcolin. Il nostro obiettivo è migliorare ulteriormente i risultati record ottenuti nel 2010. Stiamo intraprendendo tutte le attività necessarie per lo sviluppo e la crescita di fatturati e profitti. Stiamo inoltre investendo in alcuni progetti innovativi che hanno il potenziale di far compiere alla nostra Azienda un ulteriore balzo in avanti. Cominceremo a validare questi progetti nei prossimi mesi e ci attendiamo di coglierne i primi risultati già a partire dal 2012. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di approvare la richiesta, formulata da parte dell Amministratore Delegato, di procedere alla liquidazione per cassa del Piano di Stock Option, giunto a scadenza in data 29 aprile 2011. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari,, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Marcolin, quotata alla Borsa di Milano, è una tra le aziende leader dell eyewear e si distingue nel settore lusso per l alta qualità dei prodotti, l attenzione ai dettagli e la prestigiosa distribuzione. Nel 2010 l azienda ha venduto circa 5,5 milioni di occhiali in più di 600 modelli. Il portafoglio dei marchi in licenza comprende: Cover Girl Eyewear, Diesel Shades, DSquared2 Eyewear, Ferrari, Hogan Eyewear, John Galliano Eyewear, Just Cavalli Eyewear, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction, Miss Sixty Glasses, Montblanc Eyewear, Replay Eyes, Roberto Cavalli Eyewear, Swarovski, Timberland, Tod s Eyewear, Tom Ford Eyewear. Il Gruppo annovera tra I marchi propri Marcolin e Web Eyewear. Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni indicatori alternativi di performance non previsti dai principi contabili IFRS (Ebitda, Posizione Finanziaria Netta), per il cui significato si rinvia al resoconto intermedio di gestione. Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.marcolin.com (sezione in italiano) svalente@marcolin.com 3

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO Gruppo Marcolin 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2010 ATTIVO ATTIVITA' NON CORRENTI IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 20.130 20.180 19.276 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 13.457 3.732 3.425 AVVIAMENTO 2.275 2.419 2.398 PARTECIPAZIONI 304 334 331 IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE 9.032 9.500 8.066 ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI 5.118 5.404 972 TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 50.317 41.569 34.469 ATTIVITA' CORRENTI RIMANENZE 37.324 41.073 34.419 CREDITI COMMERCIALI E ALTRI 75.415 62.306 75.909 ALTRE ATTIVITA' CORRENTI 2.322 383 678 DISPONIBILITA' LIQUIDE 24.238 35.471 26.414 TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 139.299 139.233 137.419 ATTIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE 0 2.969 0 TOTALE ATTIVO 189.616 183.771 171.889 PATRIMONIO NETTO CAPITALE SOCIALE 31.958 31.958 31.958 RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI 24.517 24.517 24.517 RISERVA LEGALE 1.833 1.833 1.776 ALTRE RISERVE (1.217) 820 (80) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 19.488 885 965 UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 7.900 18.606 6.024 PATRIMONIO NETTO DI TERZI 0 0 0 TOTALE PATRIMONIO NETTO 84.480 78.620 65.160 PASSIVO PASSIVITA' NON CORRENTI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE 25.656 27.450 33.722 FONDI A LUNGO TERMINE 3.236 3.240 3.753 IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE 892 974 811 ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI 0 0 0 TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 29.784 31.663 38.286 PASSIVITA' CORRENTI DEBITI COMMERCIALI 33.701 36.756 31.662 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 16.831 16.652 19.024 FONDI CORRENTI 7.171 6.191 4.916 IMPOSTE CORRENTI 8.325 4.614 4.617 ALTRE PASSIVITA' CORRENTI 9.324 9.274 8.223 TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 75.352 73.487 68.442 TOTALE PASSIVO 105.136 105.150 106.728 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 189.616 183.771 171.889 svalente@marcolin.com 4

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO GRUPPO MARCOLIN I trimestre 2011 % I trimestre 2010 % RICAVI NETTI 64.556 100,0% 57.502 100,0% COSTO DEL VENDUTO (23.308) (36,1)% (22.159) (38,5)% RISULTATO LORDO INDUSTRIALE 41.248 63,9% 35.343 61,5% COSTI DISTRIBUZIONE E MARKETING (26.462) (41,0)% (24.587) (42,8)% COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI (4.015) (6,2)% (3.863) (6,7)% ALTRI RICAVI E COSTI 628 1,0% 796 1,4% ALTRI RICAVI E COSTI OPERATIVI NON RICORRENTI 240 0,4% 14 0,0% RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA - EBIT 11.638 18,0% 7.704 13,4% PROVENTI E ONERI FINANZIARI (661) (1,0)% (521) (0,9)% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 10.977 17,0% 7.183 12,5% IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO (3.077) (4,8)% (1.159) (2,0)% RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI 0 0,0% 0 0,0% RISULTATO NETTO DEL PERIODO 7.900 12,2% 6.024 10,5% EBITDA 14.099 21,8% 9.462 16,5% UTILE (PERDITA) PER AZIONE (euro) 0,129 0,098 UTILE (PERDITA) DILUITA PER AZIONE (euro) 0,128 0,097 CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO RISULTATO NETTO DEL PERIODO 7.900 6.024 DIFFERENZE CAMBIO DA CONVERSIONE DELLE GESTIONI ESTERE (2.057) 1.715 VARIAZIONE NETTA DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE 12 (42) RISULTATO NETTO COMPLESSIVO 5.855 7.697 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO I trimestre 2011 I trimestre 2010 Totale flusso di cassa generato dalla gestione reddituale 14.207 8.843 Flusso di cassa assorbito dalla gestione corrente (13.370) (10.447) Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa 837 (1.604) Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di investimento (7.715) (2.819) Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività finanziaria (3.757) 6.030 Incremento (decremento) nelle disponibilità liquide (10.634) 1.607 Effetto delle differenze di conversione sulle disponibilità liquide (598) 455 Disponibilià liquide all'inizio del periodo 35.471 24.351 Disponibilità liquide a fine periodo 24.238 26.414 svalente@marcolin.com 5