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Transcript:

N PAP-02463-2019 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'albo Pretorio on-line dal 24/09/2019 al 09/10/2019 L'incaricato della pubblicazione GIUSEPPINA BUONAGURO COMUNE DI NOLA PROVINCIA DI NAPOLI AREA: SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE N DetSet 00157/2019 del 20/09/2019 Dirigente / P.O. Delegata: GUSTAVO ANACLERIO OGGETTO: Lavoro straordinario Settore Tecnico - Servizi SUED, SUAP e Commercio - Rettifica ATTESTAZIONE REGOLARITA AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000) Il Dirigente GUSTAVO ANACLERIO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000. N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto... in qualità di... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n DSG 00869/2019, composta da n... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N 82/2005. NOLA, lì N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dell'ufficio

PREMESSO che: con Determinazione DSG 798/2019 del 02/09/2019, per lo svolgimento del lavori straordinario in oggetto è stato assunto l impegno di spesa di 12.437,52, a valere per: 9.401,00 sul cap. 99; 2.237,44 sul cap. 99/1 ed 799,08 sul cap. 260/31; per mero errore materiale, non è stato indicato il nominativo della dipendente Scala Stella Rita Giulia; RITENUTO necessario a tal fine procedere alla formale rettifica della determina come da seguente prospetto: Dipendente Categoria Paga oraria ISERNIA D2 Gennaro 15,45 SQUAME Paolo D'AMBROSIO Giusi TORTORA Alfonso MINIERI Paola NUNZIATA Aniello C2 13,86 Alfredo VASSALLO Paolino NAPPI Nicoletta SCALA Stella Rita Giulia PRESO ATTO CHE: VISTI: Ore Emolument i CPDEL IRAP 23,80% 8,50% la presente determinazione non comporta variazione degli impegni già assunti; il contenuto della stessa persegue le finalità che s'intendono perseguire con il presente provvedimento; il CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Funzioni locali stipulato in data 21.05.2018; il Regolamento di Gestione delle presenze e assenze del personale dipendente, approvato con DGC n. 30/2015; lo Statuto Comunale ed il Regolamento Generale delle Entrate Comunali; Totale 100 1.545,00 367,71 131,33 2.044,04 70 1.031,10 245,40 87,64 1.364,15 70 1.031,10 245,40 87,64 1.364,15 70 1.066,80 253,90 90,68 1.411,38 70 1.066,80 253,90 90,68 1.411,38 75 1.039,50 247,40 88,36 1.375,26 70 854,00 203,25 72,59 1.129,84 70 854,00 203,25 72,59 1.129,84 70 854,00 203,25 72,59 1.129,84 Totali 9.401,00 2.237,44 799,08 12.437,52 il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi approvato con DGC n. 129/2005 e s.m.i.; 2

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; RICHIAMATA la determina dirigenziale DSG 415/2019 con la quale sono state conferite al sottoscritto P.O. le deleghe di funzioni dirigenziali; ATTESTATO CHE ai sensi di quanto previsto dall'art. 6/bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, non sussiste per il sottoscritto alcun conflitto d'interesse e di incompatibilità per l'adozione del presente atto; Con i poteri del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. DETERMINA DI CONFERMARE l impegno di spesa l impegno di spesa di 12.437,52, a valere per: 9.401,00 sul cap. 99; 2.237,44 sul cap. 99/1 ed 799,08 sul cap. 260/31, regolarmente assunto con Determinazione DSG n. 798/2019 del 02/09/2019, DI APPROVARE il seguente prospetto riepilogativo degli orari assegnati a ciascun dipendente. che sostituisce quello precedentemente approvato con la su citata determina: Dipendente Categoria Paga oraria ISERNIA D2 Gennaro 15,45 SQUAME Paolo D'AMBROSIO Giusi TORTORA Alfonso MINIERI Paola NUNZIATA Aniello C2 13,86 Alfredo VASSALLO Paolino NAPPI Nicoletta SCALA Stella Rita Giulia DARE ATTO CHE: Ore Emolument i CPDEL IRAP 23,80% 8,50% Totale 100 1.545,00 367,71 131,33 2.044,04 70 1.031,10 245,40 87,64 1.364,15 70 1.031,10 245,40 87,64 1.364,15 70 1.066,80 253,90 90,68 1.411,38 70 1.066,80 253,90 90,68 1.411,38 75 1.039,50 247,40 88,36 1.375,26 70 854,00 203,25 72,59 1.129,84 70 854,00 203,25 72,59 1.129,84 70 854,00 203,25 72,59 1.129,84 Totali 9.401,00 2.237,44 799,08 12.437,52 le prestazioni di lavoro straordinario effettuate saranno liquidate, entro il limite massimo assegnato a ciascun dipendente, con successivo provvedimento sulla base delle ore effettivamente svolte; i pagamenti derivanti dall'esecuzione del presente impegno di spesa sono suscettibili di variazione in funzione dei relativi stanziamenti di bilancio e programmazione dei pagamenti secondo le regole della finanza pubblica; la presente determinazione non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 3

Copia del presente provvedimento è trasmesso al Settore AA.GG. Per la pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'ente Il Dirigente f.f. Ing. Gustavo Anaclerio 4

Comune di NOLA - Servizio Finanziario PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N DetSet 00157/2019 del 20/09/2019, avente oggetto: Lavoro straordinario Settore Tecnico - Servizi SUED, SUAP e Commercio - Rettifica Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.lgs 267/2000, la regolarità contabile. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. 5