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Transcript:

Controllo Strategico e Direzionale 2016 03169/008 Facility Management e Appalti Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 417 approvata il 28 giugno 2016 DETERMINAZIONE: CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 444176546E _ GALA S.P.A. _ ACCETTAZIONE _ IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 7.742,44 IVA INCLUSA. Con determinazione dirigenziale n.mecc. 2013 00340/008 del 24.01.2013, la Città di Torino aveva aderito alla Convenzione SCR Piemonte spa Energia Elettrica 4 CIG 444176546E, stipulata tra SCR Piemonte spa e Gala spa. La Società Gala spa, con sede in Via Savoia 43/47, 00195 ROMA, P.IVA 06832931007, R.E.A. n. 993254, pertanto, era diventata il fornitore di energia elettrica del Comune di Torino, per il periodo dal 01.03.2013 al 31.12.2013. Il contratto di fornitura in discorso aveva un valore presunto complessivo pari a 12.800.000,00 iva inclusa. Conseguentemente con la determinazione sopra citata è stato disposto un impegno limitato a 7.521.148,00 iva inclusa, successivamente integrato da ulteriori impegni con determinazioni dirigenziali n.mecc. 2013 03901/008 del 14.08.2013, mecc. n. 2013 04371/008 del 25.09.2013 e mecc. n. 2013 06997/008 del 05.12.2013. Come previsto all articolo 13 dello schema di Convenzione, conservato agli atti del Servizio scrivente, è riconosciuta al fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, compresi i crediti futuri. Alla luce di quanto sopra, la società GALA s.p.a., con atto notarile Rep.N. 36855/racc.n. 7934, registrato a Roma il 26.03.2013 al n. 7833-1T, Notaio Anna Barachini, notificato al Comune di Torino - Protocollo Generale a mezzo servizio postale in data 05/04/2013, ha ceduto il credito derivante dal contratto di fornitura sopra descritto, alla Unicredit Factoring spa con sede sociale in Milano (MI), Via Albricci 10, C.F./.P.IVA 01462680156, in virtù di un contratto di factoring. La Città di Torino, con determinazione dirigenziale del 07/06/2016 mecc.n. 2013 02659/008 ha approvato la suddetta cessione, provvedendo ad effettuare il pagamento delle fatture oggetto di cessione sul nuovo conto corrente dedicato, intestato a Unicredit Factoring spa. Con lettera del 20.10.2014 inviata da Unicredit Factoring spa al Protocollo Generale del Comune di Torino veniva comunicata l avvenuta risoluzione consensuale del contratto di

2016 03169/008 2 cessione del credito tra Unicredit Factoring spa e Gala spa, registrato in data 26.03.2013. Successivamente la società GALA s.p.a., con atto notarile registrato a Milano il 29.10.2015 al n. 37859-1T, Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi in Milano, notificato al Protocollo Generale Comune di Torino tramite posta certificata in data 04/11/2015, ha ceduto pro soluto il credito residuo derivante dal contratto di fornitura sopra descritto, alla Banca Farmafactoring spa con sede sociale in Milano (MI), Via Domenichino 5, C.F. 07960110158, per un importo pari a 30.607,50. Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2016 02877/008 del 09/06/2016 la città prendeva atto dell avvenuta cessione. In seguito la società GALA s.p.a., ha emesso nuove fatture e note di credito a carico della Città, per consumi dell energia elettrica inerenti al 2015 e 2016 per un importo di Euro 7.742,44 compresa Iva e che non rientrano nella cessione predetta. Si precisa che il totale complessivo, al lordo dell Iva, delle fatture e note di credito considerate è pari ad 7.742,44 e che nel rispetto della normativa inerente lo Split Payment, di cui all art.1,comma 629,lettera b della Legge 23.12.2014 n.190, il Comune di Torino provvederà al pagamento alla società Gala dell importo in oggetto al netto dell Iva per le fatture emesse a far data dal 1.1.2015.. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. Si dà atto che le verifiche condotte relative alla registrazione contributiva, mediante l esame del relativo DURC hanno dato esito favorevole all ulteriore seguito della pratica di impegno. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet Amministrazione Aperta. Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. DETERMINA

2016 03169/008 3 1) di prendere atto e approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, in applicazione dell art. 84 del Regolamento dei Contratti n. 357 e fatte salve le verifiche di legge, del credito derivante dal contratto di fornitura di energia elettrica fra Comune di Torino e la Società GALA s.p.a, a seguito di adesione alla Convenzione SCR Piemonte spa Energia Elettrica 4 CIG 444176546E anno 2013, stipulata tra SCR Piemonte spa e Gala spa, per l importo complessivo pari ad 7.742,44 al netto dell iva per le fatture emesse a far data dal 1.1.2015 in virtù del meccanismo dello Split Payment, di cui all art.1 comma 629, lett.b) della Legge 23.12.2014 n.190, e limitatamente all impegno in essere per 9.211,50 (determina dirigenziale n.mecc. 2013 04371/008 del 25.09.2013), a favore di GALA spa - con sede in ROMA, via Savoia 43/47, PIVA/C.F. 06832931007, R.E.A. n. 993254; l impegno di Euro 9.211,50 comprende anche la quota dell Iva che il Comune verserà direttamente all Erario; 2) di dare atto che i pagamenti inerenti il contratto di fornitura di energia elettrica di cui al punto 1) dovranno essere effettuati dal Comune di Torino a favore di Gala S.p.A. presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. codice IBAN IT32X0306909400615289753969. 3) di utilizzare per il pagamento della spesa fondi pari ad Euro 9.211,50 come di seguito meglio specificato, già impegnati e conservati nei residui, con determinazione dirigenziale n.mecc. 2013 04371/008 del 25.09.2013; l importo comprende anche la quota dell Iva che il Comune verserà direttamente all Erario in quanto trattasi di fatture emesse dopo il 1.1.2015: ANNO IMPEGNO N. CAPITOLO IMPORTO 2013 8993 23700 316,79 2013 9015 61800/1 5.233,30 2013 9016 62600/1 372,39 2013 9040 86100/1 2.975,99 2013 9053 46500/1 313,03 TOTALE 9.211,50 4) di impegnare l importo di 7.742,44, secondo il seguente prospetto, l importo da impegnare comprende anche la quota dell Iva che il Comune verserà direttamente all Erario in quanto trattasi di fatture emesse dopo il 1.1.2015;

2016 03169/008 4 IMPORTO Anno Bilancio Capitolo Articolo coel UEB Scadenza Obbligazione Missione Programma Titolo Macroaggregato 7.742,44 2016 14.200 0 2001 008 31/12/2016 01 05 1 03 Descrizione Capitolo e Articolo PATRIMONIO IMMOBILIARE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO Conto Finanziario N. Descrizione Conto Finanziario U.1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA 5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di Regolarità Amministrativa ai sensi dell art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 6) Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione nr. 59(mecc. 2012 45155/66) datata 17dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.) come da dichiarazione allegata (All.1); 7) di dare, infine, atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell art.3 della Legge 136/2000 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Si dà atto che la spesa impegnata sul 2016 è esigibile entro il 31.12.2016. Torino, 28 giugno 2016 IL DIRETTORE Dott. Antonino CALVANO Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott.ssa Anna TORNONI

2016 03169/008 5