Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 583 30/04/2015 03/03/2016 947,47** 308 291.820,76 15421100001 25/05/2015 07/03/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 26/05/2015 617 25/06/2015 07/03/2016 100,00** 256 25.600,00 1A MAGGIOR TUTELA/154211000011A-2015/1 15421100001 25/05/2015 07/03/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 26/05/2015 618 25/06/2015 07/03/2016,00** 256 5.632,00 1A MAGGIOR TUTELA/154211000011A-2015/1 1615005985 26/05/2015 07/03/2016 0003349 SIAE/1615005985-2015/12,94 04/06/2015 619 04/07/2015 07/03/2016 8,28** 247 2.045,16 1615005985 26/05/2015 07/03/2016 0003349 SIAE/1615005985-2015/12,94 04/06/2015 620 04/07/2015 07/03/2016 2,33** 247 575,51 415/PA 31/08/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/09/2015 472 05/10/2015 25/02/2016 1.027,93** 143 146.993,99 415/PA 31/08/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/09/2015 473 05/10/2015 25/02/2016 812,25** 143 116.151,75 409/PA 31/08/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/09/2015 578 05/10/2015 03/03/2016 947,47** 150 142.120,50 408/PA 31/08/2015 01/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/09/2015 529 05/10/2015 03/03/2016 3.021,56** 150 453.234,00 408/PA 31/08/2015 01/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/09/2015 530 05/10/2015 03/03/2016 2.026,52** 150 303.978,00 407/PA 31/08/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/09/2015 434 05/10/2015 25/02/2016 1.682,69** 143 240.624,67 1501781/S 08/10/2015 05/02/2016 0001045 Ord. Mepa 1909164 del 09/02/15 09/10/2015 406 08/11/2015 /02/2016 5.147,88** 106 545.675,28 451/PA 30/09/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/2015 466 11/11/2015 25/02/2016 1.027,93** 106 108.960,58 451/PA 30/09/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/2015 467 11/11/2015 25/02/2016 812,25** 106 86.098,50 472/PA 30/09/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/2015 461 11/11/2015 25/02/2016 929,25** 106 98.500,50 476/PA 30/09/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/2015 464 11/11/2015 25/02/2016 787,50** 106 83.475,00 444/PA 30/09/2015 06/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/2015 427 11/11/2015 23/02/2016 5.048,08** 104 525.000,32 478/PA 30/09/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/2015 591 11/11/2015 03/03/2016 414,96** 113 46.890,48 478/PA 30/09/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/2015 592 11/11/2015 03/03/2016 131,25** 113 14.831,25 478/PA 30/09/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/2015 593 11/11/2015 03/03/2016 209,79** 113 23.706,27 473/PA 30/09/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/2015 460 11/11/2015 25/02/2016 861,00** 106 91.266,00 474/PA 30/09/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/2015 461 11/11/2015 25/02/2016 1.134,00** 106 120.204,00 443/PA 30/09/2015 06/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/2015 434 11/11/2015 25/02/2016 1.682,69** 106 178.365,14 471/PA 30/09/2015 06/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/2015 431 11/11/2015 23/02/2016 336,00** 104 34.944,00 445/PA 30/09/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/2015 581 11/11/2015 03/03/2016 947,47** 113 107.064,11 445/PA 30/09/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/2015 582 11/11/2015 03/03/2016 68,88** 113 7.783,44 475/PA 30/09/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/2015 465 11/11/2015 25/02/2016 619,50** 106 65.667,00 470/PA 30/09/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/2015 462 11/11/2015 25/02/2016 1.648,50** 106 174.741,00 00899.PA 20/10/2015 28/01/2016 0003403 La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 27/10/2015 205 26/11/2015 28/01/2016 992,32** 63 62.516,16 ONLUS/00899.PA-2015/1032,01 287/00002 31/10/2015 01/03/2016 0000906 Addicalco Logistica srl/287/00002-2015/745,42 03/11/2015 503 03/12/2015 03/03/2016 611,00** 91 55.601,00 287/00002 31/10/2015 01/03/2016 0000906 Addicalco Logistica srl/287/00002-2015/745,42 03/11/2015 507 03/12/2015 03/03/2016 9,90** 91 900,90 Stampato il 15/04/2016 Pagina 1 di 24
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 501/PA 31/10/2015 06/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/11/2015 427 05/12/2015 23/02/2016 4.973,47** 80 397.877,60 501/PA 31/10/2015 06/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/11/2015 428 05/12/2015 23/02/2016 74,61** 80 5.968,80 502/PA 31/10/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/11/2015 579 05/12/2015 03/03/2016 947,47** 89 84.324,83 508/PA 31/10/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/11/2015 468 05/12/2015 25/02/2016 1.027,93** 82 84.290,26 508/PA 31/10/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/11/2015 469 05/12/2015 25/02/2016 812,25** 82 66.604,50 500/PA 31/10/2015 06/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/11/2015 428 05/12/2015 23/02/2016 1.682,69** 80 134.615,20 FATTPA 505_15 31/10/2015 06/02/2016 0002446 SI.net Servizi Informatici Srl/FATTPA 505_15-05/11/2015 423 05/12/2015 23/02/2016 646,12** 80 51.689,60 2015/788,27 113 05/11/2015 06/02/2016 0002663 IL MONDO DI EMMA/113-2015/480,48 05/11/2015 414 05/12/2015 23/02/2016 462,00** 80 36.960,00 114 05/11/2015 05/02/2016 0002663 IL MONDO DI EMMA/114-2015/589,68 05/11/2015 415 05/12/2015 23/02/2016 567,00** 80 45.360,00 112 05/11/2015 26/02/2016 0002663 IL MONDO DI EMMA/112-2015/2020,2 05/11/2015 571 05/12/2015 03/03/2016 1.942,50** 89 172.882,50 FATTPA 515_15 31/10/2015 06/02/2016 0002446 SI.net Servizi Informatici Srl/FATTPA 515_15-06/11/2015 423 06/12/2015 23/02/2016 323,06** 79 25.521,74 2015/394,13 FATTPA 516_15 31/10/2015 06/02/2016 0002446 SI.net Servizi Informatici Srl/FATTPA 516_15-06/11/2015 423 06/12/2015 23/02/2016 323,06** 79 25.521,74 2015/394,13 125/VM 27/10/2015 28/01/2016 0003406 Fatture Attive Comuni FATEL 07/11/2015 201 07/12/2015 28/01/2016 10.500,00 52 546.000,00 00994.PA 31/10/2015 28/01/2016 0003403 La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 12/11/2015 203 12/12/2015 28/01/2016 61,36** 47 2.883,92 ONLUS/00994.PA-2015/63,8 533/PA 31/10/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/11/2015 465 13/12/2015 25/02/2016 1.134,00** 74 83.916,00 532/PA 31/10/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/11/2015 463 13/12/2015 25/02/2016 1.995,00** 74 147.630,00 531/PA 31/10/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/11/2015 460 13/12/2015 25/02/2016 1.932,00** 74 142.968,00 530/PA 31/10/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/11/2015 461 13/12/2015 25/02/2016 1.974,00** 74 146.076,00 534/PA 31/10/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/11/2015 464 13/12/2015 25/02/2016 1.333,50** 74 98.679,00 529/PA 31/10/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/11/2015 431 13/12/2015 23/02/2016 588,00** 72 42.336,00 528/PA 31/10/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/11/2015 462 13/12/2015 25/02/2016 4.252,50** 74 314.685,00 553/PA 31/10/2015 06/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 16/11/2015 456 16/12/2015 25/02/2016 54,64** 71 3.879,44 395-E 11/11/2015 06/02/2016 0002861 SERVIZIO PRE POST SCUOLA E 16/11/2015 425 16/12/2015 23/02/2016 2.026,31** 69 139.815,39 ACCOGLIENZA SCUOLE MEDIE MESE OTTOBRE 2015 405-E 11/11/2015 01/02/2016 0002861 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE 18/11/2015 216 18/12/2015 01/02/2016 231,27** 45 10.407,15 OTTOBRE 2015 34/PA /10/2015 18/01/2016 0003484 DESIOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA/34/PA- 18/11/2015 32 18/12/2015 18/01/2016 118,56 31 3.675,36 2015/118,56 12A/2015 18/11/2015 04/03/2016 0002128 LA CARTA SNC DI CANALI S. e LONGONI 18/11/2015 596 18/12/2015 04/03/2016 21,79 77 1.677,83 M.E./12A/2015-2015/21,79 01024.PA 31/10/2015 28/01/2016 0003403 La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 18/11/2015 204 18/12/2015 28/01/2016 806,26** 41 33.056,66 ONLUS/01024.PA-2015/838,51 136 19/11/2015 26/02/2016 0002663 IL MONDO DI EMMA/136-2015/840,84 19/11/2015 574 19/12/2015 03/03/2016 808,50** 75 60.637,50 Stampato il 15/04/2016 Pagina 2 di 24
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 135 19/11/2015 26/02/2016 0002663 IL MONDO DI EMMA/135-2015/829,92 19/11/2015 573 19/12/2015 03/03/2016 798,00** 75 59.850,00 137 19/11/2015 26/02/2016 0002663 IL MONDO DI EMMA/137-2015/4575,48 19/11/2015 568 19/12/2015 03/03/2016 4.399,50** 75 329.962,50 01028.PA 26/11/2015 28/01/2016 0003403 La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 26/11/2015 206 26/12/2015 28/01/2016 3.146,69** 33 103.840,77 ONLUS/01028.PA-2015/3272,56 570/PA 27/11/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 30/11/2015 459 30/12/2015 25/02/2016 1.029,00** 57 58.653,00 569/PA 27/11/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 30/11/2015 458 30/12/2015 25/02/2016 438,75** 57 25.008,75 2/93 30/11/2015 28/01/2016 0003370 PRESTAZIONI 01/12/2015 212 31/12/2015 28/01/2016 1.919,35** 28 53.741,80 2/94 30/11/2015 28/01/2016 0003370 PRESTAZIONI 01/12/2015 211 31/12/2015 28/01/2016 1.919,35** 28 53.741,80 2/70 30/11/2015 06/02/2016 0003074 FATT.ELETTRONICA 01/12/2015 403 31/12/2015 /02/2016 149,25 53 7.910,25 93/B 01/12/2015 06/02/2016 0003033 FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/93/B- 01/12/2015 407 31/12/2015 /02/2016 1.663,60 53 88.170,80 2015/2004,15 93/B 01/12/2015 06/02/2016 0003033 FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/93/B- 01/12/2015 408 31/12/2015 /02/2016 340,55 53 18.049,15 2015/2004,15 92/B 01/12/2015 06/02/2016 0003033 FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/92/B- 01/12/2015 409 31/12/2015 /02/2016 2.280,05 53 120.842,65 2015/80,05 10 30/11/2015 06/02/2016 0003294 AGENZIA FORMATIVA MONZA E BRIANZA/10-01/12/2015 441 31/12/2015 25/02/2016 3.625,48** 56 203.026,88 2015/4423,09 572/PA 27/11/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 03/12/2015 457 02/01/2016 25/02/2016 514,50** 54 27.783,00 596/PA 30/11/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 03/12/2015 468 02/01/2016 25/02/2016 1.027,93** 54 55.508, 596/PA 30/11/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 03/12/2015 469 02/01/2016 25/02/2016 866,89** 54 46.812,06 588/PA 30/11/2015 06/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 03/12/2015 429 02/01/2016 23/02/2016 4.696,95** 52 244.241,40 588/PA 30/11/2015 06/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 03/12/2015 428 02/01/2016 23/02/2016 351,13** 52 18.258,76 589/PA 30/11/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 03/12/2015 580 02/01/2016 03/03/2016 947,47** 61 57.795,67 587/PA 30/11/2015 06/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 03/12/2015 434 02/01/2016 25/02/2016 1.682,69** 54 90.865,26 1078EL 30/11/2015 16/02/2016 0003059 EDOS SRL/1078EL-2015/2928,8 03/12/2015 451 02/01/2016 25/02/2016 2.928,80 54 158.155,20 694/MZ 30/11/2015 18/02/2016 0003407 DETERMINA N. 7 DEL 20/07/2015 - CIG 03/12/2015 302 02/01/2016 18/02/2016 1.537,10 47 72.243,70 ZD5156BEB1 882 03/12/2015 10/03/2016 0003372 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER 04/12/2015 635 03/01/2016 10/03/2016 366,00** 67 24.5,00 VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2016 QUOTA A FASE DI PROGETTAZIONE PROGETTI PRESENTATI AD LUGLIO - OTTOBRE 2015 882 03/12/2015 10/03/2016 0003372 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER 04/12/2015 636 03/01/2016 10/03/2016 234,00** 67 15.678,00 VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2016 QUOTA A FASE DI PROGETTAZIONE PROGETTI PRESENTATI AD LUGLIO - OTTOBRE 2015 571/PA 27/11/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 04/12/2015 457 03/01/2016 25/02/2016 337,68** 53 17.897,04 28 30/11/2015 06/02/2016 0002362 RETTA MEDE DI NOVEMBRE 10/12/2015 444 09/01/2016 25/02/2016 1.206,00 47 56.682,00 15-210517 30/11/2015 29/02/2016 0003200 Qui!Group Spa/15-210517-2015/937,75 10/12/2015 556 09/01/2016 03/03/2016 901,68** 54 48.690,72 Stampato il 15/04/2016 Pagina 3 di 24
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 219 09/12/2015 16/12/2015 0003481 ETTAL SRL/219-2015/12405,61 11/12/2015 209 10/01/2016 28/01/2016 12.405,00** 18 3.290,00 219 09/12/2015 16/12/2015 0003481 ETTAL SRL/219-2015/12405,61 11/12/2015 210 10/01/2016 28/01/2016 0,61** 18 10,98 1502148/S 30/11/2015 05/02/2016 0001045 A.P. SYSTEMS S.R.L./1502148/S-2015/610 11/12/2015 405 10/01/2016 /02/2016 500,00** 43 21.500,00 148/VM 20/11/2015 28/01/2016 0003406 Fatture Attive Comuni FATEL 14/12/2015 202 13/01/2016 28/01/2016 3.255,00 15 48.825,00 15/PA/0000037 15/12/2015 03/03/2016 0003044 IL LIBRO di Casarotto A. Passerini D. 15/12/2015 597 14/01/2016 04/03/2016 3.251,43 50 162.571,50 S.n.c./15/PA/0000037-2015/3251,43 625/PA 30/11/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/2015 457 14/01/2016 25/02/2016 483,00** 42 20.286,00 619/PA 30/11/2015 03/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/2015 460 14/01/2016 25/02/2016 1.701,00** 42 71.442,00 618/PA 30/11/2015 02/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/2015 461 14/01/2016 25/02/2016 1.932,00** 42 81.144,00 617/PA 30/11/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/2015 431 14/01/2016 23/02/2016 840,00** 40 33.600,00 616/PA 30/11/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/2015 462 14/01/2016 25/02/2016 3.696,00** 42 155.232,00 6/PA 30/11/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/2015 464 14/01/2016 25/02/2016 1.260,00** 42 52.920,00 621/PA 30/11/2015 02/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/2015 465 14/01/2016 25/02/2016 1.344,00** 42 56.448,00 620/PA 30/11/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/2015 463 14/01/2016 25/02/2016 2.121,00** 42 89.082,00 623/PA 30/11/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/2015 458 14/01/2016 25/02/2016 624,00** 42 26.208,00 18/PA 16/12/2015 /12/2015 0003486 Impresa Costruzioni Edili Martinelli Michele 16/12/2015 183 15/01/2016 25/01/2016 5.069,23** 10 50.692,30 S.r.l./18/PA-2015/13112,36 18/PA 16/12/2015 /12/2015 0003486 Impresa Costruzioni Edili Martinelli Michele 16/12/2015 184 15/01/2016 25/01/2016 996,45** 10 9.964,50 S.r.l./18/PA-2015/13112,36 18/PA 16/12/2015 /12/2015 0003486 Impresa Costruzioni Edili Martinelli Michele 16/12/2015 185 15/01/2016 25/01/2016 4.115,91** 10 41.159,10 S.r.l./18/PA-2015/13112,36 18/PA 16/12/2015 /12/2015 0003486 Impresa Costruzioni Edili Martinelli Michele 16/12/2015 186 15/01/2016 25/01/2016 1.562,70** 10 15.627,00 S.r.l./18/PA-2015/13112,36 2015 164 30/11/2015 15/02/2016 0001232 GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2015 164-16/12/2015 448 15/01/2016 25/02/2016 1.089,41** 41 44.665,81 2015/1132,99 5/E 16/12/2015 12/01/2016 0003490 Dott.ssa Nicoletta Baracchini/5/E-2015/2496 17/12/2015 172 16/01/2016 23/01/2016 1.200,00 7 8.400,00 5/E 16/12/2015 12/01/2016 0003490 Dott.ssa Nicoletta Baracchini/5/E-2015/2496 17/12/2015 171 * 16/01/2016 23/01/2016 1.296,00 7 9.072,00 263 16/12/2015 28/12/2015 0003487 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./263-17/12/2015 181 16/01/2016 25/01/2016 349,19** 9 3.142,71 2015/426,01 131/FE 30/11/2015 21/12/2015 0000292 FATTURA SPLIT PAYMENT 17/12/2015 170 16/01/2016 23/01/2016 25.408,06** 7 177.856,42 PA2015093 17/12/2015 03/02/2016 0002943 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI 17/12/2015 272 16/01/2016 12/02/2016 9.777,72** 27 263.998,44 NOVEMBRE 01138.PA 30/11/2015 28/01/2016 0003403 La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 17/12/2015 207 16/01/2016 28/01/2016 806,26** 12 9.675,12 ONLUS/01138.PA-2015/838,51 467-E 15/12/2015 06/02/2016 0002861 SERVIZIO PRE POST SCUOLA E SERVIZIO 17/12/2015 425 16/01/2016 23/02/2016 1.934,20** 38 73.499,60 ACCOGLIENZA MEDIE MESE DI NOVEMBRE 2015 148 30/11/2015 05/02/2016 0002916 TRASPORTO PALERMO/GALLO NOVEMBRE 2015 17/12/2015 418 16/01/2016 23/02/2016 2.400,00 38 91.200,00 Stampato il 15/04/2016 Pagina 4 di 24
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 20944 16/12/2015 09/02/2016 0001946 comp.att.docenza corso 26.11 e 10.12.15 16/12/2015 455 16/01/2016 25/02/2016 1.000,00 40 40.000,00 FATTPA 18_15 16/12/2015 01/03/2016 0002016 AlfaPi srl/fattpa 18_15-2015/378,2 18/12/2015 537 17/01/2016 03/03/2016 310,00** 46 14.260,00 10154 15/12/2015 12/01/2016 0003462 Leggere Srl/10154-2015/4850 21/12/2015 194 20/01/2016 25/01/2016 4.850,00 5 24.250,00 50/PA02 21/12/2015 12/01/2016 0003333 Fatt. Elettr. Allest. PA Split Pay 21/12/2015 180 20/01/2016 25/01/2016 1.200,00** 5 6.000,00 20 PA 18/12/2015 30/12/2015 0003400 DISCIPLINARE INCARICO ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE 21/12/2015 187 20/01/2016 25/01/2016 8.040,98** 5 40.204,90 471-E 17/12/2015 01/02/2016 0002861 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTE 21/12/2015 215 20/01/2016 01/02/2016 254,73** 12 3.056,76 CICCARELLI V. 470-E 17/12/2015 01/02/2016 0002861 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTE 21/12/2015 214 20/01/2016 01/02/2016 54,00** 12 648,00 BESANA L. MESE NOVEMBRE 2015 2015U00159 18/12/2015 16/02/2016 0001288 Inserimento disabili A.D.M. ott-dic 2015 21/12/2015 449 20/01/2016 25/02/2016 3.250,00** 36 117.000,00 2015U00158 18/12/2015 15/02/2016 0001288 Inserimento disabili V.E. OTT-DIC 2015 21/12/2015 450 20/01/2016 25/02/2016 3.050,00** 36 109.800,00 469-E 17/12/2015 01/03/2016 0002861 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE 21/12/2015 512 20/01/2016 03/03/2016 648,00** 43 27.864,00 NOVEMBRE 2015 8Z01061328 07/12/2015 01/03/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01061328-2015/75,64 21/12/2015 481 20/01/2016 01/03/2016 62,00** 41 2.542,00 6/E /12/2015 12/01/2016 0003490 Dott.ssa Nicoletta Baracchini/6/E-2015/96 /12/2015 171 * 21/01/2016 23/01/2016-96,00 2-192,00 15-210979 21/12/2015 29/02/2016 0003200 Qui!Group Spa/15-210979-2015/933,5 /12/2015 556 21/01/2016 03/03/2016 897,60** 42 37.699,20 80 PA 21/12/2015 12/01/2016 0003347 La Baracca di Monza Cooperativa teatrale a /12/2015 179 21/01/2016 25/01/2016 318,18** 4 1.272,72 r.l./80 PA-2015/350 1615033913 18/12/2015 12/01/2016 0003349 SIAE/1615033913-2015/777,14 /12/2015 191 21/01/2016 25/01/2016 468,24** 4 1.872,96 1615033913 18/12/2015 12/01/2016 0003349 SIAE/1615033913-2015/777,14 /12/2015 192 21/01/2016 25/01/2016 168,76** 4 675,04 000293 21/12/2015 29/12/2015 0002933 FATTURA P.A. /12/2015 28 21/01/2016 15/01/2016 2.617,30** -6-15.703,80 48980/G 21/12/2015 30/12/2015 0003263 Gas Naturale ottobre 2015 e conguaglio mesi /12/2015 27 21/01/2016 15/01/2016 149,12** -6-894,72 precedenti sede 738383 PDR 01 - sede vigili VIA 11 SETTEMBRE 2001, snc TRIUGGIO (MB) 149 /12/2015 24/02/2016 0002663 IL MONDO DI EMMA/149-2015/720,72 /12/2015 498 21/01/2016 03/03/2016 720,72 42 30.270,24 150 /12/2015 26/02/2016 0002663 IL MONDO DI EMMA/150-2015/1299,48 /12/2015 576 21/01/2016 03/03/2016 1.190,28** 42 49.991,76 150 /12/2015 26/02/2016 0002663 IL MONDO DI EMMA/150-2015/1299,48 /12/2015 577 21/01/2016 03/03/2016 59,** 42 2.487,24 151 /12/2015 26/02/2016 0002663 IL MONDO DI EMMA/151-2015/4160,52 /12/2015 572 21/01/2016 03/03/2016 4.000,50** 42 168.021,00 2/81 /12/2015 06/02/2016 0003074 FATT.ELETTRONICA /12/2015 404 21/01/2016 /02/2016 149,25 32 4.776,00 61 20/11/2015 03/03/2016 0003519 PAGAMENTO CEDOLE LIBRI DI TESTO A.S /12/2015 598 21/01/2016 04/03/2016 21,79 43 936,97 2015/2016 765741 17/12/2015 12/01/2016 0003268 NEXIVE S.P.A./765741-2015/1375,98 23/12/2015 178 /01/2016 25/01/2016 1.130,57** 3 3.391,71 154100003 11 1338 07/12/2015 12/01/2016 0003253 LA CONTABILITA' SRL/1338-2015/326,47 23/12/2015 175 /01/2016 23/01/2016 267,60** 1 267,60 23/12/2015 12/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 23/12/2015 26 /01/2016 14/01/2016 66,41** -8-531,28 MAGGIOR TUTELA/15410000311-2015/81, Stampato il 15/04/2016 Pagina 5 di 24
02 Oggetto Contabile (d)=- 154100004 11 23/12/2015 12/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15410000411-2015/49,97 23/12/2015 26 /01/2016 14/01/2016 40,96** -8-327,68 FATTPA 30_15 /12/2015 28/12/2015 0002607 EK di Kerschat Enrico/FATTPA 30_15-2015/725,9 23/12/2015 193 /01/2016 25/01/2016 595,00** 3 1.785,00 151120103 14/12/2015 28/12/2015 0003431 FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 23/12/2015 34 /01/2016 19/01/2016 235,67** -3-707,01 SETTEMBRE 2001-20844 TRIUGGIO MB 151120102 14/12/2015 28/12/2015 0003431 FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA 23/12/2015 35 /01/2016 19/01/2016 2.737,15** -3-8.211,45 DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB 151120101 14/12/2015 28/12/2015 0003431 FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA 23/12/2015 36 /01/2016 19/01/2016 201,40** -3-604,20 GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB 151120100 14/12/2015 28/12/2015 0003431 FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA 23/12/2015 36 /01/2016 19/01/2016 103,79** -3-311,37 DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB 151120099 14/12/2015 28/12/2015 0003431 FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA 23/12/2015 37 /01/2016 19/01/2016 1.002,20** -3-3.006,60 DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB 151120098 14/12/2015 28/12/2015 0003431 FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA 23/12/2015 36 /01/2016 19/01/2016 37,69** -3-113,07 CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB 151120097 14/12/2015 28/12/2015 0003431 FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA 23/12/2015 36 /01/2016 19/01/2016 37,09** -3-111,27 ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB 151120096 14/12/2015 28/12/2015 0003431 FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA 23/12/2015 38 /01/2016 19/01/2016 1.553,64** -3-4.660,92 J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB 151120095 14/12/2015 28/12/2015 0003431 FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA 23/12/2015 39 /01/2016 19/01/2016 17,81** -3-53,43 J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB 151120094 14/12/2015 28/12/2015 0003431 FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA 23/12/2015 35 /01/2016 19/01/2016 1.964,79** -3-5.894,37 ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB 151120093 14/12/2015 28/12/2015 0003431 FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA 23/12/2015 36 /01/2016 19/01/2016 74,51** -3-3,53 ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB 151120092 14/12/2015 28/12/2015 0003431 FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA 23/12/2015 34 /01/2016 19/01/2016 859,50** -3-2.578,50 VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB 788 28/09/2015 29/12/2015 0002713 FATTURA 23/12/2015 31 /01/2016 15/01/2016 455,29** -7-3.187,03 *(d) 880 30/10/2015 29/12/2015 0002713 FATTURA 23/12/2015 30 /01/2016 15/01/2016 62,00** -7-434,00 1007 30/11/2015 29/12/2015 0002713 FATTURA 23/12/2015 29 /01/2016 15/01/2016 266,50** -7-1.865,50 840 28/12/2015 12/01/2016 0002010 DASEIN srl/840-2015/2135 29/12/2015 173 28/01/2016 23/01/2016 1.750,00** -5-8.750,00 840 28/12/2015 12/01/2016 0002010 DASEIN srl/840-2015/2135 29/12/2015 174 28/01/2016 23/01/2016 245,00** -5-1.5,00 4 /12/2015 23/02/2016 0001080 confezionato 2 punti metallici formato ad album 29/12/2015 430 28/01/2016 23/02/2016 1.550,00** 26 40.300,00 SCISSIONE DEI 000038/003 28/12/2015 12/01/2016 0000444 FATTURA 29/12/2015 195 28/01/2016 25/01/2016 47.096,43** -3-141.289,29 000038/003 28/12/2015 12/01/2016 0000444 FATTURA 29/12/2015 196 28/01/2016 25/01/2016 1.077,10** -3-3.231,30 168/VM 14/12/2015 18/02/2016 0003406 Fatture Attive Comuni FATEL 29/12/2015 301 28/01/2016 18/02/2016 3.150,00 21 66.150,00 1276 28/12/2015 12/01/2016 0003326 Gelsia Ambiente Srl/1276-2015/2889,81 30/12/2015 177 29/01/2016 23/01/2016 2.627,10** -6-15.762,60 Stampato il 15/04/2016 Pagina 6 di 24
Oggetto Contabile (d)=- 20151301724 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 40085 Matr.: 00256251 Fornitura: 31/12/2015 18 119,67** -16-1.914,72 VIA RIMEMBRANZE SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 95 MC 20151301469 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 4001708 Matr.: 9803121 Fornitura: VIA DE GASPERI A. 0 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC 31/12/2015 23 98,90** -16-1.582,40 20151301877 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 40411 Matr.: 12R15148 Fornitura: 31/12/2015 21 12,16** -16-194,56 VIA PUCCINI G. 2 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 9 MC 20151301770 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 40198 Matr.: 05E111 Fornitura: 31/12/2015 23 652,79** -16-10.444,64 VIA DON COLLI 61 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 414 MC 20151302487 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 41423 Matr.: 00001731 Fornitura: 31/12/2015 18 4,64** -16-74,24 VIA KING M.L. snc TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 3 MC 201513033 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 41018 Matr.: 00947924 Fornitura: 31/12/2015 18 1,48** -16-23,68 CASCINA SARTORIO SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC 20151302383 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 41270 Matr.: 01M30421 31/12/2015 18 19,65** -16-314,40 Fornitura: VIA NUOVA RANCATE SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 15 MC 201513000 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 40977 Matr.: 9701804 Fornitura: 31/12/2015 23 507,85** -16-8.125,60 VIA DE GASPERI A. 7 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 405 MC 20151302003 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 40638 Matr.: 00032535 Fornitura: VIA VITTORIO EMANUELE SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 9 MC 31/12/2015 18 12,16** -16-194,56 20151301769 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 40196 Matr.: 12R18331 Fornitura: 31/12/2015 18 54,65** -16-874,40 VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 43 MC 20151302610 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 41602 Matr.: 00107289 Fornitura: C.NA GIANFRANCO SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 3 MC 31/12/2015 21 4,64** -16-74,24 20151302575 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 41546 Matr.: 12R15624 Fornitura: 31/12/2015 21 517,82** -16-8.285,12 VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 411 MC 20151302744 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 41802 Matr.: 05371929 Fornitura: 31/12/2015 24 6,48** -16-103,68 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 6 MC 20151302886 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 42034 Matr.: 9846072 Fornitura: VIA DIAZ A. SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 3 MC 31/12/2015 25 4,64** -16-74,24 20151302680 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 41695 Matr.: 11P05666 Fornitura: 31/12/2015 18 35,51** -16-568,16 VIA MONTE BIANCO SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 34 MC Stampato il 15/04/2016 Pagina 7 di 24 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 20151302576 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 41547 Fornitura: VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 31/12/2015 164,09** -16-2.625,44 20151302942 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 42132 Matr.: 12R13499 Fornitura: 31/12/2015 25 12,10** -16-193,60 VIA DIAZ A. 2 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 12 MC 20151302969 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 3001382 Matr.: 00107290 Fornitura: 31/12/2015 21 19,95** -16-319,20 C.NA GIANFRANCO SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 3 MC 20151302887 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 42035 Matr.: 00002612 Fornitura: 31/12/2015 21 6,48** -16-103,68 VIA GRIGNE SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 6 MC 20151302745 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 41805 Matr.: 05371925 Fornitura: 31/12/2015 19 15,18** -16-242,88 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 25 MC 20151302745 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 41805 Matr.: 05371925 Fornitura: 31/12/2015 20 9,01** -16-144,16 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 25 MC 20151302745 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 41805 Matr.: 05371925 Fornitura: VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 25 MC 31/12/2015 18 0,05** -16-0,80 20151303166 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 3048029 Matr.: 12R09910 Fornitura: 31/12/2015 23 0,89** -16-14,24 VIA DON COLLI SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC 20151303073 14/12/2015 31/12/2015 0002692 Cod. Cliente: 30242 Matr.: 12R15618 Fornitura: 31/12/2015 18 590,36** -16-9.445,76 VIA RIMEMBRANZE SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 469 MC 20151303539 14/12/2015 12/01/2016 0002692 Cod. Cliente: 66033 Matr.: 10N05008 Fornitura: 31/12/2015 18 19,65** -16-314,40 VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 15 MC 20151303470 14/12/2015 12/01/2016 0002692 Cod. Cliente: 6104047 Matr.: 09L05015 Fornitura: 31/12/2015 18 165,94** -16-2.655,04 VIA DELLE GRIGNE 0 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 132 MC 20151303316 14/12/2015 12/01/2016 0002692 Cod. Cliente: 5852768 Matr.: 06F10453 Fornitura: VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC 31/12/2015 18 98,90** -16-1.582,40 20151303406 14/12/2015 12/01/2016 0002692 Cod. Cliente: 6037329 Matr.: 12R13180 Fornitura: 31/12/2015 18 65,93** -16-1.054,88 VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 52 MC 20151303405 14/12/2015 12/01/2016 0002692 Cod. Cliente: 6037249 Matr.: 12R13181 Fornitura: 31/12/2015 18 3,69** -16-59,04 VIA KENNEDY 52 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 3 MC 20151303241 14/12/2015 12/01/2016 0002692 Cod. Cliente: 5760780 Matr.: 05E26481 Fornitura: 31/12/2015 18 12,16** -16-194,56 C.NA GIANFRANCO 0 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 9 MC 20151303259 14/12/2015 12/01/2016 0002692 Cod. Cliente: 5777219 Matr.: 05E36596 Fornitura: 31/12/2015 18 50,90** -16-814,40 Stampato il 15/04/2016 Pagina 8 di 24 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 20151303651 14/12/2015 12/01/2016 0002692 VIA FILIBERTO 0 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 40 MC Cod. Cliente: 6543533 Matr.: 12R01147 Fornitura: 31/12/2015 134,01** -16-2.144,16 VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 104 MC 20151303862 14/12/2015 12/01/2016 0002692 Cod. Cliente: 7492864 Matr.: 05371927 Fornitura: 31/12/2015 18 9,31** -16-148,96 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 9 MC 20151303503 14/12/2015 12/01/2016 0002692 Cod. Cliente: 61658 Matr.: 09L05943 Fornitura: VIA DIAZ A. 0 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 6 MC 31/12/2015 18 8,38** -16-134,08 20151301468 14/12/2015 12/01/2016 0002692 Cod. Cliente: 4001707 Matr.: 12R15131 Fornitura: 31/12/2015 18 43,41** -16-694,56 VIA DEI TIGLI 0 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 34 MC 15085/S 28/12/2015 01/03/2016 0001045 A.P. SYSTEMS S.R.L./15085/S-2015/305 31/12/2015 504 30/01/2016 03/03/2016 250,00** 33 8.250,00 000151/P 23/12/2015 12/01/2016 0000956 Tecnologie d'impresa srl/000151/p-2015/585,6 04/01/2016 189 03/02/2016 25/01/2016 362,88** -9-3.265,92 000151/P 23/12/2015 12/01/2016 0000956 Tecnologie d'impresa srl/000151/p-2015/585,6 04/01/2016 190 03/02/2016 25/01/2016 117,12** -9-1.054,08 PA772 31/12/2015 04/03/2016 0001951 PEREGOLIBRI Snc DI PEREGO ANDREA 04/01/2016 595 03/02/2016 04/03/2016 1.087,11 30 32.613,30 E/PA772-2015/1087,11 1530068111 31/12/2015 12/01/2016 0001337 Enel Sole Srl/1530068111-2015/5394,18 05/01/2016 5 04/02/2016 13/01/2016 4.421,46** - -97.272,12 1530068110 31/12/2015 12/01/2016 0001337 Enel Sole Srl/1530068110-2015/53,54 05/01/2016 16 04/02/2016 14/01/2016 1.847,16** -21-38.790,36 1530068110 31/12/2015 12/01/2016 0001337 Enel Sole Srl/1530068110-2015/53,54 05/01/2016 17 04/02/2016 14/01/2016 133,64** -21-2.806,44 20154E45317 23/12/2015 12/01/2016 0001163 L iva esposta in questa fattura deve essere 05/01/2016 167 04/02/2016 23/01/2016 508,00** -12-6.096,00 versata all erario dal destinatario ai sensi dell art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi e molto importante indicare nella causale del boni 20154E45317 23/12/2015 12/01/2016 0001163 L iva esposta in questa fattura deve essere 05/01/2016 168 04/02/2016 23/01/2016 24,80** -12-297,60 versata all erario dal destinatario ai sensi dell art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi e molto importante indicare nella causale del boni PA2015101 31/12/2015 25/01/2016 0002943 TRASPORTO SCOLASTICO MEDE DI DICEMBRE 05/01/2016 182 04/02/2016 25/01/2016 7.293,75** -10-72.937,50 2/P 31/12/2015 11/01/2016 0001098 R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO 07/01/2016 166 06/02/2016 23/01/2016 909,50** -14-12.733,00 S.R.L./2/P-2015/1109,59 21 31/12/2015 03/02/2016 0002881 ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI 07/01/2016 230 06/02/2016 03/02/2016 441,65** -3-1.324,95 DICEMBRE 2015 21 31/12/2015 03/02/2016 0002881 ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI 07/01/2016 8 06/02/2016 03/02/2016 265,91** -3-797,73 DICEMBRE 2015 4/B 01/01/2016 01/03/2016 0003033 FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/4/B- 07/01/2016 536 06/02/2016 03/03/2016 2.004,15 26 52.107,90 Stampato il 15/04/2016 Pagina 9 di 24 *(d)
2016/2004,15 Oggetto Contabile (d)=- 3/B 01/01/2016 26/02/2016 0003033 FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/3/B- 07/01/2016 548 06/02/2016 03/03/2016 2.280,05 26 59.281,30 2016/80,05 I6015578 31/12/2015 12/01/2016 0003371 TotalErg S.p.A./I6015578-2015/734,01 08/01/2016 169 07/02/2016 23/01/2016 601,64** -15-9.024,60 *(d) 2/102 31/12/2015 18/02/2016 0003370 PRESTAZIONI 08/01/2016 297 07/02/2016 18/02/2016 1.983,33** 11 21.816,63 2/101 31/12/2015 18/02/2016 0003370 PRESTAZIONI 08/01/2016 298 07/02/2016 18/02/2016 1.983,33** 11 21.816,63 1189EL 31/12/2015 18/02/2016 0003059 EDOS SRL/1189EL-2015/3026,36 08/01/2016 300 07/02/2016 18/02/2016 3.026,36 11 33.289,96 753/MZ 31/12/2015 18/02/2016 0003407 DETERMINA N. 320 DEL 07/10/2015 - CIG 08/01/2016 303 07/02/2016 18/02/2016 1.588,27 11 17.470,97 Z8516592128 20160009 07/01/2016 12/01/2016 0003495 PREDISPOSIZIONE PA04 FUMAGALLI, VILLA, 11/01/2016 188 10/02/2016 25/01/2016 500,00** -16-8.000,00 PIROVANO E DE NADAI 15404903048 09/01/2016 18/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 47 42,18** - -927,96 23 MAGGIOR TUTELA/1540490304823-2016/51,46 15404178070 09/01/2016 18/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 46 1.126,41** - -24.781,02 23 MAGGIOR TUTELA/1540417807023-2016/1374, 15403802081 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 40 33,40** - -734,80 MAGGIOR TUTELA/15403802081-2016/40,75 15417102314 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 45 203,29** - -4.472,38 23 MAGGIOR TUTELA/1541710231423-2016/248,01 15402778050 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 44 606,55** - -13.344,10 23 MAGGIOR TUTELA/1540277805023-2016/739,99 15412902030 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 42 257,30** - -5.660,60 MAGGIOR TUTELA/15412902030-2016/313,91 15404105186 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 40 65,40** - -1.438,80 42 MAGGIOR TUTELA/1540410518642-2016/79,79 15402502500 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 40 24,11** - -530,42 MAGGIOR TUTELA/15402502500-2016/29,41 15401103005 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 40 41,71** - -917,62 MAGGIOR TUTELA/15401103005-2016/50,89 15406402110 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 42 2.489,65** - -54.772,30 21 MAGGIOR TUTELA/1540640211021-2016/3037,37 15404105096 72 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/1540410509672-11/01/2016 40 254,13** - -5.590,86 Stampato il 15/04/2016 Pagina 10 di 24
15404903030 2016/310,04 Oggetto Contabile (d)=- 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15404903030-2016/84,64 11/01/2016 41 5,04** - -110,88 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 40 64,34** - -1.415,48 MAGGIOR TUTELA/15404903030-2016/84,64 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 43 866,98** - -19.073,56 MAGGIOR TUTELA/1540018010023-2016/1057,72 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 41 39,00** - -858,00 MAGGIOR TUTELA/154026046-2016/47,58 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 43 13,49** - -296,78 MAGGIOR TUTELA/15408302141-2016/16,46 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 42 85,80** - -1.887,60 MAGGIOR TUTELA/1540090523232-2016/104,68 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 42 47,10** - -1.036,20 MAGGIOR TUTELA/15401704301-2016/57,46 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 44 572,04** - -12.584,88 MAGGIOR TUTELA/1540097621023-2016/697,89 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 41 23,93** - -526,46 MAGGIOR TUTELA/15401702015-2016/29,19 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 42 17,25** - -379,50 MAGGIOR TUTELA/15408502016-2016/21,05 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 42 163,60** - -3.599,20 MAGGIOR TUTELA/1541030320131-2016/196,07 09/01/2016 19/01/2016 0000061 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/2016 48 57,42** - -1.263,24 MAGGIOR TUTELA/15408702636-2016/70,05 00605/2015 31/12/2015 06/02/2016 0003080 RETTA PRESENZA DICEMBRE - NACHIRA 11/01/2016 419 10/02/2016 23/02/2016 1.131,81** 13 14.713,53 15404903030 15400180100 23 154026046 15408302141 15400905232 32 15401704301 15400976210 23 15401702015 15408502016 15410303201 31 15408702636 31523112 31/12/2015 05/02/2016 0003511 DUSSMANN SERVICE S.R.L./31523112-2015/10613,78 11/01/2016 400 10/02/2016 /02/2016 10.205,56** 12 1.466,72 9/P 31/12/2015 14/01/2016 0001098 R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO 12/01/2016 165 11/02/2016 23/01/2016 326,00** -19-6.194,00 S.R.L./9/P-2015/397,72 13 11/01/2016 21/01/2016 0002564 SAV CONSULENZA & MARKETING SRL/13-2016/189,1 12/01/2016 137 11/02/2016 /01/2016 155,00** -20-3.100,00 Stampato il 15/04/2016 Pagina 11 di 24 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 14 12/01/2016 21/01/2016 0002564 SAV CONSULENZA & MARKETING SRL/14-12/01/2016 139 11/02/2016 /01/2016 1.500,00-20 -30.000,00 2016/1500 546-E 31/12/2015 01/03/2016 0002861 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO MESE DICEMBRE 2015 12/01/2016 519 11/02/2016 03/03/2016 702,00** 21 14.742,00 544-E 31/12/2015 01/02/2016 0002861 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTE 12/01/2016 213 11/02/2016 01/02/2016 108,00** -10-1.080,00 BESANA L. MESE DICEMBRE 2015 31523642 31/12/2015 05/02/2016 0003511 DUSSMANN SERVICE S.R.L./31523642-12/01/2016 399 11/02/2016 /02/2016 2.816,03** 11 30.976,33 2015/2928,67 549-E 31/12/2015 06/02/2016 0002861 SERVIZIO PRE POST SCUOLA E 12/01/2016 425 11/02/2016 23/02/2016 1.262,29** 12 15.147,48 ACCOGLIENZA SCUOLE MEDIE MESE DICEMBRE 2015 545-E 31/12/2015 06/02/2016 0002861 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 12/01/2016 426 11/02/2016 23/02/2016 234,00** 12 2.808,00 VOUCHERIZZATO UTENTE CICCARELLI V MESE DICEMBRE 2015 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 497 12/02/2016 03/03/2016 753,48** 20 15.069,60 *(d) 663/PA 31/12/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 555 12/02/2016 03/03/2016 947,47** 20 18.949,40 669/PA 31/12/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 468 12/02/2016 25/02/2016 1.027,93** 13 13.363,09 669/PA 31/12/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 469 12/02/2016 25/02/2016 866,89** 13 11.269,57 687/PA 31/12/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 586 12/02/2016 03/03/2016 1.428,00** 20 28.560,00 691/PA 31/12/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 587 12/02/2016 03/03/2016 1.428,00** 20 28.560,00 690/PA 31/12/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 588 12/02/2016 03/03/2016 648,38** 20 12.967,60 661/PA 31/12/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 584 12/02/2016 03/03/2016 1.682,69** 20 33.653,80 686/PA 31/12/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 563 12/02/2016 03/03/2016 1.239,00** 20 24.780,00 692/PA 31/12/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 457 12/02/2016 25/02/2016 462,00** 13 6.006,00 662/PA 31/12/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 585 12/02/2016 03/03/2016 5.048,08** 20 100.961,60 684/PA 31/12/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 431 12/02/2016 23/02/2016 462,00** 11 5.082,00 683/PA 31/12/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 470 12/02/2016 25/02/2016 2.625,00** 13 34.125,00 689/PA 31/12/2015 05/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 471 12/02/2016 25/02/2016 966,00** 13 12.558,00 685/PA 31/12/2015 01/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 527 12/02/2016 03/03/2016 1.127,43** 20.548,60 685/PA 31/12/2015 01/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 528 12/02/2016 03/03/2016 153,57** 20 3.071,40 2015 186 31/12/2015 26/02/2016 0001232 GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2015 186-14/01/2016 546 13/02/2016 03/03/2016 1.173,10** 19.288,90 2015/10,02 2015 187 31/12/2015 26/02/2016 0001232 GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2015 187-14/01/2016 544 13/02/2016 03/03/2016 70,76** 19 1.344,44 2015/73,59 194/VM 31/12/2015 26/02/2016 0003406 Fatture Attive Comuni FATEL 14/01/2016 540 13/02/2016 03/03/2016 3.255,00 19 61.845,00 5750291543 13/01/2016 20/01/2016 0002901 Edison Energia S.p.A./5750291543-2016/16,48 15/01/2016 176 14/02/2016 23/01/2016 13,51** - -297, 5750291495 13/01/2016 20/01/2016 0002901 Edison Energia S.p.A./5750291495-2016/26,12 15/01/2016 176 14/02/2016 23/01/2016 21,41** - -471,02 5750291065 13/01/2016 20/01/2016 0002901 Edison Energia S.p.A./5750291065-2016/136,34 15/01/2016 176 14/02/2016 23/01/2016 111,75** - -2.458,50 Stampato il 15/04/2016 Pagina 12 di 24
Oggetto Contabile (d)=- 5750291468 13/01/2016 20/01/2016 0002901 Edison Energia S.p.A./5750291468-2016/28,17 15/01/2016 176 14/02/2016 23/01/2016 23,09** - -507,98 5750291355 13/01/2016 20/01/2016 0002901 Edison Energia S.p.A./5750291355-2016/43,13 15/01/2016 176 14/02/2016 23/01/2016 35,35** - -777,70 *(d) 1760 30/12/2015 21/01/2016 0003419 Fattura Cliente 18/01/2016 144 17/02/2016 /01/2016 35,00** -26-910,00 5 18/01/2016 26/02/2016 0002663 IL MONDO DI EMMA/5-2016/633,36 18/01/2016 575 17/02/2016 03/03/2016 609,00** 15 9.135,00 4 18/01/2016 26/02/2016 0002663 IL MONDO DI EMMA/4-2016/480,48 18/01/2016 565 17/02/2016 03/03/2016 462,00** 15 6.930,00 6 18/01/2016 26/02/2016 0002663 IL MONDO DI EMMA/6-2016/2446,08 18/01/2016 567 17/02/2016 03/03/2016 2.352,00** 15 35.280,00 167 31/12/2015 05/02/2016 0002916 TRASPORTO PALERMO/GALLO DICEMBRE 18/01/2016 417 17/02/2016 23/02/2016 2.400,00 6 14.400,00 2015 01249.PA 31/12/2015 01/03/2016 0003403 La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 18/01/2016 516 17/02/2016 03/03/2016 2.243,72** 15 33.655,80 ONLUS/01249.PA-2015/2333,47 000079/PA 31/12/2015 01/03/2016 0002795 SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE IN- 18/01/2016 502 17/02/2016 03/03/2016 1.000,00 15 15.000,00 PRESA/000079/PA-2015/1000 01248.PA 31/12/2015 01/03/2016 0003403 La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 18/01/2016 513 17/02/2016 03/03/2016 2.715,73** 15 40.735,95 ONLUS/01248.PA-2015/2824,36 208/PA 31/12/2015 01/03/2016 0003350 Fattura con IVA Split Pay Servizio Sociale 18/01/2016 505 17/02/2016 03/03/2016 1.8,88** 15 27.343,20 professionale dicembre 15 207/PA 31/12/2015 03/03/2016 0003350 Fattura con IVA Split Pay Serv Sociale 18/01/2016 495 17/02/2016 03/03/2016 1.962,03** 15 29.430,45 Professionale novembre 15 34 19/01/2016 21/01/2016 0002564 SAV CONSULENZA & MARKETING SRL/34-2016/1200 19/01/2016 138 18/02/2016 /01/2016 1.200,00-27 -32.400,00 000002/16 08/01/2016 21/01/2016 0001265 PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & 19/01/2016 140 18/02/2016 /01/2016 650,66** -27-17.567,82 C./000002/16-2016/975,91 000002/16 08/01/2016 21/01/2016 0001265 PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & 19/01/2016 141 18/02/2016 /01/2016 149,27** -27-4.030,29 C./000002/16-2016/975,91 01292.PA 31/12/2015 01/03/2016 0003403 La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 19/01/2016 514 18/02/2016 03/03/2016 868,28** 14 12.155,92 ONLUS/01292.PA-2015/903,01 1 19/01/2016 21/01/2016 0003292 BRUNO GAETANO/1-2016/2375,48 20/01/2016 142 19/02/2016 /01/2016 252,36** -28-7.066,08 1 19/01/2016 21/01/2016 0003292 BRUNO GAETANO/1-2016/2375,48 20/01/2016 143 19/02/2016 /01/2016 1.696,88** -28-47.512,64 240 31/12/2015 05/02/2016 00038 TRASPORTO DICEMBRE 2015 20/01/2016 416 19/02/2016 23/02/2016 666,41 4 2.665,64 2016-016 15/01/2016 08/02/2016 0003392 FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C./2016-016- 21/01/2016 442 20/02/2016 25/02/2016 258,89** 5 1.294,45 2016/567,3 2016-016 15/01/2016 08/02/2016 0003392 FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C./2016-016- 21/01/2016 443 20/02/2016 25/02/2016 206,11** 5 1.030,55 2016/567,3 FE 03/2016 08/01/2016 26/01/2016 0001390 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO 21/01/2016 199 20/02/2016 26/01/2016 1.800,00** -25-45.000,00 LUMINARIE DI NATALE 30 31/12/2015 06/02/2016 0002362 RETTA MEDE DI DICEMBRE PRESSO IL C.S.E. 21/01/2016 445 20/02/2016 25/02/2016 42,00 5 210,00 PER GIOELE TERUZZI Riaddebito riduzione 0,50% tutto anno 2014 30 31/12/2015 06/02/2016 0002362 RETTA MEDE DI DICEMBRE PRESSO IL C.S.E. PER GIOELE TERUZZI Riaddebito riduzione 0,50% tutto anno 2014 21/01/2016 446 20/02/2016 25/02/2016 24,00 5 120,00 Stampato il 15/04/2016 Pagina 13 di 24
Oggetto Contabile (d)=- 30 31/12/2015 06/02/2016 0002362 RETTA MEDE DI DICEMBRE PRESSO IL C.S.E. 21/01/2016 447 20/02/2016 25/02/2016 1.206,00 5 6.030,00 PER GIOELE TERUZZI Riaddebito riduzione 0,50% tutto anno 2014 2015 93 31/12/2015 18/02/2016 0001241 IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2015 93-21/01/2016 299 20/02/2016 18/02/2016 4.776,00** -2-9.552,00 2015/4967,04 620 31/12/2015 25/02/2016 0003066 INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI 25/01/2016 590 24/02/2016 03/03/2016 9.953,46** 8 79.627,68 SICUREZZA E CONTROLLO DEI CONSUMI IMP. IDROTERMOSANITARIO E RISCALDAMENTO CASCINA ZUCCONE 7X04904601 15/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./7X04904601-2015/355,78 25/01/2016 253 24/02/2016 12/02/2016 319,92** -12-3.839,04 8Z01061194 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01061194-2015/65,17 25/01/2016 253 24/02/2016 12/02/2016 53,42** -12-641,04 8Z01058905 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01058905-2015/129,81 25/01/2016 253 24/02/2016 12/02/2016 106,40** -12-1.276,80 8Z01060269 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01060269-2015/68,36 25/01/2016 253 24/02/2016 12/02/2016 56,03** -12-672,36 05/01/2016 10/02/2016 0003376 FATTURAZIONE 6 BIMESTRE 2015 25/01/2016 262 24/02/2016 12/02/2016 89,44** -12-1.073,28 208 COLLEGAMENTO 0362970161 SCISSIONE DEI 05/01/2016 10/02/2016 0003376 FATTURAZIONE 6 BIMESTRE 2015 25/01/2016 263 24/02/2016 12/02/2016 62,38** -12-748,56 208 COLLEGAMENTO 0362970161 SCISSIONE DEI 8Z01059619 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01059619-2015/124,44 25/01/2016 253 24/02/2016 12/02/2016 102,00** -12-1.4,00 8Z01060950 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01060950-2015/124,44 25/01/2016 253 24/02/2016 12/02/2016 102,00** -12-1.4,00 XZ00004845 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./XZ00004845-2015/6766,07 25/01/2016 254 24/02/2016 12/02/2016 4.637,20** -12-55.646,40 XZ00004845 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./XZ00004845-2015/6766,07 25/01/2016 276 24/02/2016 15/02/2016 908,76** -9-8.178,84 8Z01059281 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01059281-2015/161,24 25/01/2016 256 24/02/2016 12/02/2016 132,16** -12-1.585,92 8Z01061042 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01061042-2015/101,09 25/01/2016 261 24/02/2016 12/02/2016 82,86** -12-994,32 8Z01060403 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01060403-2015/214,39 25/01/2016 255 24/02/2016 12/02/2016 175,73** -12-2.108,76 8Z01060277 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01060277-2015/378,66 25/01/2016 253 24/02/2016 12/02/2016 310,38** -12-3.724,56 8Z01058512 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01058512-2015/76,81 25/01/2016 253 24/02/2016 12/02/2016 62,96** -12-755,52 8Z01061238 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01061238-2015/60,83 25/01/2016 255 24/02/2016 12/02/2016 49,86** -12-598,32 8Z01062091 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01062091-2015/60,76 25/01/2016 255 24/02/2016 12/02/2016 49,80** -12-597,60 8Z01062198 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01062198-2015/386,92 25/01/2016 253 24/02/2016 12/02/2016 317,15** -12-3.805,80 8Z01059569 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01059569-2015/85,16 25/01/2016 259 24/02/2016 12/02/2016 69,80** -12-837,60 8Z01059698 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01059698-2015/60,76 25/01/2016 254 24/02/2016 12/02/2016 49,80** -12-597,60 8Z01058668 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01058668-2015/124,44 25/01/2016 260 24/02/2016 12/02/2016 102,00** -12-1.4,00 8Z01060756 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01060756-2015/369,26 25/01/2016 254 24/02/2016 12/02/2016 302,67** -12-3.632,04 8Z01059993 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01059993-2015/97,64 25/01/2016 258 24/02/2016 12/02/2016 80,03** -12-960,36 8Z01061768 07/12/2015 10/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01061768-2015/129,81 25/01/2016 253 24/02/2016 12/02/2016 106,40** -12-1.276,80 *(d) Stampato il 15/04/2016 Pagina 14 di 24
Oggetto Contabile (d)=- 8Z01059085 07/12/2015 11/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01059085-2015/124,44 25/01/2016 254 24/02/2016 12/02/2016 102,00** -12-1.4,00 8Z01058914 07/12/2015 11/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01058914-2015/127,37 25/01/2016 258 24/02/2016 12/02/2016 104,40** -12-1.252,80 25/01/2016 277 24/02/2016 15/02/2016 108,55** -9-976,95 179 COLLEGAMENTO 0362970645 SCISSIONE DEI 8Z01060074 07/12/2015 11/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01060074-2015/142,57 25/01/2016 257 24/02/2016 12/02/2016 116,86** -12-1.402,32 8Z01058494 07/12/2015 11/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8Z01058494-2015/98,58 25/01/2016 259 24/02/2016 12/02/2016 80,80** -12-969,60 7X04905689 15/12/2015 11/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./7X04905689-2015/102,05 25/01/2016 254 24/02/2016 12/02/2016 97,62** -12-1.171,44 8A01141915 07/12/2015 11/02/2016 0003376 Telecom Italia S.p.A./8A01141915-2015/29,28 25/01/2016 254 24/02/2016 12/02/2016 24,00** -12-288,00 25/01/2016 267 24/02/2016 12/02/2016 46,90** -12-562,80 178 COLLEGAMENTO 036213007735 SCISSIONE DEI 25/01/2016 268 24/02/2016 12/02/2016 55,10** -12-661,20 178 COLLEGAMENTO 036213007735 SCISSIONE DEI 25/01/2016 265 24/02/2016 12/02/2016 104,40** -12-1.252,80 213 COLLEGAMENTO 036213009279 SCISSIONE DEI 25/01/2016 266 24/02/2016 12/02/2016 19,15** -12-9,80 213 COLLEGAMENTO 036213009279 SCISSIONE DEI 25/01/2016 253 24/02/2016 12/02/2016 53,42** -12-641,04 192 COLLEGAMENTO 0362997133 SCISSIONE DEI 25/01/2016 253 24/02/2016 12/02/2016 49,80** -12-597,60 180 COLLEGAMENTO 0362919288 SCISSIONE DEI 25/01/2016 253 24/02/2016 12/02/2016 49,80** -12-597,60 181 COLLEGAMENTO 0362997666 SCISSIONE DEI 25/01/2016 253 24/02/2016 12/02/2016 62,00** -12-744,00 196 COLLEGAMENTO 036213009280 SCISSIONE DEI 25/01/2016 253 24/02/2016 12/02/2016 102,00** -12-1.4,00 185 COLLEGAMENTO 036213007734 SCISSIONE DEI 25/01/2016 256 24/02/2016 12/02/2016 83,60** -12-1.003,20 177 COLLEGAMENTO 0362943212 SCISSIONE DEI 25/01/2016 253 24/02/2016 12/02/2016 238,49** -12-2.861,88 191 COLLEGAMENTO 0362974104 SCISSIONE DEI 25/01/2016 253 24/02/2016 12/02/2016 232,85** -12-2.794,20 Stampato il 15/04/2016 Pagina 15 di 24 *(d)