SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi da capitale Altre spese Totale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 101 102 103 104 105 106 107 108 109 100 01 Organi istituzionali 1.038.170,00 120.000,00 2.459.940,37 977.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00 4.831.485,37 02 Segreteria generale 3.086.019,00 0,00 269.187,03 34.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.389.825,03 03 Gestione economica, finanziaria, 1.663.110,00 734.057,99 846.324,94 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.248.492,93 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 22.405.332,71 22.405.332,71 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 147.735,59 0,00 0,00 0,00 228.412,96 0,00 0,00 376.148,55 06 Ufficio tecnico 1.129.930,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217.930,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 263.048,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.048,13 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 10 Risorse umane 743.115,00 0,00 117.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860.375,00 11 Altri servizi generali 4.887.767,00 802.000,00 1.659.714,19 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415.852,18 8.766.333,37 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 12.548.111,00 1.656.057,99 5.851.210,25 1.016.994,00 0,00 0,00 228.412,96 0,00 24.058.184,89 45.358.971,09 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 02 Casa circondariale ed altri servizi TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 1.644.000,00 0,00 301.559,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945.559,76 02 Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 1.644.000,00 0,00 301.559,76 0,00 1.945.559,76
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi da capitale Altre spese Totale 101 102 103 104 105 106 107 108 109 100 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione 0,00 0,00 5.166.212,73 6.207,30 0,00 0,00 1.461.264,96 0,00 743.000,00 7.376.684,99 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all'istruzione 208.410,00 0,00 464.740,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.150,42 07 Diritto allo studio 279.860,00 0,00 0,00 1.838.070,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.117.930,02 TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 488.270,00 0,00 5.630.953,15 1.844.277,32 0,00 0,00 1.461.264,96 0,00 743.000,00 10.167.765,43 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 523.930,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.930,97 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 0,00 0,00 112.450,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.450,00 06 TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e culturali MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 636.380,97 100.00 0,00 736.380,97 01 Sport e tempo libero 237.440,00 0,00 17.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.440,00 02 Giovani 0,00 0,00 44.000,00 231.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.200,00 TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 237.440,00 0,00 61.000,00 236.20 0,00 534.640,00 07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 708.070,00 47.820,00 819.379,11 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 1.631.269,11 TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 708.070,00 47.820,00 819.379,11 30.00 26.000,00 1.631.269,11
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi da capitale Altre spese Totale 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 101 102 103 104 105 106 107 108 109 100 01 Urbanistica e assetto del territorio 180.780,00 0,00 144.852,63 2.010,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.643,29 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 09 TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 180.780,00 0,00 144.852,63 2.010,66 327.643,29 01 Difesa del suolo 1.729.533,00 189.065,00 482.856,75 30.668,00 0,00 0,00 159.093,12 0,00 0,00 2.591.215,87 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 509.730,00 0,00 1.014.155,35 57.394,95 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.586.280,30 03 Rifiuti 174.590,00 0,00 2.643,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.233,80 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 434.615,00 24.140,00 312.175,06 3.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774.847,06 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2.848.468,00 213.205,00 1.811.830,96 91.979,95 0,00 0,00 159.093,12 0,00 5.000,00 5.129.577,03 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 00 Trasporto ferroviario 00 Trasporto pubblico locale 338.970,00 0,00 27.960.699,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 28.300.169,32 00 Trasporto per vie d'acqua 00 Altre modalità di trasporto 00 Viabilità e infrastrutture stradali 7.057.314,00 544.382,57 14.411.455,13 55.500,00 0,00 0,00 1.277.901,90 0,00 165.851,87 23.512.405,47 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 7.396.284,00 544.382,57 42.372.154,45 55.500,00 0,00 0,00 1.277.901,90 0,00 166.351,87 51.812.574,79
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi da capitale Altre spese Totale 101 102 103 104 105 106 107 108 109 100 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 10 Sistema di protezione civile 331.590,00 0,00 110.767,78 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472.357,78 10 Interventi a seguito di calamità naturali TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 331.590,00 0,00 110.767,78 30.00 0,00 472.357,78 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 20 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 20 Interventi per la disabilità 198.100,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898.100,00 20 Interventi per gli anziani 20 Interventi per soggetti a rischio di esclusione 0,00 0,00 42.300,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.300,00 20 Interventi per le famiglie 20 Interventi per il diritto alla casa 20 Programmazione e governo della rete dei servizi 0,00 0,00 47.545,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.545,72 20 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20 Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 198.100,00 0,00 439.845,72 487.00 0,00 1.124.945,72 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 30 Servizio sanitario regionale - finanziamento 30 Servizio sanitario regionale - finanziamento 30 Servizio sanitario regionale - finanziamento 30 Servizio sanitario regionale - restituzione 30 Ulteriori spese in materia sanitaria TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi da capitale Altre spese Totale 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 101 102 103 104 105 106 107 108 109 100 40 Industria, e PMI e Artigianato 335.295,00 0,00 1.451,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.746,84 40 Commercio - reti distributive - tutela dei 40 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 9.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.250,00 40 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 1.077.253,38 96.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174.013,38 15 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 335.295,00 0,00 1.078.705,22 106.01 0,00 1.520.010,22 50 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 4.198.896,00 443.705,00 4.204.989,03 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.867.590,03 50 Formazione professionale 1.695.630,00 0,00 14.392.113,45 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.152.743,45 50 Sostegno all'occupazione 16 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 5.894.526,00 443.705,00 18.597.102,48 85.00 0,00 25.020.333,48 60 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 996.350,00 0,00 179.973,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176.323,02 60 Caccia e pesca 0,00 0,00 270.132,46 44.385,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.517,86 17 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 996.350,00 0,00 450.105,48 44.385,40 1.490.840,88 70 Fonti energetiche 0,00 0,00 35.926,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.926,64 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 35.926,64 0,00 35.926,64
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi da capitale Altre spese Totale 18 MISSIONE 18 - Relazione con le altre autonomie territoriali e locali 101 102 103 104 105 106 107 108 109 100 80 Relazioni con le altre autonomie TOTALE MISSIONE 18 - Relazione con le altre autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 90 Relazioni internazionali e Cooperazione allo TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 485.000,00 485.000,00 00 Sfondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 6.695.000,10 6.695.000,10 00 Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 7.180.000,10 7.180.000,10 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 00 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 00 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni 00 Restituzione anticipazioni di tesoreria TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi da capitale Altre spese Totale 101 102 103 104 105 106 107 108 109 100 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 90 Servizi per conto terzi - partite di giro 90 Anticipazione per il finanziamento del sistema TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi TOTALE MACROAGGREGATI 33.807.284,00 2.905.170,56 78.341.774,60 4.129.357,33 0,00 0,00 3.126.672,94 0,00 32.178.536,86 154.488.796,29
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ARMONIZZATO PER L ESERCIZIO 2013/2015 PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Tributi in conto capitale a carico Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti Trasferimenti in Altre spese in Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di Concessione crediti incremento di Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 201 202 203 204 205 200 301 302 303 300 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 0,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.00 03 Gestione economica, finanziaria, 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 2.077.336,76 0,00 0,00 0,00 2.077.336,76 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Ufficio tecnico 0,00 15.000,00 0,00 0,00 165.000,00 180.00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 63.500,00 0,00 0,00 0,00 63.50 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00 2.537.836,76 0,00 0,00 165.000,00 2.702.836,76 0,00 0,00 0,00 0,00 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 02 Casa circondariale ed altri servizi TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 0,00 34.710,20 0,00 0,00 0,00 34.710,20 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 34.710,20 0,00 0,00 0,00 34.710,20 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Tributi in conto capitale a carico Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti Trasferimenti in Altre spese in Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di Concessione crediti incremento di Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 300 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione 0,00 5.658.994,05 100.000,00 100.000,00 0,00 5.858.994,05 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all'istruzione 07 Diritto allo studio TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 5.658.994,05 100.000,00 100.000,00 0,00 5.858.994,05 0,00 0,00 0,00 0,00 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.00 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 06 TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e culturali MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.00 01 Sport e tempo libero 02 Giovani TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Tributi in conto capitale a carico Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti Trasferimenti in Altre spese in Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di Concessione crediti incremento di Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 201 202 203 204 205 200 301 302 303 300 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 45.504,00 0,00 0,00 45.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 09 TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 45.504,00 0,00 0,00 45.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Difesa del suolo 0,00 2.634.781,36 1.070.400,00 0,00 0,00 3.705.181,36 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 1.286.900,00 75.000,00 0,00 0,00 1.361.90 03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 466.491,46 134.703,49 0,00 0,00 601.194,95 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 4.998,71 0,00 0,00 0,00 4.998,71 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 4.393.171,53 1.280.103,49 0,00 0,00 5.673.275,02 0,00 0,00 0,00 0,00 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 34.012.178,44 586.676,59 1.042.323,41 17.089.070,46 52.730.248,90 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 34.012.178,44 586.676,59 1.042.323,41 17.089.070,46 52.730.248,90 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Tributi in conto capitale a carico Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti Trasferimenti in Altre spese in Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di Concessione crediti incremento di Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 300 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 02 Interventi a seguito di calamità naturali TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 02 Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento 06 Servizio sanitario regionale - restituzione 07 Ulteriori spese in materia sanitaria TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Tributi in conto capitale a carico Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti Trasferimenti in Altre spese in Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di Concessione crediti incremento di Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 201 202 203 204 205 200 301 302 303 300 01 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 1.640.226,16 0,00 0,00 1.640.226,16 02 Commercio - reti distributive - tutela dei 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 15 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 1.640.226,16 0,00 0,00 1.640.226,16 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 02 Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione 16 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 02 Caccia e pesca 0,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Tributi in conto capitale a carico Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti Trasferimenti in Altre spese in Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di Concessione crediti incremento di Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18 MISSIONE 18 - Relazione con le altre autonomie territoriali e locali 201 202 203 204 205 200 301 302 303 300 01 Relazioni con le altre autonomie TOTALE MISSIONE 18 - Relazione con le altre autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 02 Sfondo svalutazione crediti 03 Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Tributi in conto capitale a carico Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti Trasferimenti in Altre spese in Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di Concessione crediti incremento di Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 300 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - partite di giro 02 Anticipazione per il finanziamento del sistema TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 46.790.298,98 2.012.284,08 1.142.323,41 17.254.070,46 67.198.976,93 1.640.226,16 0,00 0,00 1.640.226,16
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ARMONIZZATO PER L ESERCIZIO 2013/2015 PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso prestiti a breve termine Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso di altre forme di indebitamento Totale 401 402 403 404 400 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ARMONIZZATO PER L ESERCIZIO 2013/2015 PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso prestiti a breve termine Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso di altre forme di indebitamento Totale 701 702 700 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - partite di giro 12.439.968,00 333.032,00 12.773.000,00 02 Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 12.439.968,00 333.032,00 12.773.000,00