A.E.M. TIRANO PROMO S.r.l. Codice fiscale

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1 BILANCIO ESERCIZIO 2010

2 A.E.M. TIRANO PROMO S.r.l. Codice fiscale Partita iva VIA SANT'AGOSTINO TIRANO SO Numero R.E.A Registro Imprese di SONDRIO n Capitale Sociale ,00 i.v. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2010 Gli importi presenti sono espressi in unità di euro STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/ /12/2009 A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI I) parte già richiamata 0 0 II) parte non richiamata 0 0 A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 0 0 B) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Immobilizzazioni immateriali ) -Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Immobilizzazioni materiali ) -Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 0 B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 0 0 II) CREDITI : 1) Esigibili entro l'esercizio successivo Bilancio di esercizio al 31/12/2010 Pagina 1

3 II TOTALE CREDITI : III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0 0 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI 0 0 TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/ /12/2009 A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 III) Riserve di rivalutazione 0 0 IV) Riserva legale V) Riserve statutarie 0 0 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII) Altre riserve (1) VIII) Utili (perdite) portati a nuovo (12.644) 0 IX) Utile (perdita) dell' esercizio (25.843) A TOTALE PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 0 0 D)DEBITI 1) Esigibili entro l'esercizio successivo D TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI 0 0 TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO Bilancio di esercizio al 31/12/2010 Pagina 2

4 CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/2009 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Altri ricavi e proventi b) Altri ricavi e proventi TOTALE Altri ricavi e proventi A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 7) per servizi ) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali b) ammortamenti immobilizzioni materiali TOTALE ammortamenti e svalutazioni: ) oneri diversi di gestione B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (25.566) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanziari (non da partecipazioni) d) proventi finanziari diversi dai precedenti: d4) da altri 73 0 d TOTALE proventi finanziari diversi dai precedenti: TOTALE Altri proventi finanziari (non da partecipazioni) ) interessi e altri oneri finanziari da: d) debiti verso banche TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: Bilancio di esercizio al 31/12/2010 Pagina 3

5 ±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZ. 66 (277) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari c) altri proventi straordinari TOTALE Proventi straordinari TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 1 0 A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE (25.843) 23) Utile (perdite) dell'esercizio (25.843) Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili. Bilancio di esercizio al 31/12/2010 Pagina 4

6 A.E.M. TIRANO PROMO S.r.l. Codice fiscale Partita iva VIA SANT'AGOSTINO TIRANO SO Numero R.E.A Registro Imprese di SONDRIO n Capitale Sociale ,00 i.v. Nota integrativa abbreviata ex Art bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2010 Gli importi presenti sono espressi in unità di euro PREMESSA Signori Soci, il bilancio chiuso al è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali aggiornati dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell art. 2423, comma 5, c.c.: lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una Riserva per arrotondamenti in unità di euro, iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari; i dati della nota integrativa sono espressi in euro. In particolare: la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell attivo e del passivo; i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza; per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Si precisa inoltre che: ai sensi dell art bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi; ai sensi del disposto dell art ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall art del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall art del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico; la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza Bilancio di esercizio al 31/12/2010 Pagina 5

7 dover effettuare alcun adattamento; non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; non vi sono elementi dell attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall art bis, comma 6, del codice civile: 1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria; 2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria. La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell articolo 2423, comma 1, del codice civile. Sez. 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall art del codice civile. B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell art del codice civile. In dettaglio: I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell attivo del bilancio in considerazione della loro utilità pluriennale. L ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili. I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell ingegno sono iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di 3 esercizi. Il costo del software è ammortizzato in 3 esercizi. L immobilizzazione che alla data di chiusura dell esercizio sia durevolmente di valore inferiore è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario. B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è stato rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito prospetto (vedi sezione 23). Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui Bilancio di esercizio al 31/12/2010 Pagina 6

8 si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: Attrezzature industriali e commerciali 27% Nel caso in cui, indipendentemente dall ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell esercizio di acquisizione. B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Nell attivo del bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie. C) ATTIVO CIRCOLANTE C) I Rimanenze Nell attivo del bilancio non sono iscritte voci di rimanenze. C) II Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. L ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all entità dei rischi relativi a specifici crediti in sofferenza, sia all entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all esperienza del passato. C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Nell attivo del bilancio non sono iscritte attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. C) IV Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, presentate al s.b.f., vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di credito facendo riferimento alla data della contabile bancaria. Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale. Fondi per rischi e oneri Non sono iscritti fondi per rischi e oneri. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Non sono iscritte voci di trattamento di fine rapporto. Bilancio di esercizio al 31/12/2010 Pagina 7

9 Debiti I debiti sono iscritti al valore nominale. Costi e Ricavi I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. Imposte L onere per imposte sul reddito, di competenza dell esercizio, è determinato in base alla normativa vigente. Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori dell attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali. In particolare le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga. Operazioni ed eventi straordinari In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che nel corso del 2010 non si sono verificati eventi straordinari né operazioni di carattere straordinario. Sez. 4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE Sez. 4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO Codice Bilancio B I 01 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI Descrizione IMMATERIALI Immobilizzazioni immateriali Consistenza iniziale Incrementi 0 Decrementi 0 Arrotondamenti (+/-) 0 Consistenza finale La consistenza della voce è riferita alla costruzione del sito internet e alle spese di costituzione. Codice Bilancio B I 02 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI Descrizione IMMATERIALI -Fondo ammortamento immob. immateriali Consistenza iniziale Incrementi Decrementi 0 Arrotondamenti (+/-) 0 Consistenza finale Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni immateriali risulta incrementato di Euro 1.371,15 per le quote ammortamento stanziate nell esercizio. Bilancio di esercizio al 31/12/2010 Pagina 8

10 Codice Bilancio B II 01 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI Descrizione MATERIALI Immobilizzazioni materiali Consistenza iniziale Incrementi 0 Decrementi 0 Arrotondamenti (+/-) 0 Consistenza finale La voce è riferita all esistenza di beni materiali occorrenti alla gestione dell attività tipica della società. Codice Bilancio B II 02 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI Descrizione MATERIALI -Fondo ammortamento immob. materiali Consistenza iniziale Incrementi Decrementi 0 Arrotondamenti (+/-) 0 Consistenza finale Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato di Euro per le quote di ammortamento stanziate nell esercizio. Codice Bilancio C II 01 Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Arrotondamenti (+/-) 1 Consistenza finale La consistenza della voce è data da: crediti verso clienti per fatture emesse non riscosse 1.500,00; crediti tributari ,13. Codice Bilancio C IV Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE Consistenza iniziale 0 Incrementi Decrementi Arrotondamenti (+/-) 0 Consistenza finale L incremento delle disponibilità liquide si riferisce al c/c bancario ordinario attivo. Bilancio di esercizio al 31/12/2010 Pagina 9

11 Sez. 4 - FONDI E T.F.R. Non esistono accantonamenti per fondi e oneri. Sez. 4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO Codice Bilancio D 01 Descrizione DEBITI Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi 0 Decrementi Arrotondamenti (+/-) 0 Consistenza finale 0 Il valore iniziale è riferito al debito verso banche per c/c ordinario. Nel corso dell esercizio il debito è stato azzerato e il conto trova collocazione tra le poste attive. Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. Il capitale sociale non risulta movimentato. La perdita dell esercizio precedente di ,92 è stata coperta in parte mediante l utilizzo della riserva straordinaria ( ,00) e la riserva legale ( 1.630,49); la restante parte è stata rinviata all esercizio successivo. L esercizio corrente chiude con un utile di 3.166,68. Capitale Sociale Riserva di Utili Riserva di Utili Codice Bilancio A I A IV A VII Descrizione Capitale Riserva legale Altre riserve All inizio dell esercizio precedente Destinazione del risultato d esercizio Attribuzione di dividendi (,0000 per azione) Altre destinazioni Altre variazioni Risultato dell esercizio precedente Alla chiusura dell esercizio precedente Destinazione del risultato d esercizio Attribuzione di dividendi (,0000 per azione) Altre destinazioni Altre variazioni Risultato dell esercizio corrente Alla chiusura dell esercizio corrente Bilancio di esercizio al 31/12/2010 Pagina 10

12 Risultato d'esercizio Risultato d'esercizio Codice Bilancio A VIII A IX TOTALI Descrizione Utili (perdite) Utile (perdita) portati a nuovo dell' esercizio All inizio dell esercizio precedente Destinazione del risultato d esercizio Attribuzione di dividendi (,0000 per azione) Altre destinazioni Altre variazioni Risultato dell esercizio precedente Alla chiusura dell esercizio precedente Destinazione del risultato d esercizio Attribuzione di dividendi (,0000 per azione) Altre destinazioni Altre variazioni Risultato dell esercizio corrente Alla chiusura dell esercizio corrente Sez. 5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI La società non detiene alcuna partecipazione. Sez. 6 - CREDITI E DEBITI Sez. 6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORI A 5 ANNI I crediti e i debiti presenti in bilancio sono esigibili entro l esercizio successivo. Sez. 6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI Non esistono debiti con garanzie reali. Sez. 6 - DEBITI PER AREA GEOGRAFICA La ripartizione dei ricavi per area geografica non rileva in quanto gli stessi sono tutti prodotti nella Provincia della sede legale. Sez. 6 - EFFETTI VARIAZIONE CAMBI (Art numero 6-bis) Non vi sono crediti e debiti in valuta. Bilancio di esercizio al 31/12/2010 Pagina 11

13 Sez. 6 - CREDITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE (Art numero 6-ter) Non esistono crediti con obbligo di retrocessione a termine. Sez. 6 - DEBITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE (Art numero 6-ter) Non esistono debiti con obbligo di retrocessione a termine. Sez. 7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità: Capitale Sociale Riserva di Utili Riserva di Utili Codice Bilancio A I A IV A VII Descrizione Capitale Riserva legale Altre riserve Valore da bilancio Possibilità di utilizzazione ¹ A B C Quota disponibile Di cui quota non distribuibile Di cui quota distribuibile Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi Per copertura perdite Per distribuzione ai soci Per altre ragioni Risultato d'esercizio Risultato d'esercizio Codice Bilancio A VIII A IX TOTALI Descrizione Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell' esercizio Valore da bilancio Possibilità di utilizzazione ¹ A B Quota disponibile Di cui quota non distribuibile Di cui quota distribuibile Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi Per copertura perdite Per distribuzione ai soci Per altre ragioni ¹ LEGENDA A = per aumento di capitale B = per copertura perdite C = per distribuzione ai soci Bilancio di esercizio al 31/12/2010 Pagina 12

14 Sez. 8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE Nel corso dell esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell attivo dello stato patrimoniale. Sez PROVENTI DA PARTECIPAZIONI La società non ha conseguito, nel corso dell esercizio, alcun provento da partecipazione. Sez AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società. Sez ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA' La Società non ha emesso strumenti finanziari. Sez. 19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI Non esistono finanziamenti effettuati dai soci. Sez PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES Non esistono patrimoni destinati a specifico affare. Sez FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES Non esistono finanziamenti destinati a specifico affare. Sez CONTRATTI DI LEASING La Società non ha in essere contratti di leasing. Sez. 22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis) Nel corso dell esercizio la società non ha effettuato operazioni con parti correlate che siano state concluse a condizioni di mercato non normale. Sez. 22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter) La società non ha concluso accordi fuori bilancio i cui rischi o benefici siano significativi ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria ed abbiano impatto sul risultato economico della società. Bilancio di esercizio al 31/12/2010 Pagina 13

15 Sez PROSPETTI DA LEGGI FISCALI La Società non ha effettuato rivalutazioni. PRIVACY Privacy avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, Allegato B), D.Lgs , n. 196) La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha redatto (o aggiornato) il Documento Programmatico sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza. ARTICOLO 2497 BIS c.c. Informativa ai sensi del bis C.C. In ottemperanza all art bis, comma 4, si segnala che l attività della società non è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti. RENDICONTI FINANZIARI Rendiconto finanziario consolidato che espone variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria in termini di variazione di capitale circolante netto per l'esercizio chiuso al 31/12/2010 Voce Euro Migliaia FONTI DI FINANZIAMENTO: Utile dell'esercizio (perdita dell'esercizio) 3.166,68 - Ammortamento e svalutazioni delle immobilizzazioni materiali Capitale circolante netto utilizzato dalla gestione reddituale AUMENTO DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 6.224, , ,38 AUMENTI (DIMINUZIONI) NEI COMPONENTI IL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO Bilancio di esercizio al 31/12/2010 Pagina 14

16 Attività a breve: - Disponibilità liquide ,70 - Crediti verso clienti a breve termine (al netto fondi rischi) ,00 - Attività finanziarie e diverse a breve termine 1.869, ,65 Passività a breve termine: - Debiti tributari 19,73 19,73 AUMENTI 9.391,38 Rendiconto finanziario dei flussi di liquidità al Euro Migliaia GESTIONE REDDITUALE Utile netto (perdita) dell esercizio 3.166,68 Bilancio di esercizio al 31/12/2010 Pagina 15

17 Ammortamenti 6.224,70 Aumento crediti verso clienti a breve termine Diminuzione crediti verso clienti a breve termine 4.800,00 Aumento attività finanziarie e diverse a breve termine ,95 Diminuzione attività finanziarie e diverse a breve termine 0,00 Aumento debiti tributari -19,73 Diminuzione debiti tributari Liquidità generata dalla gestione reddituale 0, ,70 ATTIVITA DI FINANZIAMENTO Liquidità generata in attività di finanziamento AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITA Cassa e banche attive al netto delle passive - inizio esercizio Cassa e banche attive al netto delle passive - fine esercizio 0, , , ,12 Differenza ,70 Bilancio di esercizio al 31/12/2010 Pagina 16

18 CONCLUSIONI ALTRE INFORMAZIONI Nell esercizio la società ha contribuito alla programmazione e realizzazione dell evento per la ricorrenza dei 100 anni della Ferrovia Retica del Bernina, oltre ad altre manifestazioni socio-culturali nel territorio del Tiranese. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell esercizio. L esposizione dei valori richiesti dall art bis del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. Relativamente all utile di esercizio di 3.166,68 l organo amministrativo propone: - l accantonamento a riserva legale per l intero importo e successivamente provvedere alla riduzione della perdita riportata mediante utilizzo delle riserva legale creata. Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al e la proposta di destinazione dell utile sopra indicato. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie. Tirano, 18 marzo 2011 L ORGANO AMMINISTRATIVO (Tresoldi Fabrizio) Bilancio di esercizio al 31/12/2010 Pagina 17

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