Sede in Roma, Viale di Villa Grazioli, 1 C.F P.IVA ********* BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

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1 SPORT SENZA FRONTIERE ONLUS Sede in Roma, Viale di Villa Grazioli, 1 C.F P.IVA ********* BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 STATO PATRIMONIALE (importi in unità di euro) ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI: I - Immobilizzazioni immateriali: a) fondo ammortamento Immobilizzazioni immateriali nette (I) II - Immobilizzazioni materiali: a) fondo ammortamento Immobilizzazioni materiali nette (II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) C) ATTIVO CIRCOLANTE: II Crediti: a) di cui esigibili entro l esercizio successivo Totale Crediti (II) IV - Disponibilità liquide: a) cassa b) conti correnti bancari Totale Disponibilità liquide (IV) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI ATTIVI a) ratei attivi TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) TOTALE GENERALE ATTIVO

2 STATO PATRIMONIALE (importi in unità di euro) PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO: VIII Utili esercizi precedenti IX Risultato dell'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) D) DEBITI - esigibili entro l esercizio successivo: a) verso Banche b) verso Fornitori c) verso Erario d) verso Altri TOTALE DEBITI (D) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI a) ratei passivi 0 34 b) risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) TOTALE GENERALE PASSIVO

3 CONTO ECONOMICO (importi in unità di euro) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012 A) PROVENTI 1) Ricavi istituzionali: a) Fondo a destinazione vincolata b) Contributi c) Raccolta fondi d) Tesseramento ) Altri ricavi e proventi 52 3 TOTALE RICAVI E PROVENTI (A) B) COSTI: 6) per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) per servizi: ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) accantonamento per TFR Totale costi per il personale (9) ) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento immobilizzazioni immateriali b) ammortamento immobilizzazioni materiali Totale ammortamenti e svalutazioni (10) ) oneri diversi di gestione TOTALE COSTI (B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ) altri proventi finanziari: d) interessi attivi ) interessi ed altri oneri finanziari TOTALE (16-17) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: 20) proventi ) oneri TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) ) UTILE (PERDITA) DELL ESERCIZIO

4 NOTA INTEGRATIVA Signori Soci, il bilancio di esercizio che si sottopone alla Vostra approvazione é stato redatto in ottemperanza alla normativa del codice civile ed é costituito dallo Stato Patrimoniale, conforme allo schema previsto agli articoli 2424 e 2424 bis del codice civile, dal Conto Economico di cui agli articoli 2425 e 2425 bis e dalla presente Nota Integrativa ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile. Tale bilancio, peraltro, é stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis del codice civile, non avendo superato almeno due dei limiti ivi indicati e, nello schema predisposto, giusta il disposto dell'articolo 2423-ter, comma n. 5, del codice civile sono stati indicati gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio Il bilancio si chiude con una perdita di dopo aver effettuato ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per e delle immobilizzazioni immateriali per REGOLE DI CONTABILIZZAZIONE E DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO SECONDO LE PRESCRIZIONI DELL AMMINISTRAZIONE FISCALE L Associazione, in quanto ente non commerciale, è tenuto all osservanza delle particolari disposizioni previste dalla legge (art. 144 del TUIR così come modificato dall art. 3 del D.Lgs. del 4 dicembre 1997, n. 460) in materia di determinazione del reddito imponibile. Dato, però, che l Associazione svolge anche un attività di natura commerciale si è avuto riguardo, nell amministrazione contabile e fiscale, al rispetto delle prescrizioni contemplate dalle normative vigenti. In particolare, in sede di inizio attività ci si è avvalsi della facoltà prevista dal regime agevolato ex Legge 398/91 di determinare ai fini IRES ed IRAP, il reddito imponibile in modo forfetario applicando il coefficiente stabilito dall art. 2, c.5 della medesima Legge. ************** - 4 -

5 Nel seguito si espone una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto (importi in migliaia di euro). ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012 A. RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI: Ricavi istituzionali B. ALTRI RICAVI E PROVENTI 0 0 C. VALORE DELLA PRODUZIONE TOTALE Consumi di materie e acquisto servizi esterni: Acquisti di merci -6-4 Servizi Canoni di locazione 0 0 Altri oneri di gestione -6-1 D. VALORE AGGIUNTO Costo del lavoro E. MARGINE OPERATIVO LORDO Ammortamenti e accantonamenti -9-5 F. RISULTATO OPERATIVO Oneri finanziari -1 0 Proventi finanziari 1 1 G. RISULTATO ANTE PARTITE STRAORDINARIE E IMPOSTE Saldo partite straordinarie 1 0 Imposte dell esercizio 0 0 UTILE NETTO (PERDITA) DELL ESERCIZIO

6 CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2013, in osservanza dell'articolo 2426 del codice civile, sono i seguenti. Immobilizzazioni materiali e immateriali Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte al costo di acquisto e l'importo é stato sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di tali beni. Crediti I crediti sono stati valutati secondo il valore presumibile di realizzazione. Ratei e risconti Sono iscritte in tali voci quote di costo e proventi comuni a due o più esercizi al fine di realizzare il principio della competenza temporale. Debiti I debiti sono iscritti al valore nominale. Moneta di conto Il bilancio dell Associazione è redatto in unità di euro, moneta di conto della contabilità sociale

7 COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO B. IMMOBILIZZAZIONI Al proposito l organo amministrativo rileva che, nonostante si sia redatto il bilancio in forma abbreviata e, ai sensi dell'art bis co. n. 3 del codice civile, non sussista l'obbligo di indicare nella nota integrativa i movimenti delle immobilizzazioni con le specificazioni di cui all'art co. n. 2 del codice civile, per chiarezza espositiva si sono fornite ugualmente delle spiegazioni in merito alla composizione di tale voce. Si precisa che l ammortamento delle immobilizzazioni materiali acquisite nell esercizio è ridotto della metà per tener conto del minor utilizzo dei cespiti e non, quindi, per effetto di valutazioni di carattere fiscale. B.I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE : (anno ) Costo storico Acquisti dell esercizio Fondo amm.to % amm.to Amm.to 2013 Fondo amm.to Residuo amm.le Software % Sito Internet % B.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE: (anno ) Costo storico Acquisti dell esercizio Fondo amm.to % amm.to Amm.to 2013 Fondo amm.to Residuo amm.le Macchine ufficio elettroniche % Computers % Automezzi % TOTALE GENERALE C. ATTIVO CIRCOLANTE II. CREDITI: (anno 2012: 399) L'importo dei crediti, é composto per 443 da crediti verso l Erario e per da crediti verso Altri

8 Crediti verso Erario Acconto Imposta patrimoniale 39 Erario c/ritenute Interessi attivi 50 Erario c/ritenute Crediti verso Altri Acconto INAIL 113 Acconti da definire 103 Fornitori IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE: (anno 2012: ) Cassa Banca di Credito Cooperativo Banca Sella Unicredit

9 PATRIMONIO E PASSIVO A. PATRIMONIO NETTO: (anno 2012: ) Patrimonio netto Risultato dell esercizio Patrimonio netto D. DEBITI: (anno 2012: 7.053) La voce include i debiti verso Banche per 420, Erario per e verso Altri per Debiti verso Banche Debiti v/carte di credito Debiti verso Erario IRPEF c/dipendenti 786 IRPEF c/ ritenute d acconto Debiti verso Altri Debiti verso Soci 106 Debiti verso INPS Debiti verso INAIL

10 COMMENTO ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO A. VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Ricavi istituzionali: (anno 2012: ) Tesseramento 500 Fondo a destinazione vincolata Proventi raccolta fondi La voce Fondo a destinazione vincolata si riferisce alla quota di competenza 2013 delle somme erogate dalla Fondazione Vodafone per complessivi euro relativamente al progetto La città dello Sport Senza Frontiere. Le erogazioni sono avvenute in data 02 marzo 2012 per euro e in data 31 maggio 2012 per euro La durata del progetto è biennale e le somme effettivamente spese nell esercizio 2013 sono state opportunamente rendicontate e rappresentate in un apposito prospetto per centro di costo. COSTI DELLA PRODUZIONE 6. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: (anno 2012: 3.796) La voce è comprensiva dei costi di acquisto, al netto di resi sconti e abbuoni, di materie prime, sussidiarie ed attrezzatura di facile consumo

11 Materiali di consumo 35 Carburanti Acquisto beni < 516,46 euro 215 Spese accessorie Gare/Eventi Servizi: (anno 2012: ) La voce, comprende gli oneri per l'acquisizione di servizi e prestazioni di varia natura. Collaborazioni Compensi a professionisti Viaggi e trasferte Postali 287 Alberghi e ristoranti 52 Telefoniche 22 Assicurazioni Spese per manifestazioni Manutenzioni 811 Trasporti 248 Servizi vari di terzi Costi per godimento beni di terzi: 264 (anno 2012: 0) Noleggi Costi per il personale: (anno 2012: ) Salari e stipendi Oneri sociali Acc.to T.F.R

12 10. Ammortamenti e svalutazioni: (anno 2012: 5.100) La voce è composta dagli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, per 1.557, e materiali per Per il dettaglio si rinvia alle informazioni già fornite a commento delle corrispondenti voci dello stato patrimoniale. 14. Oneri diversi di gestione: (anno 2012: 804) Cancelleria e tipografia Imposte e tasse indeducibili 86 Riviste e giornali 435 Spese accessorie raccolta fondi 75 Arrotondamenti passivi 10 Varie Altri proventi finanziari: 622 (anno 2012: 664) Interessi attivi su conti correnti Interessi e altri oneri finanziari: 942 (anno 2012: 371) Interessi passivi 145 Spese bancarie * * * La differenza tra il valore e costi della produzione evidenzia un risultato negativo di Per effetto del risultato negativo della gestione finanziaria pari ad 320 e del risultato positivo di quella straordinaria pari ad si produce una perdita d esercizio di Roma, Il Segretario Il Presidente

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