PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI"

Transcript

1 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Segreteria generale , , , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gestione economica, finanziaria, programmazione e , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 provveditorato 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0, ,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ufficio tecnico ,69 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Statistica e sistemi informativi 404,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404, Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 1.10 Risorse umane , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Altri servizi generali , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 2 Missione 2 Giustizia 2.01 Uffici giudiziari 2.02 Casa circondariale e altri servizi 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia Missione 2 Giustizia 3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Polizia locale e amministrativa , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 978, , Sistema integrato di sicurezza urbana 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 978, ,02 Stampato il 14/04/2015 Pagina 1 di 7

2 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Istruzione prescolastica 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 270, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Edilizia scolastica 4.04 Istruzione universitaria 4.05 Istruzione tecnica superiore 4.06 Servizi ausiliari all istruzione 0,00 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Diritto allo studio 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 270, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e culturali 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle culturali Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e culturali 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Sport e tempo libero 0,00 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Giovani 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 7 Missione 7 Turismo 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Politica regionale unitaria per il turismo Stampato il 14/04/2015 Pagina 2 di 7

3 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Missione 7 Turismo 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Urbanistica e assetto del territorio , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 411, , Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 economico-popolare 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,45 9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Difesa del suolo 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rifiuti 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, , Servizio idrico integrato 0,00 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 forestazione 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, ,31 10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 104,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104, Altre modalità di trasporto Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 Stampato il 14/04/2015 Pagina 3 di 7

4 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 11 Missione 11 Soccorso civile Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Interventi a seguito di calamità naturali Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile Missione 11 Soccorso civile 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 170, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Interventi per la disabilità 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Interventi per gli anziani 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Interventi per le famiglie , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Interventi per il diritto alla casa Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Cooperazione e associazionismo Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 13 Missione 13 Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo Stampato il 14/04/2015 Pagina 4 di 7

5 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Ulteriori spese in materia sanitaria Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Missione 13 Tutela della salute 14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività Industria PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica utilità Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività Missione 14 Sviluppo economico e competitività 15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale Sostegno all'occupazione 0,00 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Caccia e pesca Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca Stampato il 14/04/2015 Pagina 5 di 7

6 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni con le altre autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 19 Missione 19 Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Cooperazione territoriale Missione 19 Relazioni internazionali 20 Missione 20 Fondi e accantonamenti Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità Altri Fondi 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 50 Missione 50 Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 obbligazionari Stampato il 14/04/2015 Pagina 6 di 7

7 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Missione 50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 60 Missione 60 Anticipazioni Restituzione anticipazione di tesoreria Missione 60 Anticipazioni Generale , , , ,60 0,00 0, ,00 0, , , ,48 Stampato il 14/04/2015 Pagina 7 di 7

8 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI Tributi in conto capitale a carico Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti in in SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di Concessione crediti per incremento di SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 0, ,32 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0, Segreteria generale 0, ,86 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0, ,86 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0, Ufficio tecnico 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1.08 Statistica e sistemi informativi 0, ,11 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0, Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 1.10 Risorse umane 1.11 Altri servizi generali 0, ,72 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0, Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0, ,87 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Missione 2 Giustizia 2.01 Uffici giudiziari 2.02 Casa circondariale e altri servizi 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia Missione 2 Giustizia 3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Polizia locale e amministrativa 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Sistema integrato di sicurezza urbana 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza Stampato il 14/04/2015 Pagina 1 di 7

9 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI Tributi in conto capitale a carico Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti in in SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di Concessione crediti per incremento di SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Istruzione prescolastica 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri ordini di istruzione non universitaria 0, , ,00 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0, Edilizia scolastica 4.04 Istruzione universitaria 4.05 Istruzione tecnica superiore 4.06 Servizi ausiliari all istruzione 4.07 Diritto allo studio 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 0, , ,00 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e culturali 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0, ,16 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0, Attività culturali e interventi diversi nel settore 0, ,35 0,00 0,00 0, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 culturale 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle culturali Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e culturali 0, ,51 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Sport e tempo libero 0, ,93 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0, Giovani 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0, ,93 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/04/2015 Pagina 2 di 7

10 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI Tributi in conto capitale a carico Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti in in SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di Concessione crediti per incremento di SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE Missione 7 Turismo 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo Missione 7 Turismo 8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Urbanistica e assetto del territorio 0, ,01 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0, Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0, ,01 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Difesa del suolo 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0, ,85 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0, Rifiuti 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, Servizio idrico integrato 0, ,61 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0, Aree protette, parchi naturali, protezione 0, ,99 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 naturalistica e forestazione 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0, ,25 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/04/2015 Pagina 3 di 7

11 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI Tributi in conto capitale a carico Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti in in SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di Concessione crediti per incremento di SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 0, ,54 0,00 0,00 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0, Trasporto per vie d'acqua Altre modalità di trasporto Viabilità e infrastrutture stradali 0, ,25 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0, Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0, ,79 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Missione 11 Soccorso civile Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile Missione 11 Soccorso civile 12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità 0, ,08 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0, Interventi per gli anziani Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie Interventi per il diritto alla casa Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Cooperazione e associazionismo Servizio necroscopico e cimiteriale Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la Stampato il 14/04/2015 Pagina 4 di 7

12 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI Tributi in conto capitale a carico Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti in in SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di Concessione crediti per incremento di SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE famiglia Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0, ,08 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Missione 13 Tutela della salute Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Ulteriori spese in materia sanitaria Politica regionale unitaria per la tutela della salute Missione 13 Tutela della salute 14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività Industria PMI e Artigianato 0, ,96 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0, Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0, ,40 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica utilità Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività Missione 14 Sviluppo economico e competitività 0, , ,40 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale Sostegno all'occupazione Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Stampato il 14/04/2015 Pagina 5 di 7

13 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI Tributi in conto capitale a carico Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti in in SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di Concessione crediti per incremento di SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0, Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni con le altre autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 19 Missione 19 Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Cooperazione territoriale Missione 19 Relazioni internazionali Stampato il 14/04/2015 Pagina 6 di 7

14 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI Tributi in conto capitale a carico Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti in in SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di Concessione crediti per incremento di SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE Missione 20 Fondi e accantonamenti Fondo di riserva Altri Fondi Missione 20 Fondi e accantonamenti Generale 0, , ,40 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Stampato il 14/04/2015 Pagina 7 di 7

15 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso prestiti a breve termine Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso di altre forme di indebitamento Missione 50 Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0, ,00 0, ,00 Missione 50 Debito pubblico 0,00 0, ,00 0, ,00 Stampato il 14/04/2015 Pagina 1 di 1

16 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Missione 99 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro , , , Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 Missione 99 Servizi per conto terzi , , ,05 Stampato il 14/04/2015 Pagina 1 di 1

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 93,67 97,74 66,11 83,34 38,70 1.02 Programma 2: Segreteria generale 84,27 92,56 73,88 77,27 62,55 1.03

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi da

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI 1 di 15 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI 1 di 15 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI 1 di 15 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio di cui di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,33 0,00 1,14 0,00 1,27 0,00 0,62 1.02 Programma 2: Segreteria generale 8,49 0,00 8,48 42,94 10,31

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 102,80 77,06 74,91 85,73 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 99,92 99,26 99,26 0,00 1.03

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio di cui Previsione di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 0,26 1.02 Programma 2: Segreteria generale 0,94 1,02 0,62 1,46 0,62 0,15 1.03 Programma 3:

Dettagli

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

VARIAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

VARIAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 1-800.000,00-800.000,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Dettagli

Totale. 1 di 23. MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. Uscite per conto terzi

Totale. 1 di 23. MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. Uscite per conto terzi 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0102 Segreteria generale 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0104 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

ALLEGATO A9 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ALLEGATO A9 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI ALLEGATO A9 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 143.665,06 9.448,95 284.985,56 22.294,19 460.393,76 1.02 Segreteria generale 386.313,64 57.197,41 254.248,09

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 6.610,14 109.855,16 116.465,30 1.02 Segreteria generale 245.126,09 15.712,96 46.016,32 7.925,06 314.780,43 1.03 Gestione

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 3.292,30 41.967,22 13.707,38 15.870,03 74.836,93 1.02 Segreteria generale 232.792,22 15.907,93 111.534,85 2.90 363.135,00

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 0,00 2.923,72 45.757,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.681,54 1.02 Segreteria generale 401.837,85 21.717,00 194.249,99

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 6.578,41 98.641,39 105.219,80 1.02 Segreteria generale 225.894,48 14.618,14 53.409,11 9.352,44 303.274,17 1.03 Gestione

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 184.291,83 12.011,36 312.502,70 22.150,88 530.956,77 1.02 Segreteria generale 398.945,09 60.529,43 258.419,37 43.489,51

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 7.754,46 3.435,32 136.870,16 148.059,94 1.02 Segreteria generale 1.037,85 20.295,67 163.389,76 26.433,60 18.503,49 229.660,37

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,00 92,90 92,31 100,00 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 99,96 97,44 99,19 31,07

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 102,74 90,99 91,15 89,12 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 102,12 87,62 92,00 34,20

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016 di 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 9.000,00 111.700,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.900,00 2 Segreteria generale 280.200,00 15.600,00

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.576.015,63 1.985.277,50 16.124.258,13 51.372.250,74 0,00 0,00 0,00 0,00 159.259,64

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.268.870,20 1.934.440,35 15.863.403,18 51.353.581,22 0,00 0,00 0,00 0,00 147.748,23

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio di cui di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,11 0,00 1,07 0,00 1,07 0,00 1,07 1.02 Programma 2: Segreteria generale 4,68 0,00 4,99 10,31 5,52 10,31

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio di cui di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,02 0,00 1,06 0,43 1,89 0,43 0,20 1.02 Programma 2: Segreteria generale 0,90 0,00 0,92 0,17 1,65 0,17

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Im e 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 247.727,35 595.792,10 677.725,88 11.50 85.566,73 1.618.312,06 1.02 Segreteria generale 2.359.278,87 123.583,13

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 3.253,45 52.841,92 56.095,37 1.02 Segreteria generale 364.092,40 21.213,20 75.122,55 23.905,23 484.333,38 1.03 Gestione

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ma: Media + Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Organi istituzionali Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,72 83,66 81,17 95,65 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 100,11 96,30 96,37 85,41

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014 Anno 2014

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014 Anno 2014 di 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.593,00 19.847,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.133,57 56.573,57 2 Segreteria generale 83.858,99 2.150,00

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 139.729,21 139.729,21 426.736,01 227.705,40 654.441,41 131.364,19 5.733,28.379,10 245.476,57 85.662,02 6.555,01 8.00.217,03

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 14.784,38 14.784,38 21.681,22 137.543,38 159.224,60 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 4.030,32

Dettagli

TOTALE Missione 01 Servizi. TOTALE Missione 02 Giustizia. Allegato n. 4/d

TOTALE Missione 01 Servizi. TOTALE Missione 02 Giustizia. Allegato n. 4/d Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 Pagina 1 di 8 a Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 99,8766 95,8794 97,1183 81,668 2 Segreteria generale 98,5527 88,5735 89,3144 73,686 3 Gestione economica,

Dettagli

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 30 30 02 Segreteria generale 4.00 5.50 9.50 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 60 17.50 34.276,16 52.376,16

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 SPESE CORRENTI - IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 2.524,87 35.631,00 2.329,00 40.484,87 02 Segreteria generale 69.412,89 4.534,94 42.576,01 50.838,50 167.362,34 03 Gestione

Dettagli

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 79.237,00 79.237,00 02 Segreteria generale 270.629,00 11.06 12.70 35.00 329.389,00 03 Gestione economica, finanziaria,

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 spese Organi istituzionali 32,147 42,420 37,884 90,911 2,431 Segreteria generale 100,000 1,989 96,787 96,792 95,388 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 77,111 1,332 93,207

Dettagli

1,04 0,00 98,23 1,42 0,00 1,51 0,00 1,23 0,27 99,55 1,14 0,00 83,35 0,84 0,00 0,84 0,00 1,67 0,65 62,49

1,04 0,00 98,23 1,42 0,00 1,51 0,00 1,23 0,27 99,55 1,14 0,00 83,35 0,84 0,00 0,84 0,00 1,67 0,65 62,49 Comune di Loreto Esercizio: 2017 Data: 03-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,61 0,00 97,80 0,73 0,00 0,77 0,00 0,57 0,00 75,98 0102 Segreteria generale

Dettagli

0,96 0,00 94,67 1,53 0,00 1,55 0,00 1,31 0,53 98,77 0,82 0,00 78,55 1,36 0,00 1,43 0,00 1,64 0,49 68,41

0,96 0,00 94,67 1,53 0,00 1,55 0,00 1,31 0,53 98,77 0,82 0,00 78,55 1,36 0,00 1,43 0,00 1,64 0,49 68,41 Comune di Loreto Esercizio: 2019 Data: 15-11-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,55 0,00 69,44 0,88 0,00 0,89 0,00 0,73 0,00 77,03 0102 Segreteria generale

Dettagli

2,68 0,00 100,00 3,27 0,00 3,55 0,00 3,37 0,02 86,39 0,99 0,00 100,00 1,20 0,00 1,30 0,00 1,16 0,00 72,65

2,68 0,00 100,00 3,27 0,00 3,55 0,00 3,37 0,02 86,39 0,99 0,00 100,00 1,20 0,00 1,30 0,00 1,16 0,00 72,65 Comune di Fano Esercizio: 2018 Data: 07-02-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 1,08 0,00 100,00 0,88 0,00 0,95 0,00 1,85 4,79 51,76 0102 Segreteria generale

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017 Organi istituzionali Segreteria generale 100,00% 100,00% 35,79% 33,39% 39,10% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 100,00%

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 Organi istituzionali 0,82% 0,88% 1,% 1,29% 0,12% Segreteria generale 1,79% 1,94% 2,11% 2,73% 0,% Gestione economica, finanziaria, 2,66% 2,89% 3,31% 4,08% 0,69% programmazione, provveditorato Gestione delle

Dettagli

1,37 0,00 96,05 1,03 0,00 0,90 0,00 0,73 0,00 90,12 1,27 0,00 91,05 0,86 0,00 0,75 0,00 0,56 0,20 76,52

1,37 0,00 96,05 1,03 0,00 0,90 0,00 0,73 0,00 90,12 1,27 0,00 91,05 0,86 0,00 0,75 0,00 0,56 0,20 76,52 Comune di Crevalcore Esercizio: 2016 Data: 29-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 1,41 0,00 102,81 1,04 0,00 0,91 0,00 0,69 0,00 52,35 0102 Segreteria

Dettagli

0,89 0,00 100,00 0,74 0,00 1,13 0,00 1,22 0,00 92,53 0,95 0,00 100,00 0,81 0,00 1,18 0,00 1,03 0,05 77,72

0,89 0,00 100,00 0,74 0,00 1,13 0,00 1,22 0,00 92,53 0,95 0,00 100,00 0,81 0,00 1,18 0,00 1,03 0,05 77,72 Comune di Crevalcore Esercizio: 2017 Data: 29-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,92 0,00 100,00 0,76 0,00 1,15 0,00 1,03 0,00 63,27 0102 Segreteria

Dettagli

COMUNE DI PIANEZZA Elenco residui passivi definitivi al 31/12/2017

COMUNE DI PIANEZZA Elenco residui passivi definitivi al 31/12/2017 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma Organi istituzionali 13.7,42 Organi istituzionali 13.7,42 Programma Segreteria generale 127.459,83 Segreteria generale 127.459,83 Programma Gestione

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018 Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione definitive Organi istituzionali 100,000 100,000 83,960 84,415 81,400 Segreteria generale 100,000 1,871 38,240 47,419 17,1 03 Gestione economica, finanziaria,

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Organi istituzionali Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,11 0,11 0,09 0,15 04 Gestione delle

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Organi istituzionali Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,15 04 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 3.00 41.475,00 4.654,00 49.129,00 02 Segreteria generale 101.108,35 6.52 42.20 50.516,00 200.344,35 03 Gestione economica,

Dettagli

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1.60 22.80 24.40 02 Segreteria generale 2.60 46.976,71 37.715,00 87.291,71 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione

Dettagli

BILR020 Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

BILR020 Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 Segreteria generale 0103 Gestione economica, finanziaria,

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018 Previsioni FPV Organi istituzionali 0,97% 0,00% 0,94% 0,% 1,47% 0,03% 0,00% Segreteria generale 2,23% 0,00% 2,19% 0,55% 3,32% 0,88% 0,00% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017 Previsioni FPV Organi istituzionali 1,33% 0,00% 1,09% 0,% 1,49% 0,03% 0,21% Segreteria generale 2,80% 0,00% 2,54% 0,65% 3,47% 0,88% 0,15% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017 Previsioni FPV Organi istituzionali 0,23% 100,00% 0,28% 100,00% 0,73% 100,00% 0,06% Segreteria generale 1,97% 0,00% 2,06% 0,00% 5,48% 0,00% 0,18% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 -Servizi istituzionali, generali e di gestione -Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Organi istituzionali

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 -Servizi istituzionali, generali e di gestione 02-Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Organi istituzionali

Dettagli

2017 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

2017 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO Comune di Quinzano d'oglio Esercizio: 2017 Data: 21-03-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 100,00 100,00 58,92 65,01 40,04 0102 Segreteria generale 100,00

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,34 0,00 100,00 1,68 0,00 1,60 0,00 2,03 0,52 80,79 1.02 Programma 2:

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,52 0,00 93,60 1,47 0,00 1,69 0,00 4,28 6,61 64,61 1.02 Programma 2:

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,26 0,00 100,00 1,43 0,00 1,49 0,00 1,34 0,00 95,30 1.02 Programma 2:

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,05 0,00 100,00 1,08 0,00 1,22 0,00 1,71 0,16 91,69 1.02 Programma 2:

Dettagli

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO le Organi istituzionali 100,00% 100,00% 84,64% 86,17% 74,68% Segreteria generale 100,00% 100,00% 91,82% 93,30% 78,27% Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 100,00% 100,00% 35,%

Dettagli

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO le Organi istituzionali 100,00% 100,00% 15,67% 14,26% 56,84% Segreteria generale 100,00% 100,00% 68,69% 68,39% 69,64% Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 100,00% 100,00% 90,74%

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2014 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2014 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento previsioni cassa / previsioni previsioni

Dettagli

MISSIONI E PROGRAMMI. Allegato n. 2-c. COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) 0,97 1,90

MISSIONI E PROGRAMMI. Allegato n. 2-c. COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) 0,97 1,90 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,97 02 Segreteria generale 1,90 03 Gestione economica, finanziaria, 3,70 programmazione e provveditorato 04 Gestione delle

Dettagli

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. TOTALE Missione 02 Giustizia. Allegato n. 4/c

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. TOTALE Missione 02 Giustizia. Allegato n. 4/c Organi istituzionali Segreteria generale di cui FPV: COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) iniziali defintive Dati di rendiconto di cui FPV: stanziamento FPV/ Missione 04 05 Gestione economica,

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA COMUNE DI SAN DIDERO (TO) Data 2/03/2017 Pag. 1 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio finanziario 2017 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto Trasferim.

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA (CO) Data 21/06/2017 Pag. 1 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio finanziario 2017 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto Trasferim.

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui FPV: di cui FPV: Missione 01 Organi istituzionali 0,18 0,00 0,12 0,00 0,23 0,00 0,01 02 Segreteria generale 7,98 0,00 5,34 0,00 10,32 0,00

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui FPV: di cui FPV: Missione 01 Organi istituzionali 0,66 100,00 0,60 0,00 1,21 0,00 0,02 02 Segreteria generale 3,00 0,00 3,19 12,78 6,34

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 le definitive c/residui / Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 100,00 100,00 91,77 99,06 59,81 02 Segreteria generale 100,00 100,00 58,04 75,77 30,51 03 Gestione

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2015

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2015 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.936,55 6.334,10 135.239,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.510,10 2 Segreteria generale 689.102,83 45.648,00

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2016

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2016 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.085,59 958,41 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.732,59 36.426,59 2 Segreteria generale 408,00 14.000,00 4.946,00

Dettagli

COMUNE DI SALÒ. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

COMUNE DI SALÒ. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Pag. 1 Esercizio Finanziario 26 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA 1 di 13 di MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 1 103 1 105 106 1 108 109 110 Organi istituzionali 212.630,18 8.345,10 335.454,92 556.430,20 Segreteria generale 281.788,50 27.2,27

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI 1 di 13 di MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 1 103 1 105 106 1 108 109 110 Organi istituzionali 10.137,30 543,41 83.836,23 94.516,94 Segreteria generale 5.6,92 2.846,82 9.723,29

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA COMUNE DI VICO CANAVESE (TO) Data 22/04/2016 Pag. 1 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio finanziario 2016 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto Trasferim.

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2018 Bil. Rif( )

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2018 Bil. Rif( ) Comune di Jesi BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 12-11-2015 Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi istituzionali,

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA COMUNE DI FIUMALBO (MO) Data 16/01/2018 Pag. 1 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio finanziario 2017 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto Trasferim.

Dettagli

COMUNE DI VERBANIA Elenco residui passivi presunti al 31/12/2018

COMUNE DI VERBANIA Elenco residui passivi presunti al 31/12/2018 Elenco residui passivi presunti al 31/12/28,PROGRAMMA,TITOLO 31/12/28 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma Organi istituzionali 61.983,57 Organi istituzionali 61.983,57 Programma Segreteria

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( )

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( ) Comune di Cagli BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 16-02- Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi istituzionali, generali

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014 Comune di San Martino in Rio Esercizio: 2014 CONTO DEL BILANCIO - FONDO PLURIENNALE Data: 10-04-2015 Pag. 1 coperte a a e 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 Comune di Crevalcore Esercizio: CONTO DEL BILANCIO - FONDO PLURIENNALE Data: 24-03-2017 Pag. 1 fondo degli su impegni rinviata nell'esercizio nell'esercizio nell' esercizio a bilancio e coperte dal 31/12/

Dettagli

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato E - PREVISIONI DI COMPETENZA Tributi a Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 8.58 8.58 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) FPV: 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1,13694 02 Segreteria generale 4,54455 03 Gestione economica, 1,91783 finanziaria,

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( )

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( ) Comune di San Martino in Rio BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 29-07-2015 Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO PRESTITI PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO PRESTITI PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI,

Dettagli

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato (AL) Pagina 1

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato (AL) Pagina 1 COMUNE DI OVADA C.F. 00400810065 Via Torino P. IVA n.69 00400810065 15076 (AL) Pagina 1 su al 31 a e dell'esercizio 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (y) (c) = (a)-(b)--(y)

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA (NO) Data 11/04/2016 Pag. 1 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio finanziario 2016 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto Trasferim.

Dettagli

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Pag. 1 Esercizio Finanziario 28 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA Pag. 1 Esercizio Finanziario 26 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE

ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE Pag. 1 Esercizio Finanziario 28 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

COMUNE DI PARTINICO. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE02 - Giustizia

COMUNE DI PARTINICO. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE02 - Giustizia Pag. 1 Esercizio Finanziario 27 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

COMUNE DI PARTINICO. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE02 - Giustizia

COMUNE DI PARTINICO. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE02 - Giustizia Pag. 1 Esercizio Finanziario 29 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

VIA ROMA, N (CN) C.F P. IVA Elenco residui passivi da trasmettere al tesoriere PARTE SECONDA - SPESE ESERCIZIO:

VIA ROMA, N (CN) C.F P. IVA Elenco residui passivi da trasmettere al tesoriere PARTE SECONDA - SPESE ESERCIZIO: COMUNE DI GENOLA VIA ROMA, N.25 12040 (CN) C.F. 00464700046 P. IVA 00464700046 Elenco residui passivi da trasmettere al tesoriere PARTE SECONDA - ESERCIZIO: 2016 1 Servizi istituzionali, generali e di

Dettagli