SCUOLA MILITARE "TEULIE'"

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1 SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo 4271/3 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL ESERCITO, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI PER L AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRUZIONE RIFIUTI, NONCHÉ PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. Ambito temporale di riferimento[2] CESA SRLS 2.391,20 4 COMANDI, ENTI E 4246/6 - SPESE GENERALI, INCISORIA PASTORMERLO SRL 27,82 4 INCISORIA PASTORMERLO SRL 8, /1 - ASSISTENZA MORALE E BENESSERE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO. PIZZA IN CASA SAS 300,00 4

2 ETHICA S.C.A.R.L. 194,71 4 GATTI LORENZO 185, /12 - MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI DELL`ESERCITO. 4246/5 - SPESE, PER LE ESIGENZE DELL'ESERCITO, PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHÈ PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI. 1189/6 - MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI DELL'ESERCITO. GATTI LORENZO 934,52 4 CONSORZIO GE.SER.& TEC. 750,06 4 STEFF FRENEREDI di FAVALLI E. 501,42 4 CESA SRLS 1.239,70 4 EGLE VARISCO 675,50 4 DITTA CRISTINA PROSERPIO 306,00 4

3 TELEPASS SPA 6, /7 - SPESE, PER LE ESIGENZE DELL ESERCITO, PER SERVIZI TIPOGRAFICI LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI. MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 1.187, SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE. ASL DI CASERTA 52,40 4 CED MARKET ITALIA SRL 1.141,92 4 CO.S.M.EL. Di TESTA FELICE 1.830, /4 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL ESERCITO. ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 9 MILLIMETRI SAS 580, /1 - SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. INK POINT SRL 164,70 4

4 FLEX OFFICE SRL 3.721, /1 - ACQUISTO DEL MOBILIO, DELLA CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALI, DI MACCHINE PER SCRIVERE E PER CALCOLO, DI APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI E DI QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI; NOLEGGIO MOBILI, MACCHINE ED IMPIANTI - MINUTE SPESE D'UFFICIO. EL. MA.M. ELETTROFORNITURE 265, /7 - SPESE L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. FLENGHI DIVISE SNC 3.495, /4 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL ESERCITO. ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. EL. MA.M. ELETTROFORNITURE 343,61 4

5 4271/11 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITÀ DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO. 4246/3 - SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. FAGGIONATO ROBERTO 263,52 4 PORTOSOLE SRL 2.107,86 4 TIM -TELECOM ITALIA SPA 60,50 4 TIM -TELECOM ITALIA SPA 52,43 4 TIM -TELECOM ITALIA SPA 49,79 4 TIM -TELECOM ITALIA SPA 26,20 4 TIM -TELECOM ITALIA SPA 60, /12 - MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI CESA SRLS 1.952,00 4 DELL`ESERCITO.

6 4246/12 - MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI DELL`ESERCITO. 4151/2 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE` PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D`ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L`ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. CESA SRLS 793,00 4 CONSORZIO GE.SER.& TEC , /2 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE` PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D`ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L`ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. CONSORZIO GE.SER.& TEC ,82 4

7 1270/8 - CONSULENZE ED ONORARI AI MEDICI CIVILI, PSICOLOGI, BIOLOGI, MEDICI VETERINARI E CHIMICI, CONVENZIONATI E NON - COMPENSI AGLI UFFICIALI MEDICI PER VISITE MEDICO - FISCALI A CARICO DI PRIVATI - SPESE PER CONVENZIONI CON L`UNIVERSITÀ, ACCADEMIE ED ISTITUTI OSPEDALIERI - SPESE DI VIAGGIO PER PARENTI DEI MILITARI IN PERICOLO DI VITA O DECEDUTI - SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI E PER IL CULTO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE, ANCHE SE VOLONTARIO, IN SERVIZIO PRESSO I REPARTI DIAGNOSTICI E INFETTIVI - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO- SCIENTIFICO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA SCUOLA UFFICIO POLIGLOTTA 248,00 4 BLO ITALIA SRL 183,00 4 LO.VE di CIPRIANI LORENZO 3.500,00 4

8 INDEX EDUCATION ITALIA SRL 879, /1 - ESIGENZE GENERALI DI VITA. BOMA SRL 779,50 4 SOLUZIONE INFORMATICA SRL 610,00 4 CARROZZERIA TORINO s.n.c. 737,39 4 CARROZZERIA TORINO s.n.c. 737,39 4 CARROZZERIA TORINO s.n.c. 924,35 4 CARROZZERIA TORINO s.n.c. 165,55 4 CARROZZERIA TORINO s.n.c. 343,60 4 CARROZZERIA TORINO s.n.c. 318,48 4 CARROZZERIA TORINO s.n.c. 724,46 4 FLENGHI DIVISE SNC 3.861,79 4

9 4246/2 - SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'ESERCITO. MEDIA WORLD 650,00 4 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 235,20 4 TELEPASS SPA 6,30 4 CO.S.M.EL. Di TESTA FELICE 366,00 4 VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO 656,00 4 [1] Denominazione del capitolo/p.g. di imputazione della spesa. [2] Indicazione del trimestre in cui è stata effettuata la spesa.

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