FONDAZIONE PREMIO ISCHIA GIUSEPPE VALENTINO
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- Gerardina Falco
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1 FONDAZIONE PREMIO ISCHIA GIUSEPPE VALENTINO Sede legale: Casamicciola Terme (Na) Via Quercia III Traversa n.63 Fondo di dotazione uro ,00 Codice Fiscale e Partita I.V.A *********** NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL *********** Signori Soci, Il bilancio che sottopongo al Vs. esame ed alla Vs. approvazione è stato predisposto sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile agli artt e 2425 ed evidenzia un utile di esercizio pari ad uro 690; tale è la diretta risultanza delle scritture contabili. Informazioni sulla gestione Come detto, il risultato netto dell esercizio risulta in incremento rispetto al periodo chiuso al Passiamo a questo punto ad illustrare i più significati dati di bilancio sottoposti al Vs. esame ed approvazione. Le risultanze del conto economico evidenziano un incremento del valore della produzione, attestatosi ad uro (+5% ca. rispetto al precedente esercizio) con un corrispondente incremento dei costi della produzione che ammontano a complessivi uro (+5% ca. rispetto al precedente esercizio), addivenendo ad un margine lordo positivo per uro in miglioramento rispetto all esercizio precedente (+9% ca. rispetto al precedente esercizio). La gestione finanziaria evidenzia un saldo negativo pari ad uro purtroppo in peggioramento rispetto all esercizio precedente (+45% ca. rispetto al precedente esercizio). La gestione straordinaria evidenzia un saldo negativo per Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell esercizio Non si segnalano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell esercizio. Eventuale appartenenza ad un Gruppo Si attesta ai sensi dell art bis c.c. che la fondazione non appartiene ad alcun Gruppo e non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente. Criteri di formazione Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art bis 1 comma codice civile; pertanto la presente nota integrativa, opportunamente integrata, sostituisce la Relazione sulla gestione. Criteri di valutazione I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio al sono sostanzialmente conformi a quanto previsto dall art bis codice civile. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. Sono stati inoltre tenuti in considerazione i principi contabili, 1
2 applicabili ad una impresa in funzionamento, suggeriti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all art co.4 ed all art bis co.2. Non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Non vi sono elementi dell attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio al sono stati i seguenti: Immobilizzazioni Immateriali Sono iscritte al costo residuo al netto degli ammortamenti operati. Le relative quote di ammortamento sono determinate in relazione alla natura dei costi medesimi ed alla prevista loro utilità futura. Materiali Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione ed al netto di sconti commerciali e sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio in esame. Non figurano nel patrimonio della società beni per i quali in passato sono state eseguite rivalutazioni monetarie o beni per i quali si è derogato ai criteri legali di valutazione in applicazione dell art C.C. Crediti Sono iscritti al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di realizzo. Debiti Sono rilevati al valore nominale. Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. Riconoscimento ricavi I ricavi per vendite di merci sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, normalmente identificato con la consegna o la spedizione del bene. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Imposte sul reddito Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano, pertanto, accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, nonché imposte differite e/o anticipate iscritte in relazione a differenze temporanee sorte nell'esercizio. STATO PATRIMONIALE 2
3 Attività B) Immobilizzazioni I. Immobilizzazioni immateriali Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali Valore al Incrementi dell Decrementi Amm.to Valore al costi 31/12/2014 esercizio dell esercizio dell esercizio 31/12/2015 Concess.,licenze, marchi e simili Altre (769) Totale (769) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Esistenza iniziale Incrementi 0 Valore Finale Acquisizioni dell esercizio 0 Ammortamenti esercizi precedenti 0 Ammortamento dell esercizio 0 Costo storico La voce riflette i costi per la registrazione del marchio. Altre Esistenza iniziale 0 Incrementi Valore Finale Acquisizioni dell esercizio Ammortamenti esercizi precedenti 0 Ammortamento dell esercizio 769 Costo storico La voce riflette i costi sostenuti per la creazione del sito Web. La loro iscrizione all attivo è giustificata dall oggettivo carattere di utilità che le spese presentano nell economia dell impresa. Si ritiene congruo un criterio di ammortamento per rate costanti in cinque anni. 3
4 II. Immobilizzazioni materiali Impianti e macchinario (2.859) Esistenza iniziale Incrementi 0 Valore finale Acquisizioni dell esercizio 0 Ammortamenti esercizi precedenti Ammortamenti dell esercizio 451 Costo storico La voce riflette il conto Impianti di telecomunicazione. Altri beni Esistenza iniziale Incrementi 0 Valore finale Acquisizioni dell esercizio 0 Ammortamenti esercizi precedenti Ammortamenti dell esercizio Costo storico La voce comprende: Macchine d ufficio elettroniche per , Mobili ed arredi per e Biblioteca per 819. Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali Esistenza iniziale Incrementi Valore Finale Ammortamenti esercizi precedenti Ammortamenti dell esercizio 2859 Alienazioni/Eliminazioni dell esercizio 0 La voce riflette il saldo dei seguenti fondi ammortamento: Impianti di telecomunicazione 2.337, Macchine d ufficio elettroniche , Mobili e Arredi e Biblioteca 578. Le immobilizzazioni risultano ammortizzate per un importo complessivo pari ad uro , corrispondente al 89% ca. del valore storico delle 4
5 stesse. II. Immobilizzazioni finanziarie Altre immobilizzazioni finanziarie Esistenza iniziale Incrementi 0 Valore finale Acquisizioni dell esercizio 0 La voce è riferita all acquisto di BTP 4,75% con stacco cedola C) Attivo circolante II. Crediti (30.913) I crediti sono iscritti al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così dettagliata: Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Crediti vs.clienti Crediti tributari Verso altri Totale La voce Verso altri comprende il credito verso la Regione Campania di relativa alla quota associativa dell esercizio 2015, Crediti INAIL per 479 e deposito cauzionale utenze per 44. IV. Disponibilità liquide (54) La voce è così composta: 31/12/ /12/2014 Depositi bancari e postali 0 0 Denaro e altri valori in cassa Totale Passività 5
6 A) Patrimonio netto Si evidenziano di seguito le movimentazioni che hanno interessato le singole poste del patrimonio netto: 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 Fondo di dotazione Diff.arrot.Bil.unità Euro (4) Utili(perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio Totale Nel patrimonio netto non sono presenti Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della fondazione. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato La variazione riflette le seguenti movimentazioni del periodo: 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2013 Fondo T.F.R Gli incrementi sono relativi all accantonamento dell esercizio. Il fondo rappresenta l'effettivo debito della società al verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi eventualmente corrisposti. D) Debiti (35.546) I debiti sono iscritti al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Debiti vs.banche Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti vs. istituti di previdenza e di sic. sociale Totale CONTO ECONOMICO 6
7 A) Valore della produzione /12/ /12/2014 Variazioni Ricavi vendite e prestazioni Contributi in conto esercizio Altri ricavi e proventi Totale La voce ricavi delle vendite e prestazioni comprende: ricavi per pubblicità e sponsorizzazioni per e ricavi per manifestazioni artistiche per La voce Contributi in conto esercizio comprende i contributi maturati per dalla Regione Campania, dall Istituto Credito dello Sport, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Premio Penna d oro ed dalla CCIAA di Napoli. La voce Altri ricavi e proventi riflette abbuoni ed arrotondamenti attivi. B) Costi della produzione /12/ /12/2014 Variazioni Materie prime, sussidiarie e di consumo e merci Servizi (16.795) Godimento di beni di terzi (15.492) Salari e stipendi Oneri sociali Trattamento di fine rapporto Altri costi del personale Ammort. immobilizzazioni immateriali Ammort. immobilizzazioni materiali (1.038) Oneri diversi di gestione Totale C) Proventi e oneri finanziari (1.946) (1.338) (608) 31/12/ /12/2014 Variazioni Altri proventi finanziari (139) 7
8 (Interessi e altri oneri finanziari) (4.561) (4.092) (469) Totale (1.946) (1.338) (608) Altri proventi finanziari Controllanti Controllate Collegate Diversi Totale Int.attivi su titoli a redd.fisso Int.attivi c/c bancari Totale Interessi e altri oneri finanziari Controllanti Controllate Collegate Diversi Totale Int.pass. c/c bancari (4.560) (4.560) Interessi passivi diversi (1) (1) Totale (4.561) (4.561) E) Proventi e oneri straordinari (2.886) (3.240) /12/ /12/2014 Variazioni Diff.za arrot.all unità di Euro Proventi Vari Totale proventi Imp.esercizi precedenti (2.888) (3.238) 350 Diff.za arrot.all unità di Euro 0 (2) 2 Oneri vari Totale oneri (2.888) (3.240) 352 Totale (2.886) (3.240) 354 Fiscalità differita / anticipata Non esistono differenze temporanee che determinino imposte differite e/o anticipate. Dati sull occupazione L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio: Organico 31/12/ /12/2014 Variazioni Impiegati Totale Operazioni realizzate con parti correlate Art.2427, n.22-bis Codice Civile Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell esercizio in esame non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine 8
9 alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi da parti correlate. Natura ed obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. Art.2427, n.22-ter Codice Civile La società non ha posto in essere né ha in corso accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. Proposta di destinazione del risultato d esercizio In merito all utile di esercizio conseguito, pari ad uro 690, se ne propone il rinvio a nuovo. Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Il presidente del Consiglio di amministrazione (Monti Roberto) 9
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