RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL. Nota integrativa abbreviata ex Art bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2013

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1 RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL Codice fiscale Partita iva VIALE PIAGGIO ORMEA CN Numero R.E.A Registro Imprese di CUNEO n Capitale Sociale ,00 i.v. Nota integrativa abbreviata ex Art bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2013 Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro PREMESSA Signori Soci, il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti: 1) Stato patrimoniale; 2) Conto economico; 3) Nota integrativa. Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art e seguenti del codice civile. Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. opera nell'ambito di un gruppo di imprese e pertanto partecipa al bilancio consolidato predisposto dalla controllante Riviera Trasporti S.p.A. Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell art. 2423, comma 5, c.c.: - lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una Riserva per arrotondamenti in unità di euro, iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari; - i dati della nota integrativa sono espressi in euro. In particolare: - la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell attivo e del passivo; - i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; - i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 1 di 16

2 - gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza; - per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Si precisa inoltre che: - ai sensi dell art bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi; - ai sensi del disposto dell art ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall art del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall art del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico; - si precisa che l organo amministrativo ha ritenuto, già dall'esercizio 2010, in applicazione dell art.2423, comma 4 del codice civile, di dover derogare ad alcune delle disposizioni dell art.2426 del codice civile, in quanto la loro applicazione sarebbe stata in contrasto con una rappresentazione veritiera e corretta. In particolare gli autobus e il valore dell avviamento sono stati valutati, anziché al costo di acquisizione, sulla base di una perizia di stima redatta da un esperto. I maggiori valori derivanti dalla deroga, in conformità a quanto previsto dal quarto comma dell art.2423 CC sono stati iscritti in una riserva non distribuibile del patrimonio netto. - la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento; - non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; - la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; - non vi sono elementi dell attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale - la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall art bis, comma 7, del codice civile: non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria; non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria. La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell articolo 2423, comma 1, del codice civile. Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 2 di 16

3 Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei ragionieri e dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ad eccezione dei criteri di valutazione utilizzati per gli autobus e per l'avviamento. B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI L'avviamento iscritto in bilancio, rappresentativo dei flussi futuri di reddito derivanti dalla partecipazione al consorzio Granda Bus aggiudicatario della concessione amministrativa che conferisce alla Riviera Trasporti Piemonte il diritto di esercitare in esclusiva l'attività di trasporto pubblico locale nei percorsi individuati dalla concessione stessa, in deroga a quanto previsto dall'art.2425 c.c., è stato valutato con il metodo delle royalties, sulla base di una perizia redatta da un esperto. L'avviamento è sistematicamente ammortizzato in un periodo superiore ai 5 anni, poiché tale maggiore periodo riflette il periodo di utilità futura, considerando la possibilità di sfruttamento nel tempo del know-how dell'azienda acquistata. L immobilizzazione, che alla data di chiusura dell esercizio sia durevolmente di valore inferiore, è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario. Le immobilizzazioni immateriali costituite da licenze d'uso sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili. B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene ad eccezione degli autobus esposti per un valore superiore a quello determinato sulla base del costo storico, in quanto quest'ultimo risultava in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta e pertanto sono stati iscritti al valore di mercato così come determinato da apposita relazione di stima redatta da un esperto. Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi, con esclusione degli autobus in leasing e dell autobus targato CX 199 FR dismesso causa incendio. Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione le aliquote sono ragguagliate al periodo di effettivo utilizzo. Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: Fabbricati e costruzioni leggere 5% Autobus 12,5% Nel caso in cui, indipendentemente dall ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 3 di 16

4 se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell esercizio di acquisizione. La Società non ha ricevuto contributi in conto impianti. Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell attivo sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili. B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CREDITI I crediti costituenti immobilizzazioni finanziaria sono stati valutati al presunto valore di realizzo. C) ATTIVO CIRCOLANTE C) I Rimanenze Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12) Le rimanenze sono valutate al valore di costo. C) II Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Il valore dei crediti iscritto nell attivo è al netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità, precisamente: Fondo rischi ex articolo 106 Tuir, fiscalmente riconosciuto; Fondo svalutazioni non riconosciuto fiscalmente. C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Non presenti in bilancio C) IV Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi. Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 4 di 16

5 Fondi per rischi e oneri Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l importo o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato L ammontare di debito maturato verso i lavoratori dipendenti è calcolato in conformità alla vigente normativa ed ai contratti di lavoro, tenuto conto dell applicazione delle opzioni connesse alla riforma del sistema di previdenza complementare. Debiti I debiti sono iscritti al valore nominale. Costi e Ricavi I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita. Anno 2013 Ricavi per vendite e prestazioni Altri ricavi e proventi I ricavi delle vendite sono così ripartiti: Categoria Anno 2013 Contratto di servizio TPL e Scuolabus Tariffa ordinaria Tariffa preferenziale Servizi a privati 0 Altri Dividendi Non presenti in bilancio Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 5 di 16

6 Imposte L onere per imposte sul reddito, di competenza dell esercizio, è determinato in base alla normativa vigente. Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori dell attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali. Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo se vi è la ragionevole certezza dell esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga. Le imposte ammontano a Euro ,99 per IRES e Euro ,32 per IRAP. Sono state iscritte imposte anticipate per euro 691,75 relative alla parte di spese di manutenzione non deducibile nell'esercizio, ma deducibili negli esercizi successivi. Sono state inoltre rilasciate imposte anticipate, iscritte in anni precedenti, relative alle quote di spese di manutenzione di anni predenti e deducibili nell esercizio, nonché per l utilizzo del fondo per adeguamento contrattuale accantonato nel 2012 per complessivi euro 4.443,99. Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. Codice Bilancio B I 01 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Immobilizzazioni immateriali Consistenza iniziale Incrementi 0 Decrementi 0 Consistenza finale Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 6 di 16

7 Codice Bilancio B I 02 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -Fondo ammortamento immob. immateriali Consistenza iniziale Incrementi Decrementi 0 Consistenza finale L'incremento è dovuto: incremento fondo ammortamento avviamento per euro ,96; incremento fondo ammortamento licenze d'uso per euro 199,65. Codice Bilancio B II 01 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni materiali Consistenza iniziale Incrementi Decrementi 0 Consistenza finale L incremento delle immobilizzazioni materiali si riferisce a spese di manutenzione straordinaria capitalizzate nell'esercizio per ,79 ed all acquisto di materiali, per ,65 complessivi, necessari ad incrementare l utilizzo del sistema Bigliettazione Integrata Piemonte (c.d. Progetto B.I.P. ) Codice Bilancio B II 02 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -Fondo ammortamento immob. materiali Consistenza iniziale Incrementi Decrementi 0 Consistenza finale L incremento si riferisce a: incremento fondo ammortamento autobus: fondo ammortamento costruzioni leggere: 80 fondo ammortamento sistema di biglietteria automatica: Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 7 di 16

8 Codice Bilancio B III 01 a IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi 0 Decrementi 0 Consistenza finale La voce si riferisce a depositi cauzionali. Codice Bilancio C I ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Consistenza iniziale Incrementi 0 Decrementi Consistenza finale 0 Le rimanenze di cancelleria e materiali di consumo sono state tutte utilizzate e non rimane più nulla a magazzino. Codice Bilancio C II 01 ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi 0 Decrementi Consistenza finale Le voci più rilevanti nell incremento dei crediti esigibili entro l esercizio successivo sono relative a: Crediti per Contratto di Servizio per anno 2013 Crediti pregressi con Consorzio Grandabus per Codice Bilancio C IV ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE Consistenza iniziale Incrementi Decrementi 0 Consistenza finale Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 8 di 16

9 Codice Bilancio RATEI E RISCONTI Consistenza iniziale Incrementi 0 Decrementi Consistenza finale D La voce si riferisce a: Risconti vari per ,11 così suddivisi: - Assicurazioni bus: ,05 - Polizze fideiuss. Contratti Comunità Mont. Cebano Monregalese: 123,06 Risconti su finanziamenti e leasing Ivecocapital per ,54 così suddivisi: - Finanziamento su acquisto rateale bus: ,37 - Quota canoni leasing non di competenza dell esercizio: ,17 Sez.4 - FONDI E T.F.R. - Codice Bilancio TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO Consistenza iniziale Aumenti 0 di cui formatisi nell esercizio Diminuzioni 0 di cui utilizzati 0 Arrotondamenti (+/-) 1 Consistenza finale C Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 9 di 16

10 L incremento dei debiti per TFR è dovuto al normale accantonamento effettuato a norma di legge. Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. Codice Bilancio D 01 DEBITI Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale L incremento dei debiti esigibili entro l esercizio successivo si riferisce principalmente alla spettanza della Riviera Trasporti SpA per un importi di ,44 Codice Bilancio D 01 DEBITI Esigibili oltre l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi 0 Decrementi 0 Consistenza finale La voce si riferisce all'ultima rata dell'imposta sostitutiva sul riconoscimento fiscale dei maggiori valori derivanti dal conferimento di azienda. Codice Bilancio RATEI E RISCONTI Consistenza iniziale 625 Incrementi 0 Decrementi 64 Consistenza finale 561 La voce si riferisce ad un rateo su una polizza RCT registrata in contabilità nel 2014 ma di competenza parziale del 2013 per 560,94. E Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 10 di 16

11 Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. Capitale Sociale Riserva Legale Riserva di Capitale Riserva di capitale Codice Bilancio A I A IV A VII a A VII af Capitale Riserva Legale Riserva Riserva da deroghe straordinaria ex art.2423 All inizio dell esercizio precedente Destinazione del risultato d esercizio Attribuzione di dividendi (,0000 per azione) Altre destinazioni Altre variazioni Risultato dell esercizio precedente Alla chiusura dell esercizio precedente Destinazione del risultato d esercizio Attribuzione di dividendi 0 0 (,0000 per azione) 0 0 Altre destinazioni Altre variazioni Risultato dell esercizio corrente Alla chiusura dell esercizio corrente Riserva di utili Risultato d'esercizio Codice Bilancio A VIII A IX a TOTALI Utili (perdite) portate Utile (perdita) a nuovo dell'esercizio All inizio dell esercizio precedente Destinazione del risultato d esercizio 0 Attribuzione di dividendi 0 (,0000 per azione) 0 0 Altre destinazioni Altre variazioni Arrotondamenti Risultato dell esercizio precedente Alla chiusura dell esercizio precedente Destinazione del risultato d esercizio 0 Attribuzione di dividendi 0 (,0000 per azione) 0 0 Altre destinazioni Altre variazioni Risultato dell esercizio corrente Alla chiusura dell esercizio corrente Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 11 di 16

12 Codice Bilancio RISERVA LEGALE Consistenza iniziale 950 Incrementi 522 Decrementi 0 Consistenza finale La Riserva Legale è stata incrementata di 522, a seguito dell accantonamento dell utile in misura del 5%. Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO. Capitale Sociale Riserva Legale Riserva di Capitale Riserva di Capitale Codice Bilancio A I A IV A VII a A VII af Riserva da deroghe ex Capitale Riserva Legale Riserva straordinaria art.2423 Valore da bilancio Possibilità di utilizzazione ¹ B B A, B,C A, B Quota disponibile Di cui quota non distribuibile Di cui quota distribuibile Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi Per copertura perdite Per distribuzione ai soci Per altre ragioni ¹ LEGENDA A = per aumento di capitale B = per copertura perdite C = per distribuzione ai soci Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 12 di 16

13 Riserva di Utili Risultato d'esercizio Codice Bilancio A VIII A IX a TOTALI Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio Valore da bilancio Possibilità di utilizzazione ¹ 0 0 Quota disponibile Di cui quota non distribuibile Di cui quota distribuibile Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi Per copertura perdite Per distribuzione ai soci Per altre ragioni ¹ LEGENDA A = per aumento di capitale B = per copertura perdite C = per distribuzione ai soci Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING. Anno in corso Anno Precedente 1) Debito residuo verso il locatore ) Oneri finanziari Valore complessivo lordo dei beni locati 3) alla data di chiusura 4) Ammortamenti effettuati nell esercizio Valore del fondo di ammortamento a fine 5) esercizio 6) Rettifiche / riprese di valore ± 0 0 Valore complessivo netto dei beni locati ) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore contabile 0 0 Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 13 di 16

14 ARTICOLO 2497 BIS c.c. In ottemperanza all art bis, comma 4, si segnala che l attività di direzione e coordinamento della Società è esercitata da Riviera Trasporti S.p.A., società avente sede in Imperia (IM), via Nazionale 365 C.F , Capitale Sociale Euro i cui dati vengono di seguito riportati: SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA ATTIVO dati dell'esercizio esercizio precedente A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 B) IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO PASSIVO E NETTO dati dell'esercizio esercizio precedente A) PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI ED ONERI C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D) DEBITI E) RATEI E RISCONTI TOTALE PASSIVO E NETTO CONTO ECONOMICO Anno 2012 Anno 2011 Differenze valore della produzione costi della produzione valore della produzione netta gestione finanziaria gestione straordinaria risultato prima delle imposte imposte risultato netto Nella tabella che segue si segnalano inoltre i rapporti intercorsi, nel corso dell esercizio, Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 14 di 16

15 con la società che esercita la direzione e coordinamento ed i rapporti intercorsi con le altre società del Gruppo soggette all attività di direzione e coordinamento: Denominazione Riviera Trasporti SpA Esercizio 2013 Esercizio 2013 crediti debiti garanzie impegni Costi Ricavi Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro Totale Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 15 di 16

16 CONCLUSIONI. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell esercizio. L esposizione dei valori richiesti dall art bis del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, l organo amministrativo propone di rinviare a nuovo la perdita di euro ,76. Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al e la proposta di destinazione del risultato di esercizio. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie. Ormea, 31 marzo 2014 L ORGANO AMMINISTRATIVO (Andrea Piana) IL SOTTOSCRITTO RAG. TRUCCO PAOLO ISCRITTO AL N.50 DELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART.31, COMMA 2-QUATER DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO, E LA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO PDF/A, COMPOSTA DI 15 PAGINE NUMERATE DA 1 A 15 SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'. IMPERIA, 16 MAGGIO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI IMPERIA AUTORIZZAZIONE N 14627/96 DEL EMANATA DALL AGENZIA DELLE ENTRATE DI IMPERIA Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 16 di 16

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