COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI)
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- Domenico Di Stefano
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1 ORIGINALE COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI) SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ECONOMICO-FINANZIARIO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE REG. N. 112 DEL 14/05/2015 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - DITTA VODAFONE OMNITEL B.V. SPA - PERIODO MARZO-APRILE CIG: ZED0D1730B IL RESPONSABILE DEL SETTORE PREMESSO che con determinazione del Responsabile di questo settore n 167 del 23 dicembre 2013, è stato affidato alla ditta Vodafone Omnitel B.V. con sede Amministrativa e Gestionale in Via Jervis, Ivrea (TO) P. IVA , il servizio di ristrutturazione, attivazione e gestione di tutte le linee di telefonia di rete fissa, mobile e di trasmissione dati del Comune, attraverso la sottoscrizione dei relativi contratti di fornitura periodica a partire dall anno 2014; PREMESSO ANCHE che sempre in data sono stati sottoscritti i relativi contratti di servizio per i diversi centri di costo ed attivate le varie utenze telefoniche di rete fissa e mobile, oltre che per l acquisto di diverse apparecchiature e terminali telefonici; CHE in forza dei predetti contratti la ditta Vodafone Omnitel B.V. provvede regolarmente ad assicurare il servizio telefonico per tutte le utenze attivate e specificatamente indicate nell allegato prospetto in formato Excel, il quale è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; CONSIDERATO che la Ditta Vodafone Omnitel B.V., nella gestione del servizio di comunicazione e connettività del Comune, ha sostituito, dall anno 2014, le Ditte TELECOM ITALIA SpA e WIND TELECOMUNICAZIONI SpA, vecchi gestori, rispettivamente, della rete di telefonia e della connettività; CONSIDERATO ALTRESI che la effettiva attivazione di tutte le utenze non è stata contemporanea, bensì progressiva negli anni 2014 e 2015, per cui, fino a completa attivazione, si procederà al pagamento delle utenze effettivamente attivate dalla Ditta Vodafone Omnitel B.V.; VISTE le fatture/bollette elettroniche e cartacee Vodafone Omnitel B.V. (prot. da n 4312 a 4323/2015) di cui al prospetto allegato alla presente, aventi data di emissione 20/02/2015, per i canoni e consumi telefonici di alcune utenze comunali di rete fissa e mobile. le quali si allegano alla presente determinazione in formato cartaceo; VISTA la comunicazione via del 11/05/2015 inviata dall istruttore incaricato al controllo e contenente la ripartizione delle fatture di cui trattasi per centro di costo;
2 CONSIDERATO che le predette fatture/bollette sono state regolarmente controllate e vistate per l attestazione della regolarità della prestazione; CONSIDERATO ALTRESI che, alla data odierna, non sono state ancora attivate tutte le utenze telefoniche e che, pertanto resta ancora attiva presso il vecchio gestore TELECOM ITALIA SPA, una sola utenza, la quale, tuttavia, è in fase di definizione della voltura a favore della ditta Vodafone Omnitel B.V.; RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta Vodafone Omnitel B.V., sotto l aspetto contabile e fiscale; RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto alla ditta Vodafone Omnitel B.V. per i servizi di cui trattasi ed in particolare per le utenze già attive e per i relativi centri di costo; VISTO il DURC richiesto per la ditta Vodafone Omnitel B.V., acquisito con esito regolare, ed allegato al presente provvedimento sia in forma cartacea che elettronica: CONSIDERATO che il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment), introdotto dall art. 1, comma 629, lett. b della L. 190/2014, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015, prevedendo, da parte della P.A., il pagamento ai fornitori del solo importo imponibile in fattura ed il versamento dell IVA direttamente all Erario; VERIFICATO che le fatture elettroniche di cui all allegato oggetto della presente liquidazione rientrano nella fattispecie suddetta in quanto hanno data successiva al 1 gennaio 2015 e che le stesse sono state accettate ed acquisite al protocollo dal Sistema di Interscambio di cui alla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008); VISTO l art. 163 del T.U.E.L. che reca in epigrafe Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, ed in particolare i commi l e 3 i quali prevedono che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, si intende automaticamente autorizzato l esercizio provvisorio e si possono effettuare spese, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; PRESO ATTO che le spese da impegnare con il presente provvedimento non sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi, ai sensi del comma 2 dell art. 163 del TUEL 267/2000; ATTESO che il Ministro dell Interno, con Decreto del 24 dicembre 2014, ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e che con Decreto del 16 marzo 2015 ha ulteriormente differito detto termine al 31 maggio 2015; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 10 dicembre 2014 con la quale si è approvato l'aggiornamento del PEG per il triennio ; VISTO il bilancio di previsione provvisorio per l anno 2015; VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il quale reca in epigrafe Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ; DATO ATTO che, ai sensi dell articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
3 RICHIAMATO il principio contabile generale e il principio applicato alla contabilità finanziaria, all. 1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei Responsabili di servizio come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore; VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento enti locali); VISTO il vigente Regolamento di contabilità; TANTO premesso e considerato; DETERMINA LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; DI LIQUIDARE alla ditta Vodafone Omnitel B.V. con sede Amministrativa e Gestionale in Via Jervis, Ivrea (TO) P. IVA , mediante accredito sul conto corrente dedicato n. IT89L , le somme per canoni e consumi telefonici per periodo in oggetto così come indicato e ripartito nel prospetto allegato alla presente determinazione, della quale è parte integrante e sostanziale; DI ATTESTARE che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti; DI DARE ATTO che le spese liquidate sono contenute entro i limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione per l esercizio 2015 in corso di predisposizione; stanziamenti che devono intendersi impegnati in forza dei contratti di fornitura sottoscritti con la ditta Vodafone Omnitel B.V.; DARE ATTO: - che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi; - che in relazione al presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto. - che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell art.12, comma 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell apposita Registro tenuto presso ciascun Settore. COPIA conforme all originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:
4 Ittiri, 14 maggio 2015 Il Responsabile del Procedimento Antonio Tavera Il Responsabile del Settore Dott.ssa Maria Gerolama Carta
5 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO Si attesta l avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ai sensi dell art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e l effettuazione dei controlli e riscontri previsti dall art.18 della Legge n.134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune. Ittiri, 15 maggio 2015 Il Responsabile del Settore (Dott.ssa Maria Gerolama Carta),
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COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D ARNO Via Francesco Guicciardini n 61-56020 - Montopoli in Val d'arno (PI) - ( 0571/44.98.11) SETTORE RAGIONERIA CODICE SERVIZIO RAGIONERIA DETERMINA N. 32 / 14 DEL 08/01/2014
COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari
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