BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2009 IRPINIANET SOCIETA CONSORTILE A R. L.
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1 IRPINIANET SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA ESERCIZIO 2009 Pagina 1 di 16
2 IRPINIANET SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Sede in AVELLINO, PIAZZA DEL POPOLO SNC Capitale sociale ,00 interamente versato Codice Fiscale Nr. Registro Imprese Iscritta al Registro delle Imprese di AVELLINO R.E.A nr Bilancio dell esercizio dal 01/01/2009 al 31/12/2009 redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art bis C.C. S T A T O P A T R I M O N I A L E ATTIVO 31/12/ /12/2008 B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali 1 Valore lordo immobilizzazioni immateriali F.di ammortamento immobilizz. immateriali (61.966) (5.179) Totale I II Immobilizzazioni materiali 1 Valore lordo immobilizz. materiali F.di ammortamento immobilizz. materiali (26.000) (1.678) Totale II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE Pagina 2 di 16
3 II Crediti 1 Esigibili entro l'esercizio Esigibili oltre 12 mesi 77 (0) Totale II IV Disponibilità liquide Totale IV TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVITA' PASSIVO 31/12/ /12/2008 A) PATRIMONIO NETTO I Capitale IV Riserva legale VII Altre riserve IX Utile (perdita) dell'esercizio (0) TOTALE PATRIMONIO NETTO D) DEBITI 1 Esigibili entro l'esercizio successivo TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVITA' C O N T O E C O N O M I C O 31/12/ /12/2008 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Pagina 3 di 16
4 5 Altri ricavi e proventi b) contributi in conto esercizio c) contributi in conto impianti Totale TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 7 Servizi (40.842) ( ) 9 Costi per il personale a) salari e stipendi (0) (67.588) b) oneri sociali (174) (393) Totale 9 (174) (67.981) 10 Ammortamenti e svalutazioni a) ammortamenti delle immobilizzazioni imm. (56.787) (5.179) b) ammortamento delle immobilizz. materiali (24.323) (1.678) Totale 10 (81.110) (6.857) 14 Oneri diversi di gestione (8.324) (3.827) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( ) ( ) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 Altri proventi finanziari Pagina 4 di 16
5 d) proventi diversi dai precedenti d4) da altri Totale 16d) Totale Interessi e altri oneri finanziari d) v/altri (286) (489) Totale 17 (286) (489) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (187) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20 Proventi c) differenze da arrotondamento 1 1 Totale TOTALE PARTITE STRAORDINARIE 1 1 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) Imposte correnti (107) (3.175) Totale 22 (107) (3.175) 23 UTILE (PERDITA) (0) Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili. AVELLINO, < 31 Marzo 2010 > PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il presidente GAMBALE VINCENZO Pagina 5 di 16
6 IRPINIANET SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Sede in AVELLINO, PIAZZA DEL POPOLO SNC Capitale sociale ,00 interamente versato Codice Fiscale Nr. Registro Imprese Iscritta al Registro delle Imprese di AVELLINO R.E.A nr NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2009 REDATTA IN FORMA ABBREVIATA Pagina 6 di 16
7 Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2009 e la presente Nota Integrativa sono redatti in forma abbreviata ai sensi dell'art bis Codice Civile, in quanto la società, rientrando nei parametri previsti dal citato articolo ha ritenuto di avvalersi della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata. Ci si è avvalsi inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dallo stesso articolo in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art del Codice Civile. Il presente bilancio è conforme al dettato degli artt e seguenti del Codice Civile. PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO Art bis Codice Civile Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo; sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente: lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt ter, 2424 e 2425 del Codice Civile; per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente; non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce corrispondente nell'esercizio precedente; l'iscrizione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico è stata fatta secondo i principi degli artt bis e 2425-bis del Codice Civile; non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio; i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO Art. 2427, n. 1 Codice Civile I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art del Codice Civile, integrati e interpretati dai Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'organismo Italiano di Contabilità. In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti: IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell attivo al costo di acquisto. I Costi di impianto e di ampliamento relativi alle spese sostenute per la costituzione della Società, sono esposti nell'apposita voce dell'attivo ed ammortizzati lungo il periodo della loro durata economica e comunque non superiore a 5 anni. I Software sono ammortizzati a quote costanti. Per quanto riguarda le Licenze uso Software non si è proceduto a rilevare le quote di ammortamento per effetto dello slittamento della erogazione dei servizi connessi alle licenze acquistate. Pertanto, essi saranno ammortizzati a partire dall esercizio in cui ci sarà la piena attività volta a sostenere il processo di erogazione dei servizi di e-government degli Enti Locali. Le Manutenzione su beni di terzi da ammortizzare sono ammortizzati a quote costanti. Gli altri oneri sono ammortizzati a quote costanti in base alla durata del contratto a cui si riferiscono gli oneri sostenuti. Gli oneri residui Pagina 7 di 16
8 sono ammortizzati in cinque esercizi. In presenza di oneri pluriennali non interamente ammortizzati, la società procede alla distribuzione di utili solo in presenza di riserve sufficienti a coprire il valore residuo da ammortizzare di detti oneri pluriennali. In presenza di perdite durevoli di valore, si procede alla svalutazione della immobilizzazione immateriale che la subisce. L'eventuale successivo ripristino di valore, dovuto al venir meno delle cause che generarono la perdita, sarà effettuato solo per i beni immateriali. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, è ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. I costi di manutenzione e riparazione non incrementativi della vita utile del bene al quale si riferiscono sono stati imputati interamente al Conto Economico nell'esercizio in cui sono stati sostenuti, e sono perciò estranei alla categoria dei costi capitalizzati, salvo quelle che, avendo valore incrementativo, sono state apportate ad incremento del valore del cespite. CREDITI I crediti dell attivo circolante sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo al termine dell esercizio. Il processo valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria. Non si è ritenuto necessario procedere per l esercizio 2009 all accantonamento prudenziale di una quota al fondo svalutazione crediti, non ritenendo che ne esistessero i presupposti e/o la necessità. DISPONIBILITÀ LIQUIDE Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale o numerario e sono rappresentate dalle giacenze di Banca, e Cassa regolarmente riconciliate con le situazioni contabili rilevate al 31 dicembre DEBITI I debiti risultano iscritti al loro valore nominale. RATEI E RISCONTI ATTIVI Nella voce "Ratei e Risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e di proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. RATEI E RISCONTI PASSIVI Nella voce "Ratei e Risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e di proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. RICAVI E COSTI I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi per la vendita sono stati accreditati al Conto Economico: - per i servizi, al momento dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Il totale contributo in conto esercizio, concesso dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 116 del 14/02/2007, è pari ad ,34. Il totale contributo in conto impianti, concesso dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 116 del 14/02/2007 e con decreto dirigenziale n. 190 del 10/06/2008, è pari ad ,22. Nel 2009 la Regione Campania ha provveduto all erogazione in due trance del saldo finale pari ad euro ,27. Tra i proventi dell esercizio, alla voce A5 Altri ricavi e proventi sono stati classificati i seguenti contributi: - A 5 b) contributi in conto esercizio per un importo pari ad ,22 - tale importo è composto da: euro ,70 - quota dei contributi versati dai consorziati per far fronte alla totale copertura dei costi di gestione 2009; Pagina 8 di 16
9 euro 999,52 - quota di contributo in c/esercizio di competenza dell anno 2009 concesso dalla Regione Campania e correlato a costi agevolabili riferibili alla gestione della fase dello start-up. - A 5 c) contributo in conto impianti concesso dalla Regione Campania per un importo pari ad ,58 relativo alla quota parte dei correlati costi agevolabili di competenza dell esercizio AMMORTAMENTI Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite. CRITERI APPLICATI NELLE RETTIFICHE DI VALORE Durante l esercizio non è stata effettuata alcuna rettifica di valore. RIVALUTAZIONI Durante l esercizio non è stata effettuata alcuna rivalutazione dei beni aziendali. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO Sono iscritte in base al reddito imponibile, in conformità alle disposizioni fiscali in vigore. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI Art. 2427, n. 2 Codice Civile B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ VARIAZIONI (37.017) Sono così formate: COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO Variazioni degli esercizi precedente Variazioni dell esercizio Costo storico Valore al 01/01/ Rivalutazioni 0 Acquisizioni 0 Ammortamenti Spostamenti 0 Svalutazioni 0 Alienazioni 0 Valore al 31/12/ Rivalutazioni 0 Svalutazioni 0 Ammortamenti Rivalutazioni al 31/12/ Valore al 31/12/ MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI DA AMMORTIZZARE Variazioni degli esercizi precedente Variazioni dell esercizio Costo storico Valore al 01/01/ Rivalutazioni 0 Acquisizioni 0 Ammortamenti Spostamenti 0 Svalutazioni 0 Alienazioni 0 Valore al 31/12/ Rivalutazioni 0 Svalutazioni 0 Ammortamenti Rivalutazioni al 31/12/ Valore al 31/12/ Pagina 9 di 16
10 SOFTWARE Variazioni degli esercizi precedente Variazioni dell esercizio Costo storico Valore al 01/01/ Rivalutazioni 0 Acquisizioni 0 Ammortamenti 0 Spostamenti 0 Svalutazioni 0 Alienazioni 0 Valore al 31/12/ Rivalutazioni 0 Svalutazioni 0 Ammortamenti Rivalutazioni al 31/12/ Valore al 31/12/ LICENZA USO SOFTWARE Variazioni degli esercizi precedente Variazioni dell esercizio Costo storico 0 Valore al 01/01/ Rivalutazioni 0 Acquisizioni Ammortamenti 0 Spostamenti 0 Svalutazioni 0 Alienazioni 0 Valore al 31/12/ Rivalutazioni 0 Svalutazioni 0 Ammortamenti 0 Rivalutazioni al 31/12/ Valore al 31/12/ B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ VARIAZIONI (24.322) Sono così formate: MOBILI E ARREDI Variazioni degli esercizi precedente Variazioni dell esercizio Costo storico Valore al 01/01/ Rivalutazioni 0 Acquisizioni 0 Ammortamenti Spostamenti 0 Svalutazioni 0 Alienazioni 0 Valore al 31/12/ Rivalutazioni 0 Svalutazioni 0 Ammortamenti Rivalutazioni al 31/12/ Valore al 31/12/ Pagina 10 di 16
11 IMPIANTI GENERICI Variazioni degli esercizi precedente Variazioni dell esercizio Costo storico Valore al 01/01/ Rivalutazioni 0 Acquisizioni 0 Ammortamenti 567 Spostamenti 0 Svalutazioni 0 Alienazioni 0 Valore al 31/12/ Rivalutazioni 0 Svalutazioni 0 Ammortamenti 567 Rivalutazioni al 31/12/ Valore al 31/12/ MACCHINE D UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE Variazioni degli esercizi precedente Variazioni dell esercizio Costo storico Valore al 01/01/ Rivalutazioni 0 Acquisizioni 0 Ammortamenti 0 Spostamenti 0 Svalutazioni 0 Alienazioni 0 Valore al 31/12/ Rivalutazioni 0 Svalutazioni 0 Ammortamenti Rivalutazioni al 31/12/ Valore al 31/12/ RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI Art. 2427, n. 3-bis Codice Civile Durante l esercizio 2009 nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse ha subito perdite durevoli di valore. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI BILANCIO Art. 2427, nn. 4, 7-bis Codice Civile ATTIVO STATO PATRIMONIALE C - ATTIVO CIRCOLANTE L Attivo Circolante ammonta ad , e la sua esposizione in bilancio è la seguente: DESCRIZIONE EURO Crediti Disponibilità liquide VALORE FINE ESERCIZIO C II - CREDITI L'importo totale dei Crediti è di Nel corso dell'esercizio hanno subito un decremento di Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ VARIAZIONI ( ) Pagina 11 di 16
12 Tale voce risulta così composta: CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO Clienti fatture da emettere Credito Irap 122 Crediti diversi Crediti v/erario IVA Interessi attivi da accreditare 1 Enti impos.c/liquidaz.unitarie 269 VALORE FINE ESERCIZIO CREDITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO Depositi cauzionali 77 VALORE FINE ESERCIZIO 77 Al fine di rispettare il contenuto del numero 6 dell'articolo 2427 del Codice Civile che impone di indicare distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti con specifica ripartizione secondo le aree geografiche si riporta la seguente tabella riassuntiva: CREDITI ITALIA ALTRI PAESI U.E. RESTO D'EUROPA TOTALE Verso clienti Verso altri VALORE FINE ESERCIZIO C IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE L'importo totale delle Disponibilità Liquide è di Nel corso dell'esercizio hanno subito un incremento di Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ VARIAZIONI La loro composizione è descritta nella tabella che segue: DESCRIZIONE VAL. INIZIALE VAL. FINALE VARIAZIONI Cassa (184) Depositi bancari e postali VALORE FINE ESERCIZIO D - RATEI E RISCONTI ATTIVI La categoria Ratei e Risconti attivi è composta dalle voci Risconti attivi. La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ VARIAZIONI Pagina 12 di 16
13 La categoria Risconti attivi è composta dalla seguente voce : DESCRIZIONE IMPORTO Risconti attivi VALORE FINE ESERCIZIO Nella voce "Ratei e Risconti attivi" sono iscritti costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Essi sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica e temporale. PASSIVO A - PATRIMONIO NETTO Il Patrimonio Netto ammonta a ed evidenzia un decremento di Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio PATRIMONIO NETTO CONSISTENZA INIZIALE PAGAMENTO DIVIDENDI ALTRI MOVIMENTI UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO CONSISTENZA FINALE Capitale Sociale Riserva legale Altre riserve Utile/perdite a nuovo Utile/perdita esercizio (7.842) 0 0 Tot.Patrim.Netto (2.028) Patrimonio Netto: dettaglio origine, disponibilità e distribuibilità Patrimonio Netto Importo Capitale Sociale Possibilità di utilizzazione (1) Quota disponibile Riserva legale 644 A-B 644 Fondo Consortile A-B Riserva straordinaria A-B Utile/(perdita) d esercizio - - Totale Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi Per copertura perdite Per altre ragioni D - DEBITI Il totale dei Debiti ammonta a Nel corso dell'esercizio hanno subito un decremento di Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ VARIAZIONI ( ) (1) Possibilità di utilizzazione: A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per distribuzione ai soci. Pagina 13 di 16
14 Tale voce risulta così composta: DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI Fatture da ricevere Fatture da ricevere beni strumentali VALORE FINE ESERCIZIO DEBITI VERSO BANCHE ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO Interessi e oneri d addebitare 11 VALORE FINE ESERCIZIO 11 DEBITI TRIBUTARI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO Debiti vs. ritenuta d acconto VALORE FINE ESERCIZIO DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO Debiti v/inail 15 VALORE FINE ESERCIZIO 15 ALTRI DEBITI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO Anticipazione da terzi 846 Debiti diversi Debiti v/regione Campania VALORE FINE ESERCIZIO La suddivisione per area geografica dei debiti può essere così rappresentata: DEBITI ITALIA ALTRI PAESI U.E. RESTO D'EUROPA TOTALE Verso fornitori Verso altri VALORE FINE ESERCIZIO E - RATEI E RISCONTI PASSIVI La categoria Ratei e Risconti passivi è composta dalle voci Risconti passivi pluriennali. La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ VARIAZIONI (85.300) La categoria Risconti passivi è composta dalla seguente voce : Risconti Passivi DESCRIZIONE IMPORTO Contributo in c/impianti P.O.R. Campania 2000/2006 misura VALORE FINE ESERCIZIO Pagina 14 di 16
15 L intero importo della voce corrispondente ai Risconti passivi è relativo al contributo POR Campania 2000/2006 misura 6.2 Realizzazione dei Centri di Servizio territoriali trattato contabilmente come contributo in conto impianti. Il risconto passivo pluriennale pari ad ,18 sarà stornato per gli importi annuali delle quote di ammortamento corrispondenti ai beni agevolabili. ELENCO PARTECIPAZIONI (DIRETTE O TRAMITE SOCIETA' FIDUCIARIE) IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE Art. 2427, n. 5 Codice Civile Durante l esercizio 2009 non risultano iscritte partecipazioni in imprese controllate e collegate. AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI, DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE, RIPARTIZIONE DEI CREDITI E DEBITI PER AREA GEOGRAFICA Art. 2427, n. 6 Codice Civile Durante l esercizio 2009 non risultano crediti o debiti di durata residua superiore a 5 anni né garanzie reali connesse. Nonostante la scomposizione della voce per settori di attività e per area geografica è poco significativa, si precisa che i debiti ed i crediti riportati in bilancio sono vantati principalmente nei confronti di soggetti giuridici nazionali. Il dettaglio è riportato ai punti precedenti della presente Nota Integrativa. VARIAZIONE NELL'ANDAMENTO DEI CAMBI VALUTARI Art. 2427, n. 6-bis Codice Civile Durante l esercizio 2009 non sono state compiute operazioni in moneta estera, per cui, la variazione nell andamento dei cambi, ex art c 1 n 6-bis CC, non influenza in alcun modo la consistenza delle voci dell attivo e del passivo patrimoniale. OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE Art. 2427, n. 6-ter Codice Civile Durante l esercizio 2009 non sono state compiute operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione. AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE Art. 2427, n. 8 Codice Civile Durante l esercizio 2009 nessun onere finanziario è stato imputato a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale. PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI Art. 2427, n. 11 Codice Civile Durante l esercizio 2009 la società non ha percepito proventi da partecipazione diversi dai dividendi. DIFFERENZE TEMPORANEE E RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE ED ANTICIPATE Art. 2427, n. 14 Codice Civile Durante l esercizio 2009 non risultano differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell'esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi. Pagina 15 di 16
16 AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA' Art, 2427, n. 18 Codice Civile Durante l esercizio 2009 la società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA' Art. 2427, n. 19 Codice Civile Durante l esercizio 2009 la società non ha emesso strumenti finanziari. FINANZIAMENTI DEI SOCI Art. 2427, n. 19-bis Codice Civile Durante l esercizio 2009 la società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci. PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE Art. 2427, n. 20 Codice Civile Durante l esercizio 2009 la società non si è avvalsa della facoltà di costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare ex. art bis e successivi Codice Civile. FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE Art. 2427, n. 21 Codice Civile Durante l esercizio 2009 la società non si è avvalsa della facoltà di concludere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ex art bis e successivi Codice Civile. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA Art. 2427, n. 22 Codice Civile Alla data di chiusura del bilancio la società non ha in essere alcuna operazione di locazione finanziaria. NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE E VENDUTE DALLA SOCIETA' Art. 2428, nn. 3 e 4 Codice Civile Durante l esercizio 2009 non risultano iscritte azioni e/ quote di tale natura. Sulla base di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione propone all assemblea dei soci di approvare il bilancio d esercizio al 31/12/2009 redatto in forma abbreviata. AVELLINO, 31 Marzo 2010 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il presidente GAMBALE VINCENZO Pagina 16 di 16
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