COMUNE DI CUSANO MILANINO (c_d231) - Codice AOO: CUSANOM - Reg. nr /2017 del 09/05/2017. Allegato 5

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1 COMUNE DI CUSANO MILANINO (c_d231) - Codice AOO: CUSANOM - Reg. nr /2017 del 09/05/2017 Allegato 5

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38 Denominazione Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVINCIA DI MILANO PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016 Allegato n. 2/a TIPOLOGIA INDICATORE 1 Rigidità strutturale di bilancio 1,1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti 2,1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 2,2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 2,3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2,4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente DEFINIZIONE [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV personale in uscita "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate ) Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate VALORE INDICATORE 2016 (percentuale) 37,16% 101,80% 100,29% 80,91% 79,71% 2,5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 2,6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 2,7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2,8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere 3,1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) 3,2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 4 Spese di personale 4,1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro corrente dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 69,20% 68,46% 55,55% 54,96% 0,00% 0,00% 35,93%

39 4,2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro 4,3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) Impegni (pdc "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (pdc U "Consulenze" + pdc U "lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale" + pdc U "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 8,99% 1,29% 4,4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 230,33 5 Esternalizzazione dei servizi 5,1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I 6 Interessi passivi 6,1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 6,2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi 6,3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi 7 Investimenti 7,1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale Impegni voce del pdc U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Impegni voce del pdc U "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II 7,2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7,3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7,4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7,5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 7,6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Margine corrente di competenza/[impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) 36,27% 2,44% 0,00% 0,73% 12,99% 98,66 0,50 99,16 0,00% 0,00%

40 7,7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria "Anticipazioni" - Categoria "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 8 Analisi dei residui 8,1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 0,00% 82,09% 8,2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 32,99% 8,3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / finanziarie su stock residui passivi per incremento Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre attività finanziarie al 31 dicembre 8,4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre 8,5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 8,6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / finanziarie su stock residui attivi per riduzione di Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre attività finanziarie 9 Smaltimento debiti non finanziari 9,1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 9,2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 9,3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 0,00% 49,44% 0,00% 0,00% 61,78% 68,52% 32,62% 9,4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 83,25%

41 9,5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento 10 10,1 Debiti finanziari Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 10,2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 10,3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" "Interessi di mora" (U ) "Interessi per anticipazioni prestiti" (U ) + Titolo 4 della spesa estinzioni anticipate) (Accertamenti Entrate categoria E "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E ) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E )] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 10,4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 56,00 0,00% 0,00% 8,52% 0,00 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) 11,1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/avanzo di 35,79% amministrazione (5) 11,2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/avanzo di 27,06% amministrazione (6) 11,3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/avanzo di amministrazione 23,85% (7) 11,4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/avanzo di amministrazione (8) 13,30% 12 12,1 Disavanzo di amministrazione Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00% Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 12,2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio in corso 0,00% precedente Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 12,3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto ( 0,00% 12,4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio 13 Debiti fuori bilancio Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 13,1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 13,2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 13,3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 14 Fondo pluriennale vincolato 14,1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 15 Partite di giro e conto terzi 0,00% 0,24% 0,00% 0,00% 100,00%

42 15,1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 15,2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 13,30% 16,13%

43 Denominazione Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVINCIA DI MILANO Titolo Tipologia TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2016 Denominazione Composizione delle entrate (valori percentuali) Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza Accertamenti/ Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) Percentuale di riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) Allegato n. 2/b % di riscossione dei % di riscossione dei crediti esigibili crediti esigibili negli nell'esercizio: esercizi precedenti: Riscossioni c/comp/ Riscossioni Accertamenti di c/residui/ residui competenza definitivi iniziali Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 41,07% 40,97% 42,43% 43,18% 43,12% 31,68% 33,76% 25,44% Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 9,91% 9,75% 10,47% 12,80% 12,67% 7,03% 9,37% 0,00% Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TITOLO 2: Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti 50,97% 50,72% 52,90% 55,98% 55,79% 38,70% 43,13% 25,44% Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 4,65% 5,52% 5,62% 4,12% 4,79% 3,95% 4,44% 2,48% Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 4,65% 5,52% 5,62% 4,19% 4,85% 3,95% 4,44% 2,48% TITOLO 3: Entrate extratributarie

44 Denominazione Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVINCIA DI MILANO Titolo Tipologia PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2016 Denominazione Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Composizione delle entrate (valori percentuali) Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza Accertamenti/ Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) Percentuale di riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) Allegato n. 2/b % di riscossione dei % di riscossione dei crediti esigibili crediti esigibili negli nell'esercizio: esercizi precedenti: Riscossioni c/comp/ Riscossioni Accertamenti di c/residui/ residui competenza definitivi iniziali 14,49% 14,35% 15,04% 14,23% 14,13% 10,32% 10,76% 9,00% 1,84% 1,83% 3,06% 1,86% 1,86% 1,46% 1,52% 1,27% Tipologia 300: Interessi attivi 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,06% 0,02% Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 0,17% 0,17% 0,18% 0,13% 0,13% 0,14% 0,18% 0,00% Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,74% 1,74% 1,56% 1,46% 1,47% 1,03% 1,35% 0,05% Totale titolo 3 : Entrate extratributarie 18,31% 18,16% 19,90% 17,75% 17,64% 12,99% 13,88% 10,35% TITTOLO 4 : Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,30% 0,42% 0,38% 0,23% 0,32% 0,29% 0,38% 0,00% Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 0,29% 0,28% 0,00% 1,14% Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1,83% 1,14% 0,81% 1,38% 0,87% 0,61% 0,81% 0,00% Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 9,77% 9,98% 9,95% 7,55% 7,74% 7,46% 9,95% 0,00% Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 11,90% 11,55% 11,15% 9,46% 9,21% 8,64% 11,15% 1,14% TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

45 Denominazione Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVINCIA DI MILANO Titolo Tipologia PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2016 Denominazione Composizione delle entrate (valori percentuali) Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza Accertamenti/ Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) Percentuale di riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) Allegato n. 2/b % di riscossione dei % di riscossione dei crediti esigibili crediti esigibili negli nell'esercizio: esercizi precedenti: Riscossioni c/comp/ Riscossioni Accertamenti di c/residui/ residui competenza definitivi iniziali Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% TITOLO 6: Accensione prestiti Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00% 0,00% 0,00% 1,83% 1,82% 0,05% 0,00% 0,22% Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,00% 0,00% 0,00% 1,83% 1,82% 0,05% 0,00% 0,22% TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

46 Denominazione Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVINCIA DI MILANO Titolo Tipologia TITOLO 9: Denominazione Entrate per conto terzi e partite di giro PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2016 Composizione delle entrate (valori percentuali) Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza Accertamenti/ Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) Percentuale di riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) Allegato n. 2/b % di riscossione dei % di riscossione dei crediti esigibili crediti esigibili negli nell'esercizio: esercizi precedenti: Riscossioni c/comp/ Riscossioni Accertamenti di c/residui/ residui competenza definitivi iniziali Tipologia 100: Entrate per partite di giro 8,55% 8,48% 5,35% 6,63% 6,59% 4,14% 5,31% 0,63% Tipologia 200: Entrate per conto terzi 5,63% 5,58% 5,08% 4,26% 4,24% 3,81% 5,08% 0,00% Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 14,18% 14,05% 10,43% 10,90% 10,83% 7,95% 10,39% 0,63% TOTALE ENTRATE 100,00% 100,00% 100,00% 100,18% 100,23% 72,29% 82,98% 40,25%

47 Denominazione Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVINCIA DI MILANO Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Allegato n. 2/c MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza 01 Organi istituzionali 0,62% 0,00% 0,54% 0,00% 0,62% 0,00% 0,11% 02 Segreteria generale 2,57% 6,83% 2,39% 1,91% 2,55% 1,89% 1,50% Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1,43% 0,00% 1,24% 0,07% 1,36% 0,07% 0,52% 1,54% 0,00% 1,28% 0,04% 1,28% 0,03% 1,23% Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 7,18% 0,00% 11,86% 37,28% 12,44% 37,86% 9,40% 06 Ufficio tecnico 0,56% 0,00% 0,80% 2,15% 0,89% 2,13% 0,28% 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,15% 0,00% 1,24% 0,04% 1,39% 0,04% 0,34% 08 Statistica e sistemi informativi 0,99% 0,00% 1,32% 0,01% 0,95% 0,01% 3,42% 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10 Risorse umane 2,06% 93,17% 2,03% 0,68% 0,96% 0,69% 8,20% 11 Altri servizi generali 2,16% 0,00% 1,55% 0,01% 1,38% 0,01% 2,54% TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 20,24% 100,00% 24,26% 42,18% 23,82% 42,72% 27,54% 01 Uffici giudiziari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 02 Giustizia 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTALE Missione 02 Giustizia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 01 Polizia locale e amministrativa 4,23% 0,00% 3,59% 0,16% 3,91% 0,16% 1,71% Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 4,23% 0,00% 3,59% 0,16% 3,91% 0,16% 1,71% 01 Istruzione prescolastica 1,03% 0,00% 0,80% 0,00% 0,93% 0,00% 0,03% Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 4,19% 0,00% 5,47% 18,50% 6,39% 18,33% 0,06% 04 Istruzione universitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 05 Istruzione tecnica superiore 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 06 Servizi ausiliari all istruzione 5,08% 0,00% 4,39% 0,01% 4,99% 0,01% 0,93% 07 Diritto allo studio 0,34% 0,00% 0,30% 0,00% 0,34% 0,00% 0,04% TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 10,64% 0,00% 10,96% 18,51% 12,65% 18,34% 1,07% 10/21

48 Denominazione Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVINCIA DI MILANO Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Allegato n. 2/c MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,03% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2,18% 0,00% 1,88% 0,04% 2,15% 0,04% 0,25% 2,21% 0,00% 1,90% 0,04% 2,16% 0,04% 0,40% Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 0,86% 0,00% 0,71% 0,00% 0,78% 0,00% 0,30% 02 Giovani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero 0,86% 0,00% 0,71% 0,00% 0,78% 0,00% 0,30% Missione 07 Turismo 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 07 Turismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 01 Urbanistica e assetto del territorio 1,49% 0,00% 1,32% 0,06% 1,24% 0,06% 1,78% Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,49% 0,00% 1,32% 0,06% 1,24% 0,06% 1,78% 01 Difesa del suolo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2,46% 0,00% 5,92% 16,72% 6,13% 16,57% 4,62% 03 Rifiuti 12,37% 0,00% 10,22% 0,01% 10,83% 0,01% 6,60% 04 Servizio idrico integrato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11/21

49 Denominazione Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVINCIA DI MILANO Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Allegato n. 2/c MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 14,83% 0,00% 16,14% 16,73% 16,96% 16,58% 11,22% 01 Trasporto ferroviario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 02 Trasporto pubblico locale 0,26% 0,00% 0,23% 0,00% 0,22% 0,00% 0,30% Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 04 Altre modalità di trasporto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 05 Viabilità e infrastrutture stradali 8,34% 0,00% 9,42% 18,76% 9,46% 18,59% 9,07% Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 8,60% 0,00% 9,65% 18,76% 9,68% 18,59% 9,37% 01 Sistema di protezione civile 0,09% 0,00% 0,06% 0,00% 0,06% 0,00% 0,06% Missione 11 Soccorso civile 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 11 Soccorso civile 0,09% 0,00% 0,06% 0,00% 0,06% 0,00% 0,06% 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 3,38% 0,00% 2,89% 0,14% 3,29% 0,14% 0,52% 02 Interventi per la disabilità 3,76% 0,00% 3,16% 0,00% 3,54% 0,00% 0,93% 03 Interventi per gli anziani 1,78% 0,00% 1,42% 0,00% 1,65% 0,00% 0,08% 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 05 Interventi per le famiglie 4,20% 0,00% 3,75% 0,03% 3,99% 0,03% 2,30% 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 08 Cooperazione e associazionismo 0,02% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 2,10% 0,00% 2,53% 3,38% 2,13% 3,35% 4,85% Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 15,23% 0,00% 13,76% 3,55% 14,62% 3,52% 8,69% 12/21

50 Denominazione Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVINCIA DI MILANO Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Allegato n. 2/c MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 13 Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 01 Industria, PMI e Artigianato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 14 Sviluppo economico e competitività 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,35% 0,00% 0,29% 0,01% 0,33% 0,01% 0,08% 03 Ricerca e innovazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 0,35% 0,00% 0,29% 0,01% 0,33% 0,01% 0,08% 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 15 Politiche 02 Formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% per il lavoro e la 13/21

51 Denominazione Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVINCIA DI MILANO Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Allegato n. 2/c formazione professionale MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza 03 gno all'occupazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 02 Caccia e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 19 Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale Missione 19 Relazioni internazionali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 20 Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0,68% 0,00% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 1,88% 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 2,19% 0,00% 1,84% 0,00% 0,00% 0,00% 12,48% 03 Altri fondi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 2,87% 0,00% 2,12% 0,00% 0,00% 0,00% 14,36% Missione 50 Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione 50 Debito pubblico 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 4,49% 0,00% 3,71% 0,00% 4,34% 0,00% 0,00% 14/21 4,49% 0,00% 3,80% 0,00% 4,34% 0,00% 0,63%

52 Denominazione Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVINCIA DI MILANO Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Allegato n. 2/c MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza Missione 60 Anticipazioni finanziarie 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 13,86% 0,00% 11,45% 0,00% 9,46% 0,00% 22,80% Missione 99 Servizi per conto terzi 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 13,86% 0,00% 11,45% 0,00% 9,46% 0,00% 22,80% 15/21

53 Denominazione Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVINCIA DI MILANO Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Allegato n. 2/d MISSIONI E PROGRAMMI Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 01 Organi istituzionali 0,52% 0,54% 0,51% 0,62% 0,18% 02 Segreteria generale 2,66% 2,89% 2,28% 2,15% 2,69% Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1,30% 1,32% 1,22% 1,56% 0,24% 1,47% 1,45% 1,13% 1,44% 0,23% Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 7,61% 12,70% 4,80% 5,32% 3,26% 06 Ufficio tecnico 0,53% 0,83% 0,46% 0,60% 0,07% 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,88% 1,13% 1,17% 1,56% 0,01% 08 Statistica e sistemi informativi 0,88% 1,32% 0,80% 0,93% 0,42% 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10 Risorse umane 1,50% 2,06% 0,86% 0,89% 0,77% 11 Altri servizi generali 1,74% 1,50% 1,30% 1,68% 0,21% TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 19,09% 25,74% 14,54% 16,75% 8,09% 01 Uffici giudiziari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 02 Giustizia 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTALE Missione 02 Giustizia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 01 Polizia locale e amministrativa 3,52% 3,55% 3,61% 4,41% 1,28% Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 3,52% 3,55% 3,61% 4,41% 1,28% 01 Istruzione prescolastica 1,27% 1,20% 0,92% 0,63% 1,76% Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 5,09% 5,39% 3,06% 2,12% 5,80% 04 Istruzione universitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 05 Istruzione tecnica superiore 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 06 Servizi ausiliari all istruzione 5,22% 5,30% 5,21% 4,93% 6,03% 07 Diritto allo studio 0,32% 0,33% 0,14% 0,10% 0,27% 16/21

54 Denominazione Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVINCIA DI MILANO Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Allegato n. 2/d MISSIONI E PROGRAMMI Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 11,89% 12,21% 9,33% 7,79% 13,85% 0,03% 0,03% 0,01% 0,00% 0,04% 1,95% 1,98% 1,97% 2,25% 1,16% 1,98% 2,01% 1,98% 2,25% 1,20% Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 1,37% 1,35% 0,94% 0,61% 1,91% 02 Giovani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero 1,37% 1,35% 0,94% 0,61% 1,91% Missione 07 Turismo 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 07 Turismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 1,35% 1,29% 1,04% 1,30% 0,26% 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,08% 0,08% 0,08% 0,00% 0,30% 1,43% 1,37% 1,11% 1,30% 0,56% 01 Difesa del suolo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2,47% 5,96% 2,54% 2,92% 1,42% 03 Rifiuti 15,08% 14,81% 10,75% 7,51% 20,21% 04 Servizio idrico integrato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17/21

55 Denominazione Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVINCIA DI MILANO Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Allegato n. 2/d dell'ambiente MISSIONI E PROGRAMMI Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,55% 20,77% 13,29% 10,43% 21,64% 01 Trasporto ferroviario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 02 Trasporto pubblico locale 0,92% 0,91% 0,46% 0,11% 1,46% 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 04 Altre modalità di trasporto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 05 Viabilità e infrastrutture stradali 8,30% 10,45% 5,20% 5,48% 4,38% Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 9,22% 11,36% 5,66% 5,59% 5,84% 01 Sistema di protezione civile 0,13% 0,11% 0,07% 0,00% 0,27% Missione 11 Soccorso civile 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 11 Soccorso civile 0,13% 0,11% 0,07% 0,00% 0,27% 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 3,00% 3,03% 2,85% 3,38% 1,30% 02 Interventi per la disabilità 4,32% 4,30% 3,14% 2,59% 4,76% 03 Interventi per gli anziani 2,16% 2,07% 1,70% 1,24% 3,04% 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 05 Interventi per le famiglie 4,34% 4,52% 2,87% 2,65% 3,49% 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 08 Cooperazione e associazionismo 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 18/21

56 Denominazione Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVINCIA DI MILANO Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Allegato n. 2/d MISSIONI E PROGRAMMI Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 2,87% 3,53% 1,22% 0,98% 1,91% Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 16,70% 17,46% 11,78% 10,85% 14,49% 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 13 Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 01 Industria, PMI e Artigianato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 14 Sviluppo economico e competitività 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,27% 0,27% 0,30% 0,40% 0,01% 03 Ricerca e innovazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19/21

57 Denominazione Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVINCIA DI MILANO Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Allegato n. 2/d MISSIONI E PROGRAMMI Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 0,27% 0,27% 0,30% 0,40% 0,01% Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 02 Formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 03 gno all'occupazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 02 Caccia e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 19 Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale Missione 19 Relazioni internazionali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 01 Fondo di riserva 0,32% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 20/21

58 Denominazione Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVINCIA DI MILANO Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Allegato n. 2/d MISSIONI E PROGRAMMI Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 20 Fondi e accantonamenti 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1,65% 1,65% 0,00% 0,00% 0,00% 03 Altri fondi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 1,98% 1,76% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 50 Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 3,43% 3,37% 3,98% 5,34% 0,00% Totale Missione 50 Debito pubblico 3,43% 3,45% 3,98% 5,34% 0,00% Missione 60 Anticipazioni finanziarie 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 11,23% 11,03% 8,98% 11,40% 1,91% Missione 99 Servizi per conto terzi 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 11,23% 11,03% 8,98% 11,40% 1,91% 21/21

59 Allegato SITUAZIONE DEBITORIA / CREDITORIA AL 31/12/2016 SOCIETA PARTECPATE 1) CAP HOLDING SPA 2) CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA IN LIQUIDAZIONE 3) AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE 4) AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO 5) AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE 6) ENTE PARCO NORD 7) ENTE PARCO GRUGNOTORTOVILLORESI Asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate, ai sensi di quanto dispone l art.11, c. 6, lett. j) D.Lgs 118/2011. IL FUNZIONARIO DEL SETTORE FINANZIARIO Dott.ssa Paola Bruzzone IL COLLEGIO DEI REVISORI Dott.ssa Emilia Baggini Dott. Leonardo Sardini Cusano Milanino, 10/05/2017 Dott.Antonello Taddeo documento firmato digitalmente, ai sensi dell art. 20 D. Lgs. 82/2005

60 COMUNE DI CUSANO MILANINO SETTORE GESTIONE RISORSE - SERVIZIO BILANCIO CONTABILITA' SITUAZIONE DEBITORIA/CREDITORIA RECIPROCA TRA ENTE E SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2016 Società Partecipata / descrizione Risultanze contabili del Comune Crediti del Comune Debiti del Comune Risultanze contabili della società partecipata Crediti della Società Debiti della Società CAP HOLDING S.p.A. (*) CONTRIBUTO PER CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME SEVESO 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUTO PER CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME SEVESO 0,00 0,00 0,00 0,00 Importi non asseverati dall'organo di revisione della Società TOT. 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE - (*) DEBITI DEL CTP NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO 0,00 0,00 0, ,00 Importi asseverati dall'organo di revisione della Società TOT. 0,00 0,00 0, ,00 AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI VIA TICINO N , ,00 FATT. N. 7/PA - ART. 2 LETTERA B TRASP.SOC. PERIODO:APR/MAG/GIU , ,00 FATT. N. 8/PA - TRASP.SOC. PERIODO:APR/MAG/GIU , ,00 FATT. N. 9/PA -TRASPORTO SOCIALE LUGLIO - AGOSTO -SETTEMBRE , ,00 FATT. N. 10/PA - SERVIZI DIURNI PERIODO LUG/AGO/SET , ,00 FATT.1/PA TRASPORTO SOCIALE PERIODO OTT/NOV/DIC , ,00 FATT. 2/PA SERVIZIO DIURNO PERIODO OTT NOV DIC , ,00 FATT. 4/PA SERVIZIO DIURNO PERIODO GENN FEBB MARZO , ,00 FATT. 6/PA SERVIZIO DIURNO PERIODO GENN FEBB MARZO , ,00 FATT. 7/PA TRASPORTO SOCIALE APR MAG GIU , ,00 FATT. 8/PA TRASPORTO SOCIALE LUG SETT ,00 660,00 CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI DI VIA TICINO 5 - ANNO , ,00 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALI DI VIA TICINO 5 - ANNO , ,00 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE FARMACIA 194,00 194,00 nostra FATTURA 3-45/2013 SPAZI SPORTIVI SETT.-DIC , ,20 NOSTRA FATTURA 3-19 SPAZI SPORTIVI SETT-DIC 2015 E GENN-MARZO , ,70 NOSTRA FATTURA DA EMETTERE PER UTILIZZO SPAZI SPORTIVI SALDO , ,70 VOSTRA FATTURA DA RICEVERE PER RIADDEBITO IMPOSTA DI REGISTRO 400,00 400,00 VOSTRA FATTURA DA RICEVERE PER TRASPORTO SOCIALE SALDO ,00 500,00 VOSTRA FATTURA DA RICEVERE PER TELESOCCORSO/PRESIDI , ,34

61 Società Partecipata / descrizione Risultanze contabili del Comune Crediti del Comune Debiti del Comune Risultanze contabili della società partecipata Crediti della Società Debiti della Società Importi asseverati dall'organo di revisione dell'azienda Speciale Farmacia Comunale AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "Consorzio Sistema Biliotecario Nord-Ovest" TOT , , , ,60, 0,00 0,00 0,00 0,00 Importi asseverati dall'organo di revisione dell'azienda Speciale Consortile 0,00 0,00 0,00 0,00 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" Fattura 81/ acconto anno , ,06 Fattura 98/ acconto anno , ,46 RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRCOLARE 4) 2016: , ,01 RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRCOLARE 4), , ,76 RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRCOLARE 4) , ,17 importi asseverati dall'organo di revisione dell'azienda Speciale TOT , , , ,94 PARCO NORD MILANO CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE E PARTE DI SPESE D'INVESTIMENTO PER L'ANNO 0, , ,00 Importi asseverati dall'organo di revisione della Società TOT. 0, , ,00 CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTI VILLORESI PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL PLIS GRUGNOTORTO VILLORESI E IL COMUNE DI CUSANO MILANINO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE DI VIA IPPOCASTANI 0,00 0,00 0,00 0,00 Importi non asseverati dall'organo di revisione della Società TOT. 0,00 0,00 0,00 0,00 (*) sono in corso verifiche da parte del servizio finanziario del Comune

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