Pagina 1 di 9 INDICATORI SINTETICI 06/04/2018. Rigidità strutturale di bilancio

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1 Pagina 1 di 9 INDICATORI SINTETICI TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE 28 (%) 29 (%) 20 (%) Rigidità strutturale di bilancio.1 spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1...] FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)]/(Stanziamenti di dei primi tre titoli delle Entrate) 33,00 32,00 31,70 Entrate correnti.1.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di concernenti le entrate correnti Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei precedenti/stanziamenti di dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) Media incassi primi tre titoli di entrata nei precedenti/stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 167,74 144,72 184,40 184,48.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di concernenti le entrate proprie Media accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie")/stanziamenti di dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 126,14 138,67 138,73.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie Media incassi nei precedenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie")/stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 100,66 Spesa di personale.1 della spesa di personale sulla spesa corrente (Macr pdc 1... "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I della spesa FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 FPV di entrata concernente il mac 1.1) 30,51 31,90 32,27.2 del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale (pdc "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)/(Macroaggregato pdc 1... "IRAP" FPV di entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1).3 della spesa di personale con forme di contratto flessibile (pdc U "Consulenze" + pdc U "lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale")/ (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1... "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 0,35 0,37 0,37.4 Redditi da lavoro procapite (Macroaggregato IRAP [pdc ] FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )/popolazione residente 273,65 263,44 261,96 Esternalizzazione dei servizi.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di (pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa/totale stanziamenti di spese Titolo I al netto del FPV 25,61 28,20 28,20 Interessi passivi degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/primi tre titoli delle "Entrate correnti" pdc U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/stanziamenti di Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Stanziamenti di voce del piano dei conti finanziario U "Interessi di mora"/stanziamenti di Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 1,21 1,22 1,11 06 Investimenti

2 Pagina 2 di 9 INDICATORI SINTETICI TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE 28 (%) 29 (%) 20 (%) 06.1 investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale di (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3)/Totale di titolo 1 e 2 della spesa al netto del relativo FPV 36,46 38,14 20, Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) Stanziamenti di per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV/popolazione residente 599, 584,15 240, Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) Stanziamenti di Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV/popolazione residente Totale stanziamenti di (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV/popolazione residente 599, 584,15 240, Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di /Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) 7,24 7,23 17, Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo di delle partite finanziarie/stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) 06.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.. "Anticipazioni" - Categoria 6.. "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) 14,13 07 Debiti non finanziari 07.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/stanziamenti di e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 95, Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] /stanziamenti di e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 66,55 08 Debiti finanziari 08.1 estinzioni debiti finanziari (Totale Titolo 4 della spesa)/debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) 08.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U ) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U )] + Titolo 4 della spesa [Entrate categoria "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E ) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E )]/Stanziamenti titoli 1, 2 e 3 delle entrate 6,49 3,90 3, Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione (Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente)/popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)

3 Pagina 3 di 9 INDICATORI SINTETICI TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE 28 (%) 29 (%) 20 (%) 09 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) 09.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (6) 09.2 quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (7) 09.3 quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (8) 138, quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (9) 10,64 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)/Patrimonio netto (1) 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 1,29 1,42 1,42 11 Fondo pluriennale vincolato 11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)/fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio 12 Partite di giro e conto terzi 12.1 partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di delle Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E )/Totale stanziamenti di per i primi tre titoli di entrata 22,12 24,32 24, partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di per le Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U )/Totale stanziamenti di per il primo titolo di spesa 23, 25,40 25,40

4 Pagina 4 di 9 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossioni entrate Titolo Tipologia Denominazione Esercizio 28 Esercizio 29 Esercizio 20 Media precededenti/ Media totale precedenti cassa Esercizio 28/ Previsioni + residui Esercizio 28 Media riscossioni nei precededenti/ Media precedenti TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1 Imposte, tasse e proventi assimilati 78,77 77,38 77,39 76,47 48,90 48,25 1 Compartecipazioni di tributi 1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 21,23 22,62 22,61 23, Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa ,30 56,40 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche ,89 2 Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 10 49, Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti ,94 TITOLO 3 Entrate extratributarie 300 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 41,15 45,72 45,83 60,49 81,34 74, Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 7,23 8,26 7,97 16,60 96,59 17, Interessi attivi 0, 0, 0, 0, 10 99, Altre entrate da redditi da capitale 1,85 2,33 2,34 0, , Rimborsi e altre entrate correnti 49,73 43,64 43,81 22,39 71,49 79, Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie ,41 54,70 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 400 Contributi agli investimenti 90,69 95, , , Altri trasferimenti in conto capitale Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 7, Altre entrate in conto capitale 1,45 4, 9,80 12, , Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale ,66 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 500 Riscossione crediti di breve termine 500 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie TITOLO 6 Accensione Prestiti 600 Emissione di titoli obbligazionari

5 Pagina 5 di 9 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossioni entrate Titolo Tipologia Denominazione Esercizio 28 Esercizio 29 Esercizio 20 Media precededenti/ Media totale precedenti cassa Esercizio 28/ Previsioni + residui Esercizio 28 Media riscossioni nei precededenti/ Media precedenti 600 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ,06 47, Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti ,06 47,47 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 700 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 900 Entrate per partite di giro 69,45 69,45 69,45 79, , Entrate per conto terzi 30,55 30,55 30,55 20, , Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro ,22 TOTALE ENTRATE ,80 67,45

6 Pagina 6 di 9 Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento ESERCIZIO 28 ESERCIZIO 29 ESERCIZIO 20 MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE) MISSIONI E PROGRAMMI FPV/ capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni - FPV + residui) FPV/ FPV/ Missione programma: Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni + Totale FPV) FPV: Media FPV/ Media totale FPV Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media / (Impegni + residui definitivi) Missione : Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali 0,33 98,14 0,36 0,39 0,58 0,76 83,64 Segreteria generale 3,99 93,34 4,06 4,56 9,56 62,25 63,95 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,86 1,93 1,55 99, ,80 0,79 2, 1,58 0,90 2,30 1,81 1,45 2,28 1,11 4,21 1,33 77,85 95,67 72,33 06 Ufficio tecnico 0,64 98,83 0,62 0,71 1,17 0,17 96,21 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,80 93,77 0,80 0,92 1,26 93,54 10 Risorse umane 71,76 24,92 11 Altri servizi generali 1,48 99,60 0,94 0,73 2,50 0,41 83,24 Totale Missione : Servizi istituzionali, generali e di gestione 11,58 96,32 11,17 12,32 19,91 69,13 77,00 Missione : Giustizia Uffici giudiziari 2,83 10 Casa circondariale e altri servizi Totale Missione : Giustizia 2,83 10 Missione : Ordine pubblico e sicurezza Missione : Istruzione e diritto allo studio Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana Totale Missione : Ordine pubblico e sicurezza Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione non universitaria 2,76 2,76 2,96 4,91 99, , ,40 2,78 2,78 0,91 3,18 3,18 7,26 4,54 4,54 1,16 3,79 3,79 5,06 94,91 94,91 59,20 06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,55 92,10 0,57 0,59 0,97 76, Totale Missione : Istruzione e diritto allo studio 8,42 97,78 1,48 7,85 2,13 5,06 67,21

7 Pagina 7 di 9 Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento ESERCIZIO 28 ESERCIZIO 29 ESERCIZIO 20 MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE) MISSIONI E PROGRAMMI FPV/ capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni - FPV + residui) FPV/ FPV/ Missione programma: Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni + Totale FPV) FPV: Media FPV/ Media totale FPV Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media / (Impegni + residui definitivi) Missione : Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero Valorizzazione dei beni di interesse storico Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Missione : Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Sport e tempo libero 1, ,76 99,94 99,94 7,29 7,29 0, 0,24 0,24 0, 3,49 0,25 3,74 1,60 0,61 0,61 1,52 20,46 75,21 23,29 40,14 Giovani 10 74,58 Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero 1,20 99,94 0, 0, 1,60 1,52 44,64 Missione 07: Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,41 98,59 0,45 0,52 0,56 2,37 50,30 Totale Missione 07: Turismo 0,41 98,59 0,45 0,52 0,56 2,37 50,30 Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1,77 0,09 1,86 0, 0,08 64, ,43 97,68 53,64 0,71 0,09 0,80 0, 0,08 0,82 0,10 0,92 0, 0,10 2,07 0, 2,09 0, 0, 2,76 2,76 53,95 27,27 52,77 38,54 5 Rifiuti 8,51 97,39 9,95 10,06 11,81 76,20 Servizio idrico integrato 0,12 96,83 0,13 0,15 0,25 59,17 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 98,29 0,19 0,21 0,23 0, 59,57 Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8,87 97,07 10,40 10,57 12,34 0, 75,16

8 Pagina 8 di 9 Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento ESERCIZIO 28 ESERCIZIO 29 ESERCIZIO 20 MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE) MISSIONI E PROGRAMMI FPV/ capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni - FPV + residui) FPV/ FPV/ Missione programma: Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni + Totale FPV) FPV: Media FPV/ Media totale FPV Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media / (Impegni + residui definitivi) Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita' Trasporto pubblico 0, 99,99 0, 0, Viabilita' e infrastrutture stradali 10,35 98,26 8,60 2,06 2,36 0,15 54,59 Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita' 10,38 98,27 8,64 2,06 2,38 0,15 54,33 Missione 11: Soccorso civile Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Sistema di protezione civile Totale Missione 11: Soccorso civile Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,17 0, ,87 0,16 0,16 0, 0, 0,32 0,32 0, 97,71 97,71 58,26 Interventi per la disabilita' 0, 0,06 5 Interventi per gli anziani 0,08 0,68 79,07 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,90 70,78 0,89 1, 1,48 41,08 Interventi per le famiglie Missione 13: Tutela della salute Missione 14: Sviluppo economico e competitivita' Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizio necroscopico e cimiteriale Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Ulteriori spese in materia sanitaria Totale Missione 13: Tutela della salute Industria PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Reti e altri servizi di pubblica utilita' Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitivita' Formazione professionale 3,07 4,08 0, 97,44 86,74 74,73 74,73 6,76 6, ,40 1,30 2,12 2,12 0, 2,92 3,95 0,12 0,12 0, 1,91 3,51 13,83 14,57 40,21 41,48 70,96 70,96 21,46 21,46

9 Pagina 9 di 9 Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento ESERCIZIO 28 ESERCIZIO 29 ESERCIZIO 20 MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE) MISSIONI E PROGRAMMI FPV/ capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni - FPV + residui) FPV/ FPV/ Missione programma: Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni + Totale FPV) FPV: Media FPV/ Media totale FPV Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media / (Impegni + residui definitivi) Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0, 10 0, 0, Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 20: Fondi e accantonamenti Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Fonti energetiche Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità 4,95 79,31 0,17 4,28 5,47 Altri fondi 0,55 2,44 0,58 0,66 Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti 5,68 2,72 5, 6,33 Missione 50: Debito pubblico Missione 60: Anticipazioni finanziarie Missione 99: Servizi per conto terzi Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione 50: Debito pubblico Restituzione anticipazione di tesoreria Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie Servizi per conto terzi e Partite di giro Totale Missione 99: Servizi per conto terzi 0,45 1,96 2,41 26,92 26,92 14,94 14, ,09 62, ,43 0,95 1,38 28,30 28,30 15,70 15,70 0,45 1,06 1,51 32,30 32,30 17,92 17,92 0,75 1,67 2,42 32,52 32,52 11,56 11,56 91,37 66,87 73,14 92,80 92,80 90,41 90,41

Pagina 1 di 9 INDICATORI SINTETICI 18/01/ Rigidità strutturale di bilancio

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