STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2013
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- Natalia Bartoli
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1 STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2013 ATTIVO PASSIVO CREDITI PER ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE PATRIMONIO NETTO (al netto gestione esercizio) Crediti V/soci per versamenti dovuti Riserva di Dotazione Avanzo (Disavanzo) d'esercizio IMMOBILIZZAZIONI TOTALE PATRIMONIO NETTO Immobilizzazioni Materiali Mobili e arredi TFR Totale Immobilizzioni materiali Fondo TFR TOTALE IMMOBILIZZAZIONI TOTALE TFR ATTIVO CIRCOLANTE Debiti vs fornitori Rimanenze Debiti tributari e previdenziali Rimanenze finali Debiti diversi Totale Rimanenze TOTALE DEBITI Crediti diversi Crediti Diversi RATEI E RISCONTI Crediti vs Erario per ritenute su interessi 12 Risconti passivi Depositi Cauzionali - - TOTALE RATEI E RISCONTI Totale Crediti Diversi TOTALE PASSIVO Crediti Attività accessorie Verso clienti - Totale Crediti Diversi - - TOTALE CREDITI Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni Consorzio Etimos s.c Banca Etica Totale attività finanziarie Disponibilità liquide Denaro e valori in cassa Depositi Bancari Depositi Postali Totale disponibilità Liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE RATEI E RISCONTI Ratei Attivi TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO
2 RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI al 31 dicembre 2013 ONERI PROVENTI ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE PROVENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE Acquisti da contributi su progetti Servizi da Enti Governativi Italiani Godimento beni di terzi da Unione Europea Personale da Enti Locali Italiani Ammortamenti da soci per quote sociali Oneri diversi di gestione da privati Trasferimento fondi per progetti Da istituti scolastici Tanzania Altri proventi di progetto Guinea Bissau Perù TOTALE PROVENTI ATT. ISTITUZ Madagascar Italia PROVENTI DA RACCOLTA FONDI TOTALE ONERI ATT. ISTITUZ Bomboniere solidali Mercatino solidale ONERI PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI Campagna Riso Bomboniere solidali Rimanenze per campagna riso Mercatino solidale Da eventi Campagna Riso TOTALE PROVENTI RACC. FONDI Calendari Eventi PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE TOTALE ONERI RACCOLTA FONDI Ricavi accessori - - TOTALE PROVENTI DA ATT. ACCES. - - ONERI FINANZIARI Interessi passivi 2 PROVENTI FINANZIARI Oneri bancari e postali Interessi attivi TOTALE ONERI FINANZIARI Da titolo iscritti all'attivo circolante TOTALE PROVENTI FINANZIARI ONERI STRAORDINARI Sopravvenienze passive PROVENTI STRAORDINARI TOTALE ONERI STRAORDINARI Sopravvenienze Attive Arrotondamenti attivi TOTALE ONERI Abbuoni e sconti - 50 Avanzo (disavanzo) d'esercizio TOTALE PROVENTI STRAORDINARI TOTALE ONERI A PAREGGIO TOTALE PROVENTI
3 Relazione al bilancio e nota integrativa Alla C.A. dei membri del Co.P.E. Catania, lì Il bilancio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente relazione costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. I criteri di valutazione delle singole poste sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non è stato necessario il ricorso a deroghe. Sono stati, altresì, osservati i principi dettati dalle vigenti normative civilistiche e fiscali, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Il bilancio è stato redatto in osservanza della novella del principio contabile n.1 per gli Enti non profit del maggio 2012 e denominato Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit. Nello specifico: a) sono stati applicati le assunzioni di continuità aziendale e competenza economica; b) con riferimento agli aspetti valutativi e di informativa, sono stati rispettati i principi di chiarezza, veridicità, correttezza e trasparenza (accountability); c) con riferimento ai principi generali di bilancio sono stati rispettati i postulati di comprensibilità, imparzialità, significatività, prudenza, prevalenza della sostanza della forma, comparabilità e coerenza, verificabilità dell informazione, annualità, principio del costo. Il prospetto di bilancio è conforme alle indicazioni fornite dall Agenzia per le Onlus, agenzia governativa istituita con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000 con cui si è dato seguito alla delega prevista dall art. 3 della Legge n. 662 del 23 dicembre Ai fini fiscali, l Associazione è soggetta a quanto disposto nella Legge 11 agosto 1991 n 266- Legge quadro sul volontariato e nel D.Lgs. 4 ottobre 1997 n disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
4 Criteri di redazione Nella redazione del rendiconto si è provveduto a: valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità dell associazione; includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio; mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. Criteri di valutazione I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, vengono appresso illustrati avuto riguardo alla natura delle singole poste e sono conformi al dettato del Codice Civile Immobilizzazioni materiali Crediti Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto. I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Disponibilità liquide Costi e ricavi Rimanenze Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore. Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. Le rimanenze sono iscritte in rendiconto al valore di realizzazione presunto.
5 Informazioni sullo Stato Patrimoniale Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono pari a uro 45; non si è rilevata alcuna variazione rispetto all esercizio precedente. Attivo circolante - Crediti I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a uro 244 ( uro 244 nel precedente esercizio). I crediti verso clienti sono relativi alle fatture emesse nei precedenti esercizi e non ancora incassate. Non ci sono crediti relativi a fatture dell esercizio. Composizione dei crediti dell'attivo circolante: Descrizione Valore nominale Fondo svalutazione F.do svalut. interessi di mora Valore netto Crediti diversi Totali Attivo circolante Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni Trattasi di partecipazioni nel Consorzio Etimos s.c., già detenute nel precedente esercizio e riportate in bilancio al medesimo valore, e in Banca Etica, pari a uro 555,00, anch esse già detenute nel precedente esercizio e riportate in bilancio al medesimo valore. Attivo circolante - Disponibilità liquide Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a uro ( uro nel precedente esercizio).
6 La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione Depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Totali La liquidità attuale deriva dall incasso del contributo relativo al Progetto Lavoro e Formazione: Strumenti di integrazione finanziato dalla Regione Sicilia. Le somme residue destinate al progetto di importo pari ad uro ,59 sono pertanto vincolate alla realizzazione di suddetto progetto. Patrimonio Netto Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a uro ,00 ( uro ,00 nel precedente esercizio). Trattasi del fondo di dotazione dell organismo e dell avanzo di gestione del precedente esercizio riportato al nuovo esercizio. Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e dell avanzo di gestione, seppur non patrimonializzato, portato a nuovo: Descrizione Saldo iniziale Avanzo (disavanzo) di esercizio anni prec. Avanzo (disavanzo) di esercizio Altri movimenti Saldo finale Patrimonio al Patrimonio al Ratei attivi Tra le voci dell attivo compaiono ratei per un importo pari a uro ,00 ( uro ,00 nel precedente esercizio). Trattasi di quote di ricavo di competenze dell esercizio che avranno manifestazione finanziaria nell esercizio successivo. Per una maggiore chiarezza nella redazione del bilancio, si è deciso di iscrivere nello stesso le sole quote di ricavo già determinate nell ammontare, al fine di evitare che stime inesatte diano luogo a sopravvenienze passive. L importo iscritto in
7 bilancio è relativo al contributo della Cei per il rimborso dei contributi pensionistici liquidati nel 2013 ai collaboratori dell organismo ed al credito vantato nei confronti dello Stato per le spese sostenute a valere sui progetti relativi al 5 per mille destinato alle ONLUS. Debiti L associazione al ha debiti per un importo pari a uro ( uro nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così rappresentata: Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Debiti v. fornitori Debiti tributari e vs ist. prev. e sicur. soc Altri debiti Totali Tra gli altri debiti vi sono le voci relative ai compensi dei collaboratori per un importo pari a uro ( uro nel precedente esercizio). La crescita del debito nei confronti dei collaboratori è conseguenza di una strozzatura finanziaria avuta negli ultimi mesi del precedente esercizio che ha prodotto un ritardo nei pagamenti di fornitori e personale.
8 Informazioni sul Conto Economico Proventi L ammontare complessivo delle componenti positive di reddito per l anno 2013 è pari ad uro , registrando un leggero decremento rispetto all esercizio precedente ( uro nel precedente esercizio). Nel presente bilancio, ed in conformità con le direttive ministeriali, le voci relative ai proventi sono state suddivise secondo macrovoci così rappresentate: Descrizione Saldo Proventi e ricavi Attività Istituzionale Proventi da raccolta fondi Proventi straordinari Altri proventi finanziari 914 Totali Oneri Gli oneri complessivi di gestione sopportati nell anno hanno subito un incremento significativo. Il totale degli oneri dell esercizio è stato pari ad uro Nel presente bilancio, ed in conformità con le direttive ministeriali, le voci relative agli oneri sono state suddivise secondo macrovoci così rappresentate: Descrizione Saldo Oneri Attività Istituzionale Oneri per raccolta fondi Oneri accessori 0 Interessi e altri oneri finanziari Oneri straordinari 785 Totali
9 Sopravvenienze attive e passive In rendiconto sono presenti componenti straordinarie di reddito. In bilancio risultano iscritte sopravvenienze attive per un importo pari a Risultato della gestione Il risultato della gestione presenta un significativo disavanzo di gestione pari ad uro Tale disavanzo sarà coperto per un importo pari a dagli avanzi di gestione degli anni precedenti, mentre la restante parte pari ad sarà portata a nuovo tra le voci del patrimonio netto. Catania, lì 22 aprile 2014 Il Tesoriere Il Presidente
10 Corso Vittorio Emanuele, 189 Legale Troina (EN) Tel: Dott. Francesco Cantale Revisore Alla Cortese attenzione del consiglio direttivo del Co.P.E. Cooperazione Paesi Emergenti In ottemperanza del mandato conferitomi, ho svolto la revisione contabile del bilancio d esercizio chiuso al formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale a proventi ed oneri e dalla Nota Integrativa dell O.N.G. Co.P.E.. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori del Co.P.E. E mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che il Co.P.E. non è obbligato al controllo contabile. Il mio esame è stato condotto secondo i principi contabili di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l esame, sulla base delle verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l espressione del mio giudizio professionale. A mio giudizio, il bilancio d esercizio formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale a proventi ed oneri e dalla Nota Integrativa dell Associazionea Co.P.E. al è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell associazione. Catania, Dott. Francesco Cantale (Revisore Legale)
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