COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
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1 DETERMINAZIONE N. AR Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti di Spesa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; CONSIDERATO che le singole fatture e note di spesa fanno riferimento a impegni di spesa regolarmente assunti dai vari servizi comunali e che presentano la necessaria disponibilità per la liquidazione: VISTO l allegato elenco degli impegni di spesa cui fanno riferimento i documenti elencati nel Giornale dei Documenti di Spesa; VISTO l art. 56 del vigente regolamento di contabilità in materia di procedure di liquidazione; ACCERTATO che sulle singole pezze di spesa è stata apposta la firma del responsabile del servizio a titolo di attestazione della regolarità delle forniture e dei servizi prestati; VERIFICATI i DURC (documento unico di regolarità contributiva ) delle ditte creditrici della presente liquidazione spese ai sensi della L. 266/2002 ART.2, del d.lgs. 276/2003 art. 86 co.10, Legge Finanziaria 2007 co e del Decreto del Ministero del lavoro e della provvidenza sociale del 24/10/2007; ACCERTATO che le ditte creditrici della presente liquidazione spese non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; VISTO che la copertura finanziaria è stata attestata sui singoli atti di assunzione di impegno; VISTA l individuazione dei responsabili dei servizi operata con ordinanza sindacale n del , per attuazione del disposto di cui all art. 50 del T.U.E.L. approvato con d.lgs.267/2000; VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del di assegnazione ai Responsabili dei Servizi dei mezzi finanziari per l adozione degli atti di gestione di competenza anno 2013; VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000; DETERMINA di procedere con la liquidazione fatture per l importo totale di Euro ,35 risultante dalla stampa del giornale documenti di spesa allegati alla presente. Pradamano, lì LA RESPONSABILE DELL ISTRUTTORIA Fiorenza Zuliani LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Mariacristina Virgilio
2 COMUNE DI PRADAMANO 21/01/2013 Pagina 1 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso /01/ /01/ ,58 PITASSI GABRIELE 707, ,58 Descrizione documento: rimborso spse missioni dal 30 settembre 2012 al /A 30/11/ /12/ ,60 COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L , ,60 Descrizione documento: rette novembre mensa assistita e doposcuola /A 28/12/ /12/ ,45 G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & RENATO SNC 175, ,45 Descrizione documento: smerigliatrice -acquisto materiale per cantiere comunale /S 30/11/ /01/ ,51 PARTECIPAZIONE SOC. COOP. SOCIALE 4.909, ,51 Descrizione documento: servizio di sfalcio aree pubbliche 5 intervento /12/ /01/ ,32 IMP COST. EDILI F.LLI NONINI DI NONINI ANEDI S.N.C. 914, ,32 Descrizione documento: LAVORI CIMITERIALI PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE /12/ /01/ ,99 SONEPAR ITALIA S.P.A. 412, ,99 Descrizione documento: FATTURA MATERIALE ELETTRICO /12/ /01/ ,83 PMP S.R.L. 583, ,83 Descrizione documento: NOLO MINIESCAVATORE 5 E 6 DICEMBRE E PIATTAFORMA DIC.
3 COMUNE DI PRADAMANO 21/01/2013 Pagina 2 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso /A 12/12/ /01/ ,20 G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & RENATO SNC 1.417, , , ,20 Descrizione documento: FORNITURA MATERIALI PER SQUADRA PROTEZIONE CIVILE /A 27/12/ /01/ ,34 G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & RENATO SNC 259, ,34 Descrizione documento: FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE /G 27/12/ /01/ ,78 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 577, ,78 Descrizione documento: acquisto carta a4 per fotocopie per uffici /12/ /01/ ,89 AUTO METANO UDINE DI ROSSO CRISTIAN & C. SAS 61, , ,33 Descrizione documento: fornitura gas metano su mezzo comunale targato DK480GD MESE DICEMBRE /942 28/12/ /01/ ,70 ASC DI GIORGIS O. & C. SAS 273, ,70 Descrizione documento: RINNOVO WORRY FREE BUSINESS SECUTITY B /12/ /01/ ,80 DEL TORRE S.R.L. 299, ,80 Descrizione documento: FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO /12/ /12/ ,93 COMUNE DI REMANZACCO 3.427,93
4 COMUNE DI PRADAMANO 21/01/2013 Pagina 3 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso ,93 Descrizione documento: COMPARTECIPAZIONE COSTI GESTIONE ASILO NIDO ANNO /0 20/12/ /01/ ,45 FRIULANA BITUMI S.R.L. 122, ,45 Descrizione documento: FORNITURA PLASTOCOLD PER STRADE COMUNALI /12/ /01/ ,00 SMISTAMENTO MERCI E SERVIZI INTEGRATI - SOCIETA' COOPERATIVA 726, ,00 Descrizione documento: trasporto e posizionamento casette per mercatino di natale /12/ /01/ ,66 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A , ,66 Descrizione documento: servizio gestione biblioteca e informagiovani dicembre /01/ /01/ ,49 COMUNE DI PAVIA DI UDINE , , , ,36 Descrizione documento: rimborso oneri stipendiali e contributivi 50% agente polizia municipale comune di pavia di udine /01/ /01/ ,03 COMUNE DI CAMPOFORMIDO , , , , ,24 Descrizione documento: rimborso oneri stipendiali e contributivi segretario comunale 2' sem /01/ /01/ ,87 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI SEZIONE DI UDINE 2.180,87
5 COMUNE DI PRADAMANO 21/01/2013 Pagina 4 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso ,87 Descrizione documento: rimborso spese ricovero cani e veterinarie 3' tr / /12/ /01/ ,31 ASP FONDAZIONE "E. MUNER DE GIUDICI" 1.877, ,31 Descrizione documento: contributo retta dicembre 2012 rieppi l /12/ /01/ ,95 GRAFICHE RABACHIN SNC DI C. E M RABACHIN 356, ,95 Descrizione documento: stampa colori cartoncini augurali /12/ /01/ ,00 CAMST SCRL 990, ,00 Descrizione documento: RINFRESCO FESTA ANZIANI /01/ /01/ ,03 TISCALI ITALIA SPA 71, ,03 Descrizione documento: UTENZA TELEFONICA FISSA COMUNE DIC D 07/01/ /01/ ,28 LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.933, , , , ,65 Descrizione documento: SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI DICEMBRE X /12/ ,26 TELECOM ITALIA MOBILE SPA 95, ,26
6 COMUNE DI PRADAMANO 21/01/2013 Pagina 5 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso Descrizione documento: UTENZA TELEFONICA MOBILE SINDACO - OTTOBRE - NOVEMBRE / /01/ /01/ ,39 CUMINI MECCANICA DI CUMINI P.I. ANDREA 1.732, ,39 Descrizione documento: FORNITURA ATTREZZATURE PER SQUADRA OPERAI /11/ /12/ ,51 FRIULANA BITUMI S.R.L. 90, ,51 Descrizione documento: FORNITURA BITUME PER MANUTENZIONE STRADE / /12/ \ 21/12/ ,97 BENNET SPA 70, ,97 Descrizione documento: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE /12/ ,00 DORIGO GIULIANO 99, ,00 Descrizione documento: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DIC Importo X /10/ /01/ ,23 TELECOM ITALIA MOBILE SPA 0,00 DETTAGLIO MANDATI Eser. Numero Importo ,23 Descrizione documento: UTENZA TELEFONICA MOBILE SINDACO - AGOSTO E SETTEMBRE 2012 TOTALE ESERCIZIO: Importo complessivo ,35 Documenti sospesi ,35 TOTALE GENERALE: Importo complessivo ,35 Documenti sospesi ,35
7 COMUNE DI PRADAMANO 21/01/2013 Pagina UT 24 03/02/2011 FORNITURE ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2011 IMPEGNO : FRIULANA BITUMI S.R.L /11/ ,51 90,51 TOTALE SU IMPEGNO : 90,51 TOTALE SU CAPITOLO : 90,51 TOTALE SU DELIBERA : 90,51 COMUNE DI PRADAMANO 21/01/2013 Pagina AM 3 19/01/2012 IMPEGNO DI ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : BENNET SPA 69/ /12/ ,97 70,97 TOTALE SU IMPEGNO : 70,97 TOTALE SU CAPITOLO : 70,97 TOTALE SU DELIBERA : 70,97
8 COMUNE DI PRADAMANO 21/01/2013 Pagina AR 78 14/05/2012 CIG Z5404E ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : DORIGO GIULIANO 99,00 99,00 TOTALE SU IMPEGNO : 99,00 TOTALE SU CAPITOLO : 99,00 TOTALE SU DELIBERA : 99,00
9 UT /06/2009 LAVORI IN ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : IMP COST. EDILI F.LLI NONINI DI 20 31/12/ ,32 914,32 NONINI ANEDI S.N.C. TOTALE SU IMPEGNO : 914,32 TOTALE SU CAPITOLO : 914,32 TOTALE SU DELIBERA : 914, AM 11 19/01/2010 cig ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A /12/ , ,66 TOTALE SU IMPEGNO : 1.751,66 TOTALE SU CAPITOLO : 1.751,66 TOTALE SU DELIBERA : 1.751,66
10 UT 24 03/02/2011 FORNITURE ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2011 IMPEGNO : FRIULANA BITUMI S.R.L. 476/0 20/12/ ,45 122,45 TOTALE SU IMPEGNO : 122,45 TOTALE SU CAPITOLO : 122,45 TOTALE SU DELIBERA : 122, UT /09/2011 cig ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2011 IMPEGNO : PARTECIPAZIONE SOC. COOP. SOCIALE 338/S 30/11/ , ,51 TOTALE SU IMPEGNO : 4.909,51 TOTALE SU CAPITOLO : 4.909,51 TOTALE SU DELIBERA : 4.909,51
11 SS 68 18/11/2011 PARTECIPAZ ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2011 IMPEGNO : COMUNE DI REMANZACCO 27/12/ , ,93 TOTALE SU IMPEGNO : 3.427,93 TOTALE SU CAPITOLO : 3.427,93 TOTALE SU DELIBERA : 3.427, AR 9 17/01/2012 CIG â ZE8 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : TISCALI ITALIA SPA /01/ ,03 71,03 TOTALE SU IMPEGNO : 71,03 TOTALE SU CAPITOLO : 71,03 TOTALE SU DELIBERA : 71,03
12 UT 5 23/01/2012 SPESE IN A ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & 1698/A 28/12/ ,45 175,45 RENATO SNC G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & 1685/A 27/12/ ,34 259,34 RENATO SNC TOTALE SU IMPEGNO : 434,79 TOTALE SU CAPITOLO : 434,79 TOTALE SU DELIBERA : 434, SS 5 10/02/2012 CIG ZE803A ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : ASP FONDAZIONE "E. MUNER DE GIUDICI" 949/ /12/ , ,31 TOTALE SU IMPEGNO : 1.877,31 TOTALE SU CAPITOLO : 1.877,31 TOTALE SU DELIBERA : 1.877,31
13 UV 5 20/02/2012 CIG Z6903B ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI 17 08/01/ , ,87 SEZIONE DI UDINE TOTALE SU IMPEGNO : 2.180,87 TOTALE SU CAPITOLO : 2.180,87 TOTALE SU DELIBERA : 2.180, AR 33 21/02/2012 CIG Z6E035 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE 54D 07/01/ , ,72 ONLUS TOTALE SU IMPEGNO : 1.248,72 TOTALE SU CAPITOLO : 1.248,72
14 AR 33 21/02/2012 CIG Z6E035 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE 54D 07/01/ ,28 291,31 ONLUS TOTALE SU IMPEGNO : 291,31 TOTALE SU CAPITOLO : 291, AR 33 21/02/2012 CIG Z6E035 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE 54D 07/01/ ,28 314,60 ONLUS TOTALE SU IMPEGNO : 314,60 TOTALE SU CAPITOLO : 314,60
15 AR 33 21/02/2012 CIG Z6E035 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE 54D 07/01/ ,28 78,65 ONLUS TOTALE SU IMPEGNO : 78,65 TOTALE SU CAPITOLO : 78,65 TOTALE SU DELIBERA : 1.933, AM 27 06/04/2012 IMPEGNO DI ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: 10 0 E.P.F. : 2012 IMPEGNO : PITASSI GABRIELE 02/01/ ,58 707,58 TOTALE SU IMPEGNO : 707,58 TOTALE SU CAPITOLO : 707,58 TOTALE SU DELIBERA : 707,58
16 UT 67 06/06/2012 amministra ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : PMP S.R.L /12/ ,83 583,83 TOTALE SU IMPEGNO : 583,83 TOTALE SU CAPITOLO : 583,83 TOTALE SU DELIBERA : 583, AM 71 02/07/2012 CIG Z5F058 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A 2902/A 30/11/ , ,60 R.L. TOTALE SU IMPEGNO : 2.420,60 TOTALE SU CAPITOLO : 2.420,60 TOTALE SU DELIBERA : 2.420,60
17 AR /07/2012 CIG Z1B05C ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: 11 0 E.P.F. : 2012 IMPEGNO : TELECOM ITALIA MOBILE SPA 7X /12/ ,26 95,26 TOTALE SU IMPEGNO : 95,26 TOTALE SU CAPITOLO : 95,26 TOTALE SU DELIBERA : 95, AR /09/2012 CIG ZF6063 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : AUTO METANO UDINE DI ROSSO CRISTIAN 26 31/12/ ,89 44,56 & C. SAS TOTALE SU IMPEGNO : 44,56 TOTALE SU CAPITOLO : 44,56 TOTALE SU DELIBERA : 44,56
18 UT 88 30/07/2012 SPESE IN A ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : DEL TORRE S.R.L. B /12/ ,80 299,80 TOTALE SU IMPEGNO : 299,80 TOTALE SU CAPITOLO : 299,80 TOTALE SU DELIBERA : 299, AM /10/2012 CIG ZBA070 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : SMISTAMENTO MERCI E SERVIZI /12/ ,00 726,00 INTEGRATI - SOCIETA' COOPERATIVA TOTALE SU IMPEGNO : 726,00 TOTALE SU CAPITOLO : 726,00 TOTALE SU DELIBERA : 726,00
19 SS 55 05/11/2012 AFFIDAMENT ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : CAMST SCRL /12/ ,00 990,00 TOTALE SU IMPEGNO : 990,00 TOTALE SU CAPITOLO : 990,00 TOTALE SU DELIBERA : 990, UT /10/2012 SPESE IN A ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : SONEPAR ITALIA S.P.A /12/ ,99 412,99 TOTALE SU IMPEGNO : 412,99 TOTALE SU CAPITOLO : 412,99 TOTALE SU DELIBERA : 412,99
20 UT /12/2012 CIG- ZEC07 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & 1606/A 12/12/ ,20 300,00 RENATO SNC TOTALE SU IMPEGNO : 300,00 TOTALE SU CAPITOLO : 300, UT /12/2012 CIG- ZEC07 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & 1606/A 12/12/ ,20 200,00 RENATO SNC TOTALE SU IMPEGNO : 200,00 TOTALE SU CAPITOLO : 200,00
21 UT /12/2012 CIG- ZEC07 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & 1606/A 12/12/ ,20 917,20 RENATO SNC TOTALE SU IMPEGNO : 917,20 TOTALE SU CAPITOLO : 917,20 TOTALE SU DELIBERA : 1.417, AM /12/2012 CIG Z83079 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : GRAFICHE RABACHIN SNC DI C. E M /12/ ,95 356,95 RABACHIN TOTALE SU IMPEGNO : 356,95 TOTALE SU CAPITOLO : 356,95 TOTALE SU DELIBERA : 356,95
22 AR /12/2012 CIG: ZE307 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : AUTO METANO UDINE DI ROSSO CRISTIAN 26 31/12/ ,89 17,33 & C. SAS TOTALE SU IMPEGNO : 17,33 TOTALE SU CAPITOLO : 17,33 TOTALE SU DELIBERA : 17, AR /12/2012 CIG Z2607D ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : ASC DI GIORGIS O. & C. SAS 1/942 28/12/ ,70 273,70 TOTALE SU IMPEGNO : 273,70 TOTALE SU CAPITOLO : 273,70 TOTALE SU DELIBERA : 273,70
23 AR /12/2012 CIG. Z6107 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 3711/G 27/12/ ,78 577,78 TOTALE SU IMPEGNO : 577,78 TOTALE SU CAPITOLO : 577,78 TOTALE SU DELIBERA : 577, UT /12/2012 CIG ZAF07D ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : CUMINI MECCANICA DI CUMINI P.I. 3/ /01/ , ,39 ANDREA TOTALE SU IMPEGNO : 1.732,39 TOTALE SU CAPITOLO : 1.732,39 TOTALE SU DELIBERA : 1.732,39
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DETERMINAZIONE N. AR 003 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
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