DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO COMUNE DI TRAPPETO

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7 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO COMUNE DI TRAPPETO

8 SOMMARIO PARTE PRIMA... 3 ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL ENTE Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio... 4 ed alla situazione socio economica dell Ente... 4 Risultanze della popolazione... 4 Risultanze del Territorio... 5 Risultanze della situazione socio economica dell Ente Modalità di gestione dei servizi pubblici locali... 6 Servizi gestiti in forma diretta... 6 Servizi gestiti in forma associata... 6 Servizi affidati ad altri soggetti... 6 Altre modalità di gestione dei servizi pubblici Sostenibilità economico finanziaria Gestione delle risorse umane Vincoli di finanza pubblica PARTE SECONDA INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO A) ENTRATE Tributi e tariffe dei servizi pubblici Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale Ricorso all indebitamento e analisi della relativa sostenibilità B) SPESE Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali Programmazione triennale del fabbisogno di personale Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

9 D.U.P. SEMPLIFICATO PARTE PRIMA ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL ENTE 3

10 1 Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell Ente Risultanze della popolazione Popolazione legale al censimento del n. 0 Popolazione residente al 31/12/2017 di cui: maschi femmine di cui In età prescolare (0/5 anni) In età scuola obbligo (7/16 anni) In forza lavoro 1 occupazione (17/29 anni) In età adulta (30/65 anni) Oltre 65 anni Nati nell'anno Deceduti nell'anno Saldo naturale: +/ Immigrati nell'anno n. Emigrati nell'anno n. Saldo migratorio: +/ Saldo complessivo naturale + migratorio): +/ Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 0 4

11 Risultanze del Territorio Superficie in Kmq 0,00 RISORSE IDRICHE STRADE * Fiumi e torrenti * Laghi * autostrade Km. * strade extraurbane Km. * strade urbane Km. * strade locali Km. * itinerari ciclopedonali Km. PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI * Piano regolatore PRGC adottato Si x No * Piano regolatore PRGC approvato Si No * Piano edilizia economica popolare PEEP Si No * Piano Insediamenti Produttivi PIP Si No Altri strumenti urbanistici (da specificare) 0 0 0,00 6,00 4,00 30,00 0,00 Risultanze della situazione socio economica dell Ente Asili nido n. 0 posti n. 0 Scuole dell infanzia n. 1 posti n. 0 Scuole primarie n. 1 posti n. 0 Scuole secondarie n. 0 posti n. 0 Strutture residenziali per anziani n. 0 posti n. 0 Farmacia comunali n. 0 Depuratori acque reflue n. 1 Rete acquedotto Km Aree verdi, parchi e giardini Kmq Punti luce Pubblica Illuminazione n. 786 Rete gas Km Discariche rifiuti n. 0 Mezzi operativi per gestione territorio n. 0 Veicoli a disposizione n. 3 Altre strutture (da specificare) Accordi di programma n. 0 (da descrivere) Convenzioni n. 0 (da descrivere) 5

12 2 Modalità di gestione dei servizi pubblici locali Servizi gestiti in forma diretta Gestione parcheggi a pagamento stagionali Servizi gestiti in forma associata Servizi affidati a organismi partecipati. Servizi affidati ad altri soggetti gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani In convenzione Servizio di illuminazione pubblica L Ente detiene le seguenti partecipazioni: Enti strumentali controllati: Enti strumentali partecipati Società controllate Società partecipate AMAP S.p.A SRR Palermo Area Metropolitana società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti GAL di Castellammare società consortile a responsabilità limitata Distretto turistico regionale golfo di Castellammare Distretto Tematico pesca turismo e cultura del mare FLAG Golfi di Castellammare e Carini. Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 6

13 3 Sostenibilità economico finanziaria Situazione di cassa dell Ente Fondo cassa al 31/12/ ,00 Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente Fondo cassa al 31/12/2017 0,00 Fondo cassa al 31/12/2016 0,00 Fondo cassa al 31/12/ ,03 Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi 2017 n n n.. Livello di indebitamento Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli Anno di riferimento Interessi passivi Entrate accertate tit Incidenza impegnati(a) (b) (a/b)% , ,74 1, , ,72 1, , ,56 2,20 Debiti fuori bilancio riconosciuti Anno di riferimento Importo debiti fuori bilancio (a) riconosciuti (b) ,

14 Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad ,56, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n.30 annualità, con un importo di recupero annuale pari ad L andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato un recupero annuale della rata, portando il disavanzo al ad euro ,53 Ripiano ulteriori disavanzi Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri L Ente non ha ulteriori disavanzi da ripianare. 8

15 4 Gestione delle risorse umane Personale Personale in servizio al 31/12/2017 Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie Cat. D Cat. D Cat. C Cat. B Cat. B Cat.A TOTALE Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017 Andamento della spesa di personale nell ultimo quinquennio Incidenza % spesa Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale personale/spesa corrente ,61 48, ,26 45, ,61 45, ,77 47, ,30 45,58 9

16 Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 5 Vincoli di finanza pubblica L Ente nel quinquennio precedente non ha rispettato i vincoli di finanza pubblica nell esercizio 2015 In caso di risposta negativa: L Ente ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell esercizio la compilazione dell allegato A alla certificazione del Patto di stabilità 2015, relativa alle informazioni ai fini dell applicazione dell art.31, comma 26 lettera a), ultimo periodo, della legge n.183/2011, porta ad un risultato tra diff.rispetto obiettivo e maggiore spesa positivo di 37, pertanto non si applica la sanzione di riduzione del FSC., ma solamente la riduzione delle indennità di carica L Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? NO Se si, specificare: 10

17 D.U.P. SEMPLIFICATO PARTE SECONDA INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 11

18 Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell Amministrazione 1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 1 Dare evidenza se il mandato non coincide con l orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione A) ENTRATE Tributi e tariffe dei servizi pubblici Le politiche tributarie dovranno essere improntate a Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentra la presenza di una politica tributaria decentrata. In non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto si che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere improntate all equità IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Le aliquote previste per il 2018 sono le seguenti: ALTRI FABBRICATI AIRE 7.60 TERRENI AREE EDIF AB. PRINC.SOGG A TASSAZIONE E CATEG.SPECIALI 5.50 TASI 2.50 su abitazione principale Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno garantire la copertura dei servizi. TASSA RIFIUTI - TARI La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2019; con deliberazione di C.C. n.11 del 28/03/2019 sono state approvate le tariffe e il Piano finanziario, relativo alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per gli anni 2019/2021, per l importo complessivo di ,85. Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l Amministrazione dovrà procedere a reperire risorse finanziarie regionalistatali e fondi europei 12

19 Ricorso all indebitamento e analisi della relativa sostenibilità In merito al ricorso all indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l Ente Non ha previsto l assunzione di mutui Accensione Prestiti Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tipologia 400 Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

20 B) SPESE Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali Relativamente alla gestione corrente l Ente dovrà definire la stessa in funzione di un attività di economicità e funzionalità. In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l Ente dovrà orientare la propria attività al fine di garantire i servizi fondamentali ai cittadini. Programmazione triennale del fabbisogno di personale In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà: preveder per l esercizio 2020 l assunzione di una unita di personale categoria A (allegato A Programma triennale di Fabbisogno del Personale, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti) Delibera di G.C.. n.39 del 18/06/2019 Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi In merito alle spese per beni e servizi, si rassegna quanto segue: IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RISULTA ESSERE NEGATIVO IN QUANTO NON SONO PROGRAMMATE SPESE PER BENI E SERVIZI PER IL BIENNIO 2019/2020, AI SENSI DELL ART.21 DEL D.LGS.50/2016 Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a soddisfare il quadro dei bisogni della collettività compatibili con le risorse finanziarie che l Amministrazione ritiene di poter rendere disponibili nel periodo individuato. 14

21 Denominazione Importo Avanzo 0,00 FPV ,89 Risorse correnti ,08 Contributi in C/Capitale ,17 Mutui passivi 0,00 Altre entrate 0,00 Principali investimenti programmati per il triennio Opera Pubblica Potenziamento e adeguamento depuratore comunale ,39 Totale (allegato B Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti) Delibera G.C. n.32 del Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento: in relazione ai quali l Amministrazione intende C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l Ente dovrà attenersi a quanto stabilito dalla normativa. Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere i necessari equilibri. 15

22 D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Organi istituzionali , , , ,00 02 Segreteria generale , , , ,00 03 Gestione economico finanziaria e programmazione , , , ,00 04 Gestione delle entrate tributarie 3.509, , , ,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , ,08 06 Ufficio tecnico , , , ,27 07 Elezioni anagrafe e stato civile , , , ,00 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Altri servizi generali , , , ,44 Totale , , , ,79 16

23 MISSIONE 02 Giustizia Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Uffici giudiziari 650, ,00 650,00 650,00 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 650, ,00 650,00 650,00 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Polizia locale e amministrativa , , , ,00 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,00 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria , , , ,00 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Istruzione tecnica superiore 600,00 600,00 600,00 600,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione , , , ,00 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,00 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i 17

24 Programmi 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Totale 8.500, , , ,00 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 07 Turismo Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Sviluppo e valorizzazione del turismo , , , ,00 18

25 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Urbanistica e assetto del territorio , , , ,58 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare , , , ,00 Totale , , , ,58 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Difesa del suolo , , ,39 0,00 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale , , , ,00 03 Rifiuti , , , ,85 04 Servizio Idrico integrato 0, ,72 0,00 0,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,85 19

26 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilità e infrastrutture stradali , , , ,00 Totale , , , ,00 MISSIONE 11 Soccorso civile Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Sistema di protezione civile 0,00 0, , ,00 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0, , ,00 20

27 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , , , ,00 02 Interventi per la disabilità , , , ,40 03 Interventi per gli anziani , , , ,00 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Interventi per le famiglie , , , ,00 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali , , , ,00 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale , , , ,00 Totale , , , ,40 MISSIONE 13 Tutela della salute Programmi 01 Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 02 Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 corrente 04 Servizio sanitario regionale ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 0,00 0,00 0,00 0,00 pregressi 05 Servizio sanitario regionale investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Servizio sanitario regionale restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 21

28 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio reti distributive tutela dei consumatori 128,00 128,00 0,00 0,00 03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 1.044, ,10 0,00 0,00 Totale 1.172, ,10 0,00 0,00 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 2.500, , , ,00 02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 2.500, , , ,00 22

29 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Programmi Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Programmi 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento ,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 19 Relazioni internazionali Programmi 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento ,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Fondo di riserva , , , ,00 02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri fondi , , , ,70 Totale , , , ,70 23

30 MISSIONE 50 Debito pubblico Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari , , , ,66 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari , , , ,70 Totale , , , ,36 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie Programmi 01 Restituzione anticipazione di tesoreria Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento , , , ,00 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento Servizi per conto terzi Partite di giro , , , ,00 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,00 24

31 E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l Ente nel periodo di bilancio Attivo Patrimoniale 2017 Denominazione Importo Immobilizzazioni immateriali 0,00 Immobilizzazioni materiali 0,00 Immobilizzazioni finanziarie 0,00 Piano delle Alienazioni Denominazione Importo Fabbricati non residenziali 0,00 Fabbricati residenziali ,40 Terreni 0,00 Altri beni 0,00 Stima del valore di alienazione (euro) Unità immobiliari alienabili (n.) Tipologia Fabbricati non residenziali Fabbricati Residenziali Terreni Altri beni 16134,40 Tipologia Non residenziali Residenziali 1 Terreni Altri beni Totale 16134,40 Totale 1 (allegato D il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti) tenuto conto della Delibera GC n.37 del avente ad oggetto : Approvazione elenco beni immobili non strumentali nell esercizio delle proprie funzioni istituzionali da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. anno 2019 Determinazioni. 25

32 .+' OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati. Enti strumentali controllati Società controllate Eventuale Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati. Enti strumentali partecipati Società partecipate G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) Allegato "C' il Piano triennale di razionalizzazione secondo le disposizioni normative vigenti} Delibera G.c. n.6 del e riqualificazione della spesa, predisposto Visto il presente schema di DUP , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e Il Responsabile Settore Finanziario Giuseppa Ferrara 4f..,.v't Q ~ contabile ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000. (0 ~l~..lo Visto il presente schema di DUP , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000. Il Responsabile settore tecnico Arch. Michele Cusumano Il Responsabile Affari Generali Maria Russo 26

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COMUNE DI (Provincia/Città Metropolitana di..)

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