Registro Contratti Esercizio 2014
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- Letizia Carella
- 10 anni fa
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1 Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE ,54 0,00 112, /01/2014 VST SNC SAVIETTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 927,80 185, , /01/2014 ARGO SOFTWARE LICENZE PROGRAMMI GESTIONALI 1.169,17 233, , /01/2014 TECNOPUL S.R.L. PULIZIA LOCALI SCOLASTICI 4.223,29 844, , /01/2014 GRUPPO PLEIADI SCS LABORATORI DI CHIMICA 250,00 0,00 250, /01/2014 BONAVENTURA EXPRESS NOLEGGIO PULLMAN PER VISITE ISTRUZIONE 1.100,00 110, , /01/2014 MY WAY MEDIA ABBONAMENTO RIVISTA SPEAK UP 46,30 0,00 46, /01/2014 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI DOCENTI NOVEMBRE ,24 83, , /01/2014 TOPFILM SRL APPLICAZIONE PELLICOLE OSCURANTI VETRI SC. SEC ,55 876, , /01/2014 SPAGGIARI EDTORE FORNITURA MATERIALE CANELLERIA 10,48 2,09 12, /01/2014 SPAGGIARI EDITORE RIVISTA "MAMBINI" 52,90 0,00 52, /02/2014 BIANCHI S.N.C. MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO 103,84 20,73 124, /02/2014 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI DOCENTI DICEMBRE ,35 64, , /02/2014 CLOUD SISTEMI FORNITURA ACCESORIO PER LIM 89,47 17,90 107,37 TWUINNINGS SAS DI PANTER LETTORATO LINGUA INGLESE SC. PRIMARIA 15 07/02/2014 ALESSIA & C. CL. 5^ 1.960,00 0, , /02/2014 CLOUD SISTEMI FORNITURA NOTEBOOK E VIDEOPROIETTORI 2.155,34 431, , /02/2014 ARGO NORDEST SERVIZIO INTERNET GESTIONE XLM PER AVCP 91,50 18,30 109, /02/2014 CLOUD SISTEMI FORMAZIONE SU REGISTRO ELETTRONICO 183,00 36,60 219, /02/2014 CLOUD SISTEMI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 427,00 512,40 939, /03/2014 GEMEAZ ELIOR SPA FORNITURA PASTI DOCENTI MESE DI GENNAIO ,63 80, , /03/2014 IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC FORNITURA LIM 4.819, , , /03/2014 CLOUD SISTEMI INSTALLAZIONE,CONFIGURAZIONE,CABLAG GIO LIM 360,00 79,20 439, /03/2014 IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC SPESE DI TRASPORTO PER CONSEGNA LIM 120,33 26,47 146, /03/2014 CLOUD SISTEMI Registro Contratti Esercizio 2014 CAVI ELETTRICI E DI CABLAGGIO PER INSTALLAZIONE LIM 151,76 33,39 185,15
2 25 20/03/2014 G.R. BONAVENTURA SRL 26 20/03/2014 G.R. BONAVENTURA SRL 27 20/03/2014 G.R. BONAVENTURA SRL NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA ISTRUZIONE DEL NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA ISTRUZIONE DEL NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA ISTRUZIONE DEL E DEL ,73 7,27 80,00 72,73 7,27 80,00 363,64 36,36 400, /03/2014 PROMO RIGENERA SRL FORNITURA DRUM STAMPANTI RIGENERATE 92,62 20,38 113, /03/2014 MANUTENCOOP SPA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI MESE DI FEBBRAIO ,33 442, , /03/2014 SYSTEM ITALY SRL FORNITURA CORDLESS 68,82 15,14 83, /03/2014 CLOUD SISTEMI SOC. COOP. INTERVENTO DI CABLAGGIO PER LIM SC. SEC. 300,00 66,00 366, /03/2014 GEMEAZ ELIOR SPA FORNITURA PASTI DOCENTI MESE DI FEBBRAIO ,00 86, ,79 FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI 33 28/03/2014 SCOLASTICI 2.009,33 442, , /03/2014 GOLFETTO GIOVANNI INTERVENTO PER RIPARAZIONE LAVATRICE SC. SECONDARIA 69,67 15,33 85, /03/2014 VALSECCHI GIOVANNI SRL FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE 460,80 101,38 562, /03/2014 2ESSECI SRL FORNITURA VITTO E ALLOGGIO CL. 3 SC. SECONDARIA IN VISITA DI ISTRUZIONE 909,09 90, , /04/2014 URBINA ROSA MADELEINE LETTORATO IN LINGUA SPAGNOLA SCUOLA SECONDARIA 2.730,00 0, ,00 ATTO AGGIUNIVO PER SERVIZIO PULIZIA 38 04/04/2014 MANAGMENT LOCALI SCOLASTICI 1.693,54 372, , /04/2014 VST SNC DI SAVIETTO F. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 912,58 200, , /04/2014 CLOUD SISTEMI CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA 1.200,00 264, , /04/2014 AUTOSERVIZI PATTARO SRL NOLEGGIO PULLMAN PER VISITE ISTRUZIONE 1.840,00 184, , /04/2014 SYSTEMAX ITALY SRL FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI257,50 257,50 56,65 314, /04/2014 BIANCHI S.N.C. FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO 2.388,02 525, , /04/2014 ORIENTEERING SWALLOWS FORNITURA STAMPA CARTINE A COLORI PER ORIENTEERING 71,72 15,78 87, /04/2014 GEMEAZ ELIOR FORNITURA PASTI DOCENTI 1.879,77 75, ,96 MANETUNCOOP FACILITY 46 24/04/2014 SPA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI 2.009,33 442, , /05/2014 SPAGGIARI EDITORE MATERIALE DI E CANCELLERIA 208,13 45,79 253,92
3 48 08/05/2014 VST SNC DI SAVIETTO INTERVENTO SU FOTOCOPIATORE MINOLTA, SOTITUZIONE GRUPPO TAMBURO 300,00 66,00 366, /05/2014 SERENA&MANENTE SRL FORNITURA MATERIALE PER ORTO DIDATTICO 249,58 48,63 298, /05/2014 SPORTING CLUB NOALE CORSO DI NUOTO CL.2^B-E-FSCSEC, CL.3^E PRIM., SEZ.A-E SC.INF. A.S. 2013/ ,00 0, , /05/2014 SPA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI 2.009,33 442, , /05/2014 CLOUD SISTEMI SOC.COOP. SERVIZIO BACKUP REOMOTO 201,30 44,29 245, /05/2014 CLOUD SISTEMI SOC. COOP. FORNITURA SWITCH 16 PORTE 65,00 14,30 79, /05/2014 GEMEAZ ELIOR S.P.A. FORNITURA PASTI DOCENTI 1.875,30 75, , /06/2014 TIPOLITOGRAFIA BORTOLATO FORNITURA LIBRETTI SCOLASTICI ALUNNI SC. PRIMARIA 1.190,00 261, , /06/2014 SPAGGIARI EDITORE MATERIALE USO DIDATTICO 47,55 10,46 58, /06/2014 PASQUALOTTO ARIANNA FORMAZIONE "PROGETTO METAFONOLOGICO DALLA SCUOLA 360,00 30,60 390,60 DELL' ALLA SCUOLA PRIMARIA 58 09/06/2014 SPESE DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI MESE DI MAGGIO SECONDO ATTO 2.967,82 652, ,74 AGGIUNTIVO 59 11/06/2014 SPORTING CLUB CORSO DI NUOTO 7.728,50 0, , /06/2014 AUTOSERVIZI PATTARO SRL NOLEGGIO BUS PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2013/ ,09 533, , /06/2014 CLOUD SISTEMI SOC. COOP. NOLEGGIO PC E MONITOR DAL 1.06 AL ,18 60,10 333, /06/2014 ARTI GRAFICHE FULVIO SRL FORNITURA LIBRETTI SCOLASTICI 360,00 79,20 439, /06/2014 GR. BONAVENTURA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN TRASFERIMENTI ALL'INTERNO DEL COMUNE 1.190,50 119, ,00 DI NOALE 64 27/06/2014 SMITH SARAH LETORATO IN LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2013/ ,00 392, , /06/2014 TWYINNING SAS LETTORATO IN LINGUA INGLESE SC. 700,00 0,00 700, /06/2014 DONE' DELFINA FORMAZIONE NEL PROGETTO INCONTRO CON LA MUSICA A.S. 2013/14 420,00 35,70 455, /07/2014 DEBA SRL FORNITURA TONER 348,21 76,61 424, /07/2014 CASA EDITRICE G.LEARDINI Acquisto Beni 207,10 45,56 252, /07/2014 GEMEAZ ELIO SPA FORNITURA PASTI DOCENTI MESE DI MAGGIO ,83 82, , /07/2014 SERVIZI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1.269,71 279, ,05
4 MANUNTENCOOP FACILITY 71 11/07/2014 SPA PULIZIE LOCALI SCOLASTICI 2.009,32 442, , /07/2014 INK POINT SRL FORNITURA TONER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 269,50 59,29 328, /07/2014 GAMBA ALESSANDRA COMPENSO PER DOCENZA CORSO FORMAZIONE 495,60 42,13 537, /07/2014 CLOUD SISTEMI SERVIZIO DI BACKUP REMOTO 165,00 36,30 201, /07/2014 GEMEAZ ELIOR SPA FORNITURA PASTI DOCENTI 1.035,89 41, , /07/2014 CLOUD SISTEMI NOLEGGIO PC E MONITORI 273,19 60,09 333, /07/2014 CLOUD SISTEMI ASSISTENZA INFORMATICA MONTE ORE A SCALARE 1.200,00 264, , /07/2014 SIPI SRL FORNITURA FORNELLO ELETTRICO LAB. SCIENZE 48,00 10,56 58, /08/2014 CLOUD SISTEMI CANONE NOLEGGIO PC MONITOR 273,18 60,10 333, /08/2014 ARUBA SPA RINNOVO CANONE HOSTING 70,00 15,40 85, /08/2014 BORDIN LUISA COMPENSO PER GESTIONE SITO WEB RETE GEOSTORIA 355,74 78,26 434, /08/2014 TEMPESTA ANDREA CONSULENZA TECNICA GESTIONE SITO WEB RETE GEOSTORIA 327,87 72,13 400, /09/2014 LEARDINI GIUSEPPE FORNITURA REGISTRI DI CLASSE 207,10 45,56 252, /09/2014 CLOUD SISTEMI LICENZE WIN 7 710,00 156,20 866, /09/2014 PRESS DISTRIBUZIONE ABBONAMENTO A RIVISTA PER ALUNNO 40,80 0,00 40, /09/2014 PRESS DISTRIBUZIONE ABBONAMENTO A RIVISTA PER ALUNNO 40,80 0,00 40, /09/2014 PRESS DISTRIBUZIONE ABBONAMENTO A RIVISTA PER ALUNNO 40,80 0,00 40, /09/2014 PRESS DISTRIBUZIONE ABBONAMENTO A RIVISTA PER ALUNNO 40,80 0,00 40, /09/2014 PRESS DISTRIBUZIONE ABBONAMENTO A RIVISTA PER ALUNNO 40,80 0,00 40, /09/2014 PRESS DISTRIBUZIONE ABBONAMENTO A RIVISTA PER ALUNNO 40,80 0,00 40, /09/2014 PRESS DISTRIBUZIONE ABBONAMENTO A RIVISTA PER ALUNNO 40,80 0,00 40, /09/2014 MAD APPARECCHIATURE FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO 423,08 93,08 516,16 SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA SERVIZIO 93 24/09/2014 SPA PULIZIA LOCALI 60,60 13,33 73, /10/2014 KIT UFFICIO FORNITURA MATERIALE FACILE DI CANCELLERIA 60,44 13,30 73, /10/2014 VST SNC SAVIETTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 912,58 200, , /10/2014 KIT UFFICIO FORNITURA MATERIALE CARTA PER FOTOCOPIE 902,40 198, , /10/2014 KIT UFFICIO 1.501,38 330, , /10/2014 KIT UFFICIO 322,86 71,03 393,89
5 99 03/10/2014 KIT UFFICIO 201,17 44,26 245, /10/2014 KIT UFFICIO 212,23 46,69 258, /10/2014 KIT UFFICIO 601,40 132,31 733, /10/2014 KIT UFFICIO 110,35 24,23 134, /10/2014 I.C. "R.ONOR" QUOTA PARTECIPAZIONE RETE SCUOLA DIGITALE 20,00 0,00 20, /10/2014 SPAGGIARI EDITORE FORNITURA REGISTRI SCUOLA E SOSTEGNO 37,20 8,18 45, /10/2014 CLOUD SISTEMI RIPARAZIONE E FORNITURA MATERIALE INFORMATICO 357,50 78,65 436, /10/2014 CLOUD SISTEMI CANONE NOLEGGIO PC E MONITOR 273,18 60,10 333, /10/2014 VETROTECNICA SRL FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO DI FACILE 256,69 56,47 313, /10/2014 PELIZZON LUIGI FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI FACILE PER ATTIVITA' AMM.VA 135,18 29,74 164, /10/2014 PELIZZON LUIGI 147,96 32,55 180, /10/2014 PELIZZON LUIGI 182,87 40,23 223, /10/2014 PELIZZON LUIGI 118,60 26,09 144, /10/2014 PELIZZON LUIGI 1.027,69 226, , /10/2014 PELIZZON LUIGI 243,92 53,66 297, /10/2014 GEMEAZ ELIOR FORNITURA PASTI DOCENTI 688,94 151,57 840, /10/2014 SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI 2.009,32 442, ,37 UNIVERSITA' BOCCONI DI /10/2014 MILANO PARTECIPAZIONE AI GIOCHI MATEMATICI 268,00 0,00 268, /10/2014 SPAGGIARI EDIZIONI ABBONAMENTO A RIVISTA PER SCUOLA 52,90 0,00 52, /10/2014 GIUNTI SCUOLA ABBONAMENTO A RIVISTA PER SCUOLA 42,00 0,00 42, /10/2014 EDIZIONI ARTEBAMBINI ABBONAMENTO A RIVISTA PER SCUOLA 55,00 0,00 55,00
6 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA PER /10/2014 SCUOLA AMMINISTRAZIONE 95,00 0,00 95, /10/2014 PELIZZON LUIGI FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI FACILE 969,11 213, ,31 D&C DESIGN AND CONSULTING FORNUTURA 2 KIT LIM - PIANO SCUOLA /10/2014 SRL DIGITALE 3.582,00 788, , /10/2014 CLOUD SISTEMI CREAZIONE NUOVO SITO I.C. E TRASFERIMENTO DATI 1.080,00 237, , /11/2014 ASSOCIAZIONE CLIO '92 QUOTA ADESIONE - COME DA PROT. INTESA RETE GEOSTORIE 200,00 0,00 200, /11/2014 TEMA DORINA RESTITUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO PER TRASFERIMENTO FIGLIO AD ALTRA 25,00 0,00 25,00 SCUOLA /11/2014 CLOUD SISTEMI CANONE NOLEGGIO PC E MONITOR 273,18 60,10 333, /11/2014 CLOUD SISTEMI CONTRATTO ASS.ZA INF.CA MONTE ORE A SCALARE 840,00 184, , /11/ /11/2014 SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI 2.009,32 442, ,37 INTERVENTO STRAORDINARIO PER MANTENIMENTO, DECORO E FUNZIONALITA' LOCALI SCOLASTICI , , , /11/2014 VOLLEY & SPORT FORNITURA MATERIALE SPORTIVO 828,88 182, , /11/2014 EUROEDIZIONI TORINO RINOVO ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 140,00 0,00 140, /11/2014 BIANCHI SNC FORNUTURA MATERIALE DI FACILE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO 2.457,60 540, , /11/2014 RAMELLI SILVIA COMPENSO PER CONDUZIONE LABORATORIO GEOSTORIE 173,60 0,00 173, /11/2014 FRANCESCHIN MARINA COMPENSO PER ATTIVITA' DI SPICOLOGIA NEL PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO" 1.314,00 0, , /11/2014 GEMEAZ ELIOR FORNITURA PASTI DOCENTI 1.956,41 430, , /11/2014 I.C. STATALE SPINEA 1 QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA RETE RISM 100,00 0,00 100, /12/2014 AMBIENTE SCUOLA SRL PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE ALUNNI - POLIZZA AW/2014/ ,90 0, , /12/2014 AMBIENTE SCUOLA /12/2014 EREDI CENTRO DIDATTICO MOBILE SAS PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE ALUNNI - POLIZZA AW/2014/01713 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA 752,60 0,00 752,60 411,57 90,55 502,12
7 140 01/12/2014 MADISOFT SRL CANONE ANNUO PER LICENZA REGISTRO ELETTRONICO 800,00 176,00 976, /12/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI 0,00 0,00 0, /12/2014 CLOUD SISTEMI RINNOVO ANTIVIRUS PER SERVER E CLIENTS 135,00 29,70 164, /12/2014 BANCA POPOLARE DI VICENZA - ISTITUTO CASSIERE - S.C.P.A. SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE 350,00 0,00 350, /12/2014 CLOUD SISTEMI SERVIZIO DI REMOTE BACKUP DATI 165,00 36,30 201,30 ISTITUTO COMPRENSIVO PARTECIPAZIONE RETE ISTITUTI INDIRIZZO /12/2014 "IPPOLITO NIEVO" MUSICALE 150,00 0,00 150, /12/2014 SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI 2.009,32 442, , /12/2014 POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI 60,27 0,00 60,27 Totale , , ,21
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CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ANNO FINANZIARIO 2013. Pagina 1
4007317496 4007169477 4920656DC6 5046374F8C 4837945E7F 4838057AED 4920613A4B 4997764D4F 5141133529 51440658B8 5046669301 4938185F29 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPLETAMENTO CABLAGGI LABORATORIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio Anno Scolastico: 2013-14 Anno Finanziario: 2013 Visualizza il documento XML Scarica il documento XML CIG Struttura proponente Codice
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi sig.ra Niglia Donatella PERSONALE DEL CIRCOLO
Beneficiario CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA LICEO SCIENTIFICO STATALE "FERMI" PERSONALE DEL CIRCOLO PERSONALE DEL CIRCOLO COLT ENGINE Srl PERSONALE DEL CIRCOLO FOR OFFICE di Giorgio Loni SOLUZIONE UFFICIO
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: [email protected]
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2013
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA ARISTIDE LEONORI 74 Via Aristide Leonori,74-00142 Roma C.M. RMIC8FF00E - C.F.
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC TULLIA ZEVI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 21.253,01 02 Vincolato 21.253,01 02 Finanziamenti dello Stato 69.841,72 01 Dotazione ordinaria
ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2011 R98-02 / 01 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico SALDO (Ex N. 00077) (Ex N. 00005) 196,00 196,00 00002
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" 20022 CASTANO PRIMO (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI
ANALISI DELLE ENTRATE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 20 VILLA FLEURENT CALATA CAPODICHINO 211/A 80141 NAPOLI TEL.& FAX081 7800700-5990161 C.F. 95186990636 - C.M.:NAIC8F100C RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO DINO BUZZATI 00100 ROMA (RM) LARGO DINO BUZZATI C.F. 97713510580 C.M. RMIC8F100B
Pag. 1 175 31/12/2004 A 1 AMA SPA - FATTURE AMA ANNI 2003-2004 25.697,78 139 31/12/2007 IDEALIBRI - B.O. 35 - ACQUISTO LIBRI BAMBINI DISABILI 82,00 37 31/12/2007 A 3 TESORERIA PROV.LE STATO - INPDAP -
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 31.551,42 01 Non vincolato 30.426,92 02 Vincolato 1.124,50 02 Finanziamenti dello Stato 52.872,58
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
(47) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
(le righe in azzurro indicano l'aggiudicatario della Gara) Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO ARBORIO (47) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Inizio- Z01096DCEF
ATTIVITA NEGOZIALE SVOLTA DALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DAL 01/01/2015 AL 31/10/2015
TRANSFER SELLA NEVEA VIAGGI GOTTARDO 2.000,00 09/01/15 NOLEGGIO MATERIALE STRUMENTALE PER IL 16/01/15 DITTA COORSAL 280,60 13/01/15 TRANSFER AUGSBURG BONAVENTURA EXPRESS 3.000,00 15/01/15 BUFFET PER LA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G. "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
1 03/01/2014 MEDIASOFT - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 2 08/01/2014 TORNADO VIAGGI DI SANTA MARIA MADDALENA (RO) RINNOVO SERVIZI ON LINE 01/01/2014 31/12/2014 00,00 84,00 18,48 102,48 GINEVRA 3 10/01/2014
INCIDENZA DELLE RISORSE FINANZIARIE
ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA Dall analisi dei dati finanziari ed in particolare attraverso lo studio di determinati indicatori, di seguito indicati, emerge quanto la capacità di spesa dell istituto
ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE I CIRCOLO Corso Dante Alighieri, 88 Asti c. f. 80005440054
ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE I CIRCOLO Corso Dante Alighieri, 88 Asti c. f. 80005440054 RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014 L'analisi della gestione delle entrate e delle spese del programma
LICEO SCIENTIFICO "Leonardo Da Vinci" - Gallarate SUDDIVISIONE CONTRIBUTI DI LABORATORIO E FUNZIONAMENTO LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE
LICEO SCIENTIFICO "Leonardo Da Vinci" - Gallarate SUDDIVISIONE CONTRIBUTI DI LABORATORIO E FUNZIONAMENTO LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE Rimborso Spese richiesto Prima Seconda Terza Quarta Acquisto carta,
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "CARTESIO"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4842907d45 POLIZZA ASSICURAZIONE FIAT PANDA 392,36 323,52 09/01/2013-09/01/2013 05032630963 ALLIANZ SpA AGENZIA GENERALE Ragione Sociale 486170450E REGISTRI DI CLASSE
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO IC MAD. DI CAMPAGNA - S.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 13.423,84 02 Vincolato 13.423,84 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
126.926.088,47 126.926.088,47 1111 Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo
Ente Codice 000061130000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2014 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Importi
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO MOSSA"
Pag. 1 1 Fattura 0003533 02/07/2014 04/PA 01/07/2014 Ordine forniture ECOTEK di Steri Simone - 01163480955 2 Fattura 0003534 02/07/2014 5/PA 01/07/2014 ORDINE FORNITURA ECOTEK di Steri Simone - 01163480955
ISTITUTO COMPRENSIVO OLCESE
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO OLCESE Distretto XV - Via V. Olcese, 16-00155 ROMA - Tel. (06) 2301748-23296321
RELAZIONE TECNICA D.S.G.A. RIFERITA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
M.I.U.R. U.S.R. per il Lazio - Istituto Comprensivo Via Casalotti n. 259-00166 Roma tel. 06 61560257 fax 06 61566568 - C.F. 97714450588 Cod. mecc. RMIC8GM00D www.84circolodidattico.org e-mail [email protected]/
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.572,26 02 Vincolato 2.572,26 01 Funzionamento amministrativo e didattico - Dematerializzazione
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
DIREZIONE DIDATTICA STATALE "ANTONIO GRAMSCI" 90011 BAGHERIA (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 66 30/11/2010 04/05 COMUNE DI BAGHERIA 3,50 Assegnazione fondi gestionali e.f. 2010 - Totale residui attivi 2010 3,50 2011 2 08/02/2011 02/01 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITà
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO I DA PONTE Scuola dell infanzia, primaria e secondaria di I grado Via dello stadio, 5-31029 VITTORIO VENETO
Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 030 00002 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 032 00003 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 027 00004 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 028
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIULIANA SALADINO" 90145 PALERMO (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 2 11/02/2011 02/01 M.I.U.R 312,00 DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ALUNNI H 2013 6 07/02/2013 02/01 M.I.U.R DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO
Bilancio di esercizio 2014
Bilancio di esercizio 2014 Prospetti dei dati SIOPE: - incassi - pagamenti - indicatori aggregati Allegato J della deliberazione di Consiglio n. 5 del 27 aprile 2015 Proposto da: Area Risorse finanziarie
LICEO SCIENTIFICO STATALE ALFANO DA TERMOLI
LICEO SCIENTIFICO STATALE ALFANO DA TERMOLI Viale Trieste, 10 86039 Termoli Tel. 0875-706493 Fax 0875-702223 E-mail ministeriale: [email protected] Pec: [email protected] Sito: www.liceoalfano.it
SIOPE Pagina 1 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI. Ente Codice 000141639000000 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (ATENEO) Periodo ANNUALE 2013
SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000141639000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2013 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALLEGATO A Ministero l Istruzione, l Università e la Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO M. ANZI DI BORMIO Piazza V Alpini, 5-23032 Bormio (SO) - Tel. e fax: 0342/901467 C.F. 93022020148 Sito web: http://www.comprensivobormio.gov.it/
