BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE
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- Mariano Volpe
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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE Presentazione a cura del Sindaco Tiziano Tagliani Novembre 2014
2 Bilancio di previsione 2015 e pluriennale Premessa Il Comune di Ferrara, nonostante l'incertezza tuttora esistenze in ordine alla Legge di Stabilità 2015, ha assunto la decisione di approvare il Bilancio di Previsione 2015 entro il 31/12/2014. La ragione che motiva tale scelta è da ricondurre principalmente alla volontàdi: non incorrere nel regime di esercizio provvisorio, così da poter impegnare le somme per l'anno 2015 senza l'applicazione del limite dei dodicesimi della spesa.
3 Bilancio di previsione 2015 e pluriennale Il bilancio previsionale 2015 risulta sostanzialmente diverso da quelli relativi al periodo in quanto parte un doppio binario. Nel 2015 a seguito del D.Lgs n 118/2011 così come novellato dal recente D.L.gs n. 126/201,4 gli enti dovranno adottare, in parallelo, sia gli schemi di bilancio e di rendiconto previgenti (secondo il Dpr 194/1996) ai quali resta assegnata la funzione autorizzatoria, sia i nuovi schemi di bilancio per missioni e programmi, ai soli fini conoscitivi.
4 Bilancio di previsione 2015 e pluriennale Nel bilancio 2015 dovrà essere contabilizzato il fondo crediti di dubbia esigibilità e, in presenza di entrate che finanziano spese impegnate e imputate agli anni successivi, il fondo pluriennale vincolato. Adozione del nuovo principio di competenza finanziaria Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall anno 2015 gli enti locali potranno infatti allegare al bilancio annuale di previsione la relazione previsionale e programmatica da redigere secondo i vecchi schemi. Dal 2016 sarà invece obbligatoria per la prima volta l approvazione del DUP. Il nostro ente ha già adottato il Dup con atto di Consiglio il 21 luglio 2014.
5 Le principali caratteristiche in cui si colloca lo scenario di bilancio 2015 Approvazione del bilancio, a legislazione invariata, entro il come prevede la normativa Continuità con il bilancio 2014 Coerenza con il DUP Nessun aumento di imposizione fiscale Mantenimento interventi in ambito sociale
6 Il Patto di Stabilità interno Il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, all art. 47, effettua un taglio al contributo per il Comune di Ferrara con un incremento pari allo 0,33% rispetto all importo del Per il 2015, l obiettivo del Patto di Stabilità calcolato con i criteri della norma vigente per il 2014 ammonta ad
7 Entrate correnti ENTRATE Previsione 2014 Previsione 2015 TITOLO I: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Imposte, tasse e proventi assimilati , ,00 Compartecipazioni di tributi , ,00 Fondi perequativi da amministrazioni centrali , ,00 TOTALE , ,00 TITOLO II: TRASFERIMENTI CORRENTI Trasfer imenti correnti da amministrazioni pubbliche , ,00 Trasfer imenti correnti da imprese , ,00 Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal resto del mondo - - TOTALE , ,00 TITOLO III: ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni , ,00 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti , ,00 Interessi attivi , ,00 Altre entrate da redditi di capitale , ,00 Rimborsi ed altre entrate correnti , ,00 TOTALE , ,00 TOTALE , ,00 Indennizzi Assicurazioni danni patrimonio , ,00 TOTALE , ,00
8 Spese correnti BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2014 PREVISIONI PERSONALE , ,00 2. SERVIZIO DEL DEBITO , ,00 3. ATTIVITA' E SERVIZI E SPESE GENERALI , ,00 * 4. CONTRATTI DI SERVIZIO , ,00 5. IMPOSTE E TASSE , ,00 6. MANUTENZIONE ORDINARIA , ,00 ** 7. GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI , ,00 8. ELEZIONI CARICO COMUNE ,00 0,00 TOTALE , ,00 * ,00 Maggiore spesa ** ,00 Manutenzione ordinaria per patrimonio strade ed ex circoscrizioni
9 Maggiori spese attività,, servizi e spese generali anno ,00 - maggior contributo ASP ,00 - contributo ad AMI per linea autobus linea 6 per Cona ,00 - trasferimento ordinario ad AMSEFC per spese gestione (realizzazione forno crematorio) ,00 - maggior trasferimento all Istituzione Servizi Educativi ,00 fondo affitto ,00 - sorveglianza Tribunale ,00 convenzione con Sipro per attrattività e competitività del territorio ,00 - rimborso imposte e diritti ,00 TOTALE
10 Maggiori entrate anno ,00 Riserve di utili distribuiti in via straordinaria da AMI ,00 Saldo positivo tra maggiori e minori entrate correnti
11 Investimenti per effetto del patto di stabilità Investimenti nuovi finanziati nel 2015 che si tradurranno in realizzazioni nel 2015 Investimenti finanziati negli anni precedenti in corso di realizzazione che si tradurranno in realizzazioni (*) Totale investimenti effettivi (*) (*) Ipotesi di maggiori spazi finanziari D.D.L. Stabilità
12 PIANO DI LAVORO 2015 VARIAZIONI DI BILANCIO per: Applicazione dell avanzo vincolato per Opere Pubbliche (entro il 31/01) Applicazione delle legge di stabilità (entro il 28/02) Approvazione del consuntivo 2014 e riaccertamentostraordinario dei residui (entro il 31/03)
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