CONSORZIO A.S.T. - AGENZIA PER LO SVILUPPO TERRITORIALE Bilancio al 31/12/2013 CONSORZIO A.S.T. - AGENZIA PER LO SVILUPPO TERRITORIALE

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1 CONSORZIO A.S.T. - AGENZIA PER LO SVILUPPO TERRITORIALE Sede legale: VIA MADONNA DEGLI ANGELI 29/1 VIGEVANO (PV) Iscritta al Registro Imprese di PAVIA C.F. e numero iscrizione Iscritta al R.E.A. di PAVIA n Patrimonio Consortile ,00 Interamente versato Partita IVA: Nota Integrativa Bilancio abbreviato al 31/12/2013 Introduzione alla Nota integrativa Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013. Il Bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall art bis del Codice Civile. Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite dall Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell esercizio. Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio. E infine redatta altresì la Relazione sulla gestione al fine di una maggiore comprensione dei dati espressi in bilancio Tipologia di soggetto Si precisa che in data 31/05/2004,con atto a rogito Notaio Dott. Antonio Trotta, rep. n racc. n , la società "Centro Servizi alle Imprese S.r.l." è stata trasformata, ai sensi dell'art septies c.c., in Consorzio assumendo l'attuale denominazione di "Consorzio A.S.T. - Agenzia per lo sviluppo territoriale". La forma giuridica è pertanto di quella di consorzio con attività esterna. Attività svolta Nota Integrativa 1

2 Il consorzio ha come oggetto l'attuazione della programmazione regionale, nazionale, e comunitaria per la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati, orientati a rafforzare le infrastrutture territoriali, le attività produttive e l'occupazione. A decorrere dal 01/01/2011 il Consorzio A.S.T. ha iniziato l'attività di formazione accreditata presso la Regione Lombardia. Criteri di formazione Redazione del Bilancio In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell art. 2423, 3 comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art bis comma 2 Codice Civile. Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile. Principi di redazione del bilancio La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente. Ai sensi dell'art ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.. Criteri di valutazione I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all esercizio precedente. Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo Nota Integrativa 2

3 stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento dell entrata in funzione dei beni, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo. Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse. Immobilizzazioni Immobilizzazioni Immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto. In particolari sono costituite da costi ad utilità pluriennale e sono ammortizzate, in conto, entro un periodo non superiore a 5 anni relativamente alle spese di impianto e ampliamento ed al software, mentre il diritto d'uso di un immobile in Cina è ammortizzato, in conto, per quote annuali pari a 1/50 in ragione della sua durata. Il Marchio, realizzato nell'ambito del progetto Marketing Territoriale e che al termine del progetto stesso è rimasto nelle disponibilità del Consorzio, è stato ammortizzato in quote annuali pari a 1/18. Le spese adeguamento locali sono relative a oneri sostenuti nella sede consortile e nell Area Formazione e sono stati ammortizzate entro un periodo non superiore a 5 anni. Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art comma 1 n. 3 del Codice Civile. Immobilizzazioni Materiali Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, imputati a conto economico, sono stati calcolati attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico - tecnica dei cespiti, sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite. L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito: Voci immobilizzazioni materiali Aliquote Impianti di allarme 30 Impianti specifici 15 Impianti telefonici 20 Attrezzature 15 Mobili e arredi 20 Macchine d ufficio elettroniche 20 Nota Integrativa 3

4 Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art comma 1 n. 3 del Codice Civile. Immobilizzazioni Finanziarie Partecipazioni Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s intende l onere sostenuto per l acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). Attivo circolante Crediti I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. Ratei e risconti attivi e passivi I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. Trattamento di Fine Rapporto Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. Debiti I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. Riconoscimento costi e ricavi Come già esposto nei principi di redazione del bilancio gli oneri e i proventi sono esposti secondo il criterio di competenza. In particolare i ricavi di natura finanziaria, quelli derivanti da prestazioni di servizi e i contributi erogati per la realizzazione dei progetti o dai consorziati a copertura degli oneri di gestione vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Si precisa che per quanto riguarda il progetto Cariplo i costi sostenuti nel corso dell esercizio hanno richiesto un impiego di risorse maggiori da parte del Consorzio A.S.T. che sono state oggetto di particolare rendicontazione al fine della sua rappresentazione nel bilancio chiuso al 31/12/2013. Imposte sul reddito Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza ed in base ad una realistica previsione del reddito imponibile. Rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Nota Integrativa 4

5 Riduzione di valore delle Immobilizzazioni Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo Con riferimento all esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza. Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e percentuali. Immobilizzazioni immateriali Costo storico Prec. Ammort. Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento Finale Immobilizzazioni immateriali lorde Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali Totale Immobilizzazioni materiali Costo storico Prec. Ammort. Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento Finale Immobilizzazioni materiali lorde Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali Totale Nota Integrativa 5

6 Immobilizzazioni finanziarie Costo storico Prec. Ammort. Acquisiz. Alienaz. Ammort. Finale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Totale Di seguito vengono fornite le informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente: Ragione Sociale Sede Sociale Capitale sociale Patrimonio netto Utile / Perdita es. Quota possed. Valore in bilancio Agenzia per la Cina S.r.l. Milano , Leonardo 2015 S.r.l. in liquidazione Pavia , Denominazione: Agenzia per la Cina S.r.l. - Milano Capitale sociale: Euro ,00 Patrimonio Netto al 31/12/2012: Euro ,00= Risultato d'esercizio al 31/12/2012: Perdita netta d'esercizio di Euro ,00= Percentuale di partecipazione: 0,4677 n quote: 5000 Valore di bilancio: Euro 7.747,00= Denominazione: Leonardo 2015 S.r.l. in liquidazione Capitale sociale: Euro ,00 Patrimonio Netto al 31/12/2012: Euro ,00 Risultato d'esercizio al 31/12/2012: Perdita netta d'esercizio di Euro ,00= Percentuale di partecipazione : 1 n quote: Valore di bilancio: Euro 5.000,00 Note: società costituita il 14/06/2010 e posta in liquidazione in data 22/03/2013 Le partecipazioni sono valutate, al costo di acquisto o di sottoscrizione. Non è stata operata alcuna rettifica di valore in quanto alla data attuale non sussistono ragioni per ritenere che vi siano perdite permanenti di valore. Su nessuna partecipazione esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi. Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione. Crediti Dettaglio nella voce dalla voce Decrem. Nota Integrativa 6

7 Dettaglio nella voce dalla voce Decrem. CREDITI Note credito da emettere a clienti terzi Fatture da emettere per progetti Clienti terzi Italia Anticipi a fornitori terzi Depositi cauzionali vari Crediti vari v/terzi Fornitori terzi Italia Fornitori terzi Estero Iva su acquisti Iva su vendite Erario c/liquidazione Iva IVA a debito acquisti intracomunitari IVA a credito acquisti intracomunitari Erario c/imposte sostitutive su TFR Ritenute subite su interessi attivi Altre ritenute subite Erario c/ires Erario c/irap Erario c/rimborsi imposte INAIL dipendenti/collaboratori Totale Ai fini di una migliore intellegibilità del bilancio e della comprensione della effettiva situazione patrimoniale e finanziaria si espone di seguito un dettaglio della voce fatture da emettere in rapporto ai progetti che AST sta realizzando. Tale prospetto evidenzia la composizione quantitativa e temporale di detta voce: Nota Integrativa 7

8 Anno 2009 Anno 2010 Fatture da emettere Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Totale fatture da emettere Riscossione Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Totale riscossioni Totale fatture da emettere al 31/12/2013 Cultura innovazione 1.870, , , , ,00 0,00 Progetto Riso , , , , ,33 0,00 Acque ducali , , , , , ,00 Estrattive 9.000, , , ,00 0,00 Impianti termici , , , ,92 0,00 Osservatorio Rifiuti , , , ,45 0,00 U.O , , , ,28 0,00 Sviluppo Sostenibile , , , ,27 0,00 Itinerari , , , , , , ,00 Ultima cena , , , , , ,03 Sviluppo Sostenibile , , , ,95 0,00 Risorse Idriche , , , ,44 0,00 Rice , , , , ,00 Cariplo , , , , , , , ,24 Provincia Ambiente , , , ,40 0,00 Rice Expo , ,45 0, ,45 ANCI 9.846, , , , , ,00 Geografia , ,00 0, ,00 Convenzione Sforzesca , ,00 0, ,00 Promozione Mostra 5.000, , , ,00 0,00 Rice , , ,58 Mobilità , , ,00 Fatture da emettere Consorzio A.S.T. Sede ,30 Fatture da emettere Consorzio A.S.T. - Area Formazione ,00 Totale fatture da emettere ,30 Il Consorzio ha rilevato fatture da emettere per Euro ,30 delle quali Euro ,48 sono stanziamenti relativi ad annualità precedenti il 2013 ed Euro ,82 sono stanziamenti relativi al L intero ammontare, che rappresenta il 90,60 del totale dei crediti esposto in bilancio, è stato riclassificato nella voce dell attivo patrimoniale C II a, crediti del circolante esigibili entro l esercizio successivo per Euro ,27 e C II b, crediti del circolante esigibili oltre l esercizio successivo per Euro ,03. In particolare in relazione all esigibilità di detta voce si evidenzia quanto segue: Nota Integrativa 8

9 Acque Ducali e Itinerari d Acqua: (Euro , ,00) gli importi sono sottoposti al rinnovo della convenzione con la Regione Lombardia. Tale rimodulazione è stata necessaria a seguito dell evento franoso che a interessato il sito oggetto dell intervento. Importo esigibile entro il 2014; Ultima Cena: tale importo è collegato all attuazione del progetto da sviluppare in collaborazione con Fondazione Stelline. Importo esigibile entro il 2015; Rice 2011: importo esigibile da parte di Provincia di Pavia e Comune di Vigevano. Sulla base dello stato attuale si ritiene che la riscossione avverrà presumibilmente entro la fine del 2014; Anci: Importo esigibile nel 2014 da parte del Comune di Vigevano; Cariplo: Tale importo dovrà essere erogato dalla omonima Fondazione ed avverrà in funzione dello stato di avanzamento dei lavori e delle conseguenti rendicontazioni. Sulla base dello stato del progetto si ritiene che tale importo possa essere erogato entro il 2014; Rice 2013: la riscossione avverrà nel 2014 da parte di CCIAA, Provincia di Pavia, Fondazione Piacenza e Vigevano; Mobilità: la riscossione avverrà nel 2014 da parte della Regione Lombardia; Rice Expo 2012: la riscossione avverrà nel 2014 da parte della Provincia di Pavia; Geografia: Il progetto terminerà nel La riscossione avverrà parte nel 2014 e parte nel 2015 da parte della Provincia di Novara. Ai fini prudenziali che caratterizza il presente bilancio sono stati considerati interamente esigibili nell anno 2015; Convenzione Sforzesca: la riscossione avverrà nel 2014 da parte dei partner privati del progetto Itinerari d acqua. Area Formazione: importo che verrà riscosso in parte dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Pavia e da privati ed è relativo alle doti maturate e alle quote di partecipazione ai corsi maturate alla data di riferimento del bilancio. Importo esigibile entro il Si da atto inoltre che alla data di redazione del presente bilancio Euro ,00 risultano essere già stati incassati. In relazione all anzianità del credito, come esposto nella nota integrativa, per fatture da emettere si rileva come segue: Euro , anno 2009; Euro , anno 2010; Euro , anno 2011; Euro , anno 2012; Euro , anno Disponibilità liquide Dettaglio nella voce dalla voce Decrem. DISPONIBILITA' LIQUIDE Banca c/c Cassa assegni Cassa contanti Cassa CFP Nota Integrativa 9

10 Dettaglio nella voce dalla voce Decrem. Arrotondamento 1-1- Totale Ratei e Risconti attivi Dettaglio nella voce dalla voce Decrem. Ratei e risconti attivi Ratei attivi Risconti attivi Arrotondamento Totale Risultano essere così composti: Ratei Attivi: su Interessi Attivi Euro 126,74 su ricavi diversi Euro ,04 Risconti attivi: su canoni Euro 386,46 su assicurazioni Euro 5.241,37 su spese telefoniche Euro 250,46 su costi vari Euro 3.338,06 Non sussistono, al 31/12/ 2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. Nei ratei attivi sono iscritte quote verso Consorziati per le annualità antecedenti il 2013 per Euro Patrimonio Netto Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. Composizione del Patrimonio Netto nella voce dalla voce Decrem. Arrotond. Capitale Riserva legale Nota Integrativa 10

11 nella voce dalla voce Decrem. Arrotond. Riserva straordinaria Versamenti a copertura perdite Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro Utile (perdita) dell'esercizio Totale Si precisa che il Patrimonio Consortile è stato aggiornato a seguito dell adesione di CIA e Coldiretti. Tipo riserva Possibilità di utilizzo Quota disponibile Quota distribuibile Quota non distribuibile Capitale Capitale B Totale Riserva legale Capitale B Totale Riserva straordinaria Capitale B Totale Versamenti a copertura perdite Capitale B Totale LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci Movimenti del Patrimonio Netto Capitale Riserva legale Riserva straordinaria Versamenti a copertura perdite Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro Utile (perdita) dell'esercizio Totale Saldo al 1/01/ Destinazione del risultato dell'esercizio: Nota Integrativa 11

12 Capitale Riserva legale Riserva straordinaria Versamenti a copertura perdite Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro Utile (perdita) dell'esercizio Totale - Attribuzione di dividendi Altre destinazioni Altre variazioni: - Copertura perdite Operazioni sul capitale Distribuzione ai soci Altre variazioni Risultato dell'esercizio Saldo al 31/12/ Saldo al 1/01/ Destinazione del risultato dell'esercizio: - Attribuzione di dividendi Altre destinazioni Altre variazioni: - Copertura perdite Operazioni sul capitale Distribuzione ai soci Altre variazioni Risultato dell'esercizio Saldo al 31/12/ Saldo al 1/01/ Destinazione del risultato dell'esercizio: - Attribuzione di dividendi Altre destinazioni Altre variazioni: - Copertura perdite Operazioni sul capitale Distribuzione ai soci Altre variazioni Risultato dell'esercizio Saldo al 31/12/ Nota Integrativa 12

13 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Dettaglio Accanton. Utilizzi TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Fondo T.F.R Totale Debiti Dettaglio nella voce dalla voce Decrem. DEBITI Clienti terzi Italia Banca c/c Finanz.a medio/lungo termine bancari Fatture da ricevere Fatture da ricevere per progetti Fornitori terzi Italia Fornitori terzi Estero Iva su acquisti Iva su vendite Iva sospesa su vendite IVA a debito acquisti intracomunitari IVA a credito acquisti intracomunitari Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. Erario c/ritenute su redditi lav. auton Erario c/ires INPS dipendenti INPS collaboratori INAIL dipendenti/collaboratori Nota Integrativa 13

14 Dettaglio nella voce dalla voce Decrem. Enti previdenziali e assistenziali vari Debiti v/ebt Contributi dirigenti Personale c/retribuzioni Arrotondamento Totale Ratei e Risconti passivi Dettaglio nella voce dalla voce Decrem. Ratei e risconti passivi Ratei passivi Risconti passivi Totale Risultano essere così composti: Ratei passivi: su interessi passivi Euro 3.193,67 su costi diversi Euro ,61 Risconti passivi: su ricavi diversi (CFP) Euro ,00 Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni Partecipazione in imprese controllate e collegate Nel presente paragrafo non viene fornito l elenco delle partecipazioni come richiesto dall art.2427 n.5 del Codice Civile per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento. Nota Integrativa 14

15 Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1. Crediti distinti per durata residua Italia Altri Paesi UE Resto d'europa Resto del Mondo CREDITI Importo esigibile entro l'es. successivo Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni Importo esigibile oltre 5 anni Come già esposto nella precedente parte della Nota Integrativa la quota di crediti iscritti nell attivo circolante esigibile oltre l esercizio successivo per Euro ,03 è relativo a fatture da emettere imputate a bilancio relativamente ai seguenti progetti: Ultima Cena: Euro ,03 Geografia: Euro ,00 Debiti distinti per durata residua Italia Altri Paesi UE Resto d'europa Resto del Mondo DEBITI Importo esigibile entro l'es. successivo Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni Importo esigibile oltre 5 anni Effetti delle variazioni nei cambi valutari La società, alla data di chiusura dell esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera. Operazioni con obbligo di retrocessione a termine La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. Nota Integrativa 15

16 Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto Risulta precedentemente evidenziata. Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile. Utili e Perdite su cambi Non risultano a fine esercizio attività e/o passività in valuta estera che abbiano comportato la rilevazione di utili o perdite su cambi. Compensi organo di revisione legale dei conti Nel corso dell esercizio sono stati erogati, al revisore legale dei conti, i seguenti compensi: per l attività di revisione legale dei conti, Euro 2.650,87. Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di partecipazione. Altri strumenti finanziari emessi La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1 comma dell art del Codice Civile. Finanziamenti dei soci La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci. Nota Integrativa 16

17 Rivalutazioni monetarie Ai sensi e per gli effetti dell art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria. Patrimoni destinati ad uno specifico affare Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1 comma dell art del Codice Civile. Finanziamenti destinati ad uno specifico affare Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 del 1 comma dell art del Codice Civile. Operazioni di locazione finanziaria La società alla data di chiusura dell esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. Operazioni con parti correlate Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate. Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale Nel corso dell esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale. Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro fair value. Nota Integrativa 17

18 Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n 3 e 4 del Codice Civile Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante Ai sensi dell art bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante. Informativa sull'attività di direzione e coordinamento Ai sensi dell art bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all altrui attività di direzione e coordinamento. Considerazioni finali Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio: euro 226,73 alla riserva legale; euro 4.308,05 alla riserva straordinaria;. Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2013 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d esercizio, così come predisposto dall Organo Amministrativo. Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili Vigevano, li 19/02/2014 Per Consorzio A.S.T. Il Presidente Giovanni Brogin Nota Integrativa 18

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