C O N S I G L I O R E G I O N A L E

Documenti analoghi
C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

Viste Visto Visto Si propone: di liquidare e pagare, imponibile di 1.099,43 nell impegno n. 77 di disporre di sollecitare di trasmettere

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

Relazione del Responsabile dell Ufficio

Relazione del Responsabile dell Ufficio

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

Oggetto: Fornitura Energia elettrica immobili Via M. Iacobucci, 4 - L Aquila e Piazza Unione, 13 - Pescara. Impegno di spesa e liquidazione fatture.

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, L A Q U I L A -

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, L A Q U I L A -

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

U.O.A. - PROTEZIONE CIVILE U.O. SALA OPERATIVA

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU) SETTORE 5 - ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI.

al Museo Genti d Abruzzo di Pescara la concessione in uso dell Auditorium Leonardo Petruzzi per un importo di 366,00 IVA inclusa;

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) U.O.A. - PROTEZIONE CIVILE

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

CITTA DI ALESSANDRIA

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) U.O.A. - PROTEZIONE CIVILE

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU) SETTORE 4 - ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI - PROVVEDITORATO, AUTOPARCO E BURC

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N. 04/AL/AA del 30/05/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 1594/ASPAL DEL PROPOSTA N DEL DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N 1594 del

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) U.O.A. - PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE. Estensore RICCI LOREDANA. Responsabile del procedimento MANCINI SEBASTIANO. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

COMUNE DI VADO LIGURE PROVINCIA DI SAVONA DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 2 APRILE Oggetto: Liquidazione cumulativa fatture 3/2019 (n. 9 fatture) IL SEGRETARIO GENERALE

Atto comportante impegno di spesa

DETERMINAZIONE. Estensore RICCI LOREDANA. Responsabile del procedimento DE ANGELIS NICOLA. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.

DETERMINAZIONE. Estensore ANTONELLI SARAH. Responsabile del procedimento ANTONELLI SARAH. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.

DETERMINAZIONE. Estensore ANTONELLI SARAH. Responsabile del procedimento ANTONELLI SARAH. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU) SETTORE 4 - ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI - PROVVEDITORATO, AUTOPARCO E BURC

DETERMINAZIONE. Estensore BRACONI MARIELLA. Responsabile del procedimento DE ANGELIS NICOLA. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.

PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali. Servizio Gare Provveditorato e Acquisti

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE. Estensore ANTONELLI SARAH. Responsabile del procedimento ANTONELLI SARAH. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU) SETTORE 5 - ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI.

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

DETERMINAZIONE. Estensore BRACONI MARIELLA. Responsabile del procedimento PALLOZZI CARLO. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.

Divisione Infrastrutture e Mobilità /119 Servizio Esercizio CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE. Estensore ANTONELLI SARAH. Responsabile del procedimento ANTONELLI SARAH. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.

DETERMINAZIONE. Estensore ANTONELLI SARAH. Responsabile del procedimento ANTONELLI SARAH. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.

CITTA DI ALESSANDRIA

CONSIGLIO REGIONALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, AFFARI GENERALI, STAMPA E COMUNICAZIONE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU) SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

78G.2017/D /9/2017

DETERMINAZIONE. Estensore POPESCHICH LUIGI. Responsabile del procedimento ANTONELLI SARAH. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.

AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA

DETERMINAZIONE. Estensore ANTONELLI SARAH. Responsabile del procedimento ANTONELLI SARAH. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.

CITTA DI ALESSANDRIA

CITTA DI ALESSANDRIA

Consiglio Regionale DETERMINAZIONE. Determinazione a contrarre art. 11, D.Lgs. n. 163 del

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU) SETTORE 4 - ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI - PROVVEDITORATO, AUTOPARCO E BURC

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

CITTA DI ALESSANDRIA

Transcript:

C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 304/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 07/09/2017 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE Oggetto: Telecom Italia S.p.A. Liquidazione e pagamento fattura relativa al V bimestre 2017 (CIG: 6362946525). Fattura n. 7X03395992 del 14/08/2017. Relazione del Responsabile dell Ufficio Premesso che con ordinativo di acquisto n. 152865, facente capo al contratto n. 888010458690, è stata richiesta l attivazione di n. 55 microsim della tipologia M2M per consentire la navigazione in internet dei tablet assegnati ai Consiglieri ed ai Dirigenti del Consiglio regionale dell Abruzzo (CIG 2427546A52); Considerato che con determinazione n. 246/AA/RF del 06.08.2015 è stata autorizzata l adesione alla convenzione Consip attiva Telefonia Mobile 6, Lotto unico, con migrazione delle utenze attive dell Amministrazione dalla precedente convenzione Telefonia Mobile 5 (CIG: 6362946525); Che pertanto con ordinativo di fornitura n. 2279016 questo Ente ha stipulato con Telecom Italia S.p.A. il contratto n. 888011244914 per i servizi di telefonia mobile, in convenzione Consip PA 6; Richiamata la determinazione dirigenziale n. 99 del 14.03.2017 con la quale è stato assunto l impegno di spesa n. 77 sul capitolo 4010.50 per la gestione della Convenzione Consip Telefonia Mobile 6, cui si è aderito; Vista la fattura in formato elettronico rimessa a questo Servizio dalla società Telecom Italia S.p.A. n. 7X03395992 del 14/08/2017, acquisita al protocollo n. 22173 del 29.08.2017, dell importo di 1.688,32 di cui l imponibile di 1.448,17 di cui 356,58 fuori campo IVA ed 240,15 di IVA al 22%, relativa al V bimestre 2017 (Giugno/Luglio); Preso atto che il verbale sottoscritto da Telecom, Corecom Abruzzo e dalla scrivente Amministrazione in data 28/07/2014, acquisito al protocollo n. 16799 del 31.07.2014, in caso di fatture riportanti addebito per traffico dati in roaming e/o verso servizi interattivi, prevede la liquidazione delle stesse e la contestuale richiesta di rimborso degli importi non dovuti; Rilevato che la succitata fattura presenta l addebito di: 1. 82,49 per traffico dati in roaming, 2. 230,89 per servizi interattivi, 3. 58,33 per sms servizi interattivi, di cui l amministrazione si riserva di richiedere formalmente lo storno; 4. 9,36 per mancato pagamento del conto 6/2014 per il quale è stata emessa la nota di credito;

5. 9,36 per mancato pagamento del conto 2/2017 liquidato con determinazione dirigenziale n. 99/AA/RF del 14.03.2017 pagata con mandato n. 977 del 21.03.2017 di cui l amministrazione si riserva di richiedere formalmente lo storno; Vista la nota di credito n. 301780082981 del 21.07.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n.1rn6k, acquisita al protocollo n. 20099 del 25.07.2017, dell importo di 1.186,74 di cui 974,38 ed 214,36 di IVA al 22% riferita alla fattura n. 7X02251690 del 4^ bimestre 2015 - documento n. 301780025486; Visto il Durc della società Telecom Italia S.p.A., acquisito al protocollo n. 16933 del 27.06.2017 la cui validità scade il 18.10.2017; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); Si propone: di liquidare e pagare, in favore della società Telecom Italia S.p.A., la fattura n. 7X03395992 del 14/08/2017, dell importo imponibile di 475,79, stornata con nota di credito n. 301780082981 del 21.07.2017, relativa al V bimestre 2017 (Giugno/Luglio), il cui onere trova capienza nell impegno n. 77 assunto con la determinazione n. 99 del 14.03.2017 sul capitolo 4010.50; di disporre la richiesta di rimborso di quanto erroneamente addebitato per traffico dati in roaming e/o verso servizi interattivi come stabilito al punto 5) del verbale del 28.07.2014; di sollecitare l incontro - dedicato alla definizione delle partite contabili ancora in sospeso ma oggetto di approvazione e condivisione - di cui alla nota del 14.03.2017 con protocollo n. 6794; di disporre la richiesta di chiarimenti su addebiti di mora dei conti n. 6/2014 e n. 2/2017; di trasmettere la presente determinazione, unitamente al Durc e alla fattura sopra riferita, al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il mandato di pagamento in favore della summenzionata società tramite bonifico bancario secondo le modalità di seguito indicate: IBAN: omissis ; di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all importo dell Iva al 22%, pari ad 25,79, stornata con nota di credito n. 301780082981 del 21.07.2017, secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativo al cosiddetto split payment, il cui onere trova capienza sull impegno n. 77 assunto con determinazione n. 99/AA/RF del 14.03.2017 sul capitolo 4010.50, di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012 e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. L Estensore Il Responsabile dell Ufficio f.to Marco Polidoro

IL DIRIGENTE Vista la proposta dell Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola; Vista la L.R. n. 77/1999 e s.m.i. concernente Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo; Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; Visto l art. 20 dello Statuto L'autorganizzazione del Consiglio regionale ; Vista la L.R. 18/2001 e s.m.i. recante Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale ; Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice dei contratti pubblici); Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 e s.m.i. Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale in attuazione della L.R. n.18/2001 come modificata e integrata dalla L.R n. 48/2014 e nel rispetto del D. Lgs. n. 118/2011" approvato in sede deliberante dalla prima Commissione del Consiglio regionale con deliberazione n. 2 del 30.04.2015; Visto il Disciplinare per l acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria per le esigenze del Consiglio regionale dell Abruzzo approvato con deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 140 del 22 novembre 2016 in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Vista la L.R. n. 11 del 27.01.2017 Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 pubblicata sul BURA Speciale n. 15 del 08.02.2017; Premesso che con ordinativo di acquisto n. 152865, facente capo al contratto n. 888010458690, è stata richiesta l attivazione di n. 55 microsim della tipologia M2M per consentire la navigazione in internet dei tablet assegnati ai Consiglieri ed ai Dirigenti del Consiglio regionale dell Abruzzo (CIG 2427546A52); Considerato che con determinazione n. 246/AA/RF del 06.08.2015 è stata autorizzata l adesione alla convenzione Consip attiva Telefonia Mobile 6, Lotto unico, con migrazione delle utenze attive dell Amministrazione dalla precedente convenzione Telefonia Mobile 5 (CIG: 6362946525); Che pertanto con ordinativo di fornitura n. 2279016 questo Ente ha stipulato con Telecom Italia S.p.A. il contratto n. 888011244914 per i servizi di telefonia mobile, in convenzione Consip PA 6; Richiamata la determinazione dirigenziale n. 99 del 14.03.2017 con la quale è stato assunto l impegno di spesa n. 77 sul capitolo 4010.50 per la gestione della Convenzione Consip Telefonia Mobile 6, cui si è aderito; Vista la fattura in formato elettronico rimessa a questo Servizio dalla società Telecom Italia S.p.A. n. 7X03395992 del 14/08/2017, acquisita al protocollo n. 22173 del 29.08.2017,

dell importo di 1.688,32 di cui l imponibile di 1.448,17 di cui 356,58 fuori campo IVA ed 240,15 di IVA al 22%, relativa al V bimestre 2017 (Giugno/Luglio); Preso atto che il verbale sottoscritto da Telecom, Corecom Abruzzo e dalla scrivente Amministrazione in data 28/07/2014, acquisito al protocollo n. 16799 del 31.07.2014, in caso di fatture riportanti addebito per traffico dati in roaming e/o verso servizi interattivi, prevede la liquidazione delle stesse e la contestuale richiesta di rimborso degli importi non dovuti; Rilevato che la succitata fattura presenta l addebito di: 1. 82,49 per traffico dati in roaming, 2. 230,89 per servizi interattivi, 3. 58,33 per sms servizi interattivi, di cui l amministrazione si riserva di richiedere formalmente lo storno; 4. 9,36 per mancato pagamento del conto 6/2014 per il quale è stata emessa la nota di credito; 5. 9,36 per mancato pagamento del conto 2/2017 liquidato con determinazione dirigenziale n. 99/AA/RF del 14.03.2017 pagata con mandato n. 977 del 21.03.2017 di cui l amministrazione si riserva di richiedere formalmente lo storno; Vista la nota di credito n. 301780082981 del 21.07.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n.1rn6k, acquisita al protocollo n. 20099 del 25.07.2017, dell importo di 1.186,74 di cui 974,38 ed 214,36 di IVA al 22% riferita alla fattura n. 7X02251690 del 4^ bimestre 2015 - documento n. 301780025486; Visto il Durc della società Telecom Italia S.p.A., acquisito al protocollo n. 16933 del 27.06.2017 la cui validità scade il 18.10.2017; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA di liquidare e pagare, in favore della società Telecom Italia S.p.A., la fattura n. 7X03395992 del 14/08/2017, dell importo imponibile di 475,79, stornata con nota di credito n. 301780082981 del 21.07.2017, relativa al V bimestre 2017 (Giugno/Luglio), il cui onere trova capienza nell impegno n. 77 assunto con la determinazione n. 99 del 14.03.2017 sul capitolo 4010.50; di disporre la richiesta di rimborso di quanto erroneamente addebitato per traffico dati in roaming e/o verso servizi interattivi come stabilito al punto 5) del verbale del 28.07.2014; di sollecitare l incontro dedicato alla definizione delle partite contabili ancora in sospeso ma oggetto di approvazione e condivisione di cui alla nota del 14.03.2017 con protocollo n. 6794; di disporre la richiesta di chiarimenti su addebiti di mora dei conti n. 6/2014 e n. 2/2017; di trasmettere la presente determinazione, unitamente al Durc e alla fattura sopra riferita, al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il mandato di pagamento in favore della summenzionata società tramite bonifico bancario secondo le modalità di seguito indicate: IBAN: omissis ; di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all importo dell Iva al 22%, pari ad 25,79, stornata con nota di credito n. 301780082981 del 21.07.2017, secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativo al cosiddetto split

payment, il cui onere trova capienza sull impegno n. 77 assunto con determinazione n. 99/AA/RF del 14.03.2017 sul capitolo 4010.50, di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012 e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. per il Dirigente Vacante Il Direttore f.to Dott. Paolo Costanzi Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.e i.