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UNIONE EUROPEA FESR REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA PO FESR SICILIA 20142020 Pista di Controllo Progetti Retrospettivi Art. 25 del Regolamento (UE) 480/2014 Procedure di imputazione progetti coerenti con le finalità e gli obiettivi del PO rientranti nella casistica dei Progetti retrospettivi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della Circolare dell'acadg n. 1351 del 10/08/2018 ASSE 6 Azioni 6.7.1 6.7.2 Opere Pubbliche Beni e Servizi a REGIA All. 1 al D.D.G. n. 5100 del 24/10/2018

I soggetti coinvolti nell attuazione del Programma Dipartimento della dello Stato IGRUE (MEF) Agenzia per la Coesione Territoriale Dipartimento per le politiche di coesione (PCM) Presidenza della Regione Siciliana Corte dei Conti Ufficio Speciale AdA AdC AcAdG AdG CdR Dipartimento regionale tecnico generale Partenariato UCO UMC Genio Civile Tesoreria centrale BENEFICIARI 2

1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) Atti amministrativi DOCUMENTAZIONE DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020 Decisione della Commissione Testo del PO DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO Piano finanziario per Azione CdR DGR Approvazione criteri di selezione Verbali/procedure scritte CdS DGR approvazione Programmazione attuativa Tempi e modalità di avvio del Programma DGR approvazione SiGeCo Relazione ex III reg.(ue) 1011/2014 DGR approvazione Manuale di attuazione Manuale e allegati DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello Manuale e allegati Circolare del Dipartimento Regionale della Programmazione (AcAdG) PO FESR Sicilia 20142020. Procedure per l Imputazione Di operazioni coerenti con gli obiettivi e finalità del PO ed originariamente finanziate con risorse diverse dai fondi strutturali e di investimento europei Circolare prot. n. 13541 del 10/08/2018 Circolare del Dipartimento Regionale della Programmazione (AcAdG) PO FESR Sicilia 20142020 Caratterizzazione piste di controllo Circolare n. 15712 del 04/10/2018 DGR approvazione base giuridica regime di aiuto ex art. 185 L.R. 33/2000 Per operazioni in regime di aiuto. Scheda base giuridica regime di aiuto 3

2) PROCEDURA DI SELEZIONE ED IMPUTAZIONE DEI PROGETTI RETROSPETTIVI A REGIA) Atti amministrativi DOCUMENTAZIONE uco umc Corte dei Conti Parere di coerenza programmatica e/o Decreto di conformità ( atto di individuazione dell elenco di operazioni coerenti al PO FESR Sicilia 20142020 e relativa check list) Decreto di imputazione dell operazione (eventuale impegno contabile ove non già assunto) e di approvazione della Convenzione (Obblighi del beneficiario) 1) DGR approvazione dei Requisiti di ammissibilità Criteri di Selezione 2) DGR approvazione del PO FESR 2014 2020 3) DGR approvazione Programmazione Attuativa 4) Documentazione Programmatica relativa alle operazioni retrospettive 5) Progetti presenti nell ambito della Programmazione nazionale unitaria(es. A.P.Q., FSC2014/2020). 6) Progetti già finanziati con altre risorse regionali o nazionali ai soggetti beneficiari delle azioni. 7) PO FESR Sicilia 2014/2020 Asse prioritario 6 8) Atti relativi alle procedure di selezione su altre fonti 9) Check list Scheda valutazione ammissibilità Progetti retrospettivi PO FESR 20142020, (allegato alla circolare AcAdG prot. n 13541 del 100818) 10) Codice CUP 11) Comunicazione al Beneficiario dell avvio della procedura di imputazione dell operazione al PO FESR Sicilia 20142020 1) Parere di coerenza programmatica e/o Decreto di conformità 2) Codice CUP e Codice Caronte 3) Delibera/determina incarico RUP 4) Convenzione sottoscritta 5) Atti amministrativi e impegni contabili a valere sulla originaria fonte di finanziamento. 6) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto esecutivo da parte del beneficiario (solo per OOPP). 7) Validazione ed approvazione tecnica del a) Verifica preliminare delle condizioni di ammissibilità (art. 65 Reg. 13/2013 comma 2 e 6) e coerenza con gli obiettivi generali e le finalità del PO FESR 2014/2020 (Asse prioritario 6). b) Verifica dei criteri di ammissibilità e dei criteri di di selezione del PO FESR 2014 2020 adottati con Deliberazione n. 219 del 30 maggio 2018 e ss.mm.ii. c)conformità al Si.Ge.Co. e relativi allegati. d)emanazione parere di coerenza programmatica dell operazione corredato dalla check list (modello allegato alla circolare DRP n. 13541 del 10/08/2018) e)comunicazione al beneficiario della volontà di includere l operazione nell ambito del PO FESR 2014/2020 e richiesta di documentazione progettuale. Verifiche preliminari alla sottoscrizione della Convenzione da parte dei beneficiari. (Circolare 13541 del 10082018 punto 3 ) Verifica adempimento sugli obblighi di monitoraggio art. 21 comma 1 lettera a) della L.R. 8/2017 Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione e di imputazione dell operazione Controllo di primo livello sulla procedura di selezione e imputazione. Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile Registrazione del Decreto di Imputazione 4

2) PROCEDURA DI SELEZIONE ED IMPUTAZIONE DEI PROGETTI RETROSPETTIVI A REGIA) Atti amministrativi DOCUMENTAZIONE uco umc Corte dei Conti progetto da parte del RUP (solo per OOPP). 8) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (secondo normativa vigente in materia di contratti pubblici). 9) Contratto d appalto con il soggetto attuatore e documentazione da cui risulti l accertamento, prima della stipula, dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica. 10) Cronogramma aggiornato intervento Predisposizione del decreto di imputazione dell operazione. e di approvazione della Convenzione(Obblighi del beneficiario) 3) ATTUAZIONE DELL OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) Atti amministrativi DOCUMENTAZIONE BENEFICIARIO UCO UMC Eventuale Decreto di approvazione varianti (ed eventuale disimpegno) 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Codice CIG 3) Decreto di approvazione della Convenzione e di imputazione dell operazione 4) Atti presupposti Progetto di variante (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnicoamministrative, ecc.); 5) Atto di sottomissione repertoriato e registrato; 6) Delibera/determina di approvazione delle varianti da parte del RUP ( artt. 106 149 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) Atti presuppostiprogetto di variante ( autorizzazioni, pareri, verbali, relazioni tecnico amministrative etc.) Atto di sottomissione repertoriato e registrato Delibera/determina da parte del RUP ( art. 106 149 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii) Aggiorna costantemente il sistema Caronte (entro 3 gg dall emissione dei documenti) e comunica con email la nota con la distinta dei documenti inseriti all UCO e all UMC Verifiche connesse all emissione del Decreto di approvazione delle varianti Emissione decreto di approvazione variante Trasmissione documentazione alla ragioneria Aggiorna costantemente il sistema Caronte (entro 3 gg dall emissione dei documenti) e comunica con email la nota con la distinta dei documenti inseriti al Beneficiario e all UMC Controllo di primo livello sulle varianti art.125.5.a Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile Corte dei Conti Registrazione del Decreto di approvazione varianti 5

3) ATTUAZIONE DELL OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) Atti amministrativi DOCUMENTAZIONE BENEFICIARIO UCO UMC Corte dei Conti Eventuale Decreto di revoca e disimpegno 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione e di imputazione dell operazione 3) Atti presupposti la revoca Verifiche presupposti al Decreto di revoca Emissione decreto di revoca e disimpegno Trasmissione documentazione alla ragioneria Aggiorna costantemente il sistema Caronte (entro 3 gg dall emissione dei documenti ) e comunica con email la nota con la distinta dei documenti inseriti al Beneficiario e all UMC. Controllo di legalità e di regolarità contabile Registrazione decreto di revoca e disimpegno 6

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) Atti amministrativi Decreto di liquidazione anticipazione Decreti di liquidazione dei SAL (Pagamenti Intermedi a rimborso) Documentazione BENEFICIARIO UCO UMC 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Codice CIG 3) Decreto di approvazione della Convenzione e di imputazione dell operazione 4) Richiesta del Beneficiario 5) Decreto di approvazione del Contratto di appalto 6) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 7) DURC Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, Equitalia e autocertificazioni varie(non previsti per soggetti pubblici) 8) Dossier Operazione 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Codice CIG 3) Decreto di approvazione della Convenzione e di imputazione dell operazione 4) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 5) Certificati di pagamento 6) SAL 7) Mandati di pagamento 1)Verifica fideiussione 2) Dichiarazione di esigibilità e liquidabilità 3)Fattura 4)DURC, comunicazione ai sensi della legge 136/2010, Equitalia, etc. 5)Dossier Operazione (firmato) 6) Aggiorna costantemente il sistema Caronte (entro 3 gg dall emissione dei documenti) valida le spese registrate a sistema per le fasi successive di monitoraggio finanziario, certificazione. Comunica con email, all UCO e all UMC la nota con la distinta dei documenti inseriti e il Dossier Operazione in word e/o excell Dichiarazione di esigibilità e liquidabilità SAL Certificato di pagamento Fattura DURC, comunicazione ai sensi della legge 136/2010, Equitalia, etc. Dossier Operazione (firmato) Aggiorna costantemente il sistema Caronte (entro 3 gg dall emissione dei Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione Verifica amministrativa preliminare all erogazione dei pagamenti intermedi Decreto di liquidazione Mandati di pagamento relativi ai SAL Trasmissione documentazione alla ragioneria Concluse le attività di pagamento, valida Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell UCO art.125.5.a Verifica amministrativ a sulla domanda di rimborso prima della certificazione art.125.5.a Verifica in loco su base campionaria art.125.5.b Soprintend enzebb.cc. Eventuale Verifica in loco su base campionari a art.125.5.b Controllo di regolarità contabile Controllo di regolarità contabile Tesoreria Verifica giacenza fondi e trasferim ento risorse al beneficia rio Verifica giacenza fondi e trasferim ento risorse al beneficia rio Corte dei Conti AcAdG AdC ADA Dichiarazi one affidabilit à di gestione Riepilogo annuale Verific he prelimi nari alla certific azione e alla chiusur a annual e dei conti Verifiche di sistema Campiona mento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionat e Audit sui conti 7

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) Atti amministrativi Documentazione BENEFICIARIO UCO UMC quietanzati 8) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 9) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici) 10) Dossier Operazione documenti) valida le spese registrate a sistema per le fasi successive di monitoraggio finanziario, certificazione. Comunica con email, all UCO e all UMC la nota con la distinta dei documenti inseriti e il Dossier Operazione in word e/o excell le spese registrate a sistema per le fasi successive di monitoraggio, di controlli di primo livello e di certificazione e acquisisce i dati di liquidazione da SIC, rendendoli disponibili su Caronte. Dossier Operazione (firmato UCO) Aggiorna costantemente il sistema Caronte,per quanto di competenza (entro 3 gg dall emissione dei documenti) per gli obblighi in materia di monitoraggio finanziario, certificazione. Comunica con email, al Beneficiario e all UMC la nota con la distinta dei documenti inseriti e il Dossier Operazione in word e/o excell Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale Soprintend enzebb.cc. Tesoreria Corte dei Conti AcAdG AdC ADA Relazione annuale di controllo e parere di audit Decreto di approvazione degli atti finali e di liquidazione del Saldo 1) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 2) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 3) Certificati di pagamento 1)Determina di approvazione atti di contabilità finale; 2) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente Verifica amministrativa preliminare all erogazione del saldo Mandato SALDO Decreto di Verifica amministrativ a sulla domanda di rimborso prima della certificazione Eventuale Verifica in loco su base campionari a Controllo di regolarità contabile Verifiche e trasferim ento risorse Dichiarazi one affidabilit à di gestione Riepilogo Verific he prelimi nari alla certific azione Verifiche di sistema Campiona mento Controlli di 8

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) Atti amministrativi Documentazione BENEFICIARIO UCO UMC 4) SAL 5) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 6) Mandati di pagamento quietanzati 7) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 8) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 9) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici) 10) Dossier Operazione 3) SAL 4) Certificati di pagamento 5) Mandati di pagamento quietanzati relativi ai SAL liquidati 6) DURC, comunicazione ai sensi della legge 136/2010, Equitalia, etc. 7) Rendicontazione finale 8) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 9) Dichiarazione di esigibilità e liquidabilità 10) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 11) Aggiorna costantemente il sistema Caronte (entro 3 gg dall emissione dei documenti) valida le spese registrate a sistema per le fasi successive di monitoraggio finanziario, certificazione. Comunica con email, all UCO e all UMC la nota con la distinta dei documenti inseriti e il Dossier Operazione in word e/o excell approvazione atti di contabilità finale provvede a pubblicare il Decreto di liquidazione del saldo sul sito www.euroinfosicilia.it e sui siti istituzionali a norma di legge. Trasmissione documentazione alla ragioneria Concluse le attività di pagamento, valida le spese registrate a sistema per le fasi successive di monitoraggio, di controlli di primo livello e di certificazione e acquisisce i dati di liquidazione da SIC, rendendoli disponibili su Caronte. Dossier Operazione (firmato) Aggiorna costantemente il sistema Caronte,per quanto di competenza (entro 3 gg dall emissione dei documenti) per gli obblighi in materia di monitoraggio finanziario, certificazione. Comunica con email, al Beneficiario e art.125.5.a) Verifica in loco su base campionaria art.125.5.b Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale Soprintend enzebb.cc. art.125.5.b Tesoreria Corte dei Conti AcAdG AdC ADA annuale e alla chiusur a annual e dei conti secondo livello sulle operazioni campionat e Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit 9

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) Atti amministrativi Documentazione BENEFICIARIO UCO UMC all UMC la nota con la distinta dei documenti inseriti e il Dossier Operazione in word e/o excell Soprintend enzebb.cc. Tesoreria Corte dei Conti AcAdG AdC ADA Decreto di chiusura dell operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno 1) Codice CUP 2) Decreto di approvazione della Convenzione e di imputazione dell operazione 3) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 4) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 5) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 6) Decreto di liquidazione del saldo 7) Check list di controllo di primo livello dell UMC Documentazione liquidazione del Saldo Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale Decreto di chiusura Aggiorna costantemente il sistema Caronte,per quanto di competenza (entro 3 gg dall emissione dei documenti) per gli obblighi in materia di monitoraggio finanziario, certificazione. Comunica con email, al Beneficiario e all UMC la nota con la distinta dei documenti inseriti e il Dossier Operazione in word e/o excell Check list di controllo primo livello Verifica sulla stabilità dell operazio ne Controllo di legalità e di regolarità contabile Registrazio ne decreto di chiusura dell operazi one e rendicontaz ione finale ed eventuale disimpegno Verifiche di sistema Campiona mento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionat e Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit Il DIRIGENTE U.O. 4 di Staff Il DIRIGENTE GENERALE ( Arch. Gaspare Bianco) ( Sergio Alessandro ) F.to F.to 10