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Transcript:

ENTRATE TITOLO, TIPOLOGIA UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 6.974.461,83 6.974.461,83 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE 52.472.753,79 52.472.753,79 TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TIPOLOGIA 0101 Imposte tasse e proventi assimilati 323.180.512,00 650.00 323.830.512,00 TOTALE TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 323.180.512,00 650.00 323.830.512,00 TITOLO 02 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 32.230.439,84 27.163.419,02 3.687,47 303.712,77 32.230.439,84 26.863.393,72 TIPOLOGIA 0105 Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 225.273,78 4.687.009,27 3.687,47 303.712,77 225.273,78 4.386.983,97 TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti 32.455.713,62 31.850.428,29 600.050,60 32.455.713,62 31.250.377,69 TITOLO 04 Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti 6.750.00 9.317.253,03 1/6

ENTRATE TITOLO, TIPOLOGIA TOTALE TITOLO 04 Entrate in conto capitale 6.750.00 9.317.253,03 TOTALE IN ENTRATA 212.287.773,68 361.780.940,29 3.224.627,97 607.425,54 212.287.773,68 364.398.142,72 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 503.427.067,75 935.000.406,58 3.224.627,97 607.425,54 503.427.067,75 937.617.609,01 La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario. 2/6

SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 01 Spese correnti 14.517.634,21 14.571.099,56 TOTALE PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 14.517.634,21 14.571.099,56 PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali TITOLO 01 Spese correnti 157.50 7.374,94 164.874,94 TOTALE PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 157.50 7.374,94 164.874,94 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 01 Spese correnti 39.523.112,94 607.424,54 38.915.688,40 TOTALE PROGRAMMA 11 Altri servizi generali 39.523.112,94 607.424,54 38.915.688,40 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 53.553.253,26 54.198.247,15 546.584,25 53.553.253,26 53.651.662,90 3/6

SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 01 Spese correnti 7.783.433,31 30.00 7.759.967,96 TOTALE PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 7.783.433,31 23.465,35 7.759.967,96 PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 01 Spese correnti 35.656.313,38 30.00 35.626.313,38 TOTALE PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione 35.656.313,38 30.00 35.626.313,38 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 43.085.249,83 43.439.746,69 43.085.249,83 43.386.281,34 MISSIONE 07 Turismo PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TITOLO 01 Spese correnti 4.885.20 650.00 5.535.20 TOTALE PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 4.885.20 650.00 5.535.20 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 4.885.20 650.00 5.535.20 4/6

SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TITOLO 02 Spese in conto capitale 9.936.260,76 12.503.513,79 TOTALE PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 9.936.260,76 12.503.513,79 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 9.936.260,76 12.503.513,79 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TITOLO 01 Spese correnti 11.928.688,05 1,00 11.928.687,05 TOTALE PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 11.928.688,05 1,00 11.928.687,05 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 11.928.688,05 1,00 11.928.687,05 TOTALE IN USCITA 135.527.630,81 124.388.142,65 3.308.093,32 690.890,89 135.527.630,81 127.005.345,08 5/6

TOTALE GENERALE DELLE USCITE prev di cassa 737.560.907,01 941.887.492,88 3.308.093,32 690.890,89 737.560.907,01 944.504.695,31 La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario. 6/6