Settore: DG Proponente: 34.A Proposta: 2015/710 Classifica: del 26/06/2015 COMUNE DI REGGIO NELL EMILIA R.U.A.D. 912 del 01/07/2015 DIREZIONE GENERALE AFFARI ISTITUZIONALI E AUDIT AMMINISTRATIVO Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FRANCHIGIE PREVISTE DA CONTRATTI ASSICURATIVI STIPULATI DALL'ENTE, RELATIVE A SINISTRI PASSIVI VERIFICATISI IN ANNI DIVERSI
Premesso: che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27/04/2015 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015-2017 e i D.U.P. (Documento Unico di Programmazione); che con deliberazione di Giunta Comunale del 18/06/2015, n. 110, è stato approvato il 1^ stralcio del Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2015, nel quale sono stati fissati i requisiti di cui all'art. 169 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.; Visto: il provvedimento in data 19/05/2015 P.G. n. 21349, con il quale il Sindaco ha conferito al Dott. Roberto Montagnani, ai sensi dell art. 13 Sez. A del vigente Regolamento sull Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi - l'incarico della responsabilità di direzione del Servizio Affari Istituzionali e audit amministrativo, con validità dal 01 giugno 2015 alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata e comunque non oltre il termine del proprio mandato; Richiamata: la determinazione dirigenziale PG n. 4583 del 04/02/2014, con la quale si provvedeva ad aggiudicare, in via definitiva, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Reggio Emilia alla Soc. Marsh Spa di Milano, per il periodo dalle ore 24 del 31/12/2013 alle ore 24 del 31/12/2016 (CIG N. 537169816C); Considerato che: il Comune di Reggio Emilia ha attivato polizze assicurative a copertura del rischio di possibili eventi dannosi connessi alla attività propria, ovvero in relazione al patrimonio o a garanzia del rischio infortuni di determinate categorie di persone; in dettaglio, per quanto concerne la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, i contratti di assicurazione succedutosi nel tempo stipulati con la Compagnia Ina Assitalia (ora Generali Italia Spa) - hanno ad oggetto la garanzia contro danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, che tengono indenni il Comune di quanto questo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile degli stessi; fino al 31/03/2014 - ad eccezione del periodo dal 01/09/2009 al 31/12/2010 - nelle polizze indicate al punto precedente è stato stabilito, tra l altro, che il Comune deve provvedere al pagamento di franchigie alla Compagnia di
Assicurazione ossia le quote di risarcimento danni coperte dall Ente stesso - concernenti i sinistri passivi definiti e risarciti dalla Compagnia ai terzi danneggiati; con lettera del 12/02/2015, in atti al n. 6267 di PG del 19/02/2015, l avvocato Matteo Menozzi per conto della Compagnia Generali Italia Spa richiedeva al Comune il pagamento di franchigie relative a sinistri passivi verificatisi in anni diversi, comportanti un importo di spesa pari a 478.128,37, indicando quale termine per la liquidazione di quanto sopra 30 giorni dalla richiesta stessa; in dettaglio, alla succitata comunicazione venivano allegati gli elenchi relativi alle franchigie richieste nonché un CD contenente copie delle quietanze sottoscritte dai terzi danneggiati; Rilevato che: a) il termine di 30 giorni indicato dal legale per il pagamento delle franchigie in questione risultava in difformità a quanto contrattualmente previsto nelle varie polizze RCT/O di riferimento, agli articoli clausola di recupero franchigia, nelle quali il termine stesso è stabilito in 60 giorni; b) l Ufficio Assicurazioni, avvalendosi della collaborazione della Marsh Spa, effettuava i controlli sulle franchigie di cui trattasi, riscontrando alcuni errori materiali negli elenchi inviati, in quanto l'importo complessivo dovuto alla Compagnia risultava essere ammontante a 468.644,37; c) pertanto, con lettera del 10/03/2015 Prot n. 230/2015, anticipata mediante PEC in data 10/03/2015 in atti al n. 2015/9021, l Ufficio Assicurazioni comunicava al legale della Compagnia e alla Compagnia stessa quanto citato ai precedenti punti a) e b); Riscontato che: successivamente a quanto sopra, la Marsh Spa, a seguito di ulteriori controlli, rilevava che il CD trasmesso all'ente non conteneva tutte le copie delle quietanze di ricevuta di risarcimento ottenuto e sottoscritto dai terzi danneggiati dai sinistri dagli stessi subiti con responsabilità accertata dell'ente, relativamente ai quali la Compagnia stessa aveva avanzato richiesta di
recupero della franchigia contrattuale; con lettera raccomandata A/R del 14/05/2015, PS n. 430/2015, l'ufficio Assicurazioni comunicava pertanto al legale della Compagnia e alla Compagnia stessa quanto rilevato, richiedendo l'invio di apposito CD contenente le quietanze sottoscritte dai terzi danneggiati risultanti mancanti, allegando a tal fine gli elenchi indicanti i sinistri relativi alla richiesta stessa; con lettera A/R del 03/06/2015, l'avv. Menozzi rispondeva che la Compagnia dallo stesso assistita si era attivata per fornire la documentazione di cui trattasi, invitando il Comune a provvedere a liquidare le somme relative alle franchigie relativamente alle quali erano state trasmesse all'ente le quietanze di pagamento sottoscritte; con lettera del 18/06/2015 Prot. 573/2015 inviata tramite PEC Prot. n. 2015/0026776, l'ufficio Assicurazioni comunicava al legale della Compagnia la disponibilità dell'ente ad accogliere la richiesta di pagamento delle franchigie di cui trattasi, per un importo di 95.335,14, allegando l'elenco delle franchigie in pagamento nonché l'elenco aggiornato dei sinistri relativamente ai quali l'ente è ancora in attesa delle quietanze di cui trattasi; tutto quanto sopra considerato, si può procedere alla liquidazione delle franchigie in oggetto, per un importo di spesa pari a complessivi 95.335,14, che trova copertura sui RRPP 2011 e 2012, suddivisa negli impegni, centri di costo e Codici Identificativi Gara come di seguito dettagliato: a) 79.295,14 sui RR.PP. 2011 e precisamente: quanto a 15.859,03 sul Cap. 8910 del PEG, impegno n. 11/5237, ambientale - Codice CIG N. 1524172A83) quanto a 63.436,11 sul Cap. 8911 del PEG, impegno n. 11/5238 ambientale - Codice CIG N. 1524172A83); b) 16.040,00 sui RR.PP. 2012 e precisamente: quanto a 3.208,00 sul Cap. 8910 del PEG, impegno n. 12/4994
quanto a 12.832,00 sul Cap. 8911 del PEG, impegno n. 12/4995 Dato atto: che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. 136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010, nonché alle indicazioni dell AVCP - ancorché soppressa dal DL 90/014 ma i cui compiti e funzioni sono stati trasferiti all Autorità Nazionale anticorruzione (A.N.AC.) - di cui alle Determinazioni n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, al servizio assicurativo ai quali le franchigie di cui trattasi fanno riferimento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n 34935210BB; che il precitato codice CIG è stato comunicato alla Compagnia Generali Italia Spa, al fine della tracciabilità dei pagamenti; che la Compagnia Generali Italia Spa, ai sensi dell art. 3, comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136, ha comunicato i dati relativi al conto dedicato sul quale effettuare il pagamento delle franchigie di cui trattasi; che si può procedere alla liquidazione delle franchigie in questione, per un importo complessivo di 95.335,14 alla Soc. Generali Itali Spa Divisione Ina Assitalia, tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT 22 N 03032 12800 010000062539 presso il Credito Emiliano, sede di Reggio Emilia, conto intestato a Neri Massimo, Via XXV aprile n. 25 29011 Borgonovo Val Tidone (PC); Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione e pagamento delle franchigie di cui trattasi, per un importo complessivo di 95.335,14; Visto: il T.U. Dlgs n. 267/2000 ed in particolare gli artt 107, 151 e 184; gli artt. 3 e 14 del vigente Regolamento sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi; l art. 32 del Regolamento di Contabilità ;
D E T E R M I N A 1. di liquidare in 95.335,14, per le motivazioni espresse in narrativa, le franchigie concernenti sinistri passivi rientranti in polizza RCT/O della Compagnia Generali Italia Spa n. 071/00639634, con danni relativamente ai quali è stata riconosciuta la responsabilità dell Ente, definiti e risarciti ai terzi danneggiati dalla Compagnia stessa; 2. di dare atto che la spesa complessiva di 95.335,14 necessaria per il pagamento delle franchigie citate al punto precedente trova copertura sui RRPP 2011 e 2012, suddivisa negli impegni, centri di costo e Codici Identificativi Gara come di seguito dettagliato: a) 79.295,14 sui RR.PP. 2011 e precisamente: quanto a 15.859,03 sul Cap. 8910 del PEG, impegno n. 11/5237, ambientale - Codice CIG N. 1524172A83) quanto a 63.436,11 sul Cap. 8911 del PEG, impegno n. 11/5238 ambientale - Codice CIG N. 1524172A83); b) 16.040,00 sui RR.PP. 2012 e precisamente: quanto a 3.208,00 sul Cap. 8910 del PEG, impegno n. 12/4994 quanto a 12.832,00 sul Cap. 8911 del PEG, impegno n. 12/4995 3. dato altresì atto: che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. 136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010, nonché alle indicazioni dell AVCP - ancorché soppressa dal DL
90/014 ma i cui compiti e funzioni sono stati trasferiti all Autorità Nazionale anticorruzione (A.N.AC.) - di cui alle Determinazioni n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, al servizio assicurativo ai quali le franchigie di cui trattasi fanno riferimento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n 34935210BB; che il precitato codice CIG è stato comunicato alla Compagnia Generali Italia Spa, al fine della tracciabilità dei pagamenti; che la Compagnia Generali Italia Spa, ai sensi dell art. 3, comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136, ha comunicato i dati relativi al conto dedicato sul quale effettuare il pagamento delle franchigie di cui trattasi; 4. di corrispondere la somma complessiva di 95.335,14 alla Soc. Generali Itali Spa Divisione Ina Assitalia, tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT 22 N 03032 12800 010000062539 presso il Credito Emiliano, sede di Reggio Emilia, conto intestato a Neri Massimo, Via XXV aprile n. 25 29011 Borgonovo Val Tidone (PC) indicando nella causale di pagamento pagamento franchigie con quietanza Comune di Reggio Emilia polizza n. 071/00639634 5. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. IL DIRIGENTE Dott. Roberto Montagnani