YOOX GROUP: PROSEGUE LA FORTE CRESCITA NEI PRIMI SEI MESI DEL 2013

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1 COMUNICATO STAMPA YOOX GROUP: PROSEGUE LA FORTE CRESCITA NEI PRIMI SEI MESI DEL 2013 Ricavi netti a 207,4 milioni di Euro, in crescita del 20,0% (+22,8% a cambi costanti) rispetto ai 172,9 milioni del primo semestre EBITDA escluso Piani di Incentivazione a 16,5 milioni di Euro, +41,6% rispetto a 11,6 milioni del primo semestre 2012, con margine in crescita al 7,9% dal 6,7% dei primi sei mesi del EBITDA a 13,6 milioni, in aumento del 38,7% dai 9,8 milioni dei primi sei mesi del 2012, con margine in miglioramento al 6,5%. Risultato netto escluso Piani di Incentivazione in rialzo del 23,4% a 4,4 milioni di Euro (3,6 milioni nel primo semestre del 2012). Risultato netto pari a 2,2 milioni di Euro (+1,7% rispetto a 2,2 milioni nei primi sei mesi del 2012). Accelerano i due mercati più importanti per il Gruppo: nel secondo trimestre del 2013 i ricavi netti sono cresciuti del 18,5% in Italia e del 30,8% negli Stati Uniti. Milano, 31 luglio Il Consiglio di Amministrazione di YOOX S.p.A. (MTA, STAR: YOOX), il partner globale di Internet retail per i principali brand della moda e del design, riunitosi oggi, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno Andamento del Gruppo nel primo semestre 2013 Anche nel primo semestre del 2013 è proseguita la crescita del Gruppo YOOX. Il numero di clienti attivi è passato da 871 mila a oltre un milione, il numero di visitatori unici al mese è stato pari a 12,5 milioni e il numero di ordini ha registrato un incremento a 1,3 milioni, con un Average Order Value (AOV) pari a 216 Euro. 1 Nota: Per chiarezza informativa, si evidenzia che le percentuali di scostamento riportate nel presente Comunicato sono state calcolate sui valori puntuali. Si precisa altresì che le eventuali differenze rinvenibili in alcune tabelle sono dovute agli arrotondamenti dei valori espressi al milione di Euro. 1

2 Principali metriche di business 2 I semestre 2013 I semestre 2012 Numero di visitatori unici al mese 3 (milioni) 12,5 12,5 Numero di ordini ( 000) AOV 4 (Euro) Numero di clienti attivi 5 ( 000) Nel primo semestre del 2013 YOOX ha superato il milione di clienti attivi e ha lanciato con successo tutti gli online flagship store dei marchi della joint venture creata solo un anno fa con Kering, ha commentato Federico Marchetti, Fondatore e Amministratore Delegato del Gruppo YOOX. Siamo molto soddisfatti delle performance in Italia, estremamente positive per il terzo trimestre consecutivo a testimonianza del fatto che YOOX è un lovemark per gli italiani, nonché degli eccezionali risultati che abbiamo conseguito negli Stati Uniti, il nostro primo mercato. Al 30 giugno 2013, i ricavi netti consolidati del Gruppo YOOX, al netto dei resi sulle vendite e degli sconti concessi ai clienti, si sono quindi attestati a 207,4 milioni di Euro, in crescita del 20,0% (+22,8% a tassi di cambio costanti) rispetto ai 172,9 milioni di Euro del primo semestre Ricavi netti consolidati per linea di business Milioni di Euro I sem 2013 % I sem 2012 % Variazione Variazione % Multi-marca 148,8 71,7% 120,6 69,7% 28,2 +23,4% Mono-marca 58,7 28,3% 52,3 30,3% 6,3 +12,1% Totale Gruppo YOOX 207,4 100,0% 172,9 100,0% 34,6 +20,0% La linea di business Multi-marca, che comprende le attività dei negozi online yoox.com, thecorner.com e shoescribe.com, ha registrato nel primo semestre del 2013 ricavi netti consolidati pari a 148,8 milioni di Euro, in progresso del 23,4% rispetto ai 120,6 milioni di Euro al 30 giugno A tale incremento ha contribuito l eccellente performance di yoox.com, che ha continuato a beneficiare delle innovazioni contenute nella nuova release. Positivi anche i risultati di thecorner.com, che ha visto l introduzione di brand dal posizionamento sempre più elevato nel segmento lusso, e di shoescribe.com, che si sta affermando come una destinazione di riferimento nel settore delle calzature da donna. Complessivamente, al 30 giugno 2013 la linea di business Multi-marca rappresentava il 71,7% dei ricavi netti consolidati del Gruppo. La linea di business Mono-marca comprende le attività di progettazione, realizzazione e gestione degli online store di alcuni dei principali brand della moda e del lusso a livello globale. Nel primo semestre 2013, questa linea di business ha registrato ricavi netti consolidati pari a 58,7 milioni di Euro, con un incremento del 12,1% rispetto ai 2 Le metriche di business si riferiscono a yoox.com, thecorner.com, shoescribe.com e agli online store mono-marca Powered by YOOX Group. Le metriche di business relative alla joint venture con Kering sono escluse. 3 Si definisce visitatore unico mensile il visitatore che ha aperto almeno una sessione browser per accedere al negozio online nel corso del mese. Il dato esposto è calcolato come media dei visitatori unici al mese nel periodo di riferimento. Fonte: SiteCatalyst per yoox.com; Google Analytics per thecorner.com, shoescribe.com e gli online store mono-marca Powered by YOOX Group". 4 Average Order Value o AOV indica il valore medio di ciascun ordine di acquisto, IVA esclusa. 5 Clienti attivi: sono definiti come i clienti che hanno effettuato almeno 1 ordine nel corso dei 12 mesi precedenti. 2

3 52,3 milioni di Euro al 30 giugno In particolare, nel primo semestre del 2012 il Gruppo aveva beneficiato di un maggior contributo dalle attività di web-marketing, web-design, set-up e manutenzione degli online store: escludendo tali effetti, tradizionalmente più volatili, la crescita del primo semestre 2013 è stata pari al 13,8%. Tale performance è stata conseguita nonostante la chiusura di 5 online store, che nel 2011 avevano rappresentato circa l 1,5% dei ricavi netti del Gruppo con un AOV più basso di circa il 37% rispetto alla media della linea di business Mono-marca, e riflette altresì la decisione di concentrare nuove aperture e nuove release di online store a partire da maggio. Tutti e sei gli online store dei brand inclusi nella joint venture creata ad agosto 2012 fra Kering e YOOX sono stati lanciati con successo entro il 30 giugno 2013, raggiungendo in tal modo il primo importante traguardo della joint venture. In particolare, sono stati lanciati, nei tempi originariamente previsti, gli online store alexandermcqueen.com, balenciaga.com, bottegaveneta.com, ysl.com, sergiorossi.com e stellamccartney.com. L 8 maggio 2013 è stato inoltre lanciato l online store dodo.it, principalmente attivo in Europa e in Nord America. In data 10 giugno 2013 VF International S.a.g.l., VF Italia S.r.l. e YOOX S.p.A. hanno rinnovato per ulteriori cinque anni, e quindi sino al 30 giugno 2018, l accordo di collaborazione per la gestione dell online store napapijri.com Powered by YOOX Group, attivo prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti. Nel corso del periodo, infine, YOOX ha firmato accordi per lo studio e la realizzazione del concept creativo delle nuove release degli online store di Brunello Cucinelli e Moschino, che saranno rilasciate nel terzo trimestre del 2013, e di Stone Island, già lanciato nel mese di luglio Complessivamente, al 30 giugno 2013, la linea di business Mono-marca rappresentava il 28,3% dei ricavi netti consolidati del Gruppo e contava 36 online store. Ricavi netti consolidati per area geografica Milioni di Euro I sem 2013 % I sem 2012 % Variazione Variazione % Italia 31,5 15,2% 27,5 15,9% 4,0 +14,6% Europa (escluso Italia) 99,1 47,8% 82,6 47,8% 16,5 +20,0% Nord America 46,1 22,2% 37,4 21,6% 8,7 +23,3% Giappone 17,4 8,4% 14,7 8,5% 2,7 +18,2% Altri Paesi 10,0 4,8% 6,1 3,5% 3,9 +63,0% Non legato ad area geografica 3,5 1,7% 4,7 2,7% -1,2-25,8% Totale Gruppo YOOX 207,4 100,0% 172,9 100,0% 34,6 +20,0% Nel corso del primo semestre del 2013, il Gruppo ha registrato solide performance in tutti i principali mercati di riferimento, in particolare in Italia e in Nord America. Il Nord America si è confermato il primo mercato per il Gruppo, con un fatturato pari a 46,1 milioni di Euro, corrispondente al 22,2% dei ricavi netti consolidati, in crescita del 23,3% rispetto ai primi sei mesi del 2012 (+24,9% a tassi di cambio costanti). Il secondo trimestre del 2013 ha visto una significativa accelerazione della performance: i ricavi netti sono quindi cresciuti del 30,8% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente (+33,2% a tassi di cambio costanti). L Italia ha registrato, per il terzo trimestre consecutivo, eccellenti performance, trainate dalla crescente fiducia dei clienti in YOOX e dalle vendite attraverso smartphone e tablet. Nel secondo trimestre i ricavi netti sono cresciuti del 18,5% rispetto al 2012; nel primo semestre del 2013 sono quindi incrementati del 14,6% rispetto allo stesso periodo del

4 Positivi anche i risultati del resto d Europa, in crescita del 20,0% nei primi sei mesi del I principali Paesi che hanno concorso al fatturato del Gruppo in Europa nel primo semestre 2013 sono stati Francia, Germania, Inghilterra e Russia, tutti in crescita rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Nel corso del primo semestre dell anno il Giappone ha registrato una crescita dei ricavi netti a tassi di cambio costanti del 43,5% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente; a cambi correnti, il risultato (+18,2%) è stato influenzato dal forte deprezzamento dello Yen nel corso del periodo. Positive infine le performance degli Altri Paesi (+63,0% rispetto al primo semestre 2012) trainati dalla Cina. EBITDA Pre Corporate Costs Nel corso del primo semestre del 2013, l EBITDA Pre Corporate Costs è stato pari a 33,4 milioni di Euro, in crescita del 39,7% rispetto ai 23,9 milioni di Euro al 30 giugno Il margine si è quindi attestato al 16,1% in netto miglioramento rispetto al 13,8% del primo semestre 2012, grazie alla forte crescita del gross margin. Multi-marca Mono-marca Totale Gruppo Milioni di Euro I sem 2013 I sem 2012 I sem 2013 I sem 2012 I sem 2013 I sem 2012 EBITDA Pre Corporate Costs 22,0 14,4 11,5 9,5 33,4 23,9 % ricavi netti del settore 14,8% 12,0% 19,6% 18,2% 16,1% 13,8% variazione % 52,3% 20,7% 39,7% In particolare, nel primo semestre del 2013 l EBITDA Pre Corporate Costs della linea di business Multimarca si è attestato a 22,0 milioni di Euro, in crescita del 52,3% rispetto ai 14,4 milioni di Euro dello stesso periodo dell anno precedente. Il margine è quindi passato al 14,8% dal 12,0% dei primi sei mesi del 2012, grazie all ottimo andamento del secondo trimestre dell anno. La performance del secondo trimestre ha beneficiato del significativo miglioramento del gross margin di yoox.com, riconducibile all ottimizzazione a livello globale delle strategie di pricing, di marketing e promozionali intraprese nel periodo nonché al miglior conversion rate della nuova release. L EBITDA Pre Corporate Costs della linea di business Mono-marca nei primi sei mesi del 2013 è stato pari a 11,5 milioni di Euro, in crescita del 20,7% rispetto ai 9,5 milioni dei primi sei mesi del Nei primi sei mesi del 2013 il margine si è attestato al 19,6%, in ulteriore miglioramento rispetto al 18,2% del primo semestre 2012, grazie al positivo contributo della joint venture con Kering e a conferma della validità della strategia di gestione dinamica del portafoglio mono-marca orientata alla profittabilità. EBITDA Nei primi sei mesi del 2013 l EBITDA ha registrato un incremento del 38,7%, attestandosi a 13,6 milioni di Euro rispetto ai 9,8 milioni di Euro dello stesso periodo del L incidenza percentuale dell EBITDA sui ricavi netti passa al 6,5% nel primo semestre 2013 dal 5,7% al 30 giugno Escludendo gli oneri figurativi relativi ai Piani di Incentivazione pari a 2,9 milioni di Euro al 30 giugno 2013 (1,8 milioni di Euro nello stesso periodo del 2012), nei primi sei mesi del 2013 l EBITDA escluso Piani di incentivazione si è attestato a 16,5 milioni di Euro (+41,6% rispetto allo stesso periodo del 2012), con un margine sui ricavi netti del 7,9% (+120bps rispetto al primo semestre 2012). Tale performance riflette il significativo miglioramento del gross margin, che ha più che compensato i maggiori costi sostenuti dal Gruppo per la propria crescita e, in particolare, i maggiori affitti riconducibili ai nuovi spazi logistici di Bologna, al nuovo ufficio di New York e all ampliamento degli uffici di Milano e Bologna. 4

5 Risultato netto Nel primo semestre del 2013 il Risultato netto consolidato del Gruppo YOOX è stato pari a 2,2 milioni di Euro (+1,7% rispetto ai 2,2 milioni di Euro al 30 giugno 2012), a seguito di maggiori ammortamenti per 3,2 milioni di Euro (+57,6% rispetto al primo semestre 2012), attribuibili prevalentemente ai maggiori investimenti nella piattaforma tecno-logistica. Sul risultato netto hanno influito altresì oneri finanziari per 0,7 milioni di Euro - principalmente riconducibili a un risultato negativo da tassi di cambio e a maggiori interessi passivi - e un risultato da partecipazioni negativo. Escludendo gli oneri figurativi relativi ai piani di incentivazione e il relativo effetto fiscale, il Risultato netto escluso Piani di incentivazione del primo semestre 2013 ha registrato una crescita del 23,4% a 4,4 milioni di Euro (3,6 milioni nello stesso periodo del 2012). Capitale circolante netto Anche nel primo semestre del 2013 si è assistito a una positiva evoluzione del capitale circolante netto, che si è attestato a 33,5 milioni di Euro al 30 giugno 2013 (32,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2012 e 38,4 milioni di Euro al 30 giugno 2012), con un incidenza sui ricavi netti in significativo miglioramento a 8,2% rispetto a 8,5% a fine 2012 e 11,6% nel primo semestre Investimenti Nel corso del primo semestre del 2013 gli investimenti in conto capitale si sono attestati a 20,3 milioni di Euro (12,9 milioni di Euro nel primo semestre 2012). Tale incremento riflette una maggiore quota degli investimenti annuali sostenuti nel primo semestre dell anno rispetto a quanto avvenuto nel Nel primo semestre del 2013, in particolare, sono proseguiti gli investimenti in Operations con il completamento, avvenuto con successo a fine febbraio 2013, del progetto di automazione del centro logistico di Bologna. Inoltre, sono stati inaugurati i nuovi studi fotografici automatizzati dedicati a yoox.com e shoescribe.com, nonché il nuovo spazio logistico dedicato agli indumenti appesi. Sono altresì proseguiti gli investimenti in Tecnologia. Nel secondo trimestre in particolare è stato completato un progetto che ha visto la realizzazione di un data center secondario ad Amsterdam con l obiettivo sia di garantire il backup dell infrastruttura esistente sia di migliorarne l efficienza complessiva. Il Gruppo ha continuato inoltre a investire in innovazione e consolidamento della tecnologia multi-channel, con l obiettivo di anticipare le tendenze di un canale in forte espansione come quello mobile. Merita in particolare di essere segnalato il lancio della nuova release di bottegaveneta.com, in grado, grazie al responsive design, di adattarsi automaticamente ai diversi dispositivi. Sono altresì proseguiti gli investimenti volti a sviluppare funzionalità cross-channel, con applicazioni che saranno lanciate entro gli inizi del 2014, volte a integrare l esperienza dei clienti nel mondo fisico e in quello virtuale. Il team di tecnologia è stato anche impegnato nella realizzazione di un nuovo carrello per thecorner.com e alcuni online store mono-brand, in grado di recuperare gli acquisti non ancora perfezionati e di seguire il cliente su tutti i suoi dispositivi, con l obiettivo di incrementare il tasso di conversione. Numerose inoltre le migliorie tecnologiche apportate a yoox.com e indirizzate prevalentemente al miglioramento delle performance complessive del sito. E stata infine localizzata in tedesco, giapponese, spagnolo, russo e francese la app di shoescribe.com. Posizione finanziaria netta Nel primo semestre del 2013 la posizione finanziaria netta è risultata positiva per 6,4 milioni di Euro rispetto ai 14,6 milioni di Euro a fine 2012 (8,4 milioni al 30 giugno 2012). Tale risultato riflette un efficace gestione del capitale circolante e una forte generazione di cassa dell attività operativa, passata a 11,7 milioni di Euro dai 3,5 milioni di 5

6 Euro dello stesso periodo dell anno precedente, più che compensate da una maggiore concentrazione di investimenti in conto capitale nella prima parte dell anno. Dati di sintesi del secondo trimestre 2013 Nel secondo trimestre del 2013, i ricavi netti consolidati del Gruppo sono risultati pari a 97,0 milioni di Euro, con una crescita del 18,4% rispetto agli 81,9 milioni di Euro del secondo trimestre del 2012 (+21,9% a tassi di cambio costanti). L EBITDA Pre Corporate Costs si è attestato a 17,8 milioni di Euro, in crescita del 53,9% rispetto agli 11,6 milioni di Euro conseguiti nel secondo trimestre del 2012; il margine è quindi passato al 18,4% dal 14,1% dello stesso periodo dell anno precedente. L EBITDA è stato pari a 7,5 milioni di Euro, in crescita del 69,5% rispetto ai 4,4 milioni di Euro dello stesso periodo del 2012, con una marginalità del 7,8% rispetto al 5,4% del secondo trimestre del Escludendo gli oneri figurativi relativi ai Piani di incentivazione in essere, l EBITDA escluso Piani di incentivazione si è attestato a 8,4 milioni di Euro (+61,1%), con un margine sui ricavi netti pari all 8,7% (+230bps). Il Risultato netto consolidato è stato di 1,1 milioni di Euro, in crescita del 22,4% rispetto ai 0,9 milioni di Euro del secondo trimestre del 2012, mentre il Risultato netto escluso Piani di incentivazione del secondo trimestre 2013 ha registrato una crescita del 19,1% a 1,8 milioni di Euro (1,5 milioni nello stesso periodo del 2012). Eventi di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2013 Online store mono-marca Nel corso del primo trimestre 2014 sarà lanciato l online store kartell.com in Europa, a seguito di un accordo, della durata di sei anni, firmato il 30 luglio 2013 fra Kartell S.p.A. e YOOX S.p.A.. In data 10 luglio 2013 Moschino S.p.A. e YOOX S.p.A. hanno rinnovato, in anticipo rispetto alla naturale scadenza prevista per febbraio 2014 e per ulteriori cinque anni, quindi sino al 30 giugno 2018, l accordo di collaborazione per la gestione dell online store moschino.com Powered by YOOX Group, attivo prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone. In data 30 luglio 2013, Emilio Pucci S.p.A. (parte del gruppo LVMH) e YOOX S.p.A. hanno rinnovato per ulteriori cinque anni sino al 30 settembre 2018 l accordo di collaborazione per la gestione dell online store emiliopucci.com Powered by YOOX Group, attivo prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone. Piani di incentivazione Esercizio di stock option Nel corso del secondo trimestre 2013, sono state emesse complessivamente n azioni ordinarie a seguito dell esercizio di complessive n opzioni relative ai Piani di Stock Option in essere. Per ulteriori informazioni sui termini e le condizioni dei predetti Piani si rinvia ai comunicati stampa già diffusi e ai Documenti Informativi redatti ai sensi dell art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob depositati presso la sede sociale, nonché disponibili sul sito internet della Società all indirizzo Successivamente alla chiusura del primo semestre sono state emesse complessivamente n azioni ordinarie a seguito dell esercizio di complessive n opzioni relative ai Piani di Stock Option in essere. 6

7 Per effetto di quanto precede, alla data odierna il nuovo capitale sociale emesso di YOOX S.p.A. è pari a Euro ,88 suddiviso in n azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Lo scenario per il 2013 Sulla base dei positivi risultati del primo semestre dell anno, del buon andamento del mercato retail online e della provata validità e unicità del modello di business di YOOX nel mondo, è ragionevole assumere che nel 2013 YOOX Group possa registrare una ulteriore crescita del fatturato e dei profitti. È verosimile attendersi che a tale crescita contribuiscano in maniera più bilanciata entrambe le linee di business e tutti i principali mercati in cui il Gruppo opera e in particolare l Italia, dove YOOX, forte del trend dei risultati conseguiti nel primi due trimestri dell anno, punta a consolidare ulteriormente la propria leadership. La linea di business Multi-marca, in particolare, continuerà a crescere a ritmo sostenuto. La linea di business Monomarca beneficerà, nel secondo semestre, del pieno contributo della joint venture con Kering nonché dell upgrade degli online store di alcuni partner di lunga data. Nella seconda parte del 2013 proseguiranno gli investimenti in Operations e Tecnologia, sebbene a ritmo decelerato rispetto al primo semestre dell anno, con l obiettivo di supportare la futura crescita del Gruppo e di garantire a clienti e partner un servizio eccellente. Continueranno, infine, le iniziative interne volte al miglioramento dell efficienza e all attenta gestione dei costi. *** Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Francesco Guidotti dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 7

8 CONFERENCE CALL Si informa che alle ore (CET) di oggi, mercoledì 31 luglio 2013, si terrà una conference call durante la quale il management di YOOX Group presenterà i risultati del primo semestre Per partecipare alla conference call sarà sufficiente comporre uno dei seguenti numeri: dall Italia: dal Regno Unito: dagli Stati Uniti (numero verde): dagli Stati Uniti (numero locale): La presentazione potrà essere scaricata prima dell inizio della conference call dalla sezione Investor Relations del sito YOOX Group all indirizzo Una registrazione della conference call sarà disponibile da mercoledì 31 luglio, dopo il termine della call, a mercoledì 14 agosto 2013, chiamando i seguenti numeri: dall Italia: dal Regno Unito: dagli Stati Uniti (numero locale): Codice di accesso: 804# YOOX Group - Contatti Media e Investor Relations Ivan Dompé Financial and Corporate Communication Director T ivan.dompe@yoox.com Silvia Scagnelli Head of Investor Relations T investor.relations@yoox.com Image Building Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo T yoox@imagebuilding.it YOOX Group YOOX Group, il partner globale di Internet retail per i principali brand della moda e del design, si è affermato tra i leader di mercato con gli online store multi-brand yoox.com, thecorner.com, shoescribe.com ed i numerosi online store mono-brand da armani.com a zegna.com, tutti Powered by YOOX Group. Il Gruppo è, inoltre, partner di Kering, con cui ha costituito una joint venture dedicata alla gestione degli online store mono-brand di diversi marchi del lusso del Gruppo Kering. Il Gruppo vanta centri tecno-logistici e uffici in Europa, Stati Uniti, Giappone, Cina e Hong Kong, e distribuisce in più di 100 Paesi nel mondo. Quotato alla Borsa di Milano, nel 2012 ha registrato ricavi netti consolidati pari a 376 milioni di Euro. Per maggiori informazioni: 8

9 ALLEGATO 1 - SCHEMA RICLASSIFICATO DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL GRUPPO YOOX Milioni di Euro II Trim 2013 II Trim 2012 Variazione I Sem 2013 I Sem 2012 Variazione Ricavi netti consolidati di vendita 97,0 81,9 18,4% 207,4 172,9 20,0% Costo del venduto (57,7) (52,8) 9,3% (130,8) (112,9) 15,9% Gross Profit 6 39,4 29,1 35,1% 76,6 60,0 27,7% % dei ricavi netti consolidati di vendita 40,6% 35,6% 36,9% 34,7% Costo preparazione merci (9,6) (7,5) 27,9% (19,6) (16,3) 20,5% Spese commerciali (11,9) (10,0) 18,7% (23,6) (19,8) 19,1% EBITDA Pre Corporate Costs 7 17,8 11,6 53,9% 33,4 23,9 39,7% % dei ricavi netti consolidati di vendita 18,4% 14,1% 16,1% 13,8% Spese Generali (9,0) (6,6) 35,1% (18.1) (13,3) 36,1% Altri proventi e altri oneri (1,3) (0,5) >100% (1,8) (0,9) >100% EBITDA 8 7,5 4,4 69,5% 13,6 9,8 38,7% % dei ricavi netti consolidati di vendita 7,8% 5,4% 6,5% 5,7% Ammortamenti (4,6) (3,0) 53,0% (8,8) (5,6) 57,6% Oneri non ricorrenti Risultato operativo 2,9 1,4 >100% 4,7 4,2 13,4% % dei ricavi netti consolidati di vendita 3,0% 1,7% 2,3% 2,4% Risultato da Partecipazioni (0,3) - - (0,6) - - Proventi Finanziari (0,1) 0,1 >-100% 0,8 0,9-16,8% Oneri Finanziari (0,7) 0,1 >-100% (1,5) (1,4) 1,4% Risultato prima delle imposte 1,8 1,6 11,1% 3,5 3,7-5,6% % dei ricavi netti consolidati di vendita 1,9% 2,0% 1,7% 2,1% Imposte (0,7) (0,7) -4,5% (1,2) (1,5) -16,2% Risultato netto consolidato del periodo 1,1 0,9 22,4% 2,2 2,2 1,7% % dei ricavi netti consolidati di vendita 1,2% 1,1% 1,1% 1,3% EBITDA escluso Piani di incentivazione 9 8,4 5,2 61,1% 16,5 11,6 41,6% % dei ricavi netti consolidati di vendita 8,7% 6,4% 7,9% 6,7% Risultato netto escluso Piani di incentivazione 10 1,8 1,5 19,1% 4,4 3,6 23,4% % dei ricavi netti consolidati di vendita 1,9% 1,9% 2,1% 2,1% 6 Il Gross Profit è definito come risultato netto al lordo del costo preparazione merci, delle spese commerciali, delle spese generali, degli altri proventi e altri oneri, degli ammortamenti delle attività immateriali e materiali, degli oneri non ricorrenti, del risultato da partecipazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. Poiché il Gross Profit non è identificato come misura contabile, né nell ambito dei Principi Contabili Italiani, né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea, la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca ed il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 7 L EBITDA Pre Corporate Costs (o Risultato operativo di settore) è definito come risultato netto al lordo delle spese generali, degli altri proventi e altri oneri, degli ammortamenti delle attività immateriali e materiali, degli oneri non ricorrenti, del risultato da partecipazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. Poiché l EBITDA Pre Corporate Costs non è identificato come misura contabile, né nell ambito dei Principi Contabili Italiani, né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea, la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca ed il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. Si evidenzia che l EBITDA Pre Corporate Costs coincide con il Risultato operativo del settore evidenziato nella Relazione finanziaria semestrale. 8 L EBITDA è definito come risultato netto al lordo degli ammortamenti delle attività immateriali e materiali, degli oneri non ricorrenti, del risultato da partecipazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. Poiché l EBITDA non è identificato come misura contabile, né nell ambito dei Principi Contabili Italiani, né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea, la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca. L EBITDA è una misura utilizzata dal management del Gruppo per monitorare e valutare l andamento operativo dello stesso. Il management ritiene che l EBITDA sia un importante parametro per la misurazione della performance operativa del Gruppo in quanto non è influenzato dagli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché delle relative politiche di ammortamento. Il criterio di determinazione dell EBITDA applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 9 L EBITDA escluso Piani di incentivazione è definito come l EBITDA al lordo dei costi relativi ai Piani di Stock Option ed al Piano di Incentivazione aziendale, descritti nella Relazione finanziaria semestrale. 10 Il Risultato netto escluso Piani di incentivazione è definito come il Risultato netto consolidato del periodo al lordo dei costi figurativi relativi ai Piani di Stock Option ed al Piano di Incentivazione aziendale e dei relativi effetti fiscali. 9

10 ALLEGATO 2 - SCHEMA RICLASSIFICATO DI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DEL GRUPPO YOOX Milioni di Euro 30 giugno dicembre 2012 Variazione Capitale circolante netto 11 33,5 32,1 4,4% Attività non correnti 68,1 55,5 22,7% Passività non correnti (escluso passività finanziarie) (0,3) (0,3) -15,1% Capitale investito netto ,3 87,2 16,1% Patrimonio netto 107,7 101,8 5,8% Indebitamento / (Posizione finanziaria) netta 13 (6,4) (14,6) -55,8% Totale fonti di finanziamento 101,3 87,2 16,1% ALLEGATO 3 - SCHEMA RICLASSIFICATO DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO YOOX Milioni di Euro 30 giugno giugno 2012 Variazione Flusso di cassa generato (assorbito) dall attività operativa 11,7 3,5 >100% Flusso di cassa generato (assorbito) da attività di investimento (22,4) (9,8) >100% Sub-Totale (10,7) (6,3) 68,6% Flusso di cassa generato (assorbito) da attività finanziaria (2,0) 5,1 >100% Totale flusso di cassa generato (assorbito) nel periodo (12,7) (1,2) >100% 11 Il capitale circolante netto è definito come attività correnti al netto delle passività correnti ad esclusione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, banche passive ed altri debiti finanziari scadenti entro un anno e delle attività e passività finanziarie comprese nelle altre attività e passività correnti. Il capitale circolante netto non è identificato come misura contabile né nell ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 12 Il capitale investito netto è definito come la somma del capitale circolante netto, delle attività non correnti, delle passività non correnti, al netto dei debiti finanziari a medio lungo termine. Il capitale investito netto non è identificato come misura contabile né nell ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 13 L indebitamento finanziario netto (o posizione finanziaria netta) è definito come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle altre attività finanziarie correnti, al netto delle banche passive ed altri debiti finanziari scadenti entro un anno, delle altre passività finanziarie correnti e dei debiti finanziari a medio e lungo termine. L indebitamento finanziario netto (o posizione finanziaria netta) non è identificato come misura contabile né nell ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. Le altre attività finanziarie correnti non sono nel dettaglio disciplinate nella definizione di indebitamento finanziario netto (o posizione finanziaria netta) del CESR: il Gruppo ritiene pertanto di integrare tale definizione includendo nelle altre attività finanziarie correnti i crediti detenuti verso acquirer ed operatori logistici ai quali è demandato l incasso per i pagamenti alla consegna. 10

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