YOOX S.P.A.: APPROVATI I RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI AL 30 SETTEMBRE 2014 RICAVI NETTI +18% A CAMBI COSTANTI, EBITDA +26%, UTILE +30%
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- Daniella Gallo
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1 COMUNICATO STAMPA YOOX S.P.A.: APPROVATI I RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI AL 30 SETTEMBRE 2014 RICAVI NETTI +18% A CAMBI COSTANTI, EBITDA +26%, UTILE +30% Ricavi netti a 366,3 milioni di Euro, +14,7% (+17,9% a tassi di cambio costanti) rispetto a 319,3 milioni dei primi 9 mesi del Ricavi netti Multimarca +21,5% a tassi di cambio costanti; Ricavi netti Monomarca a valore retail +18,7% a tassi di cambio costanti EBITDA a 27,1 milioni di Euro, +26,3% rispetto a 21,5 milioni dei primi 9 mesi del 2013, con un margine del 7,4% in crescita rispetto al 6,7% del EBITDA escluso Piani di incentivazione a 28,1 milioni di Euro rispetto a 25,3 milioni dei primi 9 mesi del 2013, con un margine del 7,7% Risultato netto a 4,6 milioni di Euro, +29,6% rispetto a 3,5 milioni dei primi 9 mesi del 2013 Posizione finanziaria netta positiva per 3,1 milioni di Euro rispetto a 20,5 milioni al 31 dicembre del ,1 milioni la media mensile dei visitatori unici, rispetto a 12,5 milioni dei primi 9 mesi del ,4 milioni di ordini, rispetto a 2,0 milioni dei primi 9 mesi del Euro l Average Order Value (203 Euro a tassi di cambio costanti), rispetto a 213 Euro dei primi 9 mesi del ,2 milioni di clienti attivi, rispetto a 1,0 milioni al 30 settembre del 2013 In questi primi nove mesi YOOX ha riconfermato una solida crescita dei ricavi e un miglioramento della profittabilità, nonostante i venti contrari che hanno caratterizzato il 2014 ha commentato Federico Marchetti, Fondatore e Amministratore Delegato del Gruppo YOOX. Entriamo a vele spiegate nel più importante trimestre dell anno, forti della bontà delle iniziative attentamente pianificate per questa campagna natalizia e della massima focalizzazione della squadra al raggiungimento degli obiettivi. Milano, 5 novembre Il Consiglio di Amministrazione di YOOX S.p.A. (MTA, STAR: YOOX), il partner globale di Internet retail per i principali brand della moda e del design, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il Resoconto consolidato intermedio di gestione al 30 settembre Nota: Per chiarezza informativa, si evidenzia che le percentuali di scostamento riportate nel presente Comunicato sono state calcolate sui valori puntuali. Si precisa altresì che le eventuali differenze rinvenibili in alcune tabelle sono dovute agli arrotondamenti dei valori espressi al milione di Euro. 1
2 ANDAMENTO DEL GRUPPO NEI PRIMI 9 MESI DEL 2014 Principali metriche di business 1 9 Mesi Mesi 2013 Numero di visitatori unici al mese 2 (milioni) 14,1 12,5 Numero di ordini (milioni) 2,4 2,0 AOV 3 (Euro) Numero di clienti attivi 4 (milioni) 1,2 1,0 Nei primi nove mesi del 2014 il Gruppo ha registrato una media mensile di visitatori unici pari a 14,1 milioni, che si è tradotta in 2,4 milioni di ordini, in crescita del 22,0% rispetto ai 2,0 milioni dello stesso periodo dell anno precedente con un Average Order Value (IVA esclusa) pari a 203 Euro a tassi di cambio costanti (198 Euro a tassi di cambio correnti). È cresciuto anche il numero di clienti attivi, attestandosi a 1,2 milioni al 30 settembre 2014 rispetto a 1 milione al 30 settembre Ricavi netti consolidati Nei primi nove mesi del 2014 YOOX Group ha conseguito ricavi netti consolidati, al netto dei resi sulle vendite e degli sconti concessi ai clienti, pari a 366,3 milioni di Euro, in crescita del 14,7% (+17,9% a tassi di cambio costanti), rispetto ai 319,3 milioni al 30 settembre Ricavi netti consolidati per linea di business Milioni di Euro 9 Mesi 2014 % 9 Mesi 2013 % Variazione % cambi correnti Variazione % cambi costanti Multimarca 270,7 73,9% 230,0 72,0% +17,7% +21,5% Monomarca 95,6 26,1% 89,3 28,0% +7,1% +8,6% Totale Gruppo YOOX 366,3 100,0% 319,3 100,0% +14,7% +17,9% Multimarca La linea di business Multimarca, che comprende le attività dei negozi online yoox.com, thecorner.com e shoescribe.com, ha registrato ricavi netti consolidati pari a 270,7 milioni di Euro, in progresso del 17,7% (+21,5% a tassi di cambio costanti) rispetto ai 230,0 milioni dei primi nove mesi del 2013 grazie ai buoni risultati di tutti e tre i negozi online. Nel corso del periodo yoox.com ha registrato una crescita dei nuovi clienti in significativa accelerazione rispetto all anno precedente, con costi di acquisizione sostanzialmente stabili, e tassi di retention in costante aumento. Nella seconda metà di settembre, yoox.com ha inaugurato l area dedicata all abbigliamento sportivo di moda e lifestyle con numerose collaborazioni esclusive di rinomati designer e brand quali Adidas by Stella McCartney, Adidas by Porsche Design, BWGH for Puma, alcuni tra i più conosciuti brand a livello globale come Nike, Under Armour, Oakley, Patagonia, Puma, Reebok, The North Face, nonché marchi di ricerca come Drop of Mindfulness, Lucas Hugh e NO KA OI. Il portafoglio marchi, già ricco in occasione del lancio, continuerà ad essere costantemente arricchito. Complessivamente, al 30 settembre 2014, la linea di business Multimarca rappresentava il 73,9% dei ricavi netti consolidati del Gruppo. 1 Le metriche di business si riferiscono a yoox.com, thecorner.com, shoescribe.com e agli online store monomarca Powered by YOOX Group. Le metriche di business relative alla joint venture con Kering sono escluse. 2 Si definisce visitatore unico mensile il visitatore che ha aperto almeno una sessione browser per accedere al negozio online nel corso del mese. Il dato esposto è calcolato come media dei visitatori unici al mese nel periodo di riferimento. Fonte: SiteCatalyst per yoox.com; Google Analytics per thecorner.com, shoescribe.com e gli online store monomarca Powered by YOOX Group". 3 Average Order Value o AOV indica il valore medio di ciascun ordine di acquisto, IVA esclusa. 4 Clienti attivi: sono definiti come i clienti che hanno effettuato almeno 1 ordine nel corso dei 12 mesi precedenti. 2
3 Monomarca Variazione 9 Mesi 2014 vs 9 Mesi 2013 cambi correnti cambi costanti Ricavi netti a valore retail 5 +16,3% +18,7% Ricavi netti consolidati +7,1% +8,6% La linea di business Monomarca comprende le attività di design, progettazione, realizzazione e gestione degli online store di alcuni dei principali brand della moda e del lusso a livello globale. Nei primi nove mesi del 2014 questa linea di business ha registrato ricavi netti consolidati pari a 95,6 milioni di Euro, in crescita del 7,1% (+8,6% a tassi di cambio costanti) rispetto ai 89,3 milioni dello stesso periodo del 2013, mentre la crescita dei ricavi netti a valore retail 5 si è attestata al 16,3% (+18,7% a tassi di cambio costanti). Questa linea di business riflette da un lato, le solide performance della joint venture con Kering e della maggior parte del portafoglio monomarca, e dall altro risultati in flessione di un numero circoscritto di online store e un minor perimetro di business. Escludendo quest ultimo effetto 6 e a tassi di cambio costanti, la crescita della linea di business monomarca si sarebbe attestata al 16,2% mentre i ricavi netti a valore retail al 26,5%. Inoltre, a settembre 2014 è stato esteso al mercato giapponese l online store di Moncler. Complessivamente, al 30 settembre 2014, la linea di business Mono-marca rappresentava il 26,1% dei ricavi netti consolidati del Gruppo e contava 36 online store. Ricavi netti consolidati per area geografica Milioni di Euro 9 Mesi 2014 % 9 Mesi 2013 % Variazione % cambi correnti Variazione % cambi costanti Italia 58,8 16,1% 47,5 14,9% +23,8% +23,8% Europa (escluso Italia) 174,5 47,6% 152,7 47,8% +14,3% +17,3% Nord America 78,2 21,4% 73,0 22,9% +7,2% +10,2% Giappone 28,0 7,6% 25,7 8,1% +8,9% +19,2% Altri Paesi 19,8 5,4% 15,4 4,8% +28,3% +31,5% Non legato ad area geografica 6,9 1,9% 4,9 1,5% +40,9% +40,9% Totale Gruppo YOOX 366,3 100,0% 319,3 100,0% +14,7% +17,9% Nel corso dei primi nove mesi del 2014 il Gruppo ha registrato risultati in crescita in tutti i principali mercati di riferimento. Eccellenti i risultati dell Italia, con ricavi netti pari a 58,8 milioni di Euro, in crescita del 23,8% rispetto ai primi nove mesi del 2013 e in accelerazione nel terzo trimestre dell anno (+25,5%) grazie alla continua affezione dei clienti al brand YOOX e alla crescente penetrazione di smartphone e tablet sulle vendite - superiore del 19% rispetto al resto del mondo. Tale performance riconferma la leadership di YOOX nel mercato domestico, Paese estremamente strategico per il Gruppo in quanto primo produttore e terzo consumatore al mondo di beni di lusso 7 e quindi fonte durevole di vantaggio competitivo. Per questo motivo il Gruppo continuerà ad investire in Italia, dove anche quest anno è stata realizzata un altra campagna TV per yoox.com, con il 50% di passaggi in prima serata. Lanciato per l inizio dell importante quarto trimestre, il nuovo spot ha finora registrato ottimi risultati, con una crescita a tripla cifra degli utenti registrati rispetto al 2013 e un notevole aumento di nuovi clienti e visite, trainate dai dispositivi mobili. 5 Ricavi a valore retail di tutti gli online store monomarca al netto dei resi e degli sconti concessi ai clienti. Tali ricavi escludono i corrispettivi da set up, design e manutenzione degli online store monomarca registrati all interno dei ricavi Non legato ad area geografica. 6 Il tasso di crescita è calcolato escludendo dai ricavi netti dei primi nove mesi del 2013 il contributo di diesel.com negli Stati Uniti. 7 Fonte: Presentazione Altagamma 2014 Worldwide Markets Monitor, Bain Altagamma, Milano, 14 ottobre
4 Anche il resto d Europa ha registrato performance positive, con una crescita pari al 14,3% (+17,3% a tassi di cambio costanti) nei primi nove mesi del I principali Paesi che hanno concorso al fatturato del Gruppo in Europa sono Francia, Germania, Inghilterra - tutti in crescita rispetto allo stesso periodo dell esercizio precedente - e Russia che, mese dopo mese registra tassi di crescita in continuo miglioramento. In Nord America la crescita si è attestata al 7,2% (+10,2% a tassi di cambio costanti). Tale performance riflette un minor perimetro di business e, nel terzo trimestre, un confronto molto sfidante (+41,7% nel terzo trimestre 2013) e un AOV decrescente a causa delle politiche promozionali a supporto della collezione Primavera/Estate penalizzata dal freddo anomalo. Escludendo l effetto perimetro e a tassi di cambio costanti, la crescita del Nord America si sarebbe attestata al 19,8% 8 nei primi nove mesi dell anno. Solidi anche i risultati del Giappone, in crescita del 19,2% a tassi di cambio costanti (+8,9% a tassi di cambio correnti) rispetto ai primi nove mesi del 2013, grazie alla forte accelerazione registrata nel terzo trimestre dell anno (+21,0% a tassi di cambio costanti, +15,3% a tassi di cambio correnti). Infine, è proseguita l ottima performance negli Altri Paesi, in crescita del 28,3% (+31,5% a tassi di cambio costanti) nei primi nove mesi del 2014 e in accelerazione nel terzo trimestre (+40,8% a tassi di cambio correnti, +42,8% a tassi di cambio costanti), trainati da yoox.com in Cina, che beneficia dell ampliamento dell offerta dopo l introduzione del set up logistico complementare a febbraio EBITDA Pre Corporate Costs Nei primi nove mesi del 2014, l EBITDA Pre Corporate Costs è stato pari a 56,9 milioni di Euro, in crescita del 12,6% rispetto ai 50,5 milioni al 30 settembre 2013, con un margine pari al 15,5% rispetto al 15,8% dello stesso periodo dell anno precedente. Tale risultato è riconducibile all impatto sfavorevole dei tassi di cambio a livello di gross profit, non interamente compensato dalla maggiore efficienza degli investimenti in sales and marketing. Multimarca Monomarca Totale Gruppo Milioni di Euro 9 Mesi Mesi Mesi Mesi Mesi Mesi 2013 EBITDA Pre Corporate Costs 37,4 32,7 19,5 17,9 56,9 50,5 % ricavi netti del settore 13,8% 14,2% 20,4% 20,0% 15,5% 15,8% variazione % 14,6% 9,1% 12,6% L EBITDA Pre Corporate Costs della linea di business Multimarca si è attestato a 37,4 milioni di Euro, in crescita del 14,6% rispetto a 32,7 milioni dei primi nove mesi del 2013, con un margine del 13,8% rispetto al 14,2% del Tale risultato è attribuibile ad un minor gross margin, in parte compensato dalla leva operativa sui costi di fulfillment e di sales and marketing. In particolare, la performance del gross margin ha risentito dell andamento sfavorevole dei tassi di cambio nel periodo nonché, nel terzo trimestre, di una maggior incidenza dei costi di spedizione per effetto dell AOV decrescente e di maggiori politiche promozionali a sostegno della collezione Primavera/Estate penalizzata dal freddo anomalo negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei. L EBITDA Pre Corporate Costs della linea di business Monomarca è stato pari a 19,5 milioni di Euro, in crescita del 9,1% rispetto ai 17,9 milioni dei primi nove mesi del 2013, con una marginalità pari al 20,4%, in crescita rispetto al 20,0% dell anno precedente. Tale risultato è principalmente riconducibile al miglioramento del gross margin, che beneficia del positivo contributo della joint venture con Kering, e all efficacia della strategia di gestione dinamica del portafoglio monomarca orientata alla profittabilità. 8 Il tasso di crescita è calcolato escludendo dai ricavi netti dei primi nove mesi del 2013 il contributo di diesel.com negli Stati Uniti. 4
5 EBITDA Nei primi nove mesi del 2014 l EBITDA è stato pari a 27,1 milioni di Euro, in crescita del 26,3% rispetto ai 21,5 milioni dello stesso periodo dell anno precedente. L EBITDA margin si è attestato al 7,4%, in miglioramento rispetto al 6,7% dei primi nove mesi del 2013, grazie alla forte leva operativa e ai minori oneri figurativi relativi ai Piani di incentivazione in essere. L EBITDA escluso Piani di incentivazione si è attestato a 28,1 milioni di Euro, con un margine sul fatturato pari al 7,7%. Risultato netto Il Risultato netto consolidato dei primi nove mesi del 2014 si è attestato a 4,6 milioni di Euro, in aumento del 29,6% rispetto ai 3,5 milioni del 2013, beneficiando dell eccellente performance messa a segno nel terzo trimestre, con un utile in crescita del 52,7%. L utile dei primi nove mesi del 2014 riflette un miglior risultato da partecipazioni, minori oneri finanziari grazie ad utili su cambi relativi al terzo trimestre e una maggiore incidenza del carico fiscale. Escludendo gli oneri figurativi relativi ai Piani di incentivazione in essere e il relativo effetto fiscale, il Risultato netto escluso Piani di incentivazione si è attestato a 5,3 milioni di Euro. Capitale circolante netto Al 30 settembre 2014 il capitale circolante netto era pari a 51,0 milioni di Euro rispetto ai 28,3 milioni del 31 dicembre Tale variazione è principalmente riconducibile al carattere stagionale del business, che vede un incremento fisiologico del circolante nel terzo trimestre, oltre che al riassortimento in vista della stagione natalizia e a consegne anticipate della stagione Primavera/Estate di yoox.com rispetto a settembre Investimenti Nei primi nove mesi del 2014 il Gruppo ha continuato ad investire nell innovazione e consolidamento della propria piattaforma tecno-logistica globale: gli investimenti in conto capitale si sono attestati a 25,5 milioni di Euro rispetto ai 26,5 milioni dello stesso periodo dell anno precedente, con una minore incidenza sui ricavi netti pari al 7,0% rispetto al 8,3% dell anno precedente. Il 23 ottobre il Gruppo ha lanciato una nuova applicazione nativa per yoox.com per smartphone su sistemi operativi ios e Android. La nuova app, localizzata da subito in tutte le 11 lingue del Gruppo, è disponibile per la prima volta anche in Cina, consentendo così a yoox.cn di cogliere appieno l enorme potenziale di questo Paese. Infatti, con un numero di utenti smartphone già superiore a quello degli Stati Uniti, il mercato mobile cinese è cresciuto di oltre 10 volte negli ultimi 2 anni e vanta una maggiore propensione allo shopping da mobile, da ricercarsi storicamente nella minore penetrazione internet da desktop. La nuova app è stata riprogettata secondo criteri di immediatezza e usabilità per velocizzare la navigazione e l acquisto dal piccolo schermo e ha introdotto funzionalità e contenuti volti a migliorare l esperienza utente, aumentare il tasso di conversione e lo scontrino medio. Tra le funzionalità introdotte, la possibilità di effettuare il log-in dai principali social network, la visualizzazione, grazie alla geolocalizzazione, dei prodotti più acquistati nella propria città e l acquisizione automatica della carta di credito tramite scansione fotografica. Sulla base delle evidenze delle prime settimane, la nuova applicazione nativa sta registrando ottimi risultati in termini di traffico e vendite rispetto alla versione precedente, nonché un significativo aumento della velocità di navigazione. E inoltre proseguita l implementazione su yoox.com di nuove funzionalità di automated marketing per consentire, nel corso del quarto trimestre, l automazione dell invio di newsletter personalizzate a fronte di determinati comportamenti di navigazione degli utenti, oppure di azioni specifiche, quali, per esempio, l abbandono di prodotti nel carrello. Sono infine proseguiti i rilasci di alcune funzionalità cross channel per permettere ai partner monomarca di offrire ai propri clienti un esperienza pienamente integrata e coerente tra i negozi fisici e quelli virtuali Powered by YOOX : in particolare, alcuni Brand possono già offrire ai clienti, in selezionate boutique in Europa e Stati Uniti, la possibilità di comprare dal catalogo online tramite ipad in negozio, ritirare e consegnare in boutique capi acquistati 5
6 online, verificare la disponibilità e prenotare sul sito capi disponibili solo nei punti vendita fisici, oltre che prenotare online un intervento sartoriale in boutique. Posizione finanziaria netta Al 30 settembre 2014 la posizione finanziaria netta era positiva per 3,1 milioni di Euro, rispetto ai 20,5 milioni al 31 dicembre L impiego della cassa ha finanziato investimenti in conto capitale per 25,5 milioni di Euro destinati all innovazione tecnologica nonché l aumento del capitale circolante da ricondursi principalmente al carattere stagionale del business. Il 3 ottobre 2014 YOOX ha ottenuto dalla Banca Europea per gli Investimenti una nuova linea di credito da 45 milioni di Euro che finanzierà parte del già annunciato piano di investimenti in innovazione tecnologica e consentirà altresì un abbassamento del costo medio del debito grazie a condizioni economiche molto competitive. Tale accordo si inserisce all interno della strategia del Gruppo di ottimizzare la propria struttura finanziaria e si aggiunge alle linee di credito già disponibili volte al finanziamento degli investimenti e agli impieghi di capitale circolante durante le campagne acquisti. DATI DI SINTESI DEL TERZO TRIMESTRE 2014 Nel terzo trimestre del 2014, i ricavi netti consolidati del Gruppo sono ammontati a 128,3 milioni di Euro rispetto ai 111,8 milioni nello stesso periodo del 2013, in crescita del 14,7% (+16,3% a tassi di cambio costanti). L EBITDA Pre Corporate Costs è stato pari a 18,7 milioni di Euro rispetto ai 17,1 milioni del terzo trimestre dell esercizio precedente, con un margine pari al 14,6% rispetto al 15,3% del 2013 principalmente impattato dall andamento del gross margin. Tale performance riflette l andamento valutario sfavorevole, le politiche promozionali a sostegno della collezione Primavera/Estate penalizzata dal freddo anomalo e la maggior incidenza dei costi di spedizione a fronte di un minor AOV. L andamento del gross margin è stato in parte compensato dalla maggiore efficienza degli investimenti in sales and marketing. L EBITDA si è attestato a 9,3 milioni di Euro, in crescita del 16,9% rispetto ai 7,9 milioni del terzo trimestre del L EBITDA margin si è attestato al 7,2%, in miglioramento rispetto al 7,1% dello stesso periodo dell anno precedente, principalmente grazie alla maggiore efficienza degli investimenti in sales and marketing, alla leva operativa sulle spese generali e ai minori oneri figurativi relativi ai Piani di incentivazione. Il Risultato netto consolidato si è attestato a 2,0 milioni di Euro, in crescita del 52,7% rispetto a 1,3 milioni del terzo trimestre del Tale crescita riflette un miglior risultato da partecipazioni e proventi finanziari legati ad utili su cambi, che hanno più che compensato la maggiore incidenza del carico fiscale. EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 30 SETTEMBRE 2014 Online store monomarca In data 4 novembre 2014, Jeanne Lanvin S.A. e YOOX S.p.A. hanno finalizzato un accordo quinquennale per la gestione dell online store di Lanvin in Europa, negli Stati Uniti e nei principali Paesi dell area Asia-Pacifico. In data odierna, è stata lanciata la nuova release globale di valentino.com, il cui concept grafico è stato realizzato dall agenzia creativa di YOOX in collaborazione con Valentino. Il nuovo valentino.com unisce la componente experience a quella e-commerce in un unico sito integrato, che in occasione del lancio è stato altresì localizzato in Cina con lingua e sistemi di pagamento locali per migliorare l esperienza di acquisto dei clienti cinesi. Contestualmente è stato attivato il negozio online dedicato al marchio REDValentino. Sale così a 37 il numero di online store monomarca gestiti del Gruppo. 6
7 Esercizio di stock option Nel corso del terzo trimestre 2014 sono state emesse complessivamente n azioni ordinarie, a seguito dell esercizio di complessive n opzioni relative ai Piani di Stock Option in essere. Successivamente alla chiusura dei primi nove mesi del 2014 sono state emesse n azioni ordinarie, a seguito dell esercizio di n opzioni relative ai Piani di Stock Option in essere. Per effetto di quanto precede, alla data odierna il nuovo capitale sociale emesso di YOOX S.p.A. è pari a Euro ,40 suddiviso in n azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE Sulla base della comprovata validità del modello di business di YOOX nel mondo, dei risultati registrati nei primi nove mesi dell anno e della bontà delle iniziative commerciali, di marketing e tecnologiche attentamente pianificate per la campagna natalizia, è ragionevole assumere che nel 2014 il Gruppo possa conseguire un ulteriore crescita del fatturato e dei profitti. E verosimile attendersi che a tale crescita contribuiscano positivamente entrambe le linee di business e tutti i principali mercati del Gruppo. In particolare, gli ultimi mesi del 2014 potranno beneficiare di un complessivo miglioramento di tutte le più importanti valute contro l Euro, ad eccezione del Rublo; il Monomarca potrà contare su un perimetro di business sostanzialmente omogeneo rispetto agli stessi mesi del 2013, mentre il Multimarca potrà beneficiare di tutte le iniziative predisposte in vista della stagione natalizia. Proseguiranno gli investimenti in innovazione e consolidamento della piattaforma tecno-logistica: in particolare il Gruppo prevede di continuare a potenziare la propria offerta mobile e proseguire con il rilascio di funzionalità crosschannel per un numero crescente di partner monomarca affinché possano offrire ai propri clienti un esperienza pienamente integrata e coerente tra i negozi fisici e quelli virtuali Powered by YOOX Group. Continueranno, infine, le iniziative interne volte al miglioramento dell efficienza e all attenta gestione dei costi. *** Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Francesco Guidotti dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. *** 7
8 CONFERENCE CALL Si informa che alle ore (CET) di oggi, mercoledì 5 novembre 2014, si terrà una conference call durante la quale il management di YOOX Group presenterà i risultati dei primi nove mesi del Per partecipare alla conference call sarà sufficiente comporre uno dei seguenti numeri: dall Italia: dal Regno Unito: dagli Stati Uniti (numero verde): dagli Stati Uniti (numero locale): La presentazione potrà essere scaricata prima dell inizio della conference call dalla sezione Investor Relations del sito YOOX Group all indirizzo Una registrazione della conference call sarà disponibile da mercoledì 5 novembre 2014, dopo il termine della call, a mercoledì 19 novembre 2014, chiamando i seguenti numeri: dall Italia: dal Regno Unito: dagli Stati Uniti (numero locale): Codice di accesso: 851# YOOX Group analyst/investor contacts YOOX Group media contacts Silvia Scagnelli Corporate Development & Financial Communications Director T investor.relations@yoox.com Image Building Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo T yoox@imagebuilding.it YOOX Group YOOX Group, il partner globale di Internet retail per i principali brand della moda e del design, si è affermato tra i leader di mercato con gli online store multi-brand yoox.com, thecorner.com, shoescribe.com ed i numerosi online store mono-brand, tutti Powered by YOOX Group. Il Gruppo è, inoltre, partner di Kering, con cui ha costituito una joint venture dedicata alla gestione degli online store mono-brand di diversi marchi del lusso del Gruppo Kering. Il Gruppo vanta centri tecno-logistici e uffici in Europa, Stati Uniti, Giappone, Cina e Hong Kong, e distribuisce in più di 100 Paesi nel mondo. Quotato alla Borsa di Milano, nel 2013 ha registrato ricavi netti consolidati pari a 456 milioni di Euro. Per maggiori informazioni: 8
9 ALLEGATO 1 - SCHEMA RICLASSIFICATO DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL GRUPPO YOOX Milioni di Euro 3Q Q 2013 Variazione 9M M 2013 Variazione Ricavi netti consolidati di vendita 128,3 111,8 14,7% 366,3 319,3 14,7% Costo del venduto (85,1) (72,5) 17,4% (236,9) (203,3) 16,5% Gross Profit 9 43,2 39,3 9,8% 129,4 116,0 11,6% % dei ricavi netti consolidati di vendita 33,7% 35,2% 35,3% 36,3% Costo preparazione merci (11,4) (9,4) 20,8% (33,4) (29,1) 14,7% Spese commerciali (13,1) (12,8) 2,2% (39,1) (36,3) 7,7% EBITDA Pre Corporate Costs 10 18,7 17,1 9,3% 56,9 50,5 12,6% % dei ricavi netti consolidati di vendita 14,6% 15,3% 15,5% 15,8% Spese Generali (9,1) (8,5) 7,2% (27,9) (26,5) 5,0% Altri proventi e altri oneri (0,4) (0,7) -48,6% (1,9) (2,5) -22,9% EBITDA 11 9,3 7,9 16,9% 27,1 21,5 26,3% % dei ricavi netti consolidati di vendita 7,2% 7,1% 7,4% 6,7% Ammortamenti (6,2) (4,7) 33,7% (17,9) (13,5) 32,7% Oneri non ricorrenti Risultato operativo 3,0 3,3-6,9% 9,3 8,0 15,5% % dei ricavi netti consolidati di vendita 2,4% 2,9% 2,5% 2,5% Risultato da Partecipazioni (0,1) (0,2) -51,4% (0,6) (0,8) -21,8% Proventi Finanziari 1,8 0,2 >100% 2,1 1,0 >100% Oneri Finanziari (1,4) (1,2) 16,8% (3,0) (2,6) 12,3% Risultato prima delle imposte 3,4 2,1 56,8% 7,8 5,6 39,0% % dei ricavi netti consolidati di vendita 2,6% 1,9% 2,1% 1,8% Imposte (1,3) (0,8) 63,6% (3,2) (2,1) 54,9% Risultato netto consolidato del periodo 2,0 1,3 52,7% 4,6 3,5 29,6% % dei ricavi netti consolidati di vendita 1,6% 1,2% 1,2% 1,1% EBITDA escluso Piani di incentivazione 12 9,4 8,8 6,5% 28,1 25,3 11,1% % dei ricavi netti consolidati di vendita 7,3% 7,9% 7,7% 7,9% Risultato Netto escluso Piani di incentivazione 13 2,1 2,0 5,4% 5,3 6,4-17,5% % dei ricavi netti consolidati di vendita 1,6% 1,8% 1,4% 2,0% 9 Il Gross Profit è definito come risultato netto al lordo del costo preparazione merci, delle spese commerciali, delle spese generali, degli altri proventi e altri oneri, degli ammortamenti delle attività immateriali e materiali, degli oneri non ricorrenti, del risultato da partecipazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. Poiché il Gross Profit non è identificato come misura contabile, né nell ambito dei Principi Contabili Italiani, né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea, la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca ed il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 10 L EBITDA Pre Corporate Costs (o Risultato operativo di settore) è definito come risultato netto al lordo delle spese generali, degli altri proventi e altri oneri, degli ammortamenti delle attività immateriali e materiali, degli oneri non ricorrenti, del risultato da partecipazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. Poiché l EBITDA Pre Corporate Costs non è identificato come misura contabile, né nell ambito dei Principi Contabili Italiani, né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea, la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca ed il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. Si evidenzia che l EBITDA Pre Corporate Costs coincide con il Risultato operativo del settore evidenziato nel Resoconto consolidato intermedio di gestione. 11 L EBITDA è definito come risultato netto al lordo degli ammortamenti delle attività immateriali e materiali, degli oneri non ricorrenti, del risultato da partecipazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. Poiché l EBITDA non è identificato come misura contabile, né nell ambito dei Principi Contabili Italiani, né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea, la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca. L EBITDA è una misura utilizzata dal management del Gruppo per monitorare e valutare l andamento operativo dello stesso. Il management ritiene che l EBITDA sia un importante parametro per la misurazione della performance operativa del Gruppo in quanto non è influenzato dagli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché delle relative politiche di ammortamento. Il criterio di determinazione dell EBITDA applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 12 L EBITDA escluso Piani di incentivazione è definito come l EBITDA al lordo dei costi relativi ai Piani di Stock Option ed al Piano di Incentivazione aziendale, descritti nel Resoconto consolidato intermedio di gestione. 13 Il Risultato Netto escluso Piani di incentivazione è definito come il Risultato netto consolidato del periodo al lordo dei costi figurativi relativi ai Piani di Stock Option ed al Piano di Incentivazione aziendale e dei relativi effetti fiscali. 9
10 ALLEGATO 2 - SCHEMA RICLASSIFICATO DI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DEL GRUPPO YOOX Milioni di Euro 30 settembre dicembre 2013 Variazione Capitale circolante netto 14 51,0 28,3 80,1% Attività non correnti 80,8 71,2 13,5% Passività non correnti (escluso passività finanziarie) (0,2) (0,4) -49,9% Capitale investito netto ,6 99,2 32,7% Patrimonio netto 134,8 119,7 12,6% Indebitamento / (Posizione finanziaria) netta 16 (3,1) (20,5) -84,7% Totale fonti di finanziamento 131,6 99,2 32,7% ALLEGATO 3 - SCHEMA RICLASSIFICATO DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO YOOX Milioni di Euro 30 settembre settembre 2013 Variazione Flusso di cassa generato (assorbito) dall attività operativa 0,6 15,8-96.1% Flusso di cassa generato (assorbito) dall attività di investimento (28,4) (29,8) -4,6% Sub-Totale (27,8) (14,1) 97.9% Flusso di cassa generato (assorbito) dall attività finanziaria (0,2) 3,2 <100% Totale flusso di cassa generato (assorbito) nell esercizio (28,0) (10,8) >100% 14 Il capitale circolante netto è definito come attività correnti al netto delle passività correnti ad esclusione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, banche passive ed altri debiti finanziari scadenti entro un anno e delle attività e passività finanziarie comprese nelle altre attività e passività correnti. Il capitale circolante netto non è identificato come misura contabile né nell ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 15 Il capitale investito netto è definito come la somma del capitale circolante netto, delle attività non correnti, delle passività non correnti al netto dei debiti finanziari a medio lungo termine. Il capitale investito netto non è identificato come misura contabile né nell ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 16 L indebitamento finanziario netto (o posizione finanziaria netta) è definito come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle altre attività finanziarie correnti, al netto delle banche passive ed altri debiti finanziari scadenti entro un anno, delle altre passività finanziarie correnti e dei debiti finanziari a medio e lungo termine. L indebitamento finanziario netto (o posizione finanziaria netta) non è identificato come misura contabile né nell ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello degli IFRS adottati dall Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. Le altre attività finanziarie correnti non sono nel dettaglio disciplinate nella definizione di indebitamento finanziario netto (o posizione finanziaria netta) del CESR: il Gruppo ritiene pertanto di integrare tale definizione includendo nelle altre attività finanziarie correnti i crediti detenuti verso acquirer ed operatori logistici ai quali è demandato l incasso per i pagamenti alla consegna. 10
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