Lombardia. le politiche

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Lombardia. le politiche"

Transcript

1 Lombardia le politiche

2 BUONA AMMINISTRAZIONE BUONA AMMINISTRAZIONE 11 miliardi Patto per la Lombardia 7 miliardi a favore degli enti locali con il Patto Territoriale +800 milioni Entrate accertate 652 milioni Risparmio pubblico prodotto nel milioni 23 Accordi di Programma sul territorio 40 dipendenti pubblici ogni mille abitanti. Dato migliore a livello italiano Tempi di pagamento record 14 giorni di anticipo sulla scadenza 40% di risparmio sugli acquisti grazie ad ARCA Zero Irap per le nuove imprese, onlus e Aler -10% Bollo auto con la domiciliazione bancaria Oltre 3 milioni di votanti al Referendum per l Autonomia

3 EXPO EXPO 1,5 miliardi Investimento complessivo 850 milioni Investimenti in infrastrutture e trasporti 250 milioni di contributo ad Expo 159 milioni Expo 2015 SpA 60 milioni Opere essenziali del Tavolo Lombardia 32,6 milioni Arexpo SpA 220 milioni Prevenzione rischio idrogeologico 86 milioni Promozione culturale, turistica e dei territori 50 milioni Presidio sanitario 41 milioni Diffusione della Banda larga 32 milioni Lavoro e formazione 145 Paesi (94% della popolazione mondiale) 3 Organizzazioni Internazionali (ONU, UE e CERN) 13 Organizzazioni della società civile 21,5 milioni di visitatori eventi realizzati in 184 giorni 52 Padiglioni nazionali 9 Cluster tematici

4 MACROREGIONE ALPINA MACROREGIONE ALPINA 3 miliardi Politica di Coesione (+ 31% sul ciclo ) 96,5 milioni Comuni confinanti 67 milioni Aree interne (Val Chiavenna, Alta Valtellina) 40,7 milioni Investimenti multisettore per la Provincia di Sondrio 19 milioni Parco dello Stelvio 15 milioni Valli prealpine 2,6 milioni Attrattività dei territori montani Attuazione della Strategia Macroregionale Alpina Riconoscimento di autonomia speciale nella gestione del territorio alla Provincia di Sondrio Assunta l autonomia gestionale nel Parco Nazionale dello Stelvio 8 progetti strategici per l Alta Valtellina e la Val Sabbia 7 strategie di sviluppo locale per le Valli prealpine 4 strategie di sviluppo locale per le Aree interne

5 COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE 2 miliardi Finanziamenti e credito agevolato (Credito in Cassa, Credito in Cassa B2B, Credito Adesso, Linea innovazione, AL VIA) 106 milioni Accordi per la Ricerca 33 milioni Accordi per la competitività (107 milioni di investimenti attivati) 32 milioni Smart Fashion & Design 27,4 milioni Smart Cities & Communities 27 milioni Smart Living 21,3 milioni programma Start up e Re-start 21 milioni Bando Ricerca e innovazione 32 accordi per la Competitività, posti di lavoro salvaguardati Zero Irap per le start up innovative 3,9% del Pil investito in Ricerca e Innovazione 32 accordi per la ricerca finanziati, con il coinvolgimento di 130 imprese e 80 organismi di ricerca opportunità di collaborazione in rete con la Piattaforma di Open Innovation Oltre 700 tra università, imprese, centri di ricerca riuniti nei 9 Cluster Tecnologici Lombardi

6 ATTRATTIVITÀ ATTRATTIVITÀ 100 milioni Valorizzazione di beni di interesse storico, istituti e luoghi di cultura e della cultura materiale e immateriale 58 milioni Interventi di promozione e innovazione in ambito culturale 32 milioni Ammodernamento delle strutture ricettive 19 milioni Distretti dell Attrattività 22 milioni a favore dello sport 14,4 milioni Comprensori sciistici 10 milioni Programma Attract 6 milioni Dote Sport 82 Distretti del commercio in 340 Comuni 505 nuovi negozi storici 11 siti Unesco Numero più alto in Italia 130 progetti di recupero / valorizzazione finanziati con il Fondo di rotazione beni culturali Abbonamenti Card Musei famiglie beneficiarie della Dote Sport alunni coinvolti ogni anno nei progetti A scuola di Sport Lombardia in gioco 121 impianti sportivi pubblici e 105 palestre scolastiche finanziate con bandi di riqualificazione

7 CAPITALE UMANO CAPITALE UMANO 1,17 miliardi di euro Dote Formazione 342 milioni Edilizia scolastica 307,7 milioni Dote Scuola 275,8 milioni Borse di studio universitarie 206 milioni Dote Unica Lavoro 131,2 milioni Diritto allo studio universitario 75 milioni Formazione continua 58 milioni Alternanza scuola lavoro rafforzata Oltre1milione di studenti hanno usufruito della Dote Scuola e della Dote Formazione Inserimenti lavorativi con Dote Lavoro Avviati al lavoro con Garanzia Giovani Nuovi apprendisti Borse di studio universitarie lavoratori beneficiari delle misure di CIGD imprese coinvolte nella formazione continua

8 AGRIFOOD AGRIFOOD 2,3 miliardi Anticipo PAC 1,2 miliardi Fondo FEASR milioni Politiche agroalimentari 193 milioni Investimenti di imprese singole e in filiera 77,7 milioni Piani di sviluppo locale 54 milioni Produzioni biologiche 13 milioni Agriturismi 10,5 milioni Nuovi giovani imprenditori agricoli imprese agricole hanno ottenuto l anticipo PAC 8 nuove certificazioni DOP e IGP di prodotti enogastronomici lombardi (76 totali) 11 nuovi Distretti Agricoli Lotta alla contraffazione alimentare imprese agricole e PMI della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari sostenute con l accesso al credito 935 imprese (singole o in filiera) finanziate per investimenti

9 PROMOZIONE DELLA SALUTE PROMOZIONE DELLA SALUTE 19,6 miliardi Politica sanitaria 1,5 miliardi Interventi di rinnovo e manutenzione strutture ospedaliere 510 milioni Assistenza domiciliare integrata 450 milioni Realizzazione a Sesto San Giovanni della Città della Salute 133 milioni all anno per la rete di offerta sociosanitaria 84 milioni Cure Palliative 649 interventi di messa a norma e sicurezza presidi ospedalieri e sedi ASL Assistiti in RSA aperta 88 milioni di ricette dematerializzate Attuazione della Riforma sociosanitaria Presa in carico dei pazienti cronici Esenzioni per reddito dal ticket sanitario per il 62% di lombardi 480 milioni Prestazioni sanitarie di psichiatria degli adulti e di neuropsichiatria dell infanzia e della adolescenza 54 milioni Trattamento delle dipendenze milioni di visitatori pagina web wikivaccini Ambulatori aperti la sera e nei week end

10 SOCIALE SOCIALE 306 milioni Progetti sociali afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili e Anziani 64 milioni Nidi gratis 25,2 milioni Bonus famiglia 17,6 milioni Contrasto alla violenza contro le donne 13,6 milioni Reti Territoriali di Conciliazione 3,3 milioni Solidarietà alimentare bambini all anno al nido gratis 90% di Asili pubblici coinvolti Oltre famiglie aiutate con il bonus famiglia disabili gravissimi in dipendenza vitale assistiti disabili gravi e anziani non autosufficienti assistiti donne prese in carico dai centri anti violenza persone assistite all anno grazie alla solidarietà alimentare enti coinvolti all anno

11 DIRITTO ALLA CASA DIRITTO ALLA CASA 131,8 milioni Housing sociale 109 milioni Rigenerazione urbana quartieri di Lorenteggio e Bollate 106,5 milioni Manutenzione straordinaria del patrimonio ERP delle ALER 85 milioni Recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di ERP 59 milioni Fondo Sostegno Affitti 39 milioni Rimozione dell amianto 30,2 milioni Fondo morosità incolpevole 22,9 milioni Contrasto all emergenza abitativa nuclei familiari aiutati con il welfare abitativo alloggi interessati da interventi di recupero, riqualificazione e rigenerazione del patrimonio abitativo pubblico alloggi sociali realizzati telecamere installate in quartieri ad alto rischio di degrado 475 interventi per la rimozione dell amianto 169 alloggi offerti a canone convenzionato

12 220 milioni 355 interventi di difesa del suolo 118 milioni Collettamento e depurazione acque 90 milioni Efficienza energetica degli edifici pubblici TERRITORIO E AMBIENTE RISORSE 51 milioni Recupero, bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati 39 milioni Aree Protette 31 milioni Interventi di bioedilizia Siti bonificati + 30% di siti bonificati dal % Riduzione del fabbisogno energetico degli edifici pubblici 148 Interventi di efficientamento energetico Interventi finanziati per sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici TERRITORIO E AMBIENTE 218 Interventi sul sistema di collettamento e depurazione acque Copertura del 99,4% del territorio con la banda larga 900 Comuni coinvolti in progetti di contrasto alla ludopatia (oltre a 124 scuole e 305 partner pubblici e privati)

13 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 3,9 miliardi Trasporto ferroviario 3,4 miliardi Trasporto pubblico locale 782 milioni Viabilità e infrastrutture stradali 112 milioni Rinnovo parco autobus 31 milioni Collegamento ferroviario dal Terminal 1 al Terminal 2 di Malpensa 30 milioni Circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico del personale delle Forze dell Ordine Nuove opere: Alta Velocità Treviglio-Brescia, Brebemi, Tangenziale Est Esterna Milanese, collegamento ferroviario tra i Terminal 1 e 2 dell aeroporto di Malpensa, Arcisate-Stabio Nuova società Lombardia Mobilità per la gestione di oltre 2000 km di nuova rete stradale regionale 74 nuovi treni già in servizio e 1000 nuovi autobus 100 km nuovi tratti autostradali 225 km nuove piste ciclabili 39,6 km Nuovi tratti ferroviari ad alta velocità Viaggiatori in treno al giorno 32 interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del sistema dei Navigli

14 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 33 milioni Calamità naturali 20 milioni Sicurezza urbana 7,5 milioni Miglioramento della viabilità e diminuzione di incidenti, morti e feriti sulle strade 5,7 milioni Volontariato antincendio Sala Operativa Regionale 850 eventi azioni di lavoro segnalazioni Gestione Grandi Eventi Expo, 3300 volontari in 184 giorni Floating Piers, 2300 volontari per circa 8000 turni Visita del Papa, volontari 17,4 milioni Servizi antincendio 800 mila Aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso 117 progetti per il miglioramento della sicurezza stradale incidenti stradali dal 2013

15

Brescia OGGI X LEGISLATURA

Brescia OGGI X LEGISLATURA Brescia X LEGISLATURA Ambiente Oltre 9 milioni per la tutela della biodiversità e promozione dei parchi regionali bresciani (Parco dell Adamello, Parco Alto Garda Bresciano, Ente Parco Monte Netto e Ente

Dettagli

Agricoltura. 1 milione per calamità naturali 116 aziende PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/20. 1,9 milioni per i giovani imprenditori 64 aziende

Agricoltura. 1 milione per calamità naturali 116 aziende PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/20. 1,9 milioni per i giovani imprenditori 64 aziende Sondrio Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/20 8,9 milioni per investimenti 43 aziende 300 mila euro per interventi agroambientali 163 aziende 6,8 milioni per lo sviluppo locale (GAL VALTELLINA)

Dettagli

Agricoltura. 2,5 milioni per le calamità naturali PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/ milioni per investimenti 102 aziende

Agricoltura. 2,5 milioni per le calamità naturali PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/ milioni per investimenti 102 aziende Cremona Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/20 21 milioni per investimenti 102 aziende 2 milioni per interventi agroambientali 217 aziende 5,6 milioni per lo sviluppo locale 340 mila euro per

Dettagli

1,3 milioni per i giovani imprenditori 55 aziende. 1,1 milioni per l agricoltura biologica 85 aziende

1,3 milioni per i giovani imprenditori 55 aziende. 1,1 milioni per l agricoltura biologica 85 aziende Pavia Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/20 Programma di Sviluppo Rurale 2014/20 10,8 milioni per investimenti 80 aziende 13,7 milioni per interventi agroambientali 1.210 aziende 6,4 milioni

Dettagli

Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/20. 4,3 milioni di euro per investimenti 26 aziende. 127mila euro per credito di funzionamento

Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/20. 4,3 milioni di euro per investimenti 26 aziende. 127mila euro per credito di funzionamento Lodi Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/20 4,3 milioni di euro per investimenti 26 aziende 943mila euro all anno per interventi agroambientali 67 aziende 127mila euro per credito di funzionamento

Dettagli

IL BILANCIO DI REGIONE LOMBARDIA

IL BILANCIO DI REGIONE LOMBARDIA IL BILANCIO DI REGIONE LOMBARDIA 2017-2019 PRINCIPALI LINEE DI INDIRIZZO NONOSTANTE I TAGLI DEL GOVERNO STIMATI IN 290 MILIONI PER REGIONE LOMBARDIA: Non aumentiamo la pressione fiscale Garantiamo la spesa

Dettagli

Agricoltura. 202 mila euro per agricoltura di montagna PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/ mila euro per interventi agroambientali 45 aziende

Agricoltura. 202 mila euro per agricoltura di montagna PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/ mila euro per interventi agroambientali 45 aziende Como Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/20 6 milioni per lo sviluppo locale (Lago di Como Gal scarl) 220 mila euro per interventi agroambientali 45 aziende 202 mila euro per agricoltura di montagna

Dettagli

732 mila euro per agriturismo 5 aziende. 500 mila euro per misure forestali 33 aziende. 980 mila euro per i giovani imprenditori 49 aziende

732 mila euro per agriturismo 5 aziende. 500 mila euro per misure forestali 33 aziende. 980 mila euro per i giovani imprenditori 49 aziende Mantova Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/20 47 milioni per investimenti 203 aziende 3,9 milioni per interventi agroambientali 555 aziende 18,4 milioni per lo sviluppo locale 6 milioni per

Dettagli

250 milioni ANTICIPO PAC

250 milioni ANTICIPO PAC MANOVRA 250 milioni ANTICIPO PAC 70 milioni CALL HUB RICERCA E INNOVAZIONE 5 novembre 2018 - Palazzo Lombardia, Milano BILANCIO, FINANZA E SEMPLIFICAZIONE MANOVRA FATTORI DI CONTESTO MANOVRA BILANCIO,

Dettagli

Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/ mila euro per agricoltura di montagna. 73 mila euro per interventi agroambientali 29 aziende

Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/ mila euro per agricoltura di montagna. 73 mila euro per interventi agroambientali 29 aziende Lecco Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/20 6,3 milioni per lo sviluppo locale (Gal 4 parchi di Lecco e Brianza s.c.a.r.l.) 1,3 milioni per indennità compensativa 1.005 aziende 395 mila euro

Dettagli

Semplificazione 16,8 milioni ricerca e l innovazione sostegno alle imprese e al commercio

Semplificazione 16,8 milioni ricerca e l innovazione sostegno alle imprese e al commercio Semplificazione burocratico amministrativa (programma strategico per la semplificazione e la trasformazione digitale, Angeli Antiburocrazia) 16,8 milioni per la ricerca e l innovazione (accordi per la

Dettagli

Città Metropolitana di. Milano

Città Metropolitana di. Milano Città Metropolitana di Milano Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/20 3,4 milioni per investimenti 20 aziende 120 mila euro per i giovani imprenditori 6 aziende 2,25 milioni per interventi agroambientali

Dettagli

Agricoltura E INOLTRE... PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/ mila euro per agriturismo 4 aziende

Agricoltura E INOLTRE... PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/ mila euro per agriturismo 4 aziende Bergamo Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/20 E INOLTRE... 567mila euro all anno per interventi agroambientali 95 aziende 70mila euro all anno per agricoltura biologica 18 aziende 7 milioni

Dettagli

DUEMILA INTERVENTI, UN AGENDA.

DUEMILA INTERVENTI, UN AGENDA. DUEMILA INTERVENTI, UN AGENDA. I NUMERI DEL BANDO PERIFERIE 120 PROGETTI 22.913.218 cittadini residenti nei Comuni coinvolti 445 Comuni interessati di cui 348 nelle 13 Città Metropolitane Di questi ultimi,

Dettagli

Lombardia. per il territorio

Lombardia. per il territorio Lombardia per il territorio BERGAMO BRESCIA COMO Valorizzazione turistica e occupazionale BERGAMO di San Pellegrino BRESCIA Terme COMO Nuova fermata ferroviaria e nuovi parcheggi per l Ospedale di Bergamo

Dettagli

Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/ mila euro per investimenti. 170mila euro per i giovani imprenditori. 55mila euro per agriturismo

Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/ mila euro per investimenti. 170mila euro per i giovani imprenditori. 55mila euro per agriturismo Varese Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/20 450mila euro per investimenti 170mila euro per i giovani imprenditori 55mila euro per agriturismo 107mila euro per l agricoltura di montagna Ambiente

Dettagli

Lo sviluppo sostenibile visto dalle Periferie.

Lo sviluppo sostenibile visto dalle Periferie. Lo sviluppo sostenibile visto dalle Periferie. Paolo Testa Icity Lab - Base Milano 24 ottobre 2017 120 PROGETTI 445 Comuni interessati di cui 348 nelle 13 Città Metropolitane Di questi ultimi, 247 non

Dettagli

LA REGIONE PER BIELLA E LA SUA PROVINCIA

LA REGIONE PER BIELLA E LA SUA PROVINCIA LA REGIONE PER BIELLA E LA SUA PROVINCIA A cura della Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale Elaborazioni su dati delle Direzioni Regionali Non tutti i dati regionali sono disaggregabili

Dettagli

DUEMILA INTERVENTI, UN AGENDA.

DUEMILA INTERVENTI, UN AGENDA. DUEMILA INTERVENTI, UN AGENDA. I NUMERI DEL BANDO PERIFERIE 120 PROGETTI 22.913.218 cittadini residenti nei Comuni coinvolti 445 Comuni interessati di cui 348 nelle 13 Città Metropolitane Di questi ultimi,

Dettagli

EMILIA-ROMAGNA UNA REGIONE PER

EMILIA-ROMAGNA UNA REGIONE PER EMILIA-ROMAGNA UNA REGIONE PER le persone e la comunità la crescita e il lavoro i saperi la sostenibilità Pil 2016: +1,1% (stima più alta fra le Regioni italiane) Tasso di occupazione: 67,8% (secondo in

Dettagli

BILANCIO 2018 EMILIA-ROMAGNA UNA REGIONE PER

BILANCIO 2018 EMILIA-ROMAGNA UNA REGIONE PER EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA LE PERSONE E LA COMUNITÀ LA CRESCITA E IL LAVORO I SAPERI LA SOSTENIBILITÀ EMILIA-ROMAGNA PIL 2016: +1,7% (stima più alta in Italia, insieme alla Lombardia) Disoccupazione:

Dettagli

LEGGE DI BILANCIO E DI STABILITA 2018

LEGGE DI BILANCIO E DI STABILITA 2018 Regione Siciliana CONFERENZA STAMPA Palazzo d Orleans LEGGE DI BILANCIO E DI STABILITA 2018 La Regione per lo sviluppo 53 milioni per il consolidamento patrimoniale IRFIS 84 milioni Fondi IRFIS per le

Dettagli

Patto per lo Sviluppo Stati Generali

Patto per lo Sviluppo Stati Generali Patto per lo Sviluppo Stati Generali Manovra finanziaria 2019-2021 Milano, 22 febbraio 2019 Sostegno all accesso al credito 9,7 milioni Controgaranzie Distretti del commercio 12,7 milioni Misure «AL VIA»,

Dettagli

Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) FESR Fare clic per modificare gli stili del testo FSE dello schema

Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) FESR Fare clic per modificare gli stili del testo FSE dello schema Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) FESR Fare clic per modificare gli stili del testo FSE Fondo Secondo di livello Coesione FEASR Terzo livello FEAMP Quarto livello 1 FESR: Concentrazione

Dettagli

Manovra di Assestamento 2011

Manovra di Assestamento 2011 Manovra di Assestamento 2011 Manovra di oltre 200 milioni Manovra dei primi 12 mesi di 2 miliardi Azioni messe in campo per una manovra di rigore e sviluppo RIGORE 1. Fondo di 5 milioni per prevenire il

Dettagli

ALLEGATO 4 ALLEGATO DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ALLEGATO 4 ALLEGATO DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE Allegato parte integrante - 4 ALLEGATO 4 ALLEGATO DETERMINAZIONE DI DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE pagina 174 di 186 Allegato n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011 Allegato determinazione

Dettagli

REGIONE BASILICATA. Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato

REGIONE BASILICATA. Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato REGIONE BASILICATA Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario 24 Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato Bilancio di Assestamento - Uscite 24 Previsioni 24 A. DERIVANTI

Dettagli

Allegato 2.1 Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio Variazioni Uscite esercizio 2017

Allegato 2.1 Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio Variazioni Uscite esercizio 2017 Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 7-9 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Organi istituzionali 6.664.00 0.00 6.684.00 Organi istituzionali

Dettagli

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F SPESE CAPITALI E SPESE PER PER 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 Organi istituzionali 1.00 1.00 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Dettagli

Comitato di Sorveglianza 07 maggio 2018 RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE 2017

Comitato di Sorveglianza 07 maggio 2018 RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE 2017 Comitato di Sorveglianza 07 maggio 2018 RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE 2017 IL POR FSE 2014-2020 DI REGIONE LOMBARDIA 358.000.000,00 227.100.000,00 Favorire l inserimento lavorativo e l occupazione dei

Dettagli

LA CRESCITA SOSTENIBILE DEI TERRITORI.

LA CRESCITA SOSTENIBILE DEI TERRITORI. LA CRESCITA SOSTENIBILE DEI TERRITORI. Alessandra Bonfanti Legambiente, Responsabile Piccoli comuni e mobilità dolce La legge per i piccoli comuni e la crescita sostenibile dei territori L ITALIA DEI PICCOLI

Dettagli

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati REGIONE BASILICATA N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati REGIONE BASILICATA N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I 6000 N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA - 5-8-24 Parte I 11 MISSIONE Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione

Dettagli

Spesa per Missioni, Programmi e Titoli

Spesa per Missioni, Programmi e Titoli Spesa per Missioni, Programmi e Titoli Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 1 Organi istituzionali 3.6 73.445 82.99 73.896 73.896 27 Totale 1 3.87 73.445 82.99 73.896

Dettagli

Albero della performance Catalogo dei progetti

Albero della performance Catalogo dei progetti Albero della performance Catalogo dei progetti 5 Linee programmatiche di mandato 24 Programmi 92 Progetti 1 Linee programmatiche di mandato Una visione strategica per Bologna metropolitana Bologna città

Dettagli

REGIONE BASILICATA RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

REGIONE BASILICATA RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 REGIONALE 0132.01 SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE corrente operativa 1.644.548,20 REGIONALE 0132.03 TRASFERIMENTI PER LE ATTIVITA' DELL'AUTORITA' DI BACINO corrente operativa

Dettagli

fonte:

fonte: ALLEGATO C - SPESA -- ALLA DELIBERAZIONE N. 137 DEL 7 APRILE 2017 VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESA DIPARTIMENTO PRESIDENZA CASSA ANNO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Dettagli

POR CALABRIA STATO DI ATTUAZIONE

POR CALABRIA STATO DI ATTUAZIONE POR CALABRIA 2014-2020 STATO DI ATTUAZIONE Programmazione delle risorse Dotazione POR Calabria: 2.378,96 M M 997,86 (42%) M 564,85 (24%) M 816,24 (34%) Procedure attivate Procedure da attivare entro dic.

Dettagli

17 gennaio 2018 Milano

17 gennaio 2018 Milano 39,8 milioni FONDO POLITICHE SOCIALI 10 milioni PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA 8,1 milioni ATTIVITÀ CULTURALI 7,5 milioni ATTIVITÀ DI SPETTACOLO 14,2 milioni RIDUZIONE FABBISOGNO ENERGETICO NELLE SCUOLE

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- (g) = ( c)+++ 01 Organi istituzionali 762,50 762,50 Segreteria

Dettagli

ALLEGATO 4. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale

ALLEGATO 4. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 1.068.00 1.068.00

Dettagli

ALLEGATO 5. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale

ALLEGATO 5. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 848.00 848.00 programmazione,

Dettagli

Le Qualità della Città 13 Marzo 2007

Le Qualità della Città 13 Marzo 2007 Le Qualità della Città 13 Marzo 2007 Politiche dell Abitare Il Bisogno Casa: Vecchi e Nuovi Soggetti Ceti medio-bassi con le punte di bisogno delle famiglie monoreddito tra cui: lavoratori precari, giovani

Dettagli

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) Rendiconto esercizio 26 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 26 cassa / iniziali competenza - a MISSIONE - Servizi istituzionali. generali e di gestione Organi istituzionali,78 1,39 80,31

Dettagli

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) Rendiconto esercizio 27 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 27 cassa / iniziali competenza - a MISSIONE - Servizi istituzionali. generali e di gestione Organi istituzionali 1,90 100,00 79,15

Dettagli

Ancona, 15 Gennaio 2016

Ancona, 15 Gennaio 2016 POR FESR MARCHE 2014-2020, Asse 4 e strumenti finanziari Mauro Terzoni, Dirigente Regione Marche, PF Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE Ancona, 15 Gennaio 2016 Obiettivi Tematici OT

Dettagli

COMUNE DI ARENA PO. 6 NOTA di AGGIORNAMENTO Al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

COMUNE DI ARENA PO. 6 NOTA di AGGIORNAMENTO Al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE COMUNE DI ARENA PO 6 NOTA di AGGIORNAMENTO Al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue: Missioni

Dettagli

Allegato 8 REGIONE BASILICATA

Allegato 8 REGIONE BASILICATA Allegato 8 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Aggiornate Servizi istituzionali e generali,

Dettagli

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacita Bilancio di previsione esercizi 28, 29 e 20 approvato il 09//28 Bilancio di previsione esercizi 28, 29 e 20 (dati

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2016

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2016 COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2016 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2017 COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2017 1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE

Dettagli

Comune di Quartu Sant'Elena COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

Comune di Quartu Sant'Elena COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 31, vincolato con 31 01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 6.754,44

Dettagli

TABELLE ALLEGATE AL RAPPORTO ANNUALE 2013

TABELLE ALLEGATE AL RAPPORTO ANNUALE 2013 SESSIONI EROGATIVE BANDI PROGETTI PROPRI Educazione, Istruzione e Formazione - Rapporto Annuale 2013 EDUCAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2013 TABELLE ALLEGATE AL RAPPORTO ANNUALE 2013 N. NUOVE RICHIESTE

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2017 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 0,00 13.024,10 745,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.769,47 2 Segreteria generale 3.794,79 0,00 11.316,58 2.742,59

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 0,00 12.324,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.324,10 2 Segreteria generale 3.794,79 0,00 9.468,32 2.692,59

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018 Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione definitive Organi istituzionali 100,000 100,000 83,960 84,415 81,400 Segreteria generale 100,000 1,871 38,240 47,419 17,1 03 Gestione economica, finanziaria,

Dettagli

Tabella A REGIONE BASILICATA

Tabella A REGIONE BASILICATA Tabella A STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGI REGIONALI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI BILANCIO Tabella A STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.576.015,63 1.985.277,50 16.124.258,13 51.372.250,74 0,00 0,00 0,00 0,00 159.259,64

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.268.870,20 1.934.440,35 15.863.403,18 51.353.581,22 0,00 0,00 0,00 0,00 147.748,23

Dettagli

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato E - PREVISIONI DI COMPETENZA Tributi a Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 8.58 8.58 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento previsioni cassa / previsioni previsioni

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,00 92,90 92,31 100,00 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 99,96 97,44 99,19 31,07

Dettagli

GAL Terre del Po. Assemblea pubblica. Open Innovation Campus di fabbricadigitale Casalmaggiore Mercoledì 5 dicembre 2018

GAL Terre del Po. Assemblea pubblica. Open Innovation Campus di fabbricadigitale Casalmaggiore Mercoledì 5 dicembre 2018 GAL Terre del Po Assemblea pubblica Open Innovation Campus di fabbricadigitale Casalmaggiore Mercoledì 5 dicembre 2018 SI PARTE! 7 Bandi 13 Operazioni 3.110.000 su 5.250.000 Dicembre 18 Maggio 19 Come

Dettagli

Allegato 6 REGIONE BASILICATA

Allegato 6 REGIONE BASILICATA Allegato 6 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Aggiornate Servizi istituzionali e generali,

Dettagli

Comune di Zavattarello

Comune di Zavattarello ALLEGATO I - MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2017) in breve 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio di cui Previsione di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 0,26 1.02 Programma 2: Segreteria generale 0,94 1,02 0,62 1,46 0,62 0,15 1.03 Programma 3:

Dettagli

COMUNE DI STRA Prov.VE

COMUNE DI STRA Prov.VE SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

AUTORITA' IDRICA TOSCANA Prov.FI

AUTORITA' IDRICA TOSCANA Prov.FI SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 0,00 8.000,00 0,00 0,00 1.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014 Anno 2014

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014 Anno 2014 di 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.593,00 19.847,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.133,57 56.573,57 2 Segreteria generale 83.858,99 2.150,00

Dettagli

Comitato di Coordinamento della Programmazione Unitaria

Comitato di Coordinamento della Programmazione Unitaria DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E ATTIVITA COMUNITARIE prog.sviluppo@regione.abruzzo.it Comitato di Coordinamento della Programmazione Unitaria L Aquila 11 novembre

Dettagli

I fondi strutturali UE in Lombardia POR FESR

I fondi strutturali UE in Lombardia POR FESR Seminario «L utilizzo dei fondi europei da parte dei Comuni» I fondi strutturali UE in Lombardia POR FESR 2014-2020 Dott.ssa Rosetta Gagliardo Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 Sala Conferenze CCIAA

Dettagli

Totale. 1 di 23. MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. Uscite per conto terzi

Totale. 1 di 23. MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. Uscite per conto terzi 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0102 Segreteria generale 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0104 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in. conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in. conto capitale SPESE CAPITALI E SPESE PER ESERCIZIO FINANZIARIO 5 Pagina 1/5 in di breve 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03

Dettagli

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO. Milano, 29 maggio Palazzo Lombardia, Milano

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO. Milano, 29 maggio Palazzo Lombardia, Milano PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO Milano, 29 maggio 2018 - Palazzo Lombardia, Milano PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO Contiene gli impegni della Giunta Fontana per i 5 anni di legislatura Rispecchia le priorità

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 139.729,21 139.729,21 426.736,01 227.705,40 654.441,41 131.364,19 5.733,28.379,10 245.476,57 85.662,02 6.555,01 8.00.217,03

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 Organi istituzionali 0,82% 0,88% 1,% 1,29% 0,12% Segreteria generale 1,79% 1,94% 2,11% 2,73% 0,% Gestione economica, finanziaria, 2,66% 2,89% 3,31% 4,08% 0,69% programmazione, provveditorato Gestione delle

Dettagli

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - - (x) - (g) = ( c)+++ 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali

Dettagli

Fondi Europei

Fondi Europei Fondi Europei 2014-2020 1. Fondi diretti -> valenza transnazionale e non a valenza commerciale. Si chiamano diretti perché vengono erogati e gestiti direttamente dall UE (es. FEIS). 2. Fondi indiretti

Dettagli

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate

Dettagli

Ragioneria Generale

Ragioneria Generale www.provincia.roma.it Ragioneria Generale Allegato b) - Prospetto concernete la composizione per Missioni e Programmi, del vincolato pluriennale, non MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Im e 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 247.727,35 595.792,10 677.725,88 11.50 85.566,73 1.618.312,06 1.02 Segreteria generale 2.359.278,87 123.583,13

Dettagli

GIUNTA REGIONALE LEGGE DI STABILITÀ

GIUNTA REGIONALE LEGGE DI STABILITÀ T R I E S T E 1 3 N O V E M B R E 2 0 1 5 GIUNTA REGIONALE LEGGE DI STABILITÀ 2016 G I U N T A R E G I O N A L E 3,4mld Per le politiche regionali nei diversi settori di intervento 2 S A N I T À E P O

Dettagli

Il DOCUP e le prospettive future: il DOCUP Dr. Roberto Rognoni

Il DOCUP e le prospettive future: il DOCUP Dr. Roberto Rognoni Il DOCUP 2000-2006 2006 e le prospettive future: il DOCUP 2007-2013 2013 Dr. Roberto Rognoni 1 L Obiettivo Competitività regionale e occupazione: Obiettivi Rafforzare la competitività e l attrattività

Dettagli

Art. 1 (Determinazioni di aliquote di tributi di competenza regionale, finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)

Art. 1 (Determinazioni di aliquote di tributi di competenza regionale, finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa) Art. 1 (Determinazioni di aliquote di tributi di competenza regionale, finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa) 1. Ai sensi dell articolo 50, comma 3, del decreto legislativo

Dettagli

ELENCO AGEVOLAZIONI DEL MOMENTO

ELENCO AGEVOLAZIONI DEL MOMENTO ELENCO AGEVOLAZIONI DEL MOMENTO NUOVE IMPRESE E INVESTIMENTI PRODUTTIVI TITOLO IMPRESE BENEFICIARIE AGEVOLAZIONE PREVISTA TERMINI DI Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto Nuove imprese con

Dettagli

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pag.1 MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione ( impegni + FPV) FPV c/comp + c/ 01 Organi istituzionali 1,655 5 02 Segreteria generale 7,080 10 7,080 7,080 10,745 41,663 59,712 03 Gestione

Dettagli

Bilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale

Bilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale REGIONE LAZIO Bilancio 2015-2017 Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Spese in e spese per Legge di bilancio Missione e Programmi \ Macroaggregati - lungo 01 Missione

Dettagli

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 30 30 02 Segreteria generale 4.00 5.50 9.50 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 60 17.50 34.276,16 52.376,16

Dettagli

SINDACO. VICESINDACO con delega allo sviluppo e all istruzione Sviluppo. Assessore alla città vivibile e alla rigenerazione urbana

SINDACO. VICESINDACO con delega allo sviluppo e all istruzione Sviluppo. Assessore alla città vivibile e alla rigenerazione urbana NDACO Programma: Cremona Smart city Cultura Innovazione e ricerca Rapporto con le partecipate EXPO Alta formazione agroalimentare, liutaria, musicale Università e Ricerca VICENDACO con delega allo sviluppo

Dettagli

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELL'ENTRATA TRA TIPOLOGIE E TITOLI CASSA VARIAZIONE 2018 VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELL'ENTRATA TRA TIPOLOGIE E TITOLI CASSA VARIAZIONE 2018 VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 parte a VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELL'ENTRATA TRA TIPOLOGIE E TITOLI titolo TIPOLOGIA descrizione Utilizzo quote accantonate al risultato di amministrazione 193.116.400,00 fondo di cassa al

Dettagli

FI) Le norme di interesse MIT nella Legge di bilancio 2017

FI) Le norme di interesse MIT nella Legge di bilancio 2017 FI) Le norme di interesse MIT nella Legge di bilancio 2017 Roma, 7 dicembre 2016 - bilancio 2017 Legge di Bonus ristrutturazioni ed ecobonus confermati Ristrutturazioni - proroga al 31 dicembre 2017 della

Dettagli

COMUNE DI CORCIANO Prov.PG

COMUNE DI CORCIANO Prov.PG SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 0,00 1.189,50 0,00 0,00 0,00 1.189,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2018 Bil. Rif( )

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2018 Bil. Rif( ) Comune di Jesi BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 12-11-2015 Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi istituzionali,

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E di 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione

Dettagli

Nicoletta Clauser Servizio Europa Provincia autonoma di Trento

Nicoletta Clauser Servizio Europa Provincia autonoma di Trento Gli Strumenti comunitari FESR e FSE Nicoletta Clauser Servizio Europa Provincia autonoma di Trento Cosa fa il Servizio EUROPA 1.Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2.Fondo sociale europeo (FSE)

Dettagli

Comune di FERMO Prov.FM

Comune di FERMO Prov.FM PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE in 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.029,68 0,00 0,00 0,00 1.029,68 0,00 0,00 0,00

Dettagli

COMUNE DI PELAGO Prov.FI

COMUNE DI PELAGO Prov.FI PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE in 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria,

Dettagli

REGIONE BASILICATA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/ AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ELENCO DEI TITOLI PER MISSIONI E PROGRAMMI

REGIONE BASILICATA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/ AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ELENCO DEI TITOLI PER MISSIONI E PROGRAMMI Allegato ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // Da Def. Da Def. Totale

Dettagli