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1 1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 448 del Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 451 del Repertorio Segreteria n. 80/SG del 14/05/2012 Determinazione n. 69 del Settore SERVIZI SUL TERRITORIO OGGETTO: Liquidazione spesa alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l.( convenzione Consip ) per la fornitura effettuata di gasolio da riscaldamento nelle scuole e/o immobili di proprietà comunale. Il giorno presso la Residenza Municipale IL RESPONSABILE DEL SETTORE Adotta la seguente determinazione Richiamata la determinazione R.G. n. 274 del VI SS.TT. n. 40 del , con cui venne impegnata una spesa presunta di ,00 IVA compresa relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento nelle scuole per l anno 2012,affidandone la fornitura alla Ditta Bronchi Combusibili S.r.L. (convenzione con la Consip S.p.A); Che a seguito delle progressive forniture effettuate, la suindicata ditta Bronchi Combusibili S.r.L. ha presentato fatture per la relativa liquidazione; tutto ciò premesso DETERMINA - Di confermare l adesione dell Ente Comunale alla Convenzione Consip per l anno scolastico per l acquisto di gasolio da riscaldamento nelle scuole e/o immobili di proprietà comunale ( Struttura sportiva Pallone Geodetico di via Vittorio Veneto) sistema delle Convenzioni regolato in particolare dall art. 26 dl n. 488s.m.i.dall art. 58 l del n. 388, dal D.M e dal D.M. del ; - Considerato che la Convenzione è stata più volte nel tempo, attivata per vari ordinativi di gasolio;

2 - Precisato che l ordine è stato pertanto fatto in vigore della convenzione valida e che quindi trattasi di forniture contrattuali anche se regolarmente in termini di impegno contabili solo a consuntivo ad avvenuta conoscenza dell effettivo importo da liquidare ; - Di liquidare alla ditta Bronchi combustibili s.r.l.,( convenzione con la Consip S.p.A ) per la fornitura effettuata di gasolio da riscaldamento nelle scuole e/o immobili di p.tà comunale l importo totale di ,58 IVA compresa giuste fatture di pari importo; - Di incaricare quindi l ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Bronchi combustibili s.r.l. l importo totale di ,58 IVA compresa, mediante bonifico bancario presso la Cassa Dei Risp.di Forlì e Della Romagna codice IBAN IT08U ; - La spesa totale di ,58 IVA compresa è stata già impegnata al cap. 582/4 impegno n. 178/11 per 2.450,38 e al cap. 582/4 impegno n. 218/12 per ,20 ; -Di dare atto che per la stessa ditta è stato acquisito da questo Ente per la regolarità degli atti di liquidazione, il relativo D.U.R.C protocollo n rilasciato il ; - Di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il CIG codice identificativo di gara n. XAC0330EE8; - Di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 legge e successivi provvedimenti, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica; Gragnano, PARERE: ESITO FAVOREVOLE CODA VINCENZA EVENUALI NOTE: Il Responsabile Settore SERVIZI SUL TERRITORIO ( CODA VINCENZA) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 2

3 COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli RELAZIONE ISTRUTTORIA OGGETTO: Liquidazione spesa alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l.( convenzione Consip ) per la fornitura effettuata di gasolio da riscaldamento nelle scuole e/o immobili di proprietà comunale. Premesso che L Ente Comunale ha aderito alla Convenzione Consip per l anno scolastico per l acquisto di gasolio da riscaldamento nelle scuole e/o immobili di proprietà comunale ( Struttura sportiva Pallone Geodetico di via Vittorio Veneto) sistema delle Convenzioni regolato in particolare dall art. 26 dl n. 488s.m.i.dall art. 58 l del n. 388, dal D.M e dal D.M. del ; Che con determinazione R.G. n. 212 del e VI SS.TT. n. 34 del , venne liquidato un primo acconto alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l. ( convenzione con la Consip S.p.A ) per la fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole e/o immobili di proprietà comunale, e per l importo totale di 2.656,40 IVA compresa; Che con successiva determinazione R.G. n. 274 del e VI SS.TT. n. 40 del , venne impegnata una spesa presunta di ,00 IVA compresa relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento nelle scuole per tutto l anno 2012; Che a seguito di ulteriori forniture effettuate, la suindicata ditta Bronchi Combusibili S.r.L. (convenzione con la Consip S.p.A) ha presentato ulteriori fatture per la relativa liquidazione come dal dettaglio che segue e per un importo totale di ,58 IVA compresa : fattura n /11 di 2.656,41 IVA compresa n /11 di 2.656,41 n. 268/12 di 2.646,73 n. 269/12 di 2.646,73 n. 270/12 di 1.323,36 n. 271/12 di 1.323,36 n. 3993/12 di 2.011,79 n. 3994/12 di 2.011,79 Che le stesse fatture sono state assunte al nostro protocollo generale e vistate dal geom. Paolo Coppola dell ufficio Edilizia Scolastica 2 Servizio Edilizia Pubblica a conferma della regolarità delle avvenute forniture; - Di dare atto che per la stessa ditta è stato acquisito da questo Ente per la regolarità degli atti di liquidazione, il relativo D.U.R.C protocollo n rilasciato il ; Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 3

4 - Di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il CIG codice identificativo di gara n. XAC0330EE8; - Di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 legge e successivi provvedimenti, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica; - Tutto ciò premesso; SI PROPONE - Di liquidare alla ditta Bronchi combustibili s.r.l.,( convenzione con la Consip S.p.A ) per la fornitura effettuata di gasolio da riscaldamento nelle scuole e/o immobili di p.tà comunale l importo totale di ,58 IVA compresa giuste fatture di pari importo; - Di incaricare quindi l ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Bronchi combustibili s.r.l. l importo totale di ,58 IVA compresa, mediante bonifico bancario presso la Cassa Dei Risp.di Forli e Della Romagna codice IBAN IT08U ; - La spesa totale di ,58 IVA compresa è stata già impegnata al cap. 582/4 impegno n. 178/11 per 2.450,38 e al cap. 582/4 impegno n. 218/12 per ,20 ; -Di dare atto che per la stessa ditta è stato acquisito da questo Ente per la regolarità degli atti di liquidazione, il relativo D.U.R.C protocollo n rilasciato il ; - Di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il CIG codice identificativo di gara n. XAC0330EE8; - Di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 legge e successivi provvedimenti, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica; Gragnano, L Estensore (COPPOLA PAOLO) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 4

5 Determinazione n. 69 del Settore SERVIZI SUL TERRITORIO Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell art. 151, comma 4, del decreto legislativo , n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva. DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE INTERVENTO CAPITOLO DI IMPEGNO IMPORTO PEG 582/4 178/ ,38 582/4 218/ ,20 PARERE: ESITO FAVOREVOLE DONATANTONIO MARIA EVENUALI NOTE: CAP. 582/4 IMP. 178/2011 EURO 2.450,38 E IMP. 218/2012 IMP ,20 Gragnano, PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO: ESITO FAVOREVOLE EVENUALI NOTE: Gragnano, IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO dott. Antonio Verdoliva ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante pubblicazione sul sito informatico di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi cioè al Gragnano, IL RESP. SERVIZIO Segretariato AA.GG. (dr. Alessandro PALUMBO) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 5

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