COMUNE DI CASTELVERRINO. Allegato delibera di variazione del bilancio Variazione n.: 12 del: Riferimento delibera del n.

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1 aggiornate aggiornate Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione SPESE Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,98 0, , ,98 0, ,98 Totale Programma , , , , , , ,98 0, , ,98 0, ,98 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti ,42 433, , ,55 433, , ,41 0, , ,39 0, ,39 Totale Programma ,42 433, , ,55 433, , ,41 0, , ,39 0, ,39 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti ,19-354, , ,19-354, , ,66 0, , ,22 0, ,22 Totale Programma ,19-354, , ,19-354, , ,66 0, , ,22 0, ,22 Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,08 0, , ,08 0, ,08 Totale Programma , , , , , , ,08 0, , ,08 0, ,08 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti ,00 300, , ,00 300, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma ,00 300, , ,00 300, , ,00 0, ,00 Pag.1

2 aggiornate aggiornate Programma 11 Altri servizi generali ,00 0, ,00 Titolo 1 Spese correnti ,36-48, , ,27-48, , ,82 0, , ,17 0, ,17 Totale Programma ,36-48, , ,27-48, , ,82 0, , ,17 0, ,17 TOTALE MISSIONE ,82 530, , ,46 530, , ,28 0, , ,17 0, ,17 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti ,33 282, , ,33 282, , ,75 0, ,75 Totale Programma ,33 282, , ,38 282, , ,75 0, ,75 TOTALE MISSIONE ,33 282, , ,38 282, , ,75 0, ,75 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,31 0, , ,31 0, ,31 Totale Programma , , , , , , ,31 0, , ,31 0, ,31 Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti ,00 290, , ,36 290, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma ,99 290, , ,23 290, , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE ,64-810, , ,54-810, ,54 Pag.2

3 aggiornate aggiornate Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità ,31 0, , ,31 0, ,31 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti ,00 345, , ,57 345, , ,00 0, ,00 Totale Programma ,00 345, , ,57 345, , ,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE ,00 345, , ,57 345, , ,00 0, ,00 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti ,00-200,00 0,00 200,00-200,00 0, ,00 0,00 200, ,00 0,00 200,00 Totale Programma ,97-200, , ,97-200, , ,00 0,00 200, ,00 0,00 200,00 Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti ,00 50,00 700,00 650,00 50,00 700, ,00 0,00 650, ,00 0,00 650,00 Totale Programma ,00 50,00 700,00 650,00 50,00 700, ,00 0,00 650, ,00 0,00 650,00 TOTALE MISSIONE ,97-150, , ,97-150, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti ,79-197,00 645,79 197,22-197,00 0, ,79 0, , ,79 0, ,79 Totale Programma ,79-197,00 645,79 197,22-197,00 0,22 Pag.3

4 aggiornate aggiornate ,79 0, , ,79 0, ,79 TOTALE MISSIONE ,44-197, ,44 197,22-197,00 0, ,45 0, , ,47 0, ,47 Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro , , , , , ,11 Totale Programma , , , , , ,11 TOTALE MISSIONE , , , , , ,11 TOTALE GENERALE DELLE USCITE , , , , , , ,13 0, , ,13 0, ,13 Pag.4

5 aggiornate aggiornate ENTRATE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE TITOLO , , , , , ,64 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , , , , , ,13 0, , ,13 0, ,13 Pag.5

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