SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014
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- Marcellino Bellini
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1 A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,34 01 Non Vincolato ,34 02 Finanziamenti dallo Stato 3.324,00 01 Dotazione ordinaria 3.324,00 05 Contributi da privati 7.900,00 01 Famiglie non vincolati 7.900,00 Totale risorse progetto ,34 99 Partite di giro 500,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 500,00 02 Beni di consumo 8.599,22 01 Carta, cancelleria e stampati 3.300, Carta 900, Cancelleria 900, Stampati 1.500,00 02 Giornali e pubblicazioni 360, Giornali e riviste 360,00 03 Materiali e accessori 4.939, Materiale tecnico-specialistico 1.000, Materiale informatico e software 1.439, Medicinali, materiale sanitario e igienico 2.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,12 04 Promozione 50, Rappresentanza 50,00 06 Manutenzione ordinaria 2.800, Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 2.800,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 6.252, Noleggio e leasing impianti e macchinari 3.000, Licenze d'uso di software 3.252,00 08 Utenze e canoni 5.125, Telefonia fissa 5.000, Telefonia mobile 50, Altri canoni 75,12 11 Servizi finanziari 20, Servizi di cassa 20,00 12 Assicurazioni 2.000, Assicurazioni su beni mobili 2.000,00 04 Altre spese 1.420,00
2 A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Amministrative 1.420, Oneri postali e telegrafici 1.400, Carte valori, bollati e registrazione contratti 20,00 Totale spese progetto ,34 99 Partite di giro 500,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 500, Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 Data 12/02/
3 A A02 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,98 01 Non Vincolato ,98 02 Finanziamenti dallo Stato 3.508,00 01 Dotazione ordinaria 3.000,00 04 Altri finanziamenti vincolati 508,00 05 Contributi da privati 7.000,00 01 Famiglie non vincolati 7.000,00 Totale risorse progetto ,98 02 Beni di consumo ,98 01 Carta, cancelleria e stampati 3.400, Carta 1.000, Cancelleria 900, Stampati 1.500,00 03 Materiali e accessori , Strumenti tecnico-specialistici 1.308, Materiale tecnico-specialistico 4.500, Materiale informatico e software 3.000, Medicinali, materiale sanitario e igienico 2.039,98 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 06 Manutenzione ordinaria 1.200, Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 1.200,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 2.600, Licenze d'uso di software 2.600,00 08 Utenze e canoni 6.000, Telefonia fissa 6.000,00 12 Assicurazioni 2.450, Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 2.450,00 04 Altre spese 100,00 01 Amministrative 100, Diversi 100,00 08 Rimborsi e poste correttive 500,00 01 Altre poste correttive 500, Restituzione versamenti non dovuti 500,00 Totale spese progetto ,98
4 A A02 Funzionamento didattico generale Data 12/02/
5 A A04 Spese d'investimento 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,56 01 Non Vincolato ,56 02 Vincolato 5.470,00 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 Totale risorse progetto ,56 06 Beni d'investimento ,56 03 Beni mobili , Macchinari per ufficio 1.000, Mobili e arredi per locali ad uso specifico 500, Impianti e attrezzature (laboratori e officine) 9.000, Hardware ,56 Totale spese progetto ,56 Data 12/02/
6 P P01 Progetto "Corsi di recupero, sportelli, Idei" 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,70 01 Non Vincolato 7.000,00 02 Vincolato 4.470,70 Totale risorse progetto ,70 01 Personale ,12 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.543, Compensi netti 1.500, Ritenute previdenziali e assistenziali 343, Ritenute erariali 700,00 07 Corsi di recupero 4.400, Compensi netti 3.000, Ritenute previdenziali e assistenziali 400, Ritenute erariali 1.000,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 3.350, IRAP 2.000, INPDAP 1.300, INPS 50,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.177,58 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.177, Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.177,58 Totale spese progetto ,70 Data 12/02/
7 P P02 Progetto "A.S.L. I.P.C e IPSIA" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.476,31 02 Vincolato 1.476,31 02 Finanziamenti dallo Stato 2.870,00 04 Altri finanziamenti vincolati 2.870,00 Totale risorse progetto 4.346,31 01 Personale 4.346,31 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.486, Compensi netti 1.900, Ritenute previdenziali e assistenziali 150, Ritenute erariali 436,31 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 680, Compensi netti 500, Ritenute previdenziali e assistenziali 80, Ritenute erariali 100,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.180, IRAP 860, INPDAP 300, INPS 20,00 Totale spese progetto 4.346,31 Data 12/02/
8 P P03 Progetto "Attività Sportiva" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 994,72 01 Non Vincolato 994,72 Totale risorse progetto 994,72 02 Beni di consumo 594,72 03 Materiali e accessori 594, Accessori per attivita' sportive e ricreative 294, Materiale tecnico-specialistico 300,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 400,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 400, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 400,00 Totale spese progetto 994,72 Data 12/02/
9 P P04 Progetto "Gite, Viaggi di Istruzione e Visite Aziendali" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 3.376,15 02 Vincolato 3.376,15 05 Contributi da privati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 Totale risorse progetto ,15 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,15 07 Noleggi, locazioni e leasing 5.000, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 5.000,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 8.076, Spese per visite e viaggi d'istruzione 8.076,15 08 Rimborsi e poste correttive 300,00 01 Altre poste correttive 300, Restituzione versamenti non dovuti 300,00 Totale spese progetto ,15 Data 12/02/
10 P P06 Progetto "Orientamento" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 937,21 01 Non Vincolato 937,21 02 Finanziamenti dallo Stato 1.500,00 01 Dotazione ordinaria 1.500,00 Totale risorse progetto 2.437,21 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.437,21 04 Promozione 1.637, Pubblicità 1.137, Rappresentanza 500,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 400, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 400,00 10 Servizi ausiliari 400, Stampa e rilegatura 400,00 Totale spese progetto 2.437,21 Data 12/02/
11 P P07 Progetto "Alternanza Scuola Lavoro" I.T.C. PORTO VIRO 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.141,27 02 Vincolato 1.141,27 Totale risorse progetto 1.141,27 01 Personale 648,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 350, Compensi netti 250, Ritenute previdenziali e assistenziali 20, Ritenute erariali 80,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 88, Compensi netti 60, Ritenute previdenziali e assistenziali 8, Ritenute erariali 20,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 210, IRAP 80, INPDAP 120, INPS 10,00 02 Beni di consumo 243,27 01 Carta, cancelleria e stampati 50, Cancelleria 50,00 03 Materiali e accessori 193, Materiale tecnico-specialistico 50, Materiale informatico e software 143,27 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 250,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 250, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 250,00 Totale spese progetto 1.141,27 Data 12/02/
12 P P08 Progetto "Potenziamento Biblioteca" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 587,28 01 Non Vincolato 587,28 Totale risorse progetto 587,28 06 Beni d'investimento 587,28 03 Beni mobili 587, Materiale bibliografico 587,28 Totale spese progetto 587,28 Data 12/02/
13 P P09 Progetto "Potenziamento delle abilità comunicative" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 231,08 01 Non Vincolato 231,08 02 Finanziamenti dallo Stato 79,20 04 Altri finanziamenti vincolati 79,20 Totale risorse progetto 310,28 02 Beni di consumo 231,08 01 Carta, cancelleria e stampati 100, Carta 50, Cancelleria 50,00 03 Materiali e accessori 131, Materiale tecnico-specialistico 131,08 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 79,20 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 79, Altre prestazioni professionali e specialistiche 79,20 Totale spese progetto 310,28 Data 12/02/
14 P P11 Progetto "Studenti e Territorio" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 500,00 01 Non Vincolato 500,00 Totale risorse progetto 500,00 02 Beni di consumo 500,00 01 Carta, cancelleria e stampati 250, Cancelleria 250,00 03 Materiali e accessori 250, Materiale tecnico-specialistico 250,00 Totale spese progetto 500,00 Data 12/02/
15 P P12 Progetto "ECDL - Patente Informatica Europea" ITC P.Vir 01 Avanzo di Amministrazione presunto 282,70 02 Vincolato 282,70 05 Contributi da privati 704,00 01 Famiglie non vincolati 500,00 04 Altri vincolati 204,00 Totale risorse progetto 986,70 01 Personale 30,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 30, IRAP 30,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 956,70 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 350, Altre prestazioni professionali e specialistiche 350,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 606, Licenze d'uso di software 606,70 Totale spese progetto 986,70 Data 12/02/
16 P P13 Progetto "Formazione" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.544,69 01 Non Vincolato 1.544,69 Totale risorse progetto 1.544,69 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.544,69 05 Formazione e aggiornamento 1.344, Formazione professionale specialistica 1.344,69 07 Noleggi, locazioni e leasing 200, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 200,00 Totale spese progetto 1.544,69 Data 12/02/
17 P P14 Progetto "Qualità e Accreditamento" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.565,01 01 Non Vincolato 2.565,01 02 Finanziamenti dallo Stato 3.000,00 01 Dotazione ordinaria 3.000,00 Totale risorse progetto 5.565,01 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.565,01 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 5.400, Altre prestazioni professionali e specialistiche 5.400,00 04 Promozione 165, Rappresentanza 165,01 Totale spese progetto 5.565,01 Data 12/02/
18 P P18 Progetto "Alunni diversamente abili" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.833,32 02 Vincolato 1.833,32 05 Contributi da privati 2.000,00 01 Famiglie non vincolati 2.000,00 Totale risorse progetto 3.833,32 02 Beni di consumo 2.833,32 01 Carta, cancelleria e stampati 500, Carta 200, Cancelleria 300,00 03 Materiali e accessori 2.333, Materiale tecnico-specialistico 800, Materiale informatico e software 1.533,32 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,00 10 Servizi ausiliari 500, Stampa e rilegatura 500,00 06 Beni d'investimento 500,00 03 Beni mobili 500, Hardware 500,00 Totale spese progetto 3.833,32 Data 12/02/
19 P P19 Sicurezza 01 Avanzo di Amministrazione presunto 7.940,85 01 Non Vincolato 7.940,85 Totale risorse progetto 7.940,85 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.740,85 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 6.840, Assistenza medico-sanitaria 1.500, Altre prestazioni professionali e specialistiche 5.340,85 05 Formazione e aggiornamento 900, Formazione professionale specialistica 900,00 04 Altre spese 200,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 200, Partecipazione a reti di scuole e consorzi 200,00 Totale spese progetto 7.940,85 Data 12/02/
20 P P20 "Perito Turistico con Progetto Sportivo" ITC Porto Viro 01 Avanzo di Amministrazione presunto 3.725,25 01 Non Vincolato 3.725,25 05 Contributi da privati 3.366,40 01 Famiglie non vincolati 2.000,00 04 Altri vincolati 1.366,40 Totale risorse progetto 7.091,65 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.725,25 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.925, Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.925,25 07 Noleggi, locazioni e leasing 2.800, Locazione immobili 1.100, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 1.700,00 04 Altre spese 1.366,40 01 Amministrative 1.366, Diversi 1.366,40 Totale spese progetto 7.091,65 Data 12/02/
21 P P21 Progetto con U.S.T. X di Rovigo 01 Avanzo di Amministrazione presunto 8.096,78 02 Vincolato 8.096,78 Totale risorse progetto 8.096,78 01 Personale 7.596,78 10 Altre spese di personale 5.609, Incarichi conferiti a personale 4.222, Ritenute erariali 1.386,76 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.987, IRAP 600, INPDAP 1.300, INPS 87,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,00 05 Formazione e aggiornamento 500, Formazione professionale specialistica 500,00 Totale spese progetto 8.096,78 Data 12/02/
22 R R98 Fondo di riserva 02 Finanziamenti dallo Stato 560,00 01 Dotazione ordinaria 560,00 Totale risorse progetto 560,00 98 Fondo di riserva 560,00 01 Fondo di riserva 560, Fondo ordinario 560,00 Totale spese progetto 560,00 Data 12/02/
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.200,80 01 Non Vincolato 2.200,80 02 Finanziamenti dallo Stato 16.000,00 01 Dotazione ordinaria 16.000,00 Totale risorse
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A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.604,87 01 Non Vincolato 5.604,87 02 Finanziamenti dallo Stato 6.044,67 01 Dotazione ordinaria 6.044,67 Totale risorse
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A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 17.627,76 02 Vincolato 17.627,76 02 Finanziamenti dello Stato 4.124,35 01 Dotazione ordinaria
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Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 35.076,49 02 Vincolato 35.076,49 005 da contributo Provincia 4.000,00 020 da contributi alunni 31.076,49
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A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 44.916,77 01 Non Vincolato 44.916,77 02 Finanziamenti dallo Stato 13.365,33 01 Dotazione ordinaria 13.365,33 04 Finanziamenti
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A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 42.000,00 01 Non Vincolato 42.000,00 02 Vincolato 0,00 02 Finanziamenti dallo Stato 17.823,90 01 Dotazione ordinaria 17.823,90
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A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 18.000,00 01 NON VINCOLATO 18.000,00 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 10.000,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 10.000,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI
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A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.486,18 01 Non Vincolato 5.486,18 001 Funzionamento amm.vo didattico 5.486,18 02 Finanziamenti dallo Stato 14.425,33 01
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