SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
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- Giordano Costantino
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1 A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.200,80 01 Non Vincolato 2.200,80 02 Finanziamenti dallo Stato ,00 01 Dotazione ordinaria ,00 Totale risorse progetto ,80 99 Partite di giro 500,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 500,00 02 Beni di consumo 4.900,80 01 Carta, cancelleria e stampati 1.700, Carta 800, Cancelleria 550, Stampati 350,00 02 Giornali e pubblicazioni 300, Giornali e riviste 300,00 03 Materiali e accessori 2.900, Materiale tecnico-specialistico 200, Materiale informatico e software 700, Medicinali, materiale sanitario e igienico 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 06 Manutenzione ordinaria 1.500, Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 1.500,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 6.500, Noleggio e leasing impianti e macchinari 2.500, Licenze d'uso di software 4.000,00 08 Utenze e canoni 2.950, Telefonia fissa 2.500, Telefonia mobile 400, Altri canoni 50,00 11 Servizi finanziari 100, Servizi di cassa 100,00 12 Assicurazioni 1.000, Assicurazioni su beni mobili 1.000,00 04 Altre spese 1.250,00 01 Amministrative 1.250, Oneri postali e telegrafici 1.200, Diversi 50,00 Totale spese progetto ,80 99 Partite di giro 500,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00
2 A A01 Funzionamento amministrativo generale 001 Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00
3 A A02 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 4.589,28 01 Non Vincolato 4.589,28 02 Finanziamenti dallo Stato 2.151,58 01 Dotazione ordinaria 2.151,58 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 07 Altre entrate 2.100,00 04 Diverse 2.100,00 Totale risorse progetto ,86 02 Beni di consumo ,86 01 Carta, cancelleria e stampati 5.740, Carta 2.740, Cancelleria 2.500, Stampati 500,00 03 Materiali e accessori , Materiale tecnico-specialistico 3.500, Materiale informatico e software 4.000, Medicinali, materiale sanitario e igienico 4.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 06 Manutenzione ordinaria 4.000, Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 4.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 1.800, Licenze d'uso di software 1.800,00 08 Utenze e canoni 4.000, Telefonia fissa 4.000,00 12 Assicurazioni 3.000, Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 3.000,00 04 Altre spese 100,00 01 Amministrative 100, Diversi 100,00 08 Rimborsi e poste correttive 100,00 01 Altre poste correttive 100, Restituzione versamenti non dovuti 100,00 Totale spese progetto ,86
4 A A02 Funzionamento didattico generale
5 A A04 Spese d'investimento 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,77 01 Non Vincolato ,77 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 Totale risorse progetto ,77 06 Beni d'investimento ,77 03 Beni mobili , Macchinari per ufficio 3.000, Mobili e arredi per ufficio 3.000, Mobili e arredi per locali ad uso specifico 4.000, Impianti e attrezzature (laboratori e officine) , Hardware ,77 Totale spese progetto ,77
6 P P01 Progetto "Corsi di recupero, sportelli, Idei" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 9.088,17 02 Vincolato 9.088,17 Totale risorse progetto 9.088,17 01 Personale 9.088,17 07 Corsi di recupero 6.788, Compensi netti 5.000, Ritenute previdenziali e assistenziali 400, Ritenute erariali 1.388,17 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 2.300, IRAP 1.670, INPDAP 580, INPS 50,00 Totale spese progetto 9.088,17
7 P P02 Progetto "A.S.L. I.P.C e IPSIA" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 922,80 02 Vincolato 922,80 Totale risorse progetto 922,80 01 Personale 922,80 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 248, Compensi netti 180, Ritenute previdenziali e assistenziali 18, Ritenute erariali 50,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 439, Compensi netti 300, Ritenute previdenziali e assistenziali 35, Ritenute erariali 104,80 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 235, IRAP 150, INPDAP 70, INPS 15,00 Totale spese progetto 922,80
8 P P03 Progetto "Attività Sportiva" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.014,61 01 Non Vincolato 2.014,61 Totale risorse progetto 2.014,61 02 Beni di consumo 1.314,61 03 Materiali e accessori 1.314, Accessori per attivita' sportive e ricreative 514, Materiale tecnico-specialistico 800,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 700,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 700, Locazione immobili 200, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 500,00 Totale spese progetto 2.014,61
9 P P04 Progetto "Gite, Viaggi di Istruzione e Visite Aziendali" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 3.400,00 02 Vincolato 3.400,00 05 Contributi da privati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 Totale risorse progetto ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 07 Noleggi, locazioni e leasing , Noleggio e leasing mezzi di trasporto ,00 13 Visite e viaggi d'istruzione , Spese per visite e viaggi d'istruzione ,00 08 Rimborsi e poste correttive 200,00 01 Altre poste correttive 200, Restituzione versamenti non dovuti 200,00 Totale spese progetto ,00
10 P P06 Progetto "Orientamento" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.893,22 01 Non Vincolato 1.893,22 02 Finanziamenti dallo Stato 3.000,00 01 Dotazione ordinaria 3.000,00 Totale risorse progetto 4.893,22 02 Beni di consumo 900,00 01 Carta, cancelleria e stampati 300, Carta 200, Cancelleria 100,00 03 Materiali e accessori 600, Beni alimentari 600,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.993,22 04 Promozione 1.000, Pubblicità 1.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 1.000, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 1.000,00 10 Servizi ausiliari 1.993, Stampa e rilegatura 1.993,22 Totale spese progetto 4.893,22
11 P P07 Progetto "Alternanza Scuola Lavoro" I.T.C. PORTO VIRO 01 Avanzo di Amministrazione presunto 805,32 02 Vincolato 805,32 Totale risorse progetto 805,32 01 Personale 715,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 362, Compensi netti 250, Ritenute previdenziali e assistenziali 32, Ritenute erariali 80,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 145, Compensi netti 100, Ritenute previdenziali e assistenziali 10, Ritenute erariali 35,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 208, IRAP 120, INPDAP 80, INPS 8,00 02 Beni di consumo 90,32 01 Carta, cancelleria e stampati 90, Carta 50, Cancelleria 40,32 Totale spese progetto 805,32
12 P P09 Progetto "Potenziamento delle abilità comunicative" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.361,03 01 Non Vincolato 1.361,03 Totale risorse progetto 1.361,03 02 Beni di consumo 800,00 01 Carta, cancelleria e stampati 300, Carta 100, Cancelleria 200,00 03 Materiali e accessori 500, Materiale tecnico-specialistico 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 561,03 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 561,03 Totale spese progetto 1.361,03
13 P P12 Progetto "ECDL - Patente Informatica Europea" ITC P.Vir 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.472,36 02 Vincolato 1.472,36 Totale risorse progetto 1.472,36 01 Personale 410,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 250, Compensi netti 175, Ritenute previdenziali e assistenziali 25, Ritenute erariali 50,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 160, IRAP 100, INPDAP 50, INPS 10,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.062,36 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 100, Altre prestazioni professionali e specialistiche 100,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 962, Licenze d'uso di software 962,36 Totale spese progetto 1.472,36
14 P P14 Progetto "Qualità e Accreditamento" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 3.780,47 01 Non Vincolato 3.780,47 07 Altre entrate 3.000,00 04 Diverse 3.000,00 Totale risorse progetto 6.780,47 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.780,47 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 6.680, Altre prestazioni professionali e specialistiche 6.680,47 04 Promozione 100, Rappresentanza 100,00 Totale spese progetto 6.780,47
15 P P18 Progetto "Alunni diversamente abili" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.701,48 01 Non Vincolato 1.701,48 Totale risorse progetto 1.701,48 02 Beni di consumo 1.701,48 01 Carta, cancelleria e stampati 500, Carta 200, Cancelleria 300,00 03 Materiali e accessori 1.201, Materiale tecnico-specialistico 401, Materiale informatico e software 800,00 Totale spese progetto 1.701,48
16 P P19 Sicurezza 01 Avanzo di Amministrazione presunto 4.850,34 01 Non Vincolato 4.850,34 02 Finanziamenti dallo Stato 3.000,00 01 Dotazione ordinaria 3.000,00 Totale risorse progetto 7.850,34 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.650,34 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 4.650, Assistenza medico-sanitaria 850, Altre prestazioni professionali e specialistiche 3.800,00 05 Formazione e aggiornamento 3.000, Formazione professionale specialistica 3.000,00 04 Altre spese 200,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 200, Partecipazione a reti di scuole e consorzi 200,00 Totale spese progetto 7.850,34
17 P P20 "Perito Turistico con Progetto Sportivo" ITC Porto Viro 01 Avanzo di Amministrazione presunto 6.658,10 01 Non Vincolato 6.658,10 05 Contributi da privati 8.000,00 01 Famiglie non vincolati 8.000,00 Totale risorse progetto ,10 01 Personale 1.975,00 10 Altre spese di personale 1.550, Incarichi conferiti a personale 1.100, Ritenute previdenziali e assistenziali 100, Ritenute erariali 350,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 425, IRAP 300, INPDAP 100, INPS 25,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.683,10 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.000, Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 7.683, Locazione immobili 2.000, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 5.683,10 04 Altre spese 3.000,00 01 Amministrative 3.000, Diversi 3.000,00 Totale spese progetto ,10
18 P P21 Progetto con U.S.T. X di Rovigo 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.268,78 02 Vincolato 2.268,78 Totale risorse progetto 2.268,78 02 Beni di consumo 1.000,00 03 Materiali e accessori 1.000, Materiale tecnico-specialistico 1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.268,78 04 Promozione 1.268, Organizzazione manifestazioni e convegni 1.268,78 Totale spese progetto 2.268,78
19 R R98 Fondo di riserva 02 Finanziamenti dallo Stato 700,00 01 Dotazione ordinaria 700,00 Totale risorse progetto 700,00 98 Fondo di riserva 700,00 01 Fondo di riserva 700, Fondo ordinario 700,00 Totale spese progetto 700,00
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 15.042,34 01 Non Vincolato 15.042,34 02 Finanziamenti dallo Stato 3.324,00 01 Dotazione ordinaria 3.324,00 05 Contributi
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