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1 DI APPROFONDIMENTO INCONTRI CHE FOCALIZZANO E APPROFONDISCONO TEMI SPECIFICI NOVEMBRE 2015 GENNAIO 2016

2 mezza giornata / cod. 115A 115A VOLUNTARY DISCLOSURE: CHIARIMENTI APPLICATIVI E RISPOSTA AI QUESITI DELL ULTIMA ORA SEDI, DATE E ORARIO mattina 9:00-13:00 / pomeriggio 14:30-18:30 VERONA - Hotel Holiday Inn 09 novembre 2015 (mattina) MILANO - AtaHotel Executive 09 novembre 2015 (pomeriggio) CORPO DOCENTE Andrea Bonino Duilio Liburdi MATERIALE DIDATTICO Come supporto all attività in aula sarà distribuita 1 dispensa tecnico-operativa completa di approfondimenti scientifici dei relatori e corredata da schemi di sintesi QUOTE DI PARTECIPAZIONE QUOTA 1 PARTECIPANTE (mezza giornata) 200,00 + IVA QUOTA DAL 2 PARTECIPANTE (stesso studio/azienda) 150,00 + IVA

3 PROGRAMMA mezza giornata / cod. 115A VOLUNTARY DISCLOSURE: CHIARIMENTI APPLICATIVI E RISPOSTA AI QUESITI DELL ULTIMA ORA Voluntary Disclosure: aggiornamenti sulla procedura Effetti della proroga: tempistica e conseguenza sul quadro RV Gli ultimi chiarimenti della prassi Ambito soggettivo ed oggettivo della VD Gli effetti premiali della VD VD e raddoppio dei termini nella procedura di accertamento ordinaria: il punto della situazione Le cause di inammissibilità: analisi di casi pratici La gestione dell istanza di VD Le possibili integrazioni dell istanza Il perfezionamento della procedura I costi della sanatoria: nelle diverse ipotesi Le imposte Quando conviene il metodo forfetario di determinazione dei rendimenti delle attività estere La determinazione delle sanzioni dovute Esemplificazione di calcolo I casi pratici: approfondimenti e soluzioni L approccio dell Agenzia delle Entrate nel trattamento delle istanze La VD per procuratori passivi, cointestatari e delegati L indicazione di soggetti terzi coinvolti nella procedura di VD La VD nei casi di successioni ereditarie: de cujus ed eredi L emersione del contante e di altri valori depositati in cassetta di sicurezza Conti in valuta estera e società estero vestite Il trattamento nella VD dei prelievi sui conti correnti esteri Il ruolo del professionista nella VD Il perfezionamento e non perfezionamento della VD VD e antiriciclaggio: la formazione del fascicolo, l adeguata verifica e le eventuali SOS La relazione di accompagnamento: contenuto, documentazione da allegare, il waiver INVIA IL TUO QUESITO... A seguito dell iscrizione, ogni partecipante avrà la possibilità di formulare 1 QUESITO inerente l argomento di trattazione. Il quesito dovrà essere inviato all indirizzo formazione@didacticaprofessionisti.it entro 3 giorni lavorativi antecedenti l incontro in aula e dovrà avere una lunghezza massima di 8 righe

4 mezza giornata / cod ACCERTAMENTI E RESPONSABILITÀ FISCALI IN CAPO ALLE SOCIETÀ ESTINTE DOPO IL D.LGS. N. 175/2014 SEDI, DATE E ORARIO mattina 9:00-13:00 / pomeriggio 14:30-18:30 VERONA - Hotel Holiday Inn 18 novembre 2015 (pomeriggio) BOLOGNA - Hotel NH De La Gare 18 novembre 2015 (pomeriggio) MILANO - AtaHotel Executive 19 novembre 2015 (mattina) CORPO DOCENTE Alessandra Militerno Avvocato, Tributarista Duilio Liburdi MATERIALE DIDATTICO Come supporto all attività in aula sarà inviata 1 dispensa tecnico-operativa completa di approfondimenti scientifici dei relatori e corredata da schemi di sintesi QUOTE DI PARTECIPAZIONE QUOTA INTERA (mezza giornata) 125,00 + IVA Sono previste agevolazioni per gli iscritti agli Ordini patrocinanti l iniziativa. Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa.

5 PROGRAMMA mezza giornata / cod. 117 ACCERTAMENTI E RESPONSABILITÀ FISCALI IN CAPO ALLE SOCIETÀ ESTINTE DOPO IL D.LGS. N. 175/2014 Inquadramento alla luce dell evoluzione normativa Gli effetti estintivi della cancellazione della società. Le modifiche varate il D.lgs. n. 175/2014 La portata dell articolo 2495 del codice civile e dell articolo 36 del DPR n. 600/73. Analogie e differenze delle due disposizioni di riferimento La responsabilità del liquidatore e degli ex amministratori: limiti e condizioni La responsabilità dei soci: limiti e condizioni L applicazione retroattiva delle nuove regole nel pensiero delle Entrate (circ. N. 31/E/2014) Gli aspetti procedurali della fase di accertamento La procedura di accertamento per le società di capitali: forma e contenuto degli atti La procedura di accertamento per le società di persone: forma e contenuto degli atti di accertamento Gli accertamenti sulle società a ristretta base estinte Gli effetti dell estinzione societaria sul processo tributario Soggetti legittimati all impugnazione: liquidatori, ex soci, amministratori La posizione processuale della società e dei soci per le società di capitali e di persone Gli effetti dell estinzione della società nel corso del processo La riassunzione e l estinzione del procedimento Risposte ai quesiti

6 mezza giornata / cod LA RIFORMA DELLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE: NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE ITALIANE SEDI, DATE E ORARIO mattina 9:00-13:00 / pomeriggio 14:30-18:30 VERONA - Hotel Holiday Inn 17 novembre 2015 (mattina) PADOVA - Hotel Sheraton 17 novembre 2015 (pomeriggio) GENOVA - Odcec di Genova 19 novembre 2015 (mattina) MILANO - AtaHotel Executive 19 novembre 2015 (pomeriggio) CORPO DOCENTE Andrea Bonino Luca Miele Consulente d Azienda Emanuele Lo Presti Ventura, Revisore Legale Ennio Vial, Revisore Legale MATERIALE DIDATTICO Come supporto all attività in aula sarà inviata 1 dispensa tecnico-operativa completa di approfondimenti scientifici dei relatori e corredata da schemi di sintesi QUOTE DI PARTECIPAZIONE QUOTA 1 PARTECIPANTE (mezza giornata) 125,00 + IVA QUOTA DAL 2 PARTECIPANTE (stesso studio/azienda) 90,00 + IVA

7 PROGRAMMA LA RIFORMA DELLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE: NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE ITALIANE Il regime di deducibilità dei costi black list Il nuovo criterio guida del valore normale La rilevanza della esimente dell interesse economico Le fattispecie interessate e l indicazione in dichiarazione dei redditi I trasferimenti di residenza da e per l Italia Il regime di sospensione della tassazione in caso di trasferimenti all estero Le novità per le operazioni straordinarie I valori fiscalmente riconosciuti per i trasferimenti in ingresso Il regime delle CFC e i dividendi black list L interpello disapplicativo La determinazione del reddito della controllata estera Il confronto tra tassazione effettiva e tassazione virtuale per le controllate white list La tassazione dei dividendi black list nelle catene societarie La nuova disciplina della esenzione degli utilie delle perdite delle stabili organizzazioni (branch exemption) Le condizioni per l esercizio dell opzione Le stabili organizzazioni in paesi black list I vantaggi competitivi del nuovo regime I criteri per la determinazione del fondo di dotazione delle banche italiane di società estere Le novità per la tassazione consolidata L ampliamento del perimetro del consolidato La eliminazione della inclusione del ROL virtuale ai fini della deducibilità degli interessi passivi Credito di imposta estero Individuazione delle imposte estere per il riconoscimento del credito Principio di competenza e/o di cassa Risposte ai quesiti mezza giornata / cod. 120

8 2 giornate intere / cod IVA NAZIONALE: APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA E CASI RISOLTI SEDI, DATE E ORARIO mattina 9:30-13:00 e pomeriggio 14:30-18:00 BOLOGNA - Hotel Europa 24 novembre dicembre 2015 FIRENZE - Auditorium Al Duomo 24 novembre dicembre 2015 MILANO - AtaHotel Executive 25 novembre dicembre 2015 VERONA - Hotel Holiday Inn 25 novembre dicembre 2015 CORPO DOCENTE Andrea Bonino Sergio Sala MATERIALE DIDATTICO Norberto Villa Consulente d Azienda Paolo Parisi Esperto Societario e Fiscale, Parisi Tax Firm & Partner Come supporto all attività in aula saranno distribuite 2 dispensa tecnico-operative complete di approfondimenti scientifici dei relatori e corredate da schemi di sintesi QUOTE DI PARTECIPAZIONE QUOTA 1 PARTECIPANTE (2 giornate intere) 400,00 + IVA QUOTA DAL 2 PARTECIPANTE (stesso studio/azienda) 300,00 + IVA Il Seminario rientra nel catalogo dei corsi accreditati da Fondoprofessioni. È possibile iscriversi e usufruire del contributo del 60%, barrando nella scheda di iscrizione l apposita casella. Quota di adesione 400 / Rimborso Fondo 240 COSTO REALE A CARICO DELLE STUDIO 160

9 PROGRAMMA IVA NAZIONALE: APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA E CASI RISOLTI Prima Giornata PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA E LA DETRAZIONE Individuazione dei requisiti oggettivo e soggettivo Cessioni di beni, prestazioni di servizi e importazioni Caratteristiche minime delle operazioni rilevanti L esercizio d impresa, di arti e professioni Distinzione tra operazioni imprenditoriali - professionali e occasionali L autoconsumo e la destinazione per finalità non imprenditoriali Il momento di effettuazione delle operazioni Momento rilevante per le cessioni Le fattispecie particolari: la destinazione al consumo personale e le operazioni gratuite Momento rilevante per le prestazioni di servizi Ipotesi di rilevanza degli acconti di prezzo La correlazione tra effettuazione dell operazione e l esigibilità: confronto con la normativa comunitaria Differenza tra cessazione dell attività e chiusura della partita IVA Base imponibile, operazioni escluse e fuori dal campo di applicazione Gli elementi rilevanti per il computo della base imponibile Le ipotesi dei corrispettivi in valuta estera Individuazione delle operazioni accessorie Il valore normale: casistica di applicazione e determinazione La gestione IVA delle operazioni permutative Le operazioni escluse dalla base imponibile: penalità e sconti La detrazione dell imposta Detrazione dell imposta e l art. 19: il principio di inerenza Il principio di afferenza La detrazione nel caso di operazioni antecedenti all inizio dell attività (spese di start up) La detrazione per gli acquisti utilizzati solo parzialmente ai fini imprenditoriali e le ipotesi di indetraibilità oggettiva L esercizio delle detrazione: modalità e termini per godere del diritto Seconda Giornata 2 giornate intere / cod. 131 LA FATTURAZIONE E IL REVERSE CHARGE, OPERAZIONI IMMOBILIARI (PRO-RATA E RETTIFICA) La fatturazione delle operazioni Elementi obbligatori e non della fattura: casi particolari Tempi e modalità di emissione del documento

10 2 giornate intere / cod. 131 Ambito di applicazione della fatturazione elettronica: ipotesi obbligatorie Le novità della delega fiscale: - l invio telematico dei dati delle fatture attive e passive - l invio telematico dei corrispettivi Le note di variazione art. 26: obblighi e opzioni dei contribuenti Il reverse charge e lo split payment Identificazione del soggetto IVA e del debitore d imposta Obbligo di rivalsa, inversione contabile e autofattura Il meccanismo del reverse charge nelle operazioni interne: - i sub appalti edili: casi risolti - l inversione contabile nelle operazioni del mondo edile Regime sanzionatorio e responsabilità Lo splyt payment: ambito di applicazione e soluzione di casistiche operative Il pro-rata Le operazioni esenti e le conseguenze in tema di detrazione Applicazione dell afferenza o calcolo del pro rata Individuazione delle attività esenti e differenza con le operazioni esenti Le esemplificazioni: somministrazione di alimenti e bevande e giochi, concessionari auto e commissioni per la stipula di finanziamenti Le operazioni esenti non rilevanti per il pro rata: le operazioni occasionali e quelle accessorie ad operazioni imponibili Il calcolo del pro rata: esemplificazioni operative Le rettifiche alla detrazione Le diverse ipotesi di rettifica della detrazione: le fattispecie di cui all art. 19 bis 2 Esemplificazioni di calcolo della rettifica Il regime IVA delle operazioni immobiliari Le definizioni: immobili civili e strumentali, l impresa costruttrice e ristrutturatrice Il regime delle cessioni e locazioni immobiliari Il caso dell affitto d azienda: l applicabilità delle regole IVA proprie delle locazioni La gestione del pro rata immobiliare: soluzioni di convenienza e esemplificazioni operative Gestione della rettifica della detrazione: i casi risolti dalla prassi e ipotesi di convenienza La separazione delle attività: adempimenti necessari per l attivazione e per la rinuncia alla separazione Risposte ai quesiti

11 1 giornata intera / cod LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ITALIAN GAAP: PRINCIPALI GENERALI E PROBLEMI APPLICATIVI SEDI, DATE E ORARIO mattina 9:30-13:00 e pomeriggio 14:30-18:00 VERONA - Hotel Holiday Inn 10 dicembre 2015 MILANO - AtaHotel Executive 11 dicembre 2015 CORPO DOCENTE Piero Pisoni, Professore di Economia Aziendale e Bilancio Università di Torino Fabio Rizzato, Professore di Economia Aziendale e Bilancio Università di Torino MATERIALE DIDATTICO Come supporto all attività in aula sarà inviata 1 dispensa tecnico-operativa completa di approfondimenti scientifici dei relatori e corredata da schemi di sintesi QUOTE DI PARTECIPAZIONE QUOTA 1 PARTECIPANTE (1 giornata intera) 250,00 + IVA QUOTA DAL 2 PARTECIPANTE (stesso studio/azienda) 200,00 + IVA

12 PROGRAMMA 1 giornata intera / cod. 122 LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ITALIAN GAAP: PRINCIPALI GENERALI E PROBLEMI APPLICATIVI Principi generali, obblighi di redazione e cause di esonero I diversi modelli di bilancio consolidato Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato italian GAAP e facoltà di esclusione Principi generali del bilancio consolidato: norme di legge, OIC 17 e nuova direttiva 34/2013 I documenti che compongono il bilancio consolidato: documenti obbligatori e documenti facoltativi Area di consolidamento e diverse modalità contabili di integrazione dei dati: controllo e metodo integrale, collegamento e metodo sintetico, controllo congiunto e metodo proporzionale Il consolidamento delle partecipazioni: differenti metodologie Casi di esclusione dall area di consolidamento in senso stretto Uniformità per la redazione del bilancio consolidato e trattamento dei beni in leasing Redazione del bilancio consolidato: approccio operativo Strumenti contabili per la redazione del bilancio consolidato Metodo integrale, rettifiche di consolidamento e fiscalità differita - eliminazione delle partecipazioni di controllo e trattamento delle eventuali differenze contabili - eliminazione crediti/debiti e costi/ricavi infragruppo - eliminazione degli utili interni - Le vendite infragruppo - I trasferimenti di immobilizzazioni Il bilancio consolidato negli esercizi successivi al primo: - Conseguente delle rettifiche effettuate negli esercizi precedenti - Rettifica dei dividendi infragruppo Consolidamento sintetico e proporzionale Il consolidamento sintetico nel primo anno di acquisizione della partecipazione Utilizzo del metodo sintetico negli esercizi successivi al primo Il consolidamento proporzionale (cenni) Metodi di consolidamento: casi particolari Acquisizione del controllo in corso d esercizio Redazione del primo bilancio consolidato in esercizi successivi all acquisizione del controllo Variazioni dell area di consolidamento: dal consolidamento sintetico al consolidamento integrale, perdita del controllo Il prospetto di raccordo tra bilancio d esercizio e bilancio consolidato Risposte ai quesiti

13 2 giornate intere / cod L IVA NELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI: ANALISI DELLA CASISTICA AZIENDALE SEDI, DATE E ORARIO mattina 9:30-13:00 / pomeriggio 14:30-18:00 MILANO - AtaHotel Executive 12 gennaio gennaio 2016 VERONA - Hotel Holiday Inn 12 gennaio gennaio 2016 BOLOGNA - Hotel Europa 14 gennaio gennaio 2016 FIRENZE - Auditorium Al Duomo 14 gennaio gennaio 2016 CORPO DOCENTE Andrea Bonino Massimo Sirri MATERIALE DIDATTICO Norberto Villa Consulente d Azienda Riccardo Zavatta Come supporto all attività in aula saranno distribuite 2 dispensa tecnico-operative complete di approfondimenti scientifici dei relatori e corredate da schemi di sintesi QUOTE DI PARTECIPAZIONE QUOTA 1 PARTECIPANTE (2 giornate intere) 400,00 + IVA QUOTA DAL 2 PARTECIPANTE (stesso studio/azienda) 300,00 + IVA Il Seminario rientra nel catalogo dei corsi accreditati da Fondoprofessioni. È possibile iscriversi e usufruire del contributo del 60%, barrando nella scheda di iscrizione l apposita casella. Quota di adesione 400 / Rimborso Fondo 240 COSTO REALE A CARICO DELLE STUDIO 160

14 PROGRAMMA IVA NELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI: ANALISI DELLA CASISTICA AZIENDALE Prima Giornata 2 giornate intere / cod. 132 TERRITORIALITÀ, ESPORTAZIONI E PLAFOND Il presupposto territoriale: definizioni generali La nozione di territorio dello Stato e della Comunità Il concetto di soggetto stabilito nello stato L identificazione diretta, il rappresentante fiscale e la stabile organizzazione ai fini IVA Il sistema Vies L istanza per l inserimento negli elenchi Cessioni e prestazioni effettuate dal soggetto nazionale non inserito nel Vies La territorialità delle cessioni di beni Nazionalità dei beni e rilevanza ai fini dell imponibilità della cessione Il trattamento per i beni in temporanea importazione Cessione di beni allo stato estero La territorialità delle prestazioni di servizi internazionali Individuazione del soggetto obbligato all assolvimento dell imposta Le regole per le prestazioni di servizi generiche: le previsioni dell art. 7 ter Le prestazioni di servizi in deroga tra operatori economici Le indicazioni contenute nei regolamenti CE in materia di territorialità delle operazioni La cessione all esportazione non imponibili Le differenze tra esportazioni doganali e cessioni all esportazione ai fini IVA Il regime delle cessioni all esportazione: dirette e triangolari La prova dell esportazione: il requisito della fuoriuscita dal territorio nazionale Le lavorazioni sui beni da esportare e le esportazioni per lavorazioni L esportatore abituale e il plafond Lo status di esportatore abituale Il calcolo del plafond disponibile: il plafond libero e quello vincolato Modalità di utilizzo del plafond: tempistica per la costituzione e l utilizzo del plafond La scelta tra le diverse opzioni: plafond fisso e plafond mobile Lo splafonamento e la regolarizzazione Gli adempimenti dell esportatore abituale

15 2 giornate intere / cod. 132 Seconda Giornata OPERAZIONI COMUNITARIE Gli acquisti e le cessioni intracomunitari Requisiti oggettivi: il trasferimento, l onerosità e l oggetto della vendita Requisito soggettivo: status e qualità della parte, l intervento nelle operazioni di identificati diretti Operazioni particolari: - I trasferimenti non traslativi della proprietà assimilati: l invio di beni propri, l invio di beni per la realizzazione di appalti, i beni ricevuti in conto lavorazione - Gli addebiti di stampi; i movimenti di campionari; la perdita di beni - Il regime degli scambi comunitari dei mezzi di trasporto (nuovi e usati) Gli adempimenti Tempi e modalità di fatturazione delle cessioni comunitarie Obblighi di integrazione e registrazione degli acquisti comunitari Regolarizzazione degli acquisti comunitari Le operazioni triangolari (e quadrangolari) Regime delle operazioni triangolari comunitarie Le triangolari improprie: l intervento di operatori extra comunitari Le triangolari improprie: il passaggio dei beni da una dogana Le triangolari con lavorazione: nuove regole introdotte dalla legge comunitaria Le operazioni quadrangolari: l intervento necessario del rappresentante o dell identificato Il regime IVA dei depositi Differenti tipologie di deposito: i depositi doganali, IVA e contrattuali L operatività e le convenienze dei depositi IVA Regime delle operazioni: immissione dei beni, operazioni svolte all interno ed estrazione dal deposito IVA Il consigment stock: trattamento delle operazioni Il commercio online Regime iva dell e.commerce indiretto La parificazione alle vendite per corrispondenza Novità nella gestione delle operazioni di e-commerce diretto L esonero dalla certificazione dei corrispettivi Il regime Moss Risposte ai quesiti

16 SCHEDA D ISCRIZIONE riportare il codice evento e la sede selezionata SCHEDA D ISCRIZIONE compilare ed inviare via fax o VOLUNTARY DISCLOSURE: CHIARIMENTI APPLICATIVI E RISPOSTA AI QUESITI DELL ULTIMA ORA Cod. 115A / Sedi: Verona Milano Quota 1 Partecipante 200,00 + IVA Quota dal 2 Partecipante 150,00 + IVA SI CONFERMA L ISCRIZIONE ALL EVENTO FORMATIVO: cod. evento / sede di cod. evento / sede di Partecipante (da compilare per singolo nominativo) Cognome e Nome: W ODCEC di: ACCERTAMENTI E RESPONSABILITÀ FISCALI IN CAPO ALLE SOCIETÀ ESTINTE DOPO IL D.LGS. N. 175/2014 Cod. 117 / Sedi: Verona Bologna Milano Quota Intera di Adesione 125,00 + IVA CDL di: Altro: partecipante: C.F. partecipante: LA RIFORMA DELLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE: NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE ITALIANE Cod. 120 / Sedi: Verona Padova Genova Milano Quota 1 Partecipante 125,00 + IVA Quota dal 2 Partecipante 90,00 + IVA IVA NAZIONALE: APPLICAZIONE DELL IMPOSTA E CASI RISOLTI Cod. 131 / Sedi: Milano Verona Bologna Firenze Quota 1 Partecipante 400,00 + IVA Quota dal 2 Partecipante 300,00 + IVA Accedo al Fondoprofesioni (solo Seminari Cod. 131 e 132)* * Il rimborso di FONDOPROFESSIONI non è cumulabile con eventuali scontistiche e viene applicato unicamente alle quote intere di listino Destinatario Fattura Ditta/Studio: Via: C.A.P. Comune: Prov.: Telefono: C.F.: ditta/studio: Fax: P.IVA: per invio fattura: LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ITALIAN GAAP: PRINCIPALI GENERALI E PROBLEMI APPLICATIVI Cod. 122 / Sedi: Verona Milano Quota 1 Partecipante 250,00 + IVA Quota dal 2 Partecipante 200,00 + IVA L IVA NELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI: ANALISI DELLA CASISTICA AZIENDALE Cod. 132 / Sedi: Milano Verona Bologna Firenze Quota 1 Partecipante 400,00 + IVA Quota dal 2 Partecipante 300,00 + IVA SI ALLEGA COPIA DEL PAGAMENTO DI Intestato a Didactica Professionisti Spa Bonifico sulla Banca Popolare di Verona IBAN IT69 Z Assegno Bancario/Circolare spedito in data Tutte le fatture saranno inviate all di riferimento in formato elettronico (PDF) DISDETTE - Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l incontro tramite fax al numero In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l intera quota di partecipazione ed inviato, su richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri. PRIVACY - Didactica Professionisti spa, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed ai provvedimenti del Garante per finalità amministrativo-contabili e per dare esecuzione al contratto. Didactica Professionisti Spa, inoltre, potrà trattare i dati per fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali; ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito nell apposita sezione. L interessato presa visione dell informativa presta il consenso. Firma per accettazione

17 CONDIZIONI GENERALI Didactica Professionisti Spa si riserva di apportare, se necessario, variazioni in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ciascuna variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito. In caso di annullamento la responsabilità di Didactica Professionisti Spa si intende limitata al solo rimborso o accantonamento della quota di iscrizione, se già correttamente incassata. FORMAZIONE PERMANENTE E CFP I programmi dei Seminari di Approfondimento sono stati presentati presso gli Ordini Professionali competenti per circoscrizione per ottenere l accreditamento. Per informazioni sulle sedi già accreditate e per aggiornamenti sui successivi accreditamenti, consultare il sito web alle singole pagine dedicate o contattare il nostro Servizio Clienti al numero A chiusura dei corsi, ciascun partecipante potrà scaricare autonomamente nell area riservata, l attestato di partecipazione (valido ai fini della formazione professionale continua per le categorie accreditate). SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SERVIZIO CLIENTI Telefono Fax formazione@didacticaprofessionisti.it COORDINAMENTO DIDATTICO ED ORGANIZZAZIONE Patrizia Ballarini DIDACTICA PROFESSIONISTI SPA Viale A. Palladio, Verona (VR) T / F / E. info@didacticaprofessionisti.it

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