COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Documenti analoghi
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R.

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Atti amministrativi comportanti impegni di spesa

Data Oggetto Estratto. Di concedere alle Sig.re: Monforte Mariangela nata il 15/08/1988 a Biancavilla. Coco Chiaranatail10/08/1989in Paternò

Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti /005 Servizio Economato e Fornitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

CIRC. 9 - NIZZA - LINGOTTO /092 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. Cronologico 9 approvata il 29 marzo 2016

PROVINCIA REGIONALE di A G R I G E N T O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

residente Cap Comune prov. n.

Regione Molise' DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA AREAIII

Comune di Portigliola

DETERMINAZIONE n del 10/12/2018 OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA': ACCONTO 2018.

AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI. Procedimento Rischi/ probabil ità. Valore medio probabil ità. Indic e impat to

La decorrenza dell intesa è stabilita dal 1 ottobre 2010 mentre la scadenza è prevista al 30 settembre 2013.

Comune di Rapallo Provincia di Genova

PROVINCIA DI ORISTANO

Regole e modelli per l attivazione e la gestione del registro di emergenza

COMUNE^, FORMIA. N. 137 del DETERMINAZIONE. Provincia <nlatina AREA ECONOMICO FINANZIARIA SERVIZIO: BILANCIO

REGIONE DEL VENETO PROVVEDIMENTO

COMUNE DI PACECO PROVINCIA DI TRAPANI SETTORE V Ufficio: SERVIZIO 3

R E G I O N E C A L A B R I A G I U N T A R E G I O N A L E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ

COMUNE DI PESCOSOLIDO PROVINCIA DI FROSINONE

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n

- e CITTADIMO. e 1TT lf lir-r;lfo o u G No ~ MAG 2015 PROVINCIA DI BARI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. RIFERTh1ENTI

PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI SPESA

ART A. Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI SARNO (Provincia di Salerno)

Delibera della Giunta Regionale n. 629 del 02/12/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Comune di Portigliola

Servizio Sanitario DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. 254 DEL 24/07/2017

ALL_2017_9_B Delibera del Nucleo di Valutazione 9/2017

PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA - ANNO (decreto MEF DEL 27/03/2013)

PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA - ANNO (decreto MEF DEL 27/03/2013)

Sicurezza Base Conserv. Giuridica del Archivio Trattamento document. Software Gestione Archivio. Server Install. DB/Archivio. Fine

COMUNE DI PULA PROVINCIA DI CAGLIARI. Settore Amministrazione Generale DETERMINAZIONE N. 276 DEL 08/04/2016

COMUNE DI SARNO DETERMINAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA. Provincia di Salerno. N del./(art.egistro Generale Anno 2018 SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

CITTA' DI MATERA SETTORE: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Comune di Portigliola Prov. di Reggio Calabria

Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena)

Divisione Servizi Culturali e Amministrativi /045 Servizio Arti Visive Cinema e Teatro CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012

Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti /008 Direzione Controllo Strategico e Direzionale Facility e Appalti

Stampa Tabella 12 Ente: 1000

Istituto Comprensivo erchie

SETTORE AFFARI GENERALI

rancesco Quagliariello Visto del funzionario addetto al controllo del budget: (firma) r. Fra esco «goariello Il Dirigente della U.O.C.

IL DIRETTORE GENERALE

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

PROVINCIA DI UDINE. Determinazione

Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca /001 Relazioni Internazionali e Progetti Europei CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

Determine settore contabile anno 2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE MANIFESTI SU IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI E LA DEFISSIONE DI MANIFESTI AFFISSI ABUSIVAMENTE.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI (COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI SCRIVENDO IN STAMPATELLO)

Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti /005 Servizio Fornitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE AFFARI GENERALI Settore 1 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

2) di essere iscritt nelle liste elettorali del Comune di di non essere iscritt per i seguenti motivi:

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Tempo di pubblicazione/ Aggiornament o. Contenuti dell'obbligo

COMUNE DI POMPIANO AREA TECNICO-MANUTENTIVA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE N. 78/2013

REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA VIA UNITA' ITALIANA, CASERTA

Direzione Corpo di Polizia Municipale /028 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. Cronologico 4 approvata il 27 giugno 2016

REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E RISORSE AREA DI COORDINAMENTO RISORSE FINANZIARIE SETTORE CONTRATTI

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

COMUNE DI PUTIGNANO DETERMINAZIONE R.C.G.1991_2018 DEL Det. I AREA del

Forma contrattu ale. Tipo di rapporto PREVIST O DA NORMA DI LEGGE PRESTAZ IONE OCCASIO NALE. STUDIO Rappr. in giudizio PREVIST O DA NORMA DI LEGGE

REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2011

DICHIARA: (BARRARE LE CASELLE INTERESSATE)

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Divisione Servizi Culturali e Amministrativi /068 Servizio Fondi Europei e Innovazione CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROVINCIA DI UDINE. Determinazione

TRIBUNALE DI BRESCIA FALLIMENTO N. 276/14 (pr. 47/12) xxxx con sede in xxx C.F. xxxx

Struttura Proponente: "UOSD Controllo di Gestione,Valutazione, Rendicontazione sociale e Audit Civico"

DECRETO DEL COMMISSARIO

PROGRAMMA 2011 DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE

CITTA DI MODUGNO PROVINCIA DI BARI DETERNIINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFERIMENTI

COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE di SOLAROLO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DEL 30 gennaio 2016 RELATIVO AL 4^ TRIMESTRE 2015

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/2015

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (art. 11 D.Lgs 150/09) TRIENNIO

COMUNE DI VALDASTICO

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PROTOCOLLO D INTESA. tra

Transcript:

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 1 Dtrmina 1 10/01/2017 2 Dtrmina 2 31/01/2017 3 Dtrmina 3 01/02/2017 4 Dtrmina 4 02/02/2017 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 1 TRIMESTRE 2017 APPROVAZION E CONTO DELLA GESTIONE DELL ECONOM O COMUNALE ESERCIZIO 2016 ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO 2016. CIG Z2A1A34764 GAS NATURAL VENDITA S.P.A. RELATIVE AD DI 1) Di anticipar all'ecnm Cm.l, Sig. Indac Rag. Agatin la smma di.15.000,00 (u quindicimila/00) pr assicurar il rglar svlgimnt dl srvizi dll stss pr il prim trimstr 2017 2) Autrizzar l'ecnm cmunal alla spsa massima di. 400,00, (u quattcnt/00, I.V.A. cmprsa, cm prvist dall'art. 6 dl nuv rglamnt. 3) Autrizzar l'ecnm cmunal ad ffttuar pagamnti pr sps di rapprsntanza nlla misura massima di. 1.300,00 (u milltrcnt/00). Di imputar il suddtt imprt all sps pr srvizi pr cnt trzi dl bilanci 2017. Di appvar, ai snsi dll art. 233, cmma 1, dl D.Lgs. 267/2000 il cnt dlla gstin dll Ecnm Cmunal, srcizi 2016, pr cmplssivi. 31.767,98 di buni mssi d. 31.767,98 di buni rintgrati, allgat al prsnt att pr farn part intgrant sstanzial Liquidar pagar alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la smma cmplssiva di Eu 1.316,77 a sald dlla fattura citata in prmssa rlativ all utnz di qust Ent Liquidar pagar la smma cmplssiva di Eu 272.56 a sald dll fattur citat in prmssa rlativ all utnz di qust Ent. 10/01/2017 03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 5 Dtrmina 5 09/02/2017 6 Dtrmina 7 23/02/2017 7 Dtrmina 9 23/02/2017 PROPRIETA' ANNO 2016. CIG ZB91CAA203 INDIVIDUAZIO NE DELLA GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 01/01/2017 D.LGS. N.118/2011 (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO N.2 ALLEGATO 4/2 PUNTO 10) FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMEN TO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 APPROVAZION E E PUBBLICAZION DI INDIVIDUARE la GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 01/01/2017, siccm dtrminata nll allgat psptt cntabil, in. 94.758,87 Di impgnar la smma cmplssiva di 10.980,00 I.V.A. cmprsa, pr il pagamnt dll fattur Estra Enrgi S.r.l. rlativ a tutti gli impianti di riscaldamnt cmunali sclastici l'ann 2017 Riappvar in via dfinitiva la graduatria pr l pgrssini rizzntali dl prsnal intrssat appartnnt all catgri C, D nn titlar di psizin rganizzativa D titlar di psizin rganizzativa, articlata in tr gruppi distinti 10/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 8 Dtrmina 6 23/02/2017 E GRADUATORIA DEFINITIVA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENT E ALLE CATEGORIE " C" E " D". VALUTAZIONE ANNO 2015 PERFORMANCE 2015 COMPENSI PER IL RAGGIUNGIME NTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI, DELL INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILIT À E DELLE ALTRE INDENNITÀ PREVISTE NEL FES Pr i mtivi spsti in prmssa, ch qui si intndn intgralmnt riprtati, di pcdr alla liquidazin al pagamnt di cmpnsi rlativi alla prfrmanc 2015 csì cm di sguit indicat, al lrd dll ritnut prvidnziali, assistnziali d rariali 01/03/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 9 Dtrmina 8 27/02/2017 10 Dtrmina 10 07/03/2017 11 Dtrmina 11 07/03/2017 ACOSET S.P.A. RELATIVE AD COMUNALI 4 TRIMESTRE 2016. CIG: Z0719EECF8 FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZI A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DI BILANCIO E RENDICONTO NEL FORMATO XBRL ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZI ONI PUBBLICHE (BDAP) CANONE, ANNO 2017, SERVIZIO DI ASSISTENZA E liquidar pagar alla scità ACOSET, la smma cmplssiva di Eu 1.078,26 a sald dll fattur citat in prmssa cd.impgn 39017 rlativ all utnz di qust Ent liquidar pagar alla Maggili Spa Divisin Infrmatica la smma di 719,80 rlativa alla fattura n 2104752 dl 31/01/2017, pr la frnitura dll'applicativ rlativi srvizi a supprt dlla trasmissin di dati di bilanci rndicnt alla BDAP liquidar pagar la fattura n 2103422 dl 31.01.2017, dll imprt di 17.629,00, IVA al 22% cmprsa, alla ditta Maggili S.P.A., rlativa al cann dl srvizi di Assistnza manutnzin sftwar dll pcdur installat prss il C.E.D., rlativamnt all ann 2017 01/03/2017 10/03/2017 10/03/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 12 Dtrmina 16 07/03/2017 13 Dtrmina 17 07/03/2017 14 Dtrmina 12 07/03/2017 MANUTENZION E SOFTWARE PROCEDURE INSTALLATE PRESSO IL C.E.D. ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO 2016. CIG Z2A1A34764 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 1 KIT DI FIRMA DIGITALE E 6 KIT DI RINNOVO DI FIRMA DIGITALE INFOCERT MEDIANTE MEPA/CONSIP FATTURA T.I.M. PER LA liquidar pagar alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la smma cmplssiva di Eu 1.184,93 a sald dlla fattura citata in prmssa cd. impgni 39133 39514 rlativ all utnz di qust Ent. impgnar la prdtta spsa di 203,74 alla Missin 1 Pgramma 3 Titl 1 Macaggrgat 3 Capitl 01031.03.0043 dl rdignd bilanci 2017; pvvdr all missin dll'rdin pr l acquist dl Kit dlla firma digital pr il Sindac, 6 Kit di rinnv pr l imprt cmplssiv ammntant ad 203,74 IVA inclusa, in favr dlla Ditta INFOCERT S.P.A. cn sd lgal in Piazza Sallusti, 9, Rma; pvvdr alla rlativa liquidazin cn succssiv att, a frnitura avvnuta d a prsntazin di rglar fattura. Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di liquidar la smma di 634,01 pr il pagamnt dll fattur TIM Tlcm Italia S.p.A. a sald la fattura rlativ al 1 bimstr 2017, riguardant i tlfni cllulari GSM dl Cmun, giust impgn n.39325 assunt cn dtrmina n. 91/BF dl 30/12/2016 10/03/2017 10/03/2017 16/03/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 15 Dtrmina 13 07/03/2017 16 Dtrmina 14 07/03/2017 17 Dtrmina 15 07/03/2017 18 Dtrmina 18 14/03/2017 TELEFONIA MOBILE COMUNALI RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI (PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2016) INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIV A ANNO 2015 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI (PERIODO GENNAIO MAGGIO 2016) CANONE ANNO 2017 PER Di liquidar, a favr dll prsn sttdscritt, l smm a fianc spcificat, cn imputazin sui capitli stt spcificati a titl di rimbrs sps di missin ffttuat nll dat ni lughi a fianc di ciascun di ssi indicati liquidar pagar, a titl di indnnità di risultat al lrd dll ritnut prvidnziali, assistnziali d rariali, ai rspnsabili di srvizi stt lncati l smm spttanti pr l ann 2015, scnd l prcntuali di valutazin accant a ciascun riprtat, cn i critri stabiliti nl PDO appvat cn la dlibrazin G.M n. 101/2013, csi cm mdificata cn succssiv dlibrazini di G.M. n. 38/2014, n. 9/2015 n. 17/2015 Di liquidar, a favr dll prsn sttdscritt, l smm a fianc spcificat, cn imputazin sui capitli stt spcificati a titl di rimbrs sps di missin ffttuat nll dat ni lughi a fianc di ciascun di ssi indicati Liquidar pagar al cmun di Biancavilla la smma di 1.500,00 cm quta di ripartizin dvuta dal cmun di S. Maria di Licdia pr il cann di abbnamnt, ann 2017, al prtal tlmatic Pawb, nll ambit dlla cnvnzin tra i cmuni di Biancavilla S. Maria di Licdia pr il srvizi in frma assciata 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 20/03/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 19 Dtrmina 19 14/03/2017 20 Dtrmina 21 15/03/2017 ABBONAMENT O TRIENNALE TELEMATICO AL PORTALE PAWEB CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIANCAVILLA E S. MARIA DI LICODIA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATO RE MULTIFUNZIO NE PERIODO FEBBRAIO APRILE 2017 FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' dlla sgrtria cmunal Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di pvvdr alla liquidazin pagamnt dlla fattura n. 53/PA, dll imprt di 172,56 alla ditta Ditta Emmtc Italia s.r.l., Vial Epipli n. 39/41, 96100 Siracusa partita IVA 0149234089, rlativa al cann di lcazin di ftcpiatr multifunzin prid dal 01/02/2017 al 30/04/2017 liquidar pagar alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la smma cmplssiva di Eu 2.899,94 cd. impgn 39514 a sald dlla fattura citata in prmssa rlativ all utnz di qust Ent 20/03/2017 20/03/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 21 Dtrmina 20 15/03/2017 22 Dtrmina 22 16/03/2017 23 Dtrmina 23 24/03/2017 ANNO 2017. CIG Z2A1A34764 FATTURA PER FORNITURA BUONI PASTO ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. ANNO 2016. COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CAPUTO ANTONIO MARIA PERIODO 1 OTTOBRE 31 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE COD. CIG N. Z84147C3D1 Pr l mtivazini citat in prmssa, qui intsa intgralmnt riprtata, di liquidar pagar la fattura n. VL 17600414 dl 02 02 2017 dll imprt cmplssiv di 7.373,34 cmprsa IVA 4%, pr la frnitura di n. 1.725 Buni Past alla ditta Sdx Mtivatin Slutin s.r.l. Pr l mtivazini di cui in prmssa ch qui si intndn ttalmnt riprtat, pcdr al rimbrs dlla quta spttant a qust Cmun di 14.884,29 a favr dl Cmun di Biancavilla, Cmun Cap Cnvnzin, pr l smm gat a titl di cmpns al Sgrtari Cmunal dtt. Caput Antni Maria, pr il prid 1 ttbr 31 dicmbr 2016; Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di impgnar la smma di 676,51 pr il pagamnt dlla fattura T.I.M. Tlcm Italia Mbil S.p.A. a rlativ al 2, bimstr 2017, riguardant i tlfni cllulari GSM dl Cmun 21/03/2017 21/03/2017 24/03/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 24 Dtrmina 24 28/03/2017 25 Dtrmina 25 30/03/2017 26 Dtrmina 27 31/03/2017 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 2 TRIMESTRE 2017 COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO GENERALE PER IL FINANZIAMENT O DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO E COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARI O ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. FATTURA T.I.M. PER LA TELEFONIA MOBILE COD. CIG N. Z84147C3D1 Di anticipar all'ecnm Cm.l, Sig. Indac Rag. Agatin la smma di.15.000,00 (u quindicimila/00) pr assicurar il rglar svlgimnt dl srvizi dll stss pr il scnd trimstr 2017 2) Autrizzar l'ecnm cmunal alla spsa massima di. 400,00, (u quattcnt/00, I.V.A. cmprsa, cm prvist dall'art. 6 dl nuv rglamnt. 3) Autrizzar l'ecnm cmunal ad ffttuar pagamnti pr sps di rapprsntanza nlla misura massima di. 1.300,00 (u milltrcnt/00). Di imputar il suddtt imprt all sps pr srvizi pr cnt trzi dl bilanci 2017. 1.di quantificar, prtant, scnd l mdalità sprss in prmssa, il fnd dll risrs dstinat all plitich di svilupp dll risrs uman dlla pduttività pr l ann 2017 ch si riassum nll stt riprtat risultanz: TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI u 193.115,56 TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI u 0,00 Riduzin fnd Art. 9 cmma 2 bis u 6.480,56 TOTALE u 186.635,00 2.di cstituir il fnd pr il finanziamnt dl lav strardinari pr un imprt di u 9.988,00, scnd l mdalità in prmssa indicat, di finanziar la rlativa spsa in appsit capitl rlativ a Fnd strardinari al prsnal dipndnt ; Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di liquidar la smma di 676,51 pr il pagamnt dlla fattura n. 7X00891707 dlla TIM Tlcm Italia S.p.A. rlativ al 2 bimstr 2017, riguardant i tlfni cllulari GSM dl Cmun, giust impgn n. 39549 assunt cn dtrmina n. 23 dl 24/03/2017 28/03/2017 30/03/2017 07/04/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 27 Dtrmina 28 04/04/2017 28 Dtrmina 29 19/04/2017 29 Dtrmina 30 19/04/2017 APPROVAZION E RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 1 TRIMESTRE 2017 FATTURA PER FORNITURA 1 KIT DI FIRMA DIGITALE E 6 KIT DI RINNOVO DI FIRMA DIGITALE INFOCERT MEDIANTE MEPA/CONSIP CIG ZAF1D8C23A FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO 2017. CIG Z2A1A34764 Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa di appvar il rndicnt dll sps sstnut dall'ecnm Cmunal durant il 1 trimstr 2017 csì cm lncat nll'allgat psptt, dandn lgal discaric all stss Ecnm, d imputand l smm scaturnti dal rndicnt in argmnt ai vari capitli dl bilanci 2017 lncati nll stss allgat Pr l mtivazini citat in prmssa, qui intsa intgralmnt riprtata, di liquidar pagar la fattura n. INFVVA/17000722 dl 23/03/2017, dll imprt di 203,74, cmprsa IVA al 22%, pr la frnitura di 1 firma digital 6 rinnvi di firma digital alla ditta INFOCERT S.p.A. Cn sd lgal in Piazza Sallusti, 9 00187 Rma (RM), P.I. IT07945211006, tramit bnific bancari prss la BANCA INTESA SAN PAOLO, Cdic IBAN: IT35S0306903243100000008660, intstat al Frnitr di liquidar pagar alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la smma cmplssiva di Eu 2.753,39 cd. impgn 39514 a sald dlla fattura citata in prmssa rlativ all utnz di qust Ent 07/04/2017 26/04/2017 26/04/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 30 Dtrmina 32 21/04/2017 31 Dtrmina 26 31/03/2017 32 Dtrmina 33 27/04/2017 33 Dtrmina 34 27/04/2017 IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ASSICURAZION E VALORI E INFORTUNI PERSONALE PORTAVALORI CIG Z031E559BB F.E.S 2016 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARI O SETTORE FUNZIONALE III AREA CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE COD. CIG N. Z84147C3D1 FATTURA T.I.M. PER LA TELEFONIA Di impgnar la smma pr i prmi di assicurazin rlativi ai valri in dpsit nll'uffici Ecnmat, nnché pr il prsnal prtavalri dl suddtt uffici, alla Cmpagnia di UNIPOLSAI DIVISIONE SAI Punt vndita di Ragalna, dll'imprt cmplssiv di. 671,38, cn quitanza dlla sig.ra Bnavntura Luisa Pr i mtivi spsti in prmssa, ch qui si intndn riprtati, di pcdr alla liquidazin al pagamnt ai dipndnti spra spcificati dll smm spttanti accant a ciascun indicat, quali cmpnsi pr il lav strardinari svlt dal 1 gnnai al 31 dicmbr 2016, rlativ al F.E.S. 2016, al lrd dll ritnut rariali. La spsa di cui spra pari ad 589,52 farà caric agli appsiti intrvnti capitli dl bilanci 2017 RR.PP. giust impgn già assunt cn dtrminazin dl rspnsabil dl srvizi finanziari B.F. n. 52 dl 28 07 2016. n. 39438 Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di impgnar la smma di 632,47 pr il pagamnt dlla fattura T.I.M. Tlcm Italia Mbil S.p.A. a rlativ al 3, bimstr 2017, riguardant i tlfni cllulari GSM dl Cmun. Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di liquidar la smma di 632,47 pr il pagamnt dlla fattura n. 7X00891707 dlla TIM Tlcm Italia S.p.A. rlativ al 3 bimstr 2017, riguardant i tlfni cllulari GSM dl Cmun, giust impgn n. 39804 assunt cn dtrmina n. 33 dl 27/04/2017 26/04/2017 27/04/2017 27/04/2017 05/05/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 34 Dtrmina 35 03/05/2017 35 Dtrmina 36 03/05/2017 36 Dtrmina 37 05/05/2017 MOBILE COD. CIG N. Z84147C3D1 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GRASSO DOROTEA ANNO 2014 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CAPUTO ANTONIO MARIA ANNO 2015 PAGAMENTO POLIZZE PER PREMIO ASSICURAZION E VALORI E INFORTUNI PERSONALE PORTAVALORI CIG Z031E559BB Pr l mtivazini di cui in prmssa ch qui si intndn ttalmnt riprtat, pcdr al pagamnt alla liquidazin dlla smma cmplssiva spttant a qust Cmun di 3.514,94 a favr dl Cmun di Trcastagni, Cmun Cap Cnvnzin, pr l gazin dlla rtribuzin di risultat pr l ann 2014 al Sgrtari Cmunal dtt.ssa Grass Dta Pr l mtivazini di cui in prmssa ch qui si intndn ttalmnt riprtat, pcdr al pagamnt alla liquidazin dlla smma cmplssiva spttant a qust Cmun di 1.762,33 a favr dl Cmun di Biancavilla, Cmun Cap Cnvnzin, pr l gazin dlla rtribuzin di risultat pr l ann 2015 al Sgrtari Cmunal dtt. Caput Antni Maria Di pvvdr alla liquidazin al pagamnt dll Plizz assicurativ n.70202284302, n.70703482011 n.72908676302, pr l imprt cmplssiv di 671,38 alla Cmpagnia di UNIPOL SAI DIVISIONE SAI Punt vndita di Ragalna, cn quitanza dlla Sig.ra Bnavntura Luisa, nata a Patrnò il 07/07/1963 Cd Fisc. BNVLSU63L47G371Z, nlla qualità di Sub Agnt dl punt vndita di Ragalna da liquidar pr cassa Di far fnt alla suprir spsa utilizzand l smma impgnata cn la dtrminazin n. 32/BF dl 21/04/2017, cdic impgn n. 39792 05/05/2017 05/05/2017 10/05/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 37 Dtrmina 38 11/05/2017 38 Dtrmina 31 11/05/2017 39 Dtrmina 39 17/05/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA PER LE COMUNALI ALLA SOCIETA' ACOSET S.P.A. PER L'ANNO 2017. SERVIZIO DI CONSERVAZIO NE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2016 E SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE ACOSET S.P.A. RELATIVE AD COMUNALI 1 TRIMESTRE 2017. CIG: Z6D1E9042D Di affidar la frnitura di acqua ptabil pr l utnz cmunali, alla Scità Acst S.P.A. Azinda Cnsrzial Srvizi Etni Di impgnar la smma di 5.500,00 I.V.A. cmprsa, pr il pagamnt rlativ all fattur trimstrali dll'ann 2017, riguardanti l utnz cmunali, da liquidar alla scità ACOSET Liquidar pagar alla ditta Maggili S.P.A. Divisin Infrmatica cn sd a Santarcangl di Rmagna in Via Dl Carpin n 8, la fattura n 0002150441 dl 27/12/2016 pr un imprt di 960,00 + IVA al 22% rlativa al srvizi di cnsrvazin a nrma di dcumnti infrmatici pr il prid ch va dal 1/07/2016 al 31/12/2016. Liquidar pagar alla ditta Maggili S.P.A. Divisin Infrmatica cn sd a Santarcangl di Rmagna in Via Dl Carpin n 8 l fattur n 0002108817 n 0002113766 pr un imprt cmplsiv di 675,00 + IVA al 22%. Liquidar pagar alla scità ACOSET, la smma cmplssiva di Eu 906,66 a sald dll fattur citat in prmssa cd.impgn 39830 rlativ all utnz di qust Ent 12/05/2017 17/05/2017 18/05/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 40 Dtrmina 40 17/05/2017 41 Dtrmina 41 24/05/2017 42 Dtrmina 42 05/06/2017 43 Dtrmina 43 12/06/2017 FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO 2017. CIG Z2A1A34764 RIACCERTAME NTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016 APPROVAZION E RISULTANZE FINALI DEL SETTORE AREA CONTABILE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATO RE MULTIFUNZIO NE PERIODO MAGGIO LUGLIO 2017 AGGIORNAME NTO ANNUALE Liquidar pagar alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la smma cmplssiva di Eu 2.797,54 cd. impgn 39514 a sald dlla fattura citata in prmssa rlativ all utnz di qust Ent I. Di appvar, ai snsi dl cmma 3 dll articl 228 dl D.Lgs. 267/2000 cn l mdalità di cui all articl 3, cmma 4, dl dcrt lgislativ 23 giugn 2011, n. 118, succssiv mdificazini l risultanz dl riaccrtamnt rdinari di rsidui attivi passivi rlativi agli anni 2016 prcdnti, csì cm riprtat ngli allgati di sguit ripilgati: a. allgat A1 al prsnt pvvdimnt cntnnt rsidui attivi liminati pr u 40.010,95, rsidui attivi mantnuti a rsidu pr u 534.553,49 rsidui attivi da rimputar ngli srcizi succssivi in quant nn sigibili al 31.12.2016 pr u ZERO; b. allgat A2 al prsnt pvvdimnt cntnnt i rsidui passivi liminati pr u 74.973,49, rsidui passivi mantnuti a rsidu pr u 558.046,80 rsidui da rimputar ngli srcizi succssivi in quant nn sigibili al 31.12.2016 pr u 49.644,34 Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di pvvdr alla liquidazin pagamnt dlla fattura n. 168/PA, dll imprt di 172,56 alla ditta Ditta Emmtc Italia s.r.l., Vial Epipli n. 39/41, 96100 Siracusa partita IVA 0149234089, rlativa al cann di lcazin di ftcpiatr multifunzin prid dal 01/05/2017 al 31/07/2017 1. di appvar gli invntari di bni dll nt, aggirnati sulla bas di tutt l variazini intrvnut nl crs dlla gstin dll srcizi 2016, di quali si riprtan l sgunti risultanz finali: 18/05/2017 30/05/2017 06/06/2017 13/06/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt INVENTARI. ANNO 2016 44 Dtrmina 44 15/06/2017 45 Dtrmina 45 21/06/2017 46 Dtrmina 46 21/06/2017 APPROVAZION E E PARIFICA DEL CONTO DEL TESORIERE ANNO 2016 TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. RIFATTURAZIO NE CONTO 3 2016. CIG: Z671CC6289 TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. RIFATTURAZIO NE CONTO 2 di appvar parificar il Cnt prsntat dl Tsrir Banca BANCO BPM cn sd a Milan, Piazza Filipp Mda n.4 rlativ all srcizi finanziari 2016, cnsgnat dfinitivamnt in data 27.04.2017 pt. 5067 nll sgunti risultanz: Sald inizial di cassa al 01.01.2016: z Incassi: 10.331.974,51 Pagamnti: 10.331.974,51 Sald final di cassa al 31.12.2016: z Liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 6.172,18 a sald dll fattur citat in prmssa cd. impgn 39306 rlativ all utnz di qust Ent Liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 4.118,93 a sald dll fattur citat in prmssa cd. impgn 39306 rlativ all utnz di qust Ent 21/06/2017 23/06/2017 23/06/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 2016. CIG: Z671CC6289 47 Dtrmina 47 21/06/2017 48 Dtrmina 48 21/06/2017 49 Dtrmina 49 21/06/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. RIFATTURAZIO NE CONTO 1 2016. CIG: Z3716E669F TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. RIFATTURAZIO NE CONTO 6 2015. CIG: Z3716E669F TELECOM ITALIA S.P.A. Liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 4.200,39 a sald dll fattur citat in prmssa cd. impgn 38690 rlativ all utnz di qust Ent Liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 4.176,96 a sald dll fattur citat in prmssa cd. impgn 38690 rlativ all utnz di qust Ent Liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 4.521,36 a sald dll fattur citat in prmssa cd.impgn 38690 rlativ all utnz di qust Ent 23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 50 Dtrmina 50 21/06/2017 51 Dtrmina 51 21/06/2017 RELATIVE AD SCOLASTICHE. RIFATTURAZIO NE CONTO 5 2015. CIG: Z3716E669F TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. RIFATTURAZIO NE CONTO 4 2015. CIG: Z3716E669F TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. RIFATTURAZIO NE CONTO 3 2015. CIG: Liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 3.847,10 a sald dll fattur citat in prmssa cd.impgn 38690 rlativ all utnz di qust Ent Liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 9,395,50 a sald dll fattur citat in prmssa cd.impgn 38690 rlativ all utnz di qust Ent 23/06/2017 23/06/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt Z3716E669F 52 Dtrmina 52 29/06/2017 53 Dtrmina 53 06/07/2017 54 Dtrmina 54 06/07/2017 55 Dtrmina 55 11/07/2017 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 3 TRIMESTRE 2017 APPROVAZION E RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 2 TRIMESTRE 2017 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA PER SCOLASTICHE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG.: Z0F1F433D IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE Di anticipar all'ecnm Cm.l, Sig. Indac Rag. Agatin la smma di.15.000,00 (u quindicimila/00) pr assicurar il rglar svlgimnt dl srvizi dll stss pr il trz trimstr 2017 2) Autrizzar l'ecnm cmunal alla spsa massima di. 400,00, (u quattcnt/00, I.V.A. cmprsa, cm prvist dall'art. 6 dl nuv rglamnt. 3) Autrizzar l'ecnm cmunal ad ffttuar pagamnti pr sps di rapprsntanza nlla misura massima di. 1.300,00 (u milltrcnt/00). Di imputar il suddtt imprt all sps pr srvizi pr cnt trzi dl bilanci 2017 Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa di appvar il rndicnt dll sps sstnut dall'ecnm Cmunal durant il 2 trimstr 2017 csì cm lncat nll'allgat psptt, dandn lgal discaric all stss Ecnm, d imputand l smm scaturnti dal rndicnt in argmnt ai vari capitli dl bilanci 2017 lncati nll stss allgat Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa: di impgnar la smma prsuntiva di 31.200,00 I.V.A. inclusa, pr il pagamnt dll fattur rlativ all'ann 2017, riguardanti l utnz cmunali sclastich alla scità Tlcm Italia S.p.A. Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di impgnar la smma di 714,82 pr il pagamnt dlla fattura T.I.M. Tlcm Italia Mbil S.p.A. a rlativ al 4, bimstr 2017, riguardant i tlfni cllulari GSM dl Cmun 04/07/2017 10/07/2017 10/07/2017 13/07/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 56 Dtrmina 56 11/07/2017 57 Dtrmina 57 17/07/2017 58 Dtrmina 58 17/07/2017 COD. CIG N. Z84147C3D1 FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO 2017. CIG Z2A1A34764 FATTURA T.I.M. PER LA TELEFONIA MOBILE COD. CIG N. Z84147C3D1 TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. liquidar la fattura dlla scità ESTRA ENERGIE S.r.l. N 171901216181 dl 22.06.2017 di Eu 245,82 cmpnsandla cn la nta di crdit di cui spra cd. impgn 39514, capitl 04011.03.0020 Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di liquidar la smma di 714,82 pr il pagamnt dlla fattura n. 7X00891707 dlla TIM Tlcm Italia S.p.A. rlativ al 4 bimstr 2017, riguardant i tlfni cllulari GSM dl Cmun, giust impgn n. 39915 assunt cn dtrmina n. 55 dl 11/007/2017. liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 3.369,74 Eu 739,99 all'agnzia dll Entrat a sald dll fattur citat in prmssa cd.impgn 39911 rlativ all utnz di qust Ent 18/07/2017 26/07/2017 26/07/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 59 Dtrmina 59 27/07/2017 60 Dtrmina 60 23/08/2017 61 Dtrmina 61 04/09/2017 4 BIMESTRE 2017 APRILE MAGGIO. CIG: Z0F1F433D CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARI O, AI SENSI DELL ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/01 ALLA SIG.RA B. D. MATR. 6074 DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO 2017. CIG Z2A1A34764 Cncdr alla sig.ra B.D., matr. 6074, dipndnt dl Cmun di Santa Maria di Licdia, a tmp indtrminat, un prid di cngd strardinari rtribuit, ai snsi dll'art. 42, cmma 5, dl D.Lgs. n. 151/01, pr mtivi familiari, dal 01/08/2017 al 25/08/2017 Liquidar la fattura dlla scità ESTRA ENERGIE S.r.l. N 171901454182 dl 26.07.2017 di Eu 178,84 cmpnsandla cn la nta di crdit di cui spra cd. impgn 39514, capitl 04011.03.0020. Cmpnsar la rimannt smma dlla nta di crdit n 171901043053 cn gli imprti ch in sguit sarann fatturati Liquidar pagar alla scità ACOSET, la smma cmplssiva di Eu 708,89 a sald dll fattur citat in prmssa cd. impgn 39830 rlativ all utnz di qust Ent 28/07/2017 06/09/2017 20/09/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 62 Dtrmina 62 18/09/2017 63 Dtrmina 63 21/09/2017 ACOSET S.P.A. RELATIVE AD COMUNALI 2 TRIMESTRE 2017. CIG: Z6D1E9042D TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. 5 BIMESTRE 2017 GIUGNO LUGLIO. CIG: Z0F1F433D FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO 2017. CIG Z2A1A34764 Liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 3.262,33 Eu 716,55 all'agnzia dll Entrat a sald dll fattur citat in prmssa cd. impgn 39911 rlativ all utnz di qust Ent Liquidar la fattura dlla scità ESTRA ENERGIE S.r.l. N 171901656752 dl 24.08.2017 di Eu 173,29 cmpnsandla cn la nta di crdit di cui spra cd. impgn 39514, capitl 04011.03.0020 22/09/2017 26/09/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 64 Dtrmina 64 21/09/2017 65 Dtrmina 65 25/09/2017 66 Dtrmina 66 25/09/2017 67 Dtrmina 68 03/10/2017 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 4 TRIMESTRE 2017 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI ( GENNAIO GIUGNO 2017) MODULI INTEGRATIVI SICRAWEB PER TASI E PAGOPA COMPRESA INSTALLAZIONE E FORMAZIONE E N 2 GIORNATE DI ASSISTENZA ON SITE APPROVAZION E RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 3 TRIMESTRE 1) Di anticipar all'ecnm Cm.l, Sig. Indac Rag. Agatin la smma di.15.000,00 (u quindicimila/00) pr assicurar il rglar svlgimnt dl srvizi dll stss pr il quart trimstr 2017 2) Autrizzar l'ecnm cmunal alla spsa massima di. 400,00, (u quattcnt/00, I.V.A. cmprsa, cm prvist dall'art. 6 dl nuv rglamnt. 3) Autrizzar l'ecnm cmunal ad ffttuar pagamnti pr sps di rapprsntanza nlla misura massima di. 1.300,00 (u milltrcnt/00). Di impgnar l smm stt lncat, cn imputazin sui capitli rlativi cdici di impgn stt spcificati a titl di rimbrs sps di missin ffttuat da dipndnti cmunali nl prid gnnai giugn 2017 : La cmplssiva spsa di.510,30 fa caric ai sgunti intrvnti rlativi cdici di impgn dl scnd srcizi ( 2017) dll'ultim bilanci appvat ann 2016/2018 Liquidar pagar alla ditta Maggili S.P.A. Divisin Infrmatica cn sd a Santarcangl di Rmagna in Via Dl Carpin n 8, l fattur n 0002108816, n 0002125356, n 0002117597 n 0002122690 pr un imprt cmplssiv di 5.910,00 + IVA al 22% ( 7.210,20 ), rlativ alla frnitura installazin dgli applicativi rlativi alla TASI PAGOPA a du girnat di assistnza n sit Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa di appvar il rndicnt dll sps sstnut dall'ecnm Cmunal durant il 3 trimstr 2017 csì cm lncat nll'allgat psptt, dandn lgal discaric all stss Ecnm, d imputand l smm scaturnti dal rndicnt in argmnt ai vari capitli dl bilanci 2017 lncati nll stss allgat 26/09/2017 26/09/2017 26/09/2017 03/10/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 2017 68 Dtrmina 67 03/10/2017 69 Dtrmina 70 10/10/2017 70 Dtrmina 71 10/10/2017 SERVIZIO DI CONSERVAZIO NE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2017 CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARI O, AI SENSI DELL ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/01 ALLA SIG.RA B. D. MATR. 6074 DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.PERIO DO 02/10/2017 31/10/2017 N 1 GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE PER L'APPLICATIVO Liquidar pagar alla ditta Maggili S.P.A. Divisin Infrmatica cn sd a Santarcangl di Rmagna in Via Dl Carpin n 8, la fattura n 0002123672 dl 26/06/2017 pr un imprt di 960,00 + IVA al 22% rlativa al srvizi di cnsrvazin a nrma di dcumnti infrmatici pr il prid ch va dal 1/01/2017 al 30/06/2017 cncdr alla sig.ra B. D. matr.6074, dipndnt dl Cmun di Santa Maria di Licdia, a tmp indtrminat, un prid di cngd strardinari rtribuit, ai snsi dll'art. 42, cmma 5, dl D.Lgs. n. 151/01, pr mtivi familiari, dal 02/10/2017 al 31/10/2017 Liquidar pagar alla ditta Maggili S.P.A. Divisin Infrmatica cn sd a Santarcangl di Rmagna in Via Dl Carpin n 8, la fattura n 0002117596 dl 30/04/201 pr un imprt cmplssiv di 450,00 + IVA al 22% ( 549,00 ), rlativa ad una girnata di frmazin n sit sull'applicativ pr la TASI 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt TASI 71 Dtrmina 72 10/10/2017 72 Dtrmina 69 05/10/2017 73 Dtrmina 73 30/10/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATO RE MULTIFUNZIO NE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2017 COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CAPUTO ANTONIO MARIA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2017 FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa, di pvvdr alla liquidazin pagamnt dlla fattura n. 336/PA, dll imprt di 172,56 alla ditta Ditta Emmtc Italia s.r.l., Vial Epipli n. 39/41, 96100 Siracusa partita IVA 0149234089, rlativa al cann di lcazin di ftcpiatr multifunzin prid dal 01/08/2017 al 31/10/2017 Pr l mtivazini di cui in prmssa ch qui si intndn ttalmnt riprtat, pcdr al rimbrs dlla quta spttant a qust Cmun di 22.326,42 a favr dl Cmun di Biancavilla, Cmun Cap Cnvnzin, pr l smm gat a titl di cmpns al Sgrtari Cmunal dtt. Caput Antni Maria, pr il prid 1 Gnnai 2017 30 Giugn 2017; Di pcdr inltr al rimbrs a favr dl Cmun di Biancavilla dlla smma di 123,84 rlativa a n. 23 buni past cnsgnati al dtt. Caput nl 1 smstr 2017 (giust cdic di impgn 39937) liquidar la fattura dlla scità ESTRA ENERGIE S.r.l. N 171901859712 dl 25.09.2017 di Eu 153,29 cmpnsandla cn la nta di crdit di cui spra cd. impgn 39514, capitl 04011.03.0020. Di cmpnsar la rimannt smma dlla nta di crdit n 171901043053 cn gli imprti ch in sguit sarann fatturati; 12/10/2017 13/11/2017 13/11/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 74 Dtrmina 74 16/11/2017 75 Dtrmina 75 22/11/2017 76 Dtrmina 76 23/11/2017 ANNO 2017. CIG Z2A1A34764 TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD SCOLASTICHE. 6 BIMESTRE 2017 AGOSTO SETTEMBRE. CIG: Z0F1F4334D FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMEN TO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA liquidar pagar alla scità TELECOM Italia S.p.a., la smma cmplssiva di Eu 3.372,67 Eu 741,92 all'agnzia dll Entrat a sald dll fattur citat in prmssa cd.impgn 39911 rlativ all utnz di qust Ent impgnar la smma cmplssiva di 4.322,42 I.V.A. cmprsa, pr il pagamnt dlla fattura Estra Enrgi S.r.l. n 171902057449 rlativa a tutti gli impianti di riscaldamnt cmunali sclastici pr l'ann 2017 pcdr all acquist di n. 1.800 buni past ann 2017 pr l imprt cmplssiv di 7.693,92 Iva cmprsa; 23/11/2017 23/11/2017 23/11/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 77 Dtrmina 77 29/11/2017 78 Dtrmina 78 12/12/2017 79 Dtrmina 79 12/12/2017 BUONI PASTO DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEB20E2A5E. ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO 2017. CIG Z2A1A34764 FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMEN TO DEGLI IMMOBIOLI SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 N 1 GIORNATA liquidar pagar alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la smma cmplssiva di Eu 6.510,92 a sald dlla fattura n. 171902057449 dl 30.10.2017( pr 2.188,50 al cd. impgn 39514 pr 4.322,42 al cd. impgn 40079 ) rlativ all utnz cmunali sclastici Impgnar la smma di 197,92 pr il pagamnt a sald dlla fattura Estra Enrgi S.R.L. n 171902256860 dl 28.11.2017 rlativa a tutti gli impianti di riscaldamnt cmunali sclastici pr l'ann 2017 Liquidar pagar alla ditta Maggili S.P.A. Divisin Infrmatica cn sd a Santarcangl di Rmagna in Via Dl Carpin n 8, la fattura n 0002141202 dl 31/10/2017 pr un imprt cmplssiv di 450,00 + IVA al 06/12/2017 12/12/2017 12/12/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt 80 Dtrmina 80 12/12/2017 81 Dtrmina 81 13/12/2017 82 Dtrmina 82 15/12/2017 83 Dtrmina 83 15/12/2017 DI ASSISTENZA ON SITE PER SERVIZI FINANZIARI FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD DI PROPRIETA' ANNO 2017. CIG Z2A1A34764 APPROVAZION E RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 4 TRIMESTRE 2017 VARIAZIONI DI BILANCIO ALL'INTERNO DEGLI STESSI MACRO AGGREGATI MIGRAZIONE CONTRATTI IN ESSERE PER LA 22% ( 549,00 ), rlativa ad una girnata di frmazin n sit su applicativi dl srvizi finanziari. Liquidar la fattura dlla scità ESTRA ENERGIE S.r.l. n 171902256860 dl 28.11.2017 di Eu 1.148,04 cmpnsandla cn la nta di crdit pr la smma rsidua di 950,12 pr 197,92 al cd. impgn 40102, capitl 04021.03.0020 Pr i mtivi mgli spcificati in prmssa di appvar il rndicnt dll sps sstnut dall'ecnm Cmunal durant il 4 trimstr 2017 csì cm lncat nll'allgat psptt, dandn lgal discaric all stss Ecnm, d imputand l smm scaturnti dal rndicnt in argmnt ai vari capitli dl bilanci 2017 lncati nll stss allgat Pr quant spst in prmssa: di ffttuar la variazin all stanziamnt di cmptnza su Missin 1 Pgramma 11 Titl 1 all intrn dll stss Mac aggrgat 1, riducnd di 845,00 l'imprt dl cap. 01111.01.0100 nll stss tmp, spstand l'imprt di 665,00 sul cap. 01111.01.0021 (fnd fficinza srvizi), l'imprt di 180,00 sul cap. 01111.01.0022 ( cntributi prvidnziali assistnziali a caric dl FES); di ffttuar la variazin all stanziamnt di cmptnza su Missin 1 Pgramma 11 Titl 1 all intrn dll stss Mac aggrgat 2, riducnd di 40,00 l'imprt dl cap. 01111.02.0101 nll stss tmp, spstand l stss imprt sul cap. 01111.02.0021 Pr I mtivi di cui in narrativa, di adrir alla Cnvnzin Cnsip Gas l 9 Ltt 7 (CIG: 664422189D) pr la frnitura di gas di srvizi cnnssi pr l pubblich amministrazini, pr l fftt, affidar l'incaric di frnitura, dlla durata di 12 msi a partir dalla data di attivazin prvista (01/01/2018), 12/12/2017 15/12/2017 18/12/2017 18/12/2017

Pubblicazin Pvvdimnti Amministrativi pr stratt ai snsi dll art. 6 dlla L.R. 11/2015 Ara Cntabil Ann 2017 pgr Pvvdimnt Oggtt Estratt dll stratt FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMEN TO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 7 CIG DERIVATO: Z352112A0B alla scità aggiudicataria Estra Enrgi S.r.l. cn sd lgal in Vial Tslli, 9/A, 53100 Sina, P. IVA 01219980529 C.I.G. drivat: Z352112A0B, mttnd un rdinativ di frnitura cn l'indicazin di un cnsum annu stimat in 20.000 mc.; 2.di dichiarar ch il cntratt attuativ dlla suddtta Cnvnzin si intnd stipulat tramit l missin dll Ordinativ di frnitura d avrà durata di 12 msi, salv succssiv pgh; 3.di dar att ch il przz prvntivat pari a 20.000 ltr IVA pr la frnitura di gas di srvizi cnnssi tva cprtura sull stanziamnt di cmptnti capitli di bilanci;