A 01 Funzionamento amministrativo generale 27.029,55 01 Non vincolato 1 - Funzionamento generale 27.029,55 27.029,55 55.346,80 1 - Contributo ordinario 3 - Finanziamento per fornitura servizio di pulizia 55.346,80 11.00 44.346,80 Totale risorse progetto 82.376,35 99 Partite di giro (2) 30 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 30 27.189,55 3 - Stampati 02 Giornali e pubblicazioni 1 - Giornali e riviste 2 - Pubblicazioni 4 - Carburanti,combustbili e lubrificanti 5 - Accessori per uffici, alloggi, mense 7 - Strumenti tecnico-specialistici 8 - Materiale tecnico-specialistico 10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico 11 - Materiale sicurezza 14 - Arredi per uffici 5.70 1.20 4.00 50 459,55 259,55 20 21.03 2 5 7.00 30 4.00 6.00 1.20 2.46 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 53.766,80 03 Servizi per trasferte 1 - Servizi per trasferte in Italia 06 Manutenzione ordinaria 2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori 3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offfic. Lab. 5 - Manutenzione ordinaria Hardware 07 Noleggi, locazioni e leasing 1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari 08 Utenze e canoni 3 - Abbonamenti a banche dati 4 - Reti di trasmissione 10 Servizi ausiliari 2 2 3.00 1.20 60 1.20 4.00 4.00 2.40 1.20 1.20 44.346,80
A 01 Funzionamento amministrativo generale 03 10 8 - Pulizia e guardiania 44.346,80 04 Altre spese 1.42 01 Amministrative 1 - Oneri postali e telegrafici 7 - Compensi ed indennità ai Revisori 02 Partecipazione ad organizzazioni 1 - Partecipazione ad organismi interni 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi 1.20 90 30 22 2 20 Totale spese progetto 82.376,35 99 Partite di giro (2) 30 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 1 - Anticipo al Direttore S.G.A. 30 30
A 02 Funzionamento didattico generale 1.00 01 Non vincolato 1 - Funzionamento generale 1.00 1.00 5.00 1 - Contributo ordinario 5.00 5.00 Totale risorse progetto 6.00 3.50 6 - Accessori per attività sportive e ricreative 7 - Strumenti tecnico-specialistici 1.50 50 1.00 2.00 60 90 50 06 Beni d'investimento 2.50 03 Beni mobili 10 - Impianti e attrezzature 2.50 2.50 Totale spese progetto 6.00
P 02 Progetto e attività del P.O.F.( latino ) 4.381,55 9 - P 2 Progetto latino 4.381,55 4.381,55 Totale risorse progetto 4.381,55 01 Personale 4.381,55 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1 - Compensi netti 2 - ritenute previdenziali e assistenziali 3 - Ritenute erariali 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1 - Compensi netti 2 - ritenute previdenziali e assistenziali 3 - Ritenute erariali 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 12 - IRAP P 2 corsi di latino 13 - INPDAP P 2 corsi di latino 2.362,50 1.566,82 216,17 579,51 939,34 622,97 85,95 230,42 1.079,71 280,66 799,05 Totale spese progetto 4.381,55
P 04 Progetti finanz. dai contr.volontari alunni 30.842,83 10 - P 4 Progetti finan. dai contr. volontari alunni 30.842,83 30.842,83 05 Contributi da privati 60.00 02 Famiglie vincolati 1 - Finanziamento alunni per ass./prog./funz./altro. 60.00 60.00 Totale risorse progetto 90.842,83 10.00 12 - Materiale audiovisivo e didattico 4.00 60 3.40 6.00 2.00 4.00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 63.642,83 12 Assicurazioni 3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz 13 Visite e viaggi d'istruzione 1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 6.00 6.00 57.642,83 57.642,83 06 Beni d'investimento 17.20 03 Beni mobili 10 - Impianti e attrezzature 17.20 17.20 Totale spese progetto 90.842,83
P 05 Progetti "La multimedialità e i laboratori" 3.417,55 11 - P 5 La multimedialità e i laboratori 3.417,55 3.417,55 965,21 1 - Contributo ordinario 965,21 965,21 Totale risorse progetto 4.382,76 2.582,76 1.382,76 417,55 965,21 1.20 1.20 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.80 02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 5 - Assistenza tecnico-informatica 1.80 1.80 Totale spese progetto 4.382,76
P 07 Progetti: assist.formaz.aggiornam. del pers. scol. 12.954,46 01 Non vincolato 1 - Funzionamento generale 12 - P 7 Progetto formazione assistenza personale 4.20 4.20 8.754,46 8.754,46 1.00 1 - Contributo ordinario 1.00 1.00 Totale risorse progetto 13.954,46 01 Personale 1.20 10 Altre spese di personale 1 - Incarichi conferiti a personale 1.20 1.20 55 55 25 30 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.204,46 02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 5 - Assistenza tecnico-informatica 8 - Assistenza sicurezza 12 - Assistenza e aggiornamento programmi AXIOS 05 Formazione e aggiornamento 1 - Formazione professionale generica 3 - Formazione sicurezza 5.30 2.00 1.20 2.10 6.904,46 2.20 4.704,46 Totale spese progetto 13.954,46
P 08 Progetto alunni diversamente abili 7.350,98 13 - P 8 Progetto alunni diversamente abili 7.350,98 7.350,98 774,50 2 - Contributo per alunni diversamente abili 774,50 774,50 Totale risorse progetto 8.125,48 5.125,48 02 Giornali e pubblicazioni 2 - Pubblicazioni 12 - Materiale audiovisivo e didattico 2.10 30 1.80 30 30 2.725,48 80 1.925,48 06 Beni d'investimento 3.00 03 Beni mobili 11 - Hardware 3.00 3.00 Totale spese progetto 8.125,48
P 28 Crescere e integrarsi a scuola (Istruz. domicil.) 1.195,00 19 - P28Crescere e integrarsi (Istruzione domiciliare) 1.195,00 1.195,00 Totale risorse progetto 1.195,00 01 Personale 1.195,00 10 Altre spese di personale 1 - Incarichi conferiti a personale 1.195,00 1.195,00 Totale spese progetto 1.195,00