Assemblea Generale dei Soci del 20 Aprile 2013



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ASSOCIAZIONE ONLUS ECONOMIA ALTERNATIVA Sede: presso la Casa Generale dei Missionari Comboniani Via L. Lilio, 80 00142 Roma; Tel/Fax 06.5043218 - Tel. 06.5032108 e mail: info@economialternativa.org - www.economialternativa.org L etica e la solidarietà nell economia Assemblea Generale dei Soci del 20 Aprile 2013 BILANCIO D ESERCIZIO al 31.12.2012

Bilancio dell'esercizio 2012 RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE Ricavi Eserc. 2011 Eserc. 2012 Quote associative 4.570 4.530 Offerte in denaro per i progetti 292.576 139.685-52% Offerte per le adozioni a distanza 126.700 124.160 Contributo statale 5x1000 60.055 47.190-21% Proventi da manifestazioni, salvadanai, ecc. 355 167 Vendite prodotti del Commercio equo e solidale 3.462 2.804 Totale offerte e contributi in denaro 487.718 318.536-35% Offerte in natura: farmaci, mater. sanitario, abiti ecc. (&) 465.150 720.355 55% Offerte complessive pervenute 952.868 1.038.891 Interessi attivi 254 177 Rimanenze finali di prodotti 314 589 Utilizzo avanzi esercizi precedenti 67.227 36.859 TOTALE RISORSE DISPONIBILI 1.020.663 1.076.516 Erogazioni e Costi Eserc. 2011 Eserc. 2012 Finanziamento progetti 358.915 181.973-49% Erogazioni per le adozioni a distanza 127.265 124.395-2% Totale erogazioni in denaro 486.180 306.368-37% Erogaz. in natura: farmaci, mater. sanitario, abiti ecc. (&) 465.150 720.355 55% Erogazioni complessive per finalità istituzionali 951.330 1.026.723 8% Acquisto_prodotti 1.737 2.177 Spese di gestione del settore medicine 2.458 1.826 Rimanenze iniziali 726 314 Totali costi operativi 4.921 4.317 Costi di pubblicità e promozionali 15.721 12.594 Cancelleria e fotocopie 3.982 2.303 Postali e telefoniche 5.107 1.692 Compensi professionali 393 438 Spese bancarie 1.058 808 Spese per trasporti e varie 1.291 217 Totale Costi promozionali e spese generali 27.553 18.052-34% Avanzo dell'esercizio 36.859 27.425 TOTALE EROGAZIONI E COSTI 1.020.663 1.076.516 SITUAZIONE PATRIMONIALE Attivo Eserc. 2011 Eserc. 2012 Cassa 641 343 Banca Popolare Milano 64.062 29.298 Banco Posta 42.760 41.016 Conto di transito PayPal 0 1.211 Totale liquidità disponibile 107.464 71.868 Magazzino 314 589 Beni strumentali e immobilizzazioni - - TOTALE ATTIVO 107.778 72.458 Passivo Eserc. 2011 Eserc. 2012 Fondo sociale di riserva 5.000 5.000 Debiti verso fornitori 5.234 4.078 Impegni per offerte ricevute da erogare 60.685 35.955 Avanzo dell'esercizio 36.859 27.425 TOTALE PASSIVO 107.778 72.458 (&) Le offerte in natura sono rappresentate da donazioni di articoli medicali che Società farmaceuitiche ci hanno ceduto a valore di fattura "0" (zero) ai sensi della normativa ex D.LGS. 460/97 e DPR 441/97. Negli esercizi fino al 2011 ai soli fini di evidenziazione di dette operazioni tali offerte e le speculari erogazioni venivano evidenziate al 40% del prezzo esposto sulla confezione dei prodotti ricevuti. Su suggerimento del Collegio sindacale nel 2012 le Offerte ricevute sono state evidenziate al 20% del prezzo esposto sulla confezione. Per onogeineità di raffronto i dati di Balancio 2011 sono quindi stati aggiornati al nuovo criterio espositivo. Roma, 22 Mar 2013 Il Presidente 2

RELAZIONE DI MISSIONE 2012 del Presidente dell Associazione onlus Economia Alternativa all Assemblea Generale Ordinaria dei Soci Carissimi Missionari, Soci e Amici, prima di iniziare l illustrazione dell andamento dell esercizio 2012, vorrei ricordare il caro amico Glauco Lotti, che per lunghi anni è stato Presidente del Collegio Sindacale e che qualche mese fa ci ha lasciati, a lui va il più commosso ricordo. 1. Il contesto generale Per inquadrare meglio l attività svolta nel 2012, occorre fare un breve accenno alla congiuntura economica mondiale che ha ingigantito le difficoltà delle popolazioni più povere, mentre gli aiuti governativi internazionali si attestano su valori decisamente insufficienti, tant é che il collegato alla Legge di Stabilità 2012-2014 recita: Il forte calo dei fondi della Cooperazione del Ministero Affari Esteri progressivamente registratosi già negli ultimi anni, e recentemente molto acuitosi (nel 2011 solo 13,6milioni contro il 28ml del 2010), impone necessariamente una ridefinizione congiunturale delle modalità di intervento dell Italia sul terreno della cooperazione allo sviluppo, col fine ultimo di scongiurarne il rischio di disimpegno e stanzia 133,84 milioni di euro per il 2012, nonché 139,65 milioni di euro per il 2013 e 125,10 milioni di euro per il 2014 comprensive di contributi obbligatori agli organismi Internazionali e di impegni pluriennali per iniziative già assunte. Inoltre il minor reddito disponibile per le famiglie italiane ha determinato una contrazione degli aiuti dei privati: recenti indagini della stampa nazionale hanno evidenziato che la percentuale dei donatori è scesa negli ultimi tre anni dal 49% al 35%. La maggioranza delle Onlus intervistate ha visto diminuire le proprie entrate anche del 50%, con l unica eccezione delle donazioni finalizzate al sostegno a distanza, per le quali comunque si registra una contrazione del 8-10%. In primo piano rimangono le organizzazioni attive nella ricerca scientifica e assistenza sanitaria con una più marcata attenzione agli interventi con ricadute dirette nella sfera della comunità di riferimento dell'offerente. Conseguentemente le Onlus impegnate nei Paesi in via di sviluppo debbono lamentare la perdita, nel solo 2012, di 19 benefattori su 100. Le scelte degli offerenti restano indirizzate prevalentemente dalla conoscenza diretta della Onlus beneficiata (71% degli intervistati), che dichiarano anche una attenta valutazione della trasparenza e rendicontazione che, uno su tre, vorrebbe venisse incrementata. 2.- Ricavi La voce Ricavi rappresenta l'insieme delle entrate consuntivate nell'esercizio in esame ed assommano complessivamente a 1.076.536 (+5%). 3 2.1 RICAVI MONETARI Venendo ad analizzare i nostri dati dobbiamo registrare che le Entrate monetarie hanno evidenziato una riduzione del 35% rispetto all esercizio precedente e ciò sostanzialmente in linea con l andamento generale come sopra esposto.

Ricavi Eserc. 2011 Eserc. 2012 Quote associative 4.570 4.530 Offerte in denaro per i progetti 292.576 139.685-52% Offerte per le adozioni a distanza 126.700 124.160 Contributo statale 5x1000 60.055 47.190-21% Proventi da manifestazioni, salvadanai, ecc. 355 167 Vendite prodotti del Commercio equo e solidale 3.462 2.804 Totale offerte e contributi in denaro 487.718 318.536-35% Analizzando la composizione delle singole voci, osserviamo che: le Quote sociali ( 4.530) e le Offerte per il sostegno a distanza ( 124.160) sono stanzialmente risultate pari a quelle degli anni precedenti, le modeste differenze sono da riferirsi al alcuni versamenti 2012 effettuati a inizio 2013; il Contributo del 5x1000 incassato nel 2012 (riferito all'anno fiscale 2010) è stato pari a 47.190 con una riduzione del 21% rispetto all'anno precedente. L'importo erogato è rappresentativo delle 1.222 scelte di contribuenti operate in nostro favore, contro le 1.441 dell'anno precedente. Le Offerte per progetti, 139.685, complessivamente si sono più che dimezzate, ma va osservato che nel 2011 l'associazione aveva potuto contare su Contributi da Bandi di gara pubblici per 55.494 ( 98.364 nel 2010): quindi le Offerte da benefattori privati hanno fatto registrare una riduzione del 41%, sostanzialmente in fase con i dati nazionali stimati. Escludendo il sostegno a distanza, che prevede il versamento di importi prestabiliti, il valore medio delle donazioni si attesta in 426 (642 nel 2011), ma il 44% delle offerte pervenute è inferiore ai 100. Il primo grafico sotto riportato evidenzia l'andamento delle Offerte pervenute, ripartite per tipologia, mentre nel successivo vengono evidenziate le variazioni del numero dei donatori. ANDAM ENTO DELLE OFFERTE PER TIPOLOGIA negli ultim i tre anni (escluso 5x1000) 288.337 237.433 Adozioni Offerte Finalizzate Offerte Libere Quote Sociali 152.035 126.700 124.160 58.523 55.143 115.224 5.500 4.570 24.461 4.530 4

NUMEROSITA' DEI BENEFATTORI E DELLE OFFERTE 1288 1177 992 820 697 636 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Benefattori Nr. Offerte Il grafico seguente evidenzia la numerosità dei nostri benefattori ripartiti per Regione di residenza, ed evidenzia la discreta penetrazione dell'associazione su gran parte del territorio nazionale. BENEFATTORI ATTIVI per Regione Valle d'aosta; 1 Trentino; 2 Bas ilicata; 2 Um bria; 3 Calabria; 4 Friuli; 5 Abruzzo; 5 Trentino; 6 Marche; 6 Liguria; 7 Estero; 7 Campania; 9 Puglia; 18 Toscana; 21 Emilia Rom; 22 Piem onte; 25 Sicilia; 26 Veneto; 27 Sardegna; 39 Lom bardia; 52 Lazio; 346 5

2.2 ALTRI RICAVI MONETARI I Proventi da manifestazioni e da salvadanai ( 167) rappresentano il ricavato di salvadanai distribuiti presso uffici e organizzazioni che periodicamente svuotiamo delle Offerte depositate. Le Vendite prodotti del Commercio equo e solidale sono quest'anno risultate pari a 2.804 ( 3.462 nel 2011) e rappresentano il ricavato delle vendite che l'associazione tiene tutte le seconde domeniche del mese nei locali della Casa Generalizia dei Missionari Comboniani. 2.3 OFFERTE IN NATURA Le Offerte in natura sono rappresentate dalle donazioni da parte di aziende farmaceutiche di medicinali, che venivano tempestivamente inviati alle missioni comboniane in Africa attraverso canali sicuri. Dalla fine 2011, sono insorte problematiche burocratiche che hanno precluso l'utilizzo di tali canali ed il crescente afflusso di offerte è stato necessariamente e preminentemente dirottato ad altre organizzazioni non Comboniane. Così questa attività risultava ora non più in linea con l'oggetto sociale previsto dal nostro Statuto (art 2.7) e quindi, nel settembre sc., il Comitato Direttivo, con una sofferta decisione, ha optato per la cessazione di tale attività. Il valore numerico di bilancio 720.355 (nel 2011 465.150) rappresenta il 20% del valore commerciale dei beni donati e viene esposto al solo scopo illustrativo in quanto gli stessi vennero assunti privi di valore commerciale ai sensi ex D.LGS. 460/97 e DPR 441/97. 2.4 ALTRI RICAVI E PROVENTI L'Avanzo esercizi precedenti 36.859 rappresentano le Offerte pervenute a fine 2011 che sono state trasferite alle missioni beneficiarie nel Gennaio 2012. Gli interessi attivi 177 rappresentano quanto riconosciuto da Banca Pop. Milano e Poste Spa per le giacenze mantenute sui rispettivi conti. Le Rimanenze finali di prodotti equo solidali destinate alla vendita nella seconda settimana di ogni mese assommano a 589. 3. EROGAZIONI PER FINALITA' ISTITUZIONALI Le Erogazioni effettuate nel 2012 sono state pari a 1.026.723, con un incremento di circa l'8% determinato dall'aumento del 55% delle erogazioni in natura, e dalla diminuzione delle erogazioni in denaro del 34%, in diretta rispondenza con le offerte introitate. Erogazioni e Costi Eserc. 2011 Eserc. 2012 Finanziamento progetti 358.915 181.973-49% Erogazioni per le adozioni a distanza 127.265 124.395-2% Totale erogazioni in denaro 486.180 306.368-37% Erogaz. in natura: farmaci, mater. sanitario, abiti ecc. (&) 465.150 720.355 55% Erogazioni complessive per finalità istituzionali 951.330 1.026.723 8% 6

3.1 EROGAZIONI IN DENARO Le minori offerte introitate hanno determinato possibilità di finanziare 47 Progetti, contro i 70 del 2011, per un importo complessivo di 181.973, contro 358.915 dell'esercizio precedente. Tale cifra è anche comprensiva delle erogazioni effettuate a fronte degli introiti del 5x1000, 47.190, come indicato nel modello di rendicontazione che si allega alla presente. Le erogazioni sono state effettuate con le finalità e la ripartizione geografica indicata nei prospetti sottostanti. Classificazione Interventi Nr_Prg Importo Erogato Paese Nr_Prg Importo Erogato Assistenza sociale 6 21.715 SUD SUDAN 9 36.873 20% Formazione medica e paramedica 3 8.893 CONGO 8 23.065 13% Assistenza e interventi sanitari 5 28.334 KENYA 6 42.911 24% Ass socio-sanitaria 14 58.942 32% UGANDA 5 15.125 8% Istruzione scolastica (contributi e borse di studio, ecc.) 10 28.725 ETIOPIA 5 12.350 7% Strutture scolastiche 3 5.950 SUDAN 2 3.700 2% Istruzione 13 34.675 19% ERITREA 3 5.325 3% Microcredito per sviluppo artigianato e commercio 4 20.000 MOZAMBICO 2 18.330 10% Sviluppo attività agricolo-alimentare 3 11.970 ITALIA 2 5.700 3% Corsi di formazione e avviamento al lavoro 4 6.450 Altri Paesi 5 18.594 10% Pozzi e cisterne d'acqua 3 9.800 Altre strutture 4 6.275 Sviluppo economico-produttivo 18 54.495 30% Progetti plurisettoriali 2 33.861 19% 47 181.973 100% 47 181.973 100% Sotto il profilo qualitativo segnaliamo che anche quest anno un nostro progetto Gocce di Pace (352), sviluppato in partnership con il Rotary Club, Roma Sud, ha concorso al bando di gara della Provincia di Roma sulla cooperazione decentrata, ottenendo un contributo di 20.000 (30% del budget di spesa). La realizzazione di questo importante progetto è stata avviata a Luglio 2012 ed occuperà buona parte del 2013. Altro progetto che riveste particolare interesse e urgenza è la realizzazione di due pozzi per l'acqua in due villaggi nel Nord Pokot Kenya (363), con un budget di spesa di 19.600. E' continuata la nostra attività sui progetti di Microcredito, strumento questo che si è dimostrato molto efficace per lo sviluppo socio-economico delle piccole comunità locali. Attualmente abbiamo in essere 4 interventi in Sud Sudan, Etiopia e Kenya. Le Erogazioni per il sostegno a distanza si sono mantenute sulle basi dell'anno precedente a comprova che i benefattori, pur nella difficile situazione economica attuale, non vogliono venir meno ad un impegno morale assunto. 7

Nell'esercizio abbiamo attivato 40 nuove adozioni (28 le chiusure), avviate da 11 sostenitori già attivi e ben 29 da nuovi Benefattori. Attualmente sosteniamo 585 giovani così ripartiti: Composizione dei Sostegni a distanza attivi Universitario; 98 Sc Secondaria e Superiore; 166 Sc Materna e Primaria; 323 3.2 EROGAZIONI IN NATURA Sulle erogazioni di beni in natura si rimanda a quanto espresso alla corrispondente voce delle offerte pervenute; il prospetto sotto riportato riepiloga le cessioni effettuate: Controparte Nr.operaz Valorizz Missionari Comboniani 4 27.195 4% Padri Verbiti 1 57.724 8% Padri Somaschi 2 76.163 11% VOICA Onlus (Sr. Canossiane) 8 183.243 25% Ass. Le Medicine Onlus 15 376.030 52% 30 720.355 100% 4. COSTI E SPESE I costi e spese sostenuti 22.369 rappresentano il 2,1% dei proventi registrati ponendoci, anche quest'anno, tra le onlus più parsimoniose, ciò grazie all'attività svolta interamente da volontari e all'ospitalità dei Padri Comboniani. Si segnala che i versamenti dei benefattori iscritti a libro soci, non espressamente finalizzati a progetti e sostegni a distanza, coprono interamente i costi promozionali e le altre spese generali. Erogazioni e Costi Eserc. 2011 Eserc. 2012 Acquisto_prodotti 1.737 2.177 Spese di gestione del settore medicine 2.458 1.826 Rimanenze iniziali 726 314 Totali costi operativi 4.921 4.317 Costi di pubblicità e promozionali 15.721 12.594 Cancelleria e fotocopie 3.982 2.303 Postali e telefoniche 5.107 1.692 Compensi professionali 393 438 Spese bancarie 1.058 808 Spese per trasporti e varie 1.291 217 Totale Costi promozionali e spese generali 27.553 18.052-34% 8

I Costi operativi direttamente imputabili a specifiche attività (acquisto e vendita prodotti equo-solidali e spese di gestione del settore medicine) restano sostanzialmente invariati e si attestano in 4317. Gli altri costi e spese 18.052 fanno registrare una contrazione del 34%, in fase con l'andamento dei ricavi, attestandosi al 5,6% dei ricavi monetari consuntivati. Le spese pubblicitarie 12.594 sono costituite dalle inserzioni pubblicitarie su Famiglia Cristiana, Avvenire e La Repubblica, per complessivi 8.145 e 2.044 per l'abbonamento a FEM ( mensile delle Suore Missionarie Comboniane ), offerto gratuitamente ai nostri maggiori benefattori, nonché 145 per la predisposizione dei supporti informatici per la redazione delle Newsletter. I restanti costi sono rappresentati dalle spese tipografiche di redazione delle lettere pubblicitarie e delle inserzioni. Le nostre spese generali sono rappresentate dai costi di cancelleria e dalle spese postali di spedizione della corrispondenza, le spese bancarie e i compensi professionali per la gestione del sito e delle altre necessità informatiche. 5. SITUAZIONE PATRIMONIALE Attivo Eserc. 2011 Eserc. 2012 Cassa 641 343 Banca Popolare Milano 64.062 29.103 Banco Posta 42.760 41.268 Conto di transito PayPal 0 1.211 Totale liquidità disponibile 107.464 71.925 Magazzino 314 589 Beni strumentali e immobilizzazioni - - TOTALE ATTIVO 107.778 72.515 Passivo Eserc. 2011 Eserc. 2012 Fondo sociale di riserva 5.000 5.000 Debiti verso fornitori 5.234 4.078 Impegni per offerte ricevute da erogare 60.685 35.955 Avanzo dell'esercizio 36.859 27.481 TOTALE PASSIVO 107.778 72.515 Le ATTIVITA' dell'associazione sono rappresentate dalla liquidità presente al 31.12.2012, in perfetta corrispondenza con i documenti ufficiali come confermato dal Collegio Sindacale, e dalle rimanenze dei prodotti equo-solidali destinati alla vendita e valutati al costo sostenuto. Le PASSIVITA' evidenziano i Debiti verso fornitori 4.078 (Famiglia Cristiana, tipografia ecc. già fatturati ed ancora da pagare. Gli Impegni per offerte ricevute da erogare 35.955 rappresentano le Offerte pervenute nella seconda metà del mese di Dic 2012, che sono state trasferite ai missionari nel mese di Gen 2013. L'Avanzo d'esercizio 27.481 è rappresentato da Offerte espressamente finalizzate dal benefattore per le quali non è ancora possibile procedere all'erogazione, di cui 20.250 sono destinate al PRG 352 Gocce di pace per il quale le previsioni di spesa sono attese per metà 2013. 9

6. ALTRE ATTIVITA' Tra le finalità previste dal nostro Statuto è ricompresa l'attività di promozione e sensibilizzazione sulle problematiche dei Paesi più poveri, cosa che anche quest'anno abbiamo fatto attraverso : 20 incontri con oltre 800 alunni delle scuole medie romane; Partecipazione a 6 puntate della rubrica radiofonica Karibu Africa da marzo a giugno; Partecipazione a numerose manifestazioni tra cui il Forum Nazionale per la Pace e la Carovana per la Pace. 7. GLI IMPEGNI CHE CI ATTENDONO La nostra associazione resta impegnata ad affiancare i Padri e Suore Comboniane nella raccolta di fondi destinati a finanziare i progetti che vorranno promuovere per rispondere alle necessità delle comunità nelle quali operano. L'aiuto ai Paesi poveri è strumento di giustizia verso i più deboli ed è per noi tutti dovere di Carità, che è amore donato e ricevuto. Ma se donare è un dovere, essere sicuri che la propria generosità porti buoni frutti è un diritto. Per questo noi sentiamo forte l'obbligo di rendere conto ai nostri benefattori dell impiego delle loro offerte non solo attraverso la redazione di bilanci annuali, ma anche attraverso la comunicazione periodica dello stato di avanzamento dei progetti più significativi. Per fare ciò abbiamo già avviato la redazione di Newsletter informatiche con le quali faremo anche conoscere i progetti avviati e presenteremo eventuali emergenze per le quali chiederemo aiuto secondo le possibilità di ciascuno. In chiusura lasciatemi ringraziare ancora una volta i nostri benefattori, i Padri e le Suore Comboniane e tutti i volontari che ci consentono di proseguire questa attività, con la quale vogliamo condividere le difficoltà dei nostri fratelli lontani. Roma, 22 Mar 2013 Il Presidente (Gianpiero Castellina) 10

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 11

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