Liquidazione fatture alla Ditta G. BANG s.r.l. di Spoleto per fornitura dei servizi di facchinaggio e trasporto in occasione delle manifestazioni



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Liquidazione fatture alla Ditta G. BANG s.r.l. di Spoleto per fornitura dei servizi di facchinaggio e trasporto in occasione delle manifestazioni sportive Torneo di Scacchi e Torneo di Basket e contestuale attivazione dell intervento sostitutivo rivolto all Inps di Perugia e all Inail di Foligno per il pagamento delle irregolarità contributive a carico della Ditta G. Bang.

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 601 DEL 10/05/2013 1/6 Unità proponente: ICSSS - Ufficio Sport e verdi attezzati Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta G. BANG s.r.l. di Spoleto per fornitura dei servizi di facchinaggio e trasporto in occasione delle manifestazioni sportive Torneo di Scacchi e Torneo di Basket e contestuale attivazione dell intervento sostitutivo rivolto all Inps di Perugia e all Inail di Foligno per il pagamento delle irregolarità contributive a carico della Ditta G. Bang Responsabile del procedimento: Fabrizia Fava IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1622 del 27 dicembre 2012 con la quale si è determinato: - il conferimento degli incarichi di responsabili di servizio e i meccanismi di supplenza nella direzione ICSSS; - l assegnazione della responsabilità del procedimento de quo ai sensi dell articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n 21; RICHIAMATA inoltre la determinazione dirigenziale n. 7 del 7 gennaio 2013 con la quale è stato disposto l esercizio provvisorio per l anno 2013 VERIFICATO che la somma certa e liquida da pagare è rispettivamente nei limiti dell ammontare degli impegni definitivi assunti con la deliberazione di G.C. n. 18 del 22.12.2010 e delle determinazioni dirigenziali nn. 1589/2012 105/2012 1987/2010 63/2011; VISTO l art. 22 bis del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e gli artt. 51 e 52 del Regolamento di Contabilità; VISTE le fatture presentate dalla G. Bang s.r.l. di Spoleto n. 10 del 28.05.12 e n.ri 11 e 12 del 29.05.12, riportate in allegato per l importo complessivo di 1.368,75 (euro quattordicimilatrecentosessantotto/75); ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle forniture con quelle ordinate e la regolare effetttuazione; VERIFICATO che le somme certe e liquide da pagare rispettano gli impegni assunti: -impegno n. 880/2010 (assunto con la deliberazione di G.C. n. 18/2010); -impegno n. 2066/2010 (assunto con la determinazione dirigenziale n. 1987/2010);

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 601 DEL 10/05/2013 2/6 -impegno n. 901/2011 (assunto con la determinazione dirigenziale n. 63/2011); -impegno n. 1583/2012 (assunto con la determinazione dirigenziale n. 1589/2012); -impegno n. 1138/2012 (assunto con la determinazione dirigenziale n. 105/2012); VISTO l art. 22.bis del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e gli artt. 51 e 52 del regolamento di contabilità; ACCERTATO che i dati bancari dichiarati nelle fatture corrispondono a quelli espressamente dichiarati dal fornitore con dichiarazione ai sensi dell art. 3 della Legge 136/2010 acquisite agli atti Ufficio Sport e Verdi attrezzati; DATO ATTO che è stato acquisito il DURC della Ditta G. Bang di Spoleto dal quale risulta che la ditta G.Bang non risulta in regola con il versamento dei premi accessori all INAIL e con il versamento dei contributi all INPS per le seguenti somme: - euro.82,00 per la posizione Inail; - euro 2.000,00 per la posizione Inps. CONSIDERATO che l ufficio SPO.V.A. ha attivato gli interventi sostitutivi così come disposto dalla Circolare n. 5 del 13/0/2012 della Direzione Centrale delle Entrate di Roma e nel rispetto dell art. del D.P.R. n. 207/2010 a favore della ditta G. Bang di Spoleto (tutta la documentazione è depositata agli atti presso l ufficio SPO.V.A.; D I S P ON E 1) DI LIQUIDARE la spesa complessiva di 1.368,75 (euro quattordicimilatrecentosessan-totto/75) come segue: Documento N Data Importo Soggetto Cig Fattura 10 28.05.12 7.502,00 G. Bang s.r.l. Spoleto Z308E5E6 Fattura 11 29.05.12 3.18,25 G. Bang s.r.l. Spoleto Z950160C85 Fattura 12 29.05.12 3.8,50 G. Bang s.r.l. Spoleto Z1308E5D39 2) DI PRECISARE che una parte della somma da liquidare alla Ditta G.Bang verrà destinata al pagamento delle posizioni contributive irregolari all INPS e all INAIL, così come risulta dagli interventi sostitutivi richiesti, e nel rispetto della Circolare n. 5 del 13/0/2012 della Direzione Centrale delle Entrate di Roma e dell art. del D.P.R. n. 207/2010: - euro.82,00 per la posizione Inail; - euro 2.000,00 per la posizione Inps. 3) DI IMPUTARE la spesa complessiva di 1.368,75 (euro quattordicimilatrecentoses-santotto/75) nei capitoli del B.P. 2013 RR.PP. 2010 2011-2012 di seguito indicati, nei limiti degli impegni assunti: Capitol o Artic olo Impeg no Anno Importo Soggetto Beneficiario

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 601 DEL 10/05/2013 3/6 720 720 1 1 901 901 RR.PP.2011 RR.PP. 2011.82,00 2.000,00 INAIL di Foligno INPS di Perugia 720 1 901 RR.PP. 2011 616,00 G. Bang di Spoleto 3600 27 2066 RR.PP. 2010 62,00 G. Bang di Spoleto 3730 880 RR.PP. 2010 3.18,25 G. Bang di Spoleto 3730 880 RR.PP. 2010 73,39 G. Bang di Spoleto 3710 1583 RR.PP. 2012 535,20 G. Bang di Spoleto 3730 1138 RR.PP. 2012 2.005,79 G.Bang di Spoleto 3600 27 2066 RR.PP. 2010 173,12 G. Bang di Spoleto ) DI TRASMETTERE la presente liquidazione al servizio finanziario ai fini dei seguenti pagamenti: - 7.5,75 alla Ditta G. Bang s.r.l. Spoleto sul conto dedicato della Banca Popolare di Spoleto IT 6F05702180100000001329 Capitolo Articolo Impegno Anno Importo 720 3600 1 27 901 2066 RR.PP. 2011 RR.PP. 2010 616,00 62,00 3730 880 RR.PP. 2010 3.18,25 3730 3710 3730 3600 27 880 1583 1138 2066 RR.PP. 2010 RR.PP. 2012 RR.PP. 2012 RR.PP. 2010 73,39 535,20 2.005,79 173,12 -.82,00 all Inail di Foligno mediante modello F2 CODICE IDENTIFICATIVO 51 che identifica il pagamento a titolo di intervento sostitutivo fino al 5/0/2013: CODICE SEDE CODICE DITTA C. C 22110 13561386 1 N. DI RIFERIMENTO IMPORTO A DEBITO DA VERSARE 902012.82,00-2.000,00 all Inps di Perugia mediante modello F2 CODICE IDENTIFICATIVO 51 che identifica il pagamento a titolo di intervento sostitutivo fino all 08/0/2013: CODICE SEDE CODICE DITTA N. DI RIFERIMENTO IMPORTO A DEBITO DA VERSARE 5800 5807309176 010158 2.000,00

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 601 DEL 10/05/2013 /6 5) DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale. 6) DI DICHIARARE che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale... Il responsabile del procedimento dr.ssa Fabrizia Fava