CONTO CONSUNTIVO 2014



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CONO CONSUNIVO 2014

Pag.1 Esercizio Finanziario: 2014 Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria GESIONE RESIDUI COMPEENZA OALE Fondo di cassa al 1 gennaio 1.267.540,49 RISCOSSIONI 2.049.230,31 6.050.096,94 8.099.327,25 PAGAMENI 2.314.484,07 5.321.288,38 7.635.772,45 FONDO DI CASSA al 31 dicembre PAGAMENI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 1.731.095,29 DIFFERENZA 1.731.095,29 RESIDUI AIVI 149.358,99 1.855.938,21 2.005.297,20 RESIDUI PASSIVI 1.100.565,97 2.547.515,93 3.648.081,90 DIFFERENZA -1.642.784,70 Risultato di Amministrazione AVANZO - Fondi Vincolati - Fondi per Finanziamento Spese in conto capitale - Fondi di Ammortamento - Fondi Non Vincolati 88.310,59..., li'... Il Segretario Generale Il responsabile del servizio finanziario Il Presidente imbro dell'ente

PARE ENRAE

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE ENRAE Pag.1 conservati e di bilancio (A) N di allo Riscossioni (B) da riportare (C) Accertamenti (D = B + C) Maggiori o minori entrate (E = D - A) (F) (G) (H) (I = G + H) (L = I - F) otale otale al 31 dicembre Accertamenti al 31 dicembre Avanzo di amministrazione 41.486,04 di cui:. 41.486,04

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE ENRAE Pag.2 conservati e di bilancio (A) N di allo Riscossioni (B) da riportare (C) Accertamenti (D = B + C) Maggiori o minori entrate (E = D - A) (F) (G) (H) (I = G + H) (L = I - F) otale otale al 31 dicembre Accertamenti al 31 dicembre 2 IOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 2 01 Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2010040 RASFERIMENI ORDINARI DELLO SAO 19.091,00 1 19.091,00 19.091,00 37.10 37.10 37.10 56.191,00 19.091,00 37.10 56.191,00 otale Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 19.091,00 37.10 19.091,00 19.091,00 37.10 37.10 56.191,00 19.091,00 37.10 56.191,00 2 02 Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 2020051 CONRIBUI REGIONALI ASSISENZA SOCIALE 285.993,68 2 282.024,27 3.969,41 285.993,68 1.863.284,66 1.502.793,46 315.232,10 1.818.025,56-45.259,10 2.149.278,34 1.784.817,73 319.201,51 2.104.019,24 2020055 CONRIBUI REGIONALI DIVEI 8.80 3 8.80 8.80 482.292,18 171.437,76 241.434,07 412.871,83-69.420,35 491.092,18 180.237,76 241.434,07 421.671,83 otale Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 294.793,68 2.345.576,84 290.824,27 3.969,41 294.793,68 1.674.231,22 556.666,17 2.230.897,39-114.679,45 2.640.370,52 1.965.055,49 560.635,58 2.525.691,07 2 05 Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE ENRAE Pag.3 conservati e di bilancio (A) N di allo Riscossioni (B) da riportare (C) Accertamenti (D = B + C) Maggiori o minori entrate (E = D - A) (F) (G) (H) (I = G + H) (L = I - F) otale otale al 31 dicembre Accertamenti al 31 dicembre 2050068 CONRIBUI PROVINCIALI 4 9.556,09 8.056,09 1.50 9.556,09 9.556,09 8.056,09 1.50 9.556,09 2050069 CONRIBUO ENIA A SOSEGNO FASCE DEBOLI 3.067,43 25.00 5 1.245,02 1.822,41 3.067,43 6.183,00 6.183,00-18.817,00 28.067,43 7.428,02 1.822,41 9.250,43 2050076 RIMBOO PER CONVENZIONI 36.960,80 6 36.960,80 36.960,80 1.00 1.154,22 1.154,22 154,22 37.960,80 36.960,80 1.154,22 38.115,02 2050080 RASFERIMENI PER ASSISENZA SANIARIA 112.787,05 7 112.787,05 112.787,05 665.77 499.327,50 136.837,48 636.164,98-29.605,02 778.557,05 612.114,55 136.837,48 748.952,03 2050152 CONRIBUI DA COMUNI 1.368.351,24 8 1.295.739,70 72.611,47 1.368.351,17-0,07 ins 3.909.192,13 2.985.791,68 922.190,24 3.907.981,92-1.210,21 5.277.543,37 4.281.531,38 994.801,71 5.276.333,09 otale Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 1.521.166,52 4.610.518,22 1.446.732,57 74.433,88 1.521.166,45-0,07 ins 3.499.358,27 1.061.681,94 4.561.040,21-49.478,01 6.131.684,74 4.946.090,84 1.136.115,82 6.082.206,66 Riassunto itolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 2 01 Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 19.091,00 37.10 19.091,00 19.091,00 37.10 37.10 56.191,00 19.091,00 37.10 56.191,00

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE ENRAE Pag.4 conservati e di bilancio (A) N di allo Riscossioni (B) da riportare (C) Accertamenti (D = B + C) Maggiori o minori entrate (E = D - A) (F) (G) (H) (I = G + H) (L = I - F) otale otale al 31 dicembre Accertamenti al 31 dicembre 2 02 Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 294.793,68 2.345.576,84 290.824,27 3.969,41 294.793,68 1.674.231,22 556.666,17 2.230.897,39-114.679,45 2 05 Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 2.640.370,52 1.521.166,52 4.610.518,22 1.965.055,49 560.635,58 2.525.691,07 1.446.732,57 74.433,88 1.521.166,45-0,07 ins 3.499.358,27 1.061.681,94 4.561.040,21-49.478,01 6.131.684,74 4.946.090,84 1.136.115,82 6.082.206,66 otale itolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 1.835.051,20 6.993.195,06 8.828.246,26 1.756.647,84 78.403,29 1.835.051,13-0,07 ins 5.173.589,49 1.655.448,11 6.829.037,60-164.157,46 6.930.237,33 1.733.851,40 8.664.088,73

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE ENRAE Pag.5 conservati e di bilancio (A) N di allo Riscossioni (B) da riportare (C) Accertamenti (D = B + C) Maggiori o minori entrate (E = D - A) (F) (G) (H) (I = G + H) (L = I - F) otale otale al 31 dicembre Accertamenti al 31 dicembre 3 IOLO III - Entrate extratributarie 3 01 Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici 3010076 PROVENI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE LEG 68.847,78 9 68.847,78 68.847,78 300.00 227.738,78 18.290,80 246.029,58-53.970,42 368.847,78 296.586,56 18.290,80 314.877,36 otale Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici 68.847,78 68.847,78 68.847,78 300.00 227.738,78 18.290,80 246.029,58-53.970,42 368.847,78 296.586,56 18.290,80 314.877,36 3 03 Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti 3030120 INERESSI SU CONI FRUIFERI ESORERIA 27,00 10 27,00 27,00 5-5 77,00 27,00 27,00 otale Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti 27,00 27,00 27,00 5-5 77,00 27,00 27,00 3 05 Categoria 5^ - Proventi diversi 3050068 RIMBOO DA PRIVAI 11 65 65 65 65 65 65 3050076 RIMBOO PER CONVENZIONI 27.612,64 12 10.523,64 17.089,00 27.612,64 48.559,93 50.086,35 50.086,35 1.526,42 76.172,57 10.523,64 67.175,35 77.698,99

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE ENRAE Pag.6 conservati e di bilancio (A) N di allo Riscossioni (B) da riportare (C) Accertamenti (D = B + C) Maggiori o minori entrate (E = D - A) (F) (G) (H) (I = G + H) (L = I - F) otale otale al 31 dicembre Accertamenti al 31 dicembre 3050089 RIMBOO DA ENI LOCALI 31.429,00 13 26.376,00 5.053,00 31.429,00 30.10 28.513,55 28.513,55-1.586,45 61.529,00 26.376,00 33.566,55 59.942,55 3050144 RIMBOO REFEZIONE DAL PEONALE 104,25 14 104,25 104,25 4.20 2.641,45 2.641,45-1.558,55 4.304,25 2.745,70 2.745,70 3050156 INROII DIVEI E SRAORDINARI 10.554,42 15 1.197,74 4.007,88 5.205,62-5.348,80 ins 15.001,00 14.222,19 3.767,02 17.989,21 2.988,21 25.555,42 15.419,93 7.774,90 23.194,83 3050160 CONRIB. COOPSELIOS PER CENRO DIURNO 5.544,92 16 5.544,92 5.544,92 5.50 5.50 5.50 11.044,92 5.544,92 5.50 11.044,92 otale Categoria 5^ Proventi diversi 75.245,23 43.746,55 26.149,88 69.896,43-5.348,80 ins 104.010,93 16.863,64 88.516,92 105.380,56 1.369,63 179.256,16 60.610,19 114.666,80 175.276,99 Riassunto itolo III - Entrate extratributarie 3 01 Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici 68.847,78 68.847,78 68.847,78 300.00 227.738,78 18.290,80 246.029,58-53.970,42 3 03 Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti 368.847,78 27,00 296.586,56 18.290,80 314.877,36 27,00 27,00 5-5 3 05 Categoria 5^ Proventi diversi 77,00 75.245,23 27,00 27,00 43.746,55 26.149,88 69.896,43-5.348,80 ins 104.010,93 16.863,64 88.516,92 105.380,56 1.369,63 179.256,16 60.610,19 114.666,80 175.276,99

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE ENRAE Pag.7 conservati e di bilancio (A) N di allo Riscossioni (B) da riportare (C) Accertamenti (D = B + C) Maggiori o minori entrate (E = D - A) (F) (G) (H) (I = G + H) (L = I - F) otale otale al 31 dicembre Accertamenti al 31 dicembre otale itolo III Entrate extratributarie 144.120,01 112.621,33 26.149,88 138.771,21-5.348,80 ins 404.060,93 244.602,42 106.807,72 351.410,14-52.650,79 548.180,94 357.223,75 132.957,60 490.181,35

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE ENRAE Pag.8 conservati e di bilancio (A) N di allo Riscossioni (B) da riportare (C) Accertamenti (D = B + C) Maggiori o minori entrate (E = D - A) (F) (G) (H) (I = G + H) (L = I - F) otale otale al 31 dicembre Accertamenti al 31 dicembre 4 IOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 03 Categoria 3^ - rasferimenti di capitali dalla regione 4030199 CONRIBUO REGIONALE PER INVESIMENI 45.469,00 17 31.829,00 31.829,00-13.64 ins 45.469,00 31.829,00 31.829,00 4030203 RASFERIMENI REGIONALI 17.60 18 17.60 17.60 15.00 15.00 15.00 32.60 17.60 15.00 32.60 otale Categoria 3^ rasferimenti di capitali dalla regione 63.069,00 49.429,00 49.429,00-13.64 ins 15.00 15.00 15.00 78.069,00 49.429,00 15.00 64.429,00 4 04 Categoria 4^ - rasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 4040215 CONRIBUI DA ALRI ENI 19 21.00 1.652,16 13.347,84 15.00-6.00 21.00 1.652,16 13.347,84 15.00 4040216 CONRIBUI PROVINCIALI 40.00 20 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 otale Categoria 4^ rasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 40.00 21.00 40.00 40.00 1.652,16 13.347,84 15.00-6.00 61.00 41.652,16 13.347,84 55.00

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE ENRAE Pag.9 conservati e di bilancio (A) N di allo Riscossioni (B) da riportare (C) Accertamenti (D = B + C) Maggiori o minori entrate (E = D - A) (F) (G) (H) (I = G + H) (L = I - F) otale otale al 31 dicembre Accertamenti al 31 dicembre Riassunto itolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 03 Categoria 3^ rasferimenti di capitali dalla regione 63.069,00 49.429,00 49.429,00-13.64 ins 15.00 15.00 15.00 4 04 Categoria 4^ rasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 78.069,00 40.00 21.00 49.429,00 15.00 64.429,00 40.00 40.00 1.652,16 13.347,84 15.00-6.00 61.00 41.652,16 13.347,84 55.00 otale itolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 103.069,00 36.00 89.429,00 89.429,00-13.64 ins 1.652,16 28.347,84 30.00-6.00 139.069,00 91.081,16 28.347,84 119.429,00

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE ENRAE Pag.10 conservati e di bilancio (A) N di allo Riscossioni (B) da riportare (C) Accertamenti (D = B + C) Maggiori o minori entrate (E = D - A) (F) (G) (H) (I = G + H) (L = I - F) otale otale al 31 dicembre Accertamenti al 31 dicembre 6 IOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi 6 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 21 250.00 185.857,87 185.857,87-64.142,13 6 02 Ritenute erariali 250.00 22 185.857,87 185.857,87 450.00 358.209,82 358.209,82-91.790,18 6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 450.00 23 358.209,82 358.209,82 50.00 22.917,88 22.917,88-27.082,12 6 04 Depositi cauzionali 50.00 1.20 24 22.917,88 22.917,88 1.20 1.20 6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 1.20 136.560,66 25 1.20 1.20 90.532,14 43.605,82 134.137,96-2.422,70 ins 210.00 63.267,30 65.334,54 128.601,84-81.398,16 346.560,66 153.799,44 108.940,36 262.739,80 otale titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 137.760,66 90.532,14 44.805,82 135.337,96-2.422,70 ins 960.00 630.252,87 65.334,54 695.587,41-264.412,59 1.097.760,66 720.785,01 110.140,36 830.925,37

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE ENRAE Pag.11 conservati e di bilancio (A) N di allo Riscossioni (B) da riportare (C) Accertamenti (D = B + C) Maggiori o minori entrate (E = D - A) (F) (G) (H) (I = G + H) (L = I - F) otale otale al 31 dicembre Accertamenti al 31 dicembre RIEPILOGO GENERALE DELLE ENRAE itolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 1.835.051,20 6.993.195,06 1.756.647,84 78.403,29 1.835.051,13-0,07 ins 5.173.589,49 1.655.448,11 6.829.037,60-164.157,46 8.828.246,26 6.930.237,33 1.733.851,40 8.664.088,73 itolo III - Entrate extratributarie 144.120,01 112.621,33 26.149,88 138.771,21-5.348,80 ins 404.060,93 244.602,42 106.807,72 351.410,14-52.650,79 548.180,94 357.223,75 132.957,60 490.181,35 itolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 103.069,00 36.00 89.429,00 89.429,00-13.64 ins 1.652,16 28.347,84 30.00-6.00 139.069,00 91.081,16 28.347,84 119.429,00 itolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi 137.760,66 90.532,14 44.805,82 135.337,96-2.422,70 ins 960.00 630.252,87 65.334,54 695.587,41-264.412,59 1.097.760,66 720.785,01 110.140,36 830.925,37 otale generale 2.220.000,87 2.049.230,31 149.358,99 2.198.589,30-21.411,57 ins 8.393.255,99 6.050.096,94 1.855.938,21 7.906.035,15-487.220,84 10.613.256,86 8.099.327,25 2.005.297,20 10.104.624,45 Avanzo di amministrazione Fondo di cassa al 1 gennaio 41.486,04 1.267.540,49 1.267.540,49 1.267.540,49 OALE GENERALE DELLE ENRAE 3.487.541,36 3.316.770,80 149.358,99 3.466.129,79-21.411,57 ins 8.434.742,03 6.050.096,94 1.855.938,21 7.906.035,15-528.706,88 11.922.283,39 9.366.867,74 2.005.297,20 11.372.164,94

PARE SPESE

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE SPESE Pag.1 conservati e di bilancio N di Pagamenti da riportare Impegni (A) allo (B) (C) (D = B + C) (F) (G) (H) (I = G + H) Minori residui o economie otale otale al 31 dicembre Impegni al 31 dicembre 1 IOLO I - Spese Correnti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1010103 Prestazioni di servizi 37.656,00 1 8.424,00 29.232,00 37.656,00 11.924,00 11.924,00 11.924,00 49.58 8.424,00 41.156,00 49.58 otale Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 37.656,00 8.424,00 29.232,00 37.656,00 11.924,00 11.924,00 11.924,00 49.58 8.424,00 41.156,00 49.58 Servizio 01 02 Segreteria generale, personale, organizzazione 1010201 Personale 1.13 2 1.13 1.13 423.044,14 415.603,85 7.440,29 423.044,14 424.174,14 416.733,85 7.440,29 424.174,14 1010202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.133,34 3 1.133,34 1.133,34 4.70 2.396,17 2.139,48 4.535,65 164,35 5.833,34 3.529,51 2.139,48 5.668,99 1010203 Prestazioni di servizi 644.316,92 4 199.976,07 439.881,28 639.857,35-4.459,57 ins 362.84 21.025,75 339.070,13 360.095,88 2.744,12 1.007.156,92 221.001,82 778.951,41 999.953,23

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE SPESE Pag.2 conservati e di bilancio N di Pagamenti da riportare Impegni (A) allo (B) (C) (D = B + C) (F) (G) (H) (I = G + H) Minori residui o economie otale otale al 31 dicembre Impegni al 31 dicembre 1010204 Utilizzo di beni di terzi 40.00 5 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 80.00 40.00 40.00 80.00 1010205 rasferimenti 10.315,30 6 3.031,86 7.283,44 10.315,30 3.12 892,58 2.227,42 3.12 13.435,30 3.924,44 9.510,86 13.435,30 1010207 Imposte e tasse 7 28.574,81 28.488,80 28,21 28.517,01 57,80 28.574,81 28.488,80 28,21 28.517,01 otale Segreteria generale, personale, organizzazione 696.895,56 245.271,27 447.164,72 692.435,99-4.459,57 ins 862.278,95 468.407,15 390.905,53 859.312,68 2.966,27 1.559.174,51 713.678,42 838.070,25 1.551.748,67 Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1010401 Personale 8 175.867,89 162.566,25 13.301,64 175.867,89 175.867,89 162.566,25 13.301,64 175.867,89 1010403 Prestazioni di servizi 9 35.00 9.747,76 25.252,24 35.00 35.00 9.747,76 25.252,24 35.00

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE SPESE Pag.3 conservati e di bilancio N di Pagamenti da riportare Impegni (A) allo (B) (C) (D = B + C) (F) (G) (H) (I = G + H) Minori residui o economie otale otale al 31 dicembre Impegni al 31 dicembre 1010407 Imposte e tasse 10 11.561,90 10.787,39 774,51 11.561,90 11.561,90 10.787,39 774,51 11.561,90 otale Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 222.429,79 183.101,40 39.328,39 222.429,79 222.429,79 183.101,40 39.328,39 222.429,79 Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1010503 Prestazioni di servizi 799,56 11 799,56 799,56 4.397,60 1.837,67 1.705,45 3.543,12 854,48 5.197,16 2.637,23 1.705,45 4.342,68 otale Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 799,56 799,56 799,56 4.397,60 1.837,67 1.705,45 3.543,12 854,48 5.197,16 2.637,23 1.705,45 4.342,68 Servizio 01 08 Altri servizi generali 1010801 Personale 73.276,94 12 64.468,70 8.808,24 73.276,94 217.042,92 125.785,89 91.257,03 217.042,92 290.319,86 190.254,59 100.065,27 290.319,86

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE SPESE Pag.4 conservati e di bilancio N di Pagamenti da riportare Impegni (A) allo (B) (C) (D = B + C) (F) (G) (H) (I = G + H) Minori residui o economie otale otale al 31 dicembre Impegni al 31 dicembre 1010803 Prestazioni di servizi 82.744,64 13 68.527,24 10.999,59 79.526,83-3.217,81 ins 215.128,64 151.864,37 36.115,72 187.980,09 27.148,55 297.873,28 220.391,61 47.115,31 267.506,92 1010807 Imposte e tasse 5.604,65 14 4.456,77 1.147,88 5.604,65 19.192,95 12.090,61 7.042,67 19.133,28 59,67 24.797,60 16.547,38 8.190,55 24.737,93 1010810 Fondo svalutazione crediti 15 83.786,04 83.786,04 83.786,04 1010811 Fondo di riserva 16 18.839,41 18.839,41 18.839,41 otale Altri servizi generali 161.626,23 137.452,71 20.955,71 158.408,42-3.217,81 ins 553.989,96 289.740,87 134.415,42 424.156,29 129.833,67 715.616,19 427.193,58 155.371,13 582.564,71 otale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 896.977,35 391.947,54 497.352,43 889.299,97 1.655.020,30 943.087,09 578.278,79 1.521.365,88-7.677,38 ins 133.654,42 2.551.997,65 1.335.034,63 1.075.631,22 2.410.665,85 03 Funzioni di polizia locale Servizio 03 01 Polizia municipale

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE SPESE Pag.5 conservati e di bilancio N di Pagamenti da riportare Impegni (A) allo (B) (C) (D = B + C) (F) (G) (H) (I = G + H) Minori residui o economie otale otale al 31 dicembre Impegni al 31 dicembre 1030101 Personale 18.332,84 17 15.177,54 3.155,30 18.332,84 1.101.704,16 1.066.397,40 32.406,76 1.098.804,16 2.90 1.120.037,00 1.081.574,94 35.562,06 1.117.137,00 1030102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 26.717,83 18 25.671,55 670,53 26.342,08-375,75 ins 57.884,72 35.068,08 22.750,55 57.818,63 66,09 84.602,55 60.739,63 23.421,08 84.160,71 1030103 Prestazioni di servizi 70.409,62 19 57.765,05 12.644,43 70.409,48-0,14 ins 114.836,87 58.649,91 50.771,90 109.421,81 5.415,06 185.246,49 116.414,96 63.416,33 179.831,29 1030105 rasferimenti 353.013,08 20 238.357,74 114.655,34 353.013,08 248.30 414,66 247.676,01 248.090,67 209,33 601.313,08 238.772,40 362.331,35 601.103,75 1030107 Imposte e tasse 89,60 21 12,85 12,85-76,75 ins 65.875,91 65.809,36 58,04 65.867,40 8,51 65.965,51 65.822,21 58,04 65.880,25 otale Polizia municipale 468.562,97 336.984,73 131.125,60 468.110,33-452,64 ins 1.588.601,66 1.226.339,41 353.663,26 1.580.002,67 8.598,99 2.057.164,63 1.563.324,14 484.788,86 2.048.113,00

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE SPESE Pag.6 conservati e di bilancio N di Pagamenti da riportare Impegni (A) allo (B) (C) (D = B + C) (F) (G) (H) (I = G + H) Minori residui o economie otale otale al 31 dicembre Impegni al 31 dicembre otale Funzione 03 Funzioni di polizia locale 468.562,97 336.984,73 131.125,60 468.110,33-452,64 ins 1.588.601,66 1.226.339,41 353.663,26 1.580.002,67 8.598,99 2.057.164,63 1.563.324,14 484.788,86 2.048.113,00 04 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi 1040502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 10.948,66 22 10.948,66 10.948,66 40.00 34.484,21 5.515,79 40.00 50.948,66 45.432,87 5.515,79 50.948,66 1040505 rasferimenti 23 38.825,38 25.081,12 368,26 25.449,38 13.376,00 38.825,38 25.081,12 368,26 25.449,38 otale Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi 10.948,66 10.948,66 10.948,66 78.825,38 59.565,33 5.884,05 65.449,38 13.376,00 89.774,04 70.513,99 5.884,05 76.398,04 otale Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica 10.948,66 10.948,66 10.948,66 78.825,38 59.565,33 5.884,05 65.449,38 13.376,00 89.774,04 70.513,99 5.884,05 76.398,04 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 09 03 Servizi di protezione civile

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE SPESE Pag.7 conservati e di bilancio N di Pagamenti da riportare Impegni (A) allo (B) (C) (D = B + C) (F) (G) (H) (I = G + H) Minori residui o economie otale otale al 31 dicembre Impegni al 31 dicembre 1090305 rasferimenti 24 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 otale Servizi di protezione civile 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 otale Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 1100103 Prestazioni di servizi 340.052,51 25 278.962,35 60.970,98 339.933,33-119,18 ins 614.358,36 310.867,52 301.220,65 612.088,17 2.270,19 954.410,87 589.829,87 362.191,63 952.021,50 1100105 rasferimenti 143.476,51 26 117.904,26 25.499,76 143.404,02-72,49 ins 288.172,71 210.273,92 77.898,75 288.172,67 0,04 431.649,22 328.178,18 103.398,51 431.576,69 otale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 483.529,02 396.866,61 86.470,74 483.337,35-191,67 ins 902.531,07 521.141,44 379.119,40 900.260,84 2.270,23 1.386.060,09 918.008,05 465.590,14 1.383.598,19

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE SPESE Pag.8 conservati e di bilancio N di Pagamenti da riportare Impegni (A) allo (B) (C) (D = B + C) (F) (G) (H) (I = G + H) Minori residui o economie otale otale al 31 dicembre Impegni al 31 dicembre Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione 1100203 Prestazioni di servizi 472.968,14 27 456.957,75 16.010,29 472.968,04-0,10 ins 1.281.156,09 807.176,34 439.727,66 1.246.904,00 34.252,09 1.754.124,23 1.264.134,09 455.737,95 1.719.872,04 1100205 rasferimenti 37.598,70 28 25.439,80 12.158,90 37.598,70 72.00 41.859,77 30.140,23 72.00 109.598,70 67.299,57 42.299,13 109.598,70 1100207 Imposte e tasse 47,81 29 47,81 47,81 4.20 2.804,07 1.395,93 4.20 4.247,81 2.851,88 1.395,93 4.247,81 otale Servizi di prevenzione e riabilitazione 510.614,65 482.445,36 28.169,19 510.614,55-0,10 ins 1.357.356,09 851.840,18 471.263,82 1.323.104,00 34.252,09 1.867.970,74 1.334.285,54 499.433,01 1.833.718,55 Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani 1100303 Prestazioni di servizi 36.772,80 30 35.835,83 35.835,83-936,97 ins 68.425,00 31.253,11 29.271,89 60.525,00 7.90 105.197,80 67.088,94 29.271,89 96.360,83

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE SPESE Pag.9 conservati e di bilancio N di Pagamenti da riportare Impegni (A) allo (B) (C) (D = B + C) (F) (G) (H) (I = G + H) Minori residui o economie otale otale al 31 dicembre Impegni al 31 dicembre 1100305 rasferimenti 20.019,18 31 13.53 6.489,18 20.019,18 25.00 20.068,00 20.068,00 4.932,00 45.019,18 13.53 26.557,18 40.087,18 otale Strutture residenziali e di ricovero per anziani 56.791,98 49.365,83 6.489,18 55.855,01-936,97 ins 93.425,00 31.253,11 49.339,89 80.593,00 12.832,00 150.216,98 80.618,94 55.829,07 136.448,01 Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 1100401 Personale 32 548.138,71 544.554,69 3.584,02 548.138,71 548.138,71 544.554,69 3.584,02 548.138,71 1100402 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.993,83 33 1.485,10 144,93 1.630,03-363,80 ins 5.623,35 2.762,93 1.137,07 3.90 1.723,35 7.617,18 4.248,03 1.282,00 5.530,03 1100403 Prestazioni di servizi 124.467,36 34 95.629,53 23.724,39 119.353,92-5.113,44 ins 222.052,74 116.337,60 97.387,14 213.724,74 8.328,00 346.520,10 211.967,13 121.111,53 333.078,66 1100404 Utilizzo di beni di terzi 35 6.40 6.258,33 6.258,33 141,67 6.40 6.258,33 6.258,33

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE SPESE Pag.10 conservati e di bilancio N di Pagamenti da riportare Impegni (A) allo (B) (C) (D = B + C) (F) (G) (H) (I = G + H) Minori residui o economie otale otale al 31 dicembre Impegni al 31 dicembre 1100405 rasferimenti 571.485,76 36 403.636,03 167.597,47 571.233,50-252,26 ins 785.260,46 261.641,70 479.307,13 740.948,83 44.311,63 1.356.746,22 665.277,73 646.904,60 1.312.182,33 1100407 Imposte e tasse 5.838,37 37 5.838,37 5.838,37 50.366,29 42.094,08 8.272,21 50.366,29 56.204,66 47.932,45 8.272,21 56.204,66 otale Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 703.785,32 506.589,03 191.466,79 698.055,82 1.617.841,55 973.649,33 589.687,57 1.563.336,90-5.729,50 ins 54.504,65 2.321.626,87 1.480.238,36 781.154,36 2.261.392,72 otale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale 1.754.720,97 1.435.266,83 312.595,90 1.747.862,73-6.858,24 ins 3.971.153,71 2.377.884,06 1.489.410,68 3.867.294,74 103.858,97 5.725.874,68 3.813.150,89 1.802.006,58 5.615.157,47 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio 11 05 Servizi relativi al commercio 1110505 rasferimenti 102.907,05 38 102.907,05 102.907,05 48.800,98 48.800,98 48.800,98 151.708,03 151.708,03 151.708,03 otale Servizi relativi al commercio 102.907,05 102.907,05 102.907,05 48.800,98 48.800,98 48.800,98 151.708,03 151.708,03 151.708,03

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE SPESE Pag.11 conservati e di bilancio N di Pagamenti da riportare Impegni (A) allo (B) (C) (D = B + C) (F) (G) (H) (I = G + H) Minori residui o economie otale otale al 31 dicembre Impegni al 31 dicembre otale Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 102.907,05 102.907,05 102.907,05 48.800,98 48.800,98 48.800,98 151.708,03 151.708,03 151.708,03 Riassunto itolo I - Spese Correnti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 03 Funzioni di polizia locale 896.977,35 391.947,54 497.352,43 889.299,97-7.677,38 1.655.020,30 943.087,09 578.278,79 1.521.365,88 2.551.997,65 1.335.034,63 1.075.631,22 2.410.665,85 468.562,97 336.984,73 131.125,60 468.110,33 ins 133.654,42-452,64 ins 1.588.601,66 1.226.339,41 353.663,26 1.580.002,67 8.598,99 04 Funzioni di istruzione pubblica 2.057.164,63 1.563.324,14 484.788,86 2.048.113,00 10.948,66 10.948,66 10.948,66 78.825,38 59.565,33 5.884,05 65.449,38 13.376,00 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 89.774,04 25.00 70.513,99 25.00 5.884,05 76.398,04 25.00 10 Funzioni nel settore sociale 25.00 25.00 25.00 1.754.720,97 1.435.266,83 312.595,90 1.747.862,73-6.858,24 ins 3.971.153,71 2.377.884,06 1.489.410,68 3.867.294,74 103.858,97 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 5.725.874,68 3.813.150,89 1.802.006,58 5.615.157,47 102.907,05 102.907,05 102.907,05 48.800,98 48.800,98 48.800,98 151.708,03 151.708,03 151.708,03

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE SPESE Pag.12 conservati e di bilancio N di Pagamenti da riportare Impegni (A) allo (B) (C) (D = B + C) (F) (G) (H) (I = G + H) Minori residui o economie otale otale al 31 dicembre Impegni al 31 dicembre otale itolo I Spese Correnti 3.234.117,00 2.175.147,76 1.043.980,98 3.219.128,74-14.988,26 ins 7.367.402,03 4.631.875,89 2.476.037,76 7.107.913,65 259.488,38 10.601.519,03 6.807.023,65 3.520.018,74 10.327.042,39

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE SPESE Pag.13 conservati e di bilancio N di Pagamenti da riportare Impegni (A) allo (B) (C) (D = B + C) (F) (G) (H) (I = G + H) Minori residui o economie otale otale al 31 dicembre Impegni al 31 dicembre 2 IOLO II - Spese in Conto Capitale 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 02 Segreteria generale, personale, organizzazione 2010201 Acquisizione di beni immobili 22.999,44 39 22.999,44 22.999,44 22.999,44 22.999,44 22.999,44 2010205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 40 1.34 1.334,80 1.334,80 5,20 1.34 1.334,80 1.334,80 otale Segreteria generale, personale, organizzazione 22.999,44 22.999,44 22.999,44 1.34 1.334,80 1.334,80 5,20 24.339,44 22.999,44 1.334,80 24.334,24 Servizio 01 08 Altri servizi generali 2010805 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 108.909,21 41 47.303,11 47.964,34 95.267,45-13.641,76 35.00 2.881,64 32.118,36 35.00 ins 143.909,21 50.184,75 80.082,70 130.267,45 otale Altri servizi generali 108.909,21 47.303,11 47.964,34 95.267,45-13.641,76 ins 35.00 2.881,64 32.118,36 35.00 143.909,21 50.184,75 80.082,70 130.267,45

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE SPESE Pag.14 conservati e di bilancio N di Pagamenti da riportare Impegni (A) allo (B) (C) (D = B + C) (F) (G) (H) (I = G + H) Minori residui o economie otale otale al 31 dicembre Impegni al 31 dicembre otale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 131.908,65 70.302,55 47.964,34 118.266,89 36.34 2.881,64 33.453,16 36.334,80-13.641,76 ins 5,20 168.248,65 73.184,19 81.417,50 154.601,69 03 Funzioni di polizia locale Servizio 03 01 Polizia municipale 2030105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 23.867,45 42 23.813,22 23.813,22-54,23 65.00 8.960,90 20.007,55 28.968,45 ins 36.031,55 88.867,45 32.774,12 20.007,55 52.781,67 otale Polizia municipale 23.867,45 23.813,22 23.813,22-54,23 ins 65.00 8.960,90 20.007,55 28.968,45 36.031,55 88.867,45 32.774,12 20.007,55 52.781,67 otale Funzione 03 Funzioni di polizia locale 23.867,45 23.813,22 23.813,22-54,23 ins 65.00 8.960,90 20.007,55 28.968,45 36.031,55 88.867,45 32.774,12 20.007,55 52.781,67 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 2100405 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 43 6.00 6.00 6.00

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE SPESE Pag.15 conservati e di bilancio N di Pagamenti da riportare Impegni (A) allo (B) (C) (D = B + C) (F) (G) (H) (I = G + H) Minori residui o economie otale otale al 31 dicembre Impegni al 31 dicembre otale Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 6.00 6.00 6.00 otale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale 6.00 6.00 6.00 Riassunto itolo II - Spese in Conto Capitale 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 03 Funzioni di polizia locale 131.908,65 70.302,55 47.964,34 118.266,89-13.641,76 36.34 2.881,64 33.453,16 36.334,80 168.248,65 73.184,19 81.417,50 154.601,69 23.867,45 23.813,22 23.813,22-54,23 ins ins 5,20 65.00 8.960,90 20.007,55 28.968,45 36.031,55 10 Funzioni nel settore sociale 88.867,45 32.774,12 20.007,55 52.781,67 6.00 6.00 6.00 otale itolo II Spese in Conto Capitale 155.776,10 94.115,77 47.964,34 142.080,11-13.695,99 ins 107.34 11.842,54 53.460,71 65.303,25 42.036,75 263.116,10 105.958,31 101.425,05 207.383,36

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE SPESE Pag.16 conservati e di bilancio N di Pagamenti da riportare Impegni (A) allo (B) (C) (D = B + C) (F) (G) (H) (I = G + H) Minori residui o economie otale otale al 31 dicembre Impegni al 31 dicembre 4 IOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi 4000001 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 70,30 44 70,30 70,30 250.00 185.857,87 185.857,87 64.142,13 4000002 Ritenute erariali 250.070,30 45 185.928,17 185.928,17 450.00 358.209,82 358.209,82 91.790,18 4000003 Altre ritenute al personale per conto di terzi 450.00 358.209,82 358.209,82 1.144,64 46 1.144,64 1.144,64 50.00 22.917,88 22.917,88 27.082,12 4000004 Restituzione di depositi cauzionali 51.144,64 24.062,52 24.062,52 1.645,73 47 1.645,73 1.645,73 4000005 Spese per servizi per conto di terzi 1.645,73 1.645,73 1.645,73 53.301,55 48 44.005,60 6.974,92 50.980,52-2.321,03 ins 210.00 110.584,38 18.017,46 128.601,84 81.398,16 263.301,55 154.589,98 24.992,38 179.582,36 otale titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 56.162,22 45.220,54 8.620,65 53.841,19-2.321,03 ins 960.00 677.569,95 18.017,46 695.587,41 264.412,59 1.016.162,22 722.790,49 26.638,11 749.428,60

CONO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESIONE DELLE SPESE Pag.17 conservati e di bilancio N di Pagamenti da riportare Impegni (A) allo (B) (C) (D = B + C) (F) (G) (H) (I = G + H) Minori residui o economie otale otale al 31 dicembre Impegni al 31 dicembre RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE itolo I - Spese Correnti 3.234.117,00 2.175.147,76 1.043.980,98 3.219.128,74-14.988,26 ins 7.367.402,03 4.631.875,89 2.476.037,76 7.107.913,65 259.488,38 10.601.519,03 6.807.023,65 3.520.018,74 10.327.042,39 itolo II - Spese in Conto Capitale 155.776,10 94.115,77 47.964,34 142.080,11-13.695,99 ins 107.34 11.842,54 53.460,71 65.303,25 42.036,75 263.116,10 105.958,31 101.425,05 207.383,36 itolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 56.162,22 45.220,54 8.620,65 53.841,19-2.321,03 ins 960.00 677.569,95 18.017,46 695.587,41 264.412,59 1.016.162,22 722.790,49 26.638,11 749.428,60 otale generale 3.446.055,32 2.314.484,07 1.100.565,97 3.415.050,04-31.005,28 ins 8.434.742,03 5.321.288,38 2.547.515,93 7.868.804,31 565.937,72 11.880.797,35 7.635.772,45 3.648.081,90 11.283.854,35 OALE GENERALE DELLA SPESA 3.446.055,32 2.314.484,07 1.100.565,97 3.415.050,04-31.005,28 ins 8.434.742,03 5.321.288,38 2.547.515,93 7.868.804,31 565.937,72 11.880.797,35 7.635.772,45 3.648.081,90 11.283.854,35 Il Segretario Generale Il Presidente Il responsabile del servizio finanziario imbro dell'ente

QUADRO GENERALE RIASSUNIVO DELLE ENRAE

QUADRO GENERALE RIASSUNIVO DELLE ENRAE - Esercizio 2014 Pag.1 COMPEENZA RESIDUI ENRAE Previsioni iniziali Previsioni definitive % di definizione Accertamenti Riscossioni % di realiz.ne dalla competenza Conservati Riscossi % di realiz.ne Rimasti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 itolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 6.609.784,74 6.993.195,06 105,801 6.829.037,60 5.173.589,49 75,759 1.655.448,11 1.835.051,13 1.756.647,84 95,727 78.403,29 itolo III - Entrate extratributarie 398.584,93 404.060,93 101,374 351.410,14 244.602,42 69,606 106.807,72 138.771,21 112.621,33 81,156 26.149,88 itolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 36.00 36.00 100 30.00 1.652,16 5,507 28.347,84 89.429,00 89.429,00 100 OALE ENRAE FINALI 7.044.369,67 7.433.255,99 105,521 7.210.447,74 5.419.844,07 75,167 1.790.603,67 2.063.251,34 1.958.698,17 94,933 104.553,17 itolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi 960.00 960.00 100 695.587,41 630.252,87 90,607 65.334,54 135.337,96 90.532,14 66,893 44.805,82 OALE 8.004.369,67 8.393.255,99 104,858 7.906.035,15 6.050.096,94 76,525 1.855.938,21 2.198.589,30 2.049.230,31 93,207 149.358,99 Avanzo di amministrazione 41.486,04 0 0 0 Fondo di cassa al 1 gennaio 0 0 1.267.540,49 1.267.540,49 100 OALE COMPLESSIVO DELLE ENRAE 8.004.369,67 8.434.742,03 105,377 7.906.035,15 6.050.096,94 76,525 1.855.938,21 3.466.129,79 3.316.770,80 95,691 149.358,99

QUADRO GENERALE RIASSUNIVO DELLE SPESE

QUADRO GENERALE RIASSUNIVO DELLE SPESE - Esercizio 2014 Pag.1 COMPEENZA RESIDUI SPESE Impegni Previsioni iniziali Previsioni definitive % di defi.ne otale Di cui spese correlate alle entrate Pagamenti % di real.ne dalla competenza Conservati Pagati % di real.ne Rimasti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 itolo I - Spese Correnti 6.997.369,67 7.367.402,03 105,288 7.107.913,65 4.631.875,89 65,165 2.476.037,76 3.219.128,74 2.175.147,76 67,569 1.043.980,98 itolo II - Spese in Conto Capitale 47.00 107.34 228,383 65.303,25 11.842,54 18,135 53.460,71 142.080,11 94.115,77 66,241 47.964,34 OALE SPESE FINALI 7.044.369,67 7.474.742,03 106,109 7.173.216,90 4.643.718,43 64,737 2.529.498,47 3.361.208,85 2.269.263,53 67,513 1.091.945,32 itolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 960.00 960.00 100 695.587,41 677.569,95 97,410 18.017,46 53.841,19 45.220,54 83,989 8.620,65 OALE 8.004.369,67 8.434.742,03 105,377 7.868.804,31 5.321.288,38 67,625 2.547.515,93 3.415.050,04 2.314.484,07 67,773 1.100.565,97 OALE COMPLESSIVO DELLE SPESE 8.004.369,67 8.434.742,03 105,377 7.868.804,31 5.321.288,38 67,625 2.547.515,93 3.415.050,04 2.314.484,07 67,773 1.100.565,97

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

Interventi correnti Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014 Utilizzo di beni di terzi Spese Correnti - IMPEGNI rasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti straordinari di esercizio della gestione corrente Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva Pag.1 otale Funzioni e Servizi 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 02 Segreteria generale, personale, organizzazione 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 423.044,14 175.867,89 11.924,00 11.924,00 4.535,65 360.095,88 40.00 3.12 28.517,01 859.312,68 35.00 3.543,12 11.561,90 222.429,79 08 Altri servizi generali 217.042,92 187.980,09 19.133,28 424.156,29 03 Funzioni di polizia locale otale 815.954,95 4.535,65 598.543,09 40.00 3.12 59.212,19 1.521.365,88 3.543,12 01 Polizia municipale 1.098.804,16 57.818,63 109.421,81 248.090,67 65.867,40 1.580.002,67 04 Funzioni di istruzione pubblica otale 1.098.804,16 57.818,63 109.421,81 248.090,67 65.867,40 1.580.002,67 05 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 40.00 25.449,38 65.449,38 otale 40.00 25.449,38 65.449,38 03 Servizi di protezione civile 25.00 25.00 otale 25.00 25.00

Interventi correnti Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014 Utilizzo di beni di terzi Spese Correnti - IMPEGNI rasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti straordinari di esercizio della gestione corrente Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva Pag.2 otale Funzioni e Servizi 10 Funzioni nel settore sociale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 548.138,71 612.088,17 288.172,67 1.246.904,00 72.00 60.525,00 20.068,00 900.260,84 4.20 1.323.104,00 80.593,00 3.90 213.724,74 6.258,33 740.948,83 50.366,29 1.563.336,90 otale 548.138,71 3.90 2.133.241,91 6.258,33 1.121.189,50 54.566,29 3.867.294,74 05 Servizi relativi al commercio 48.800,98 48.800,98 otale 48.800,98 48.800,98 OALI 2.462.897,82 106.254,28 2.841.206,81 46.258,33 1.471.650,53 179.645,88 7.107.913,65

Interventi peracquisizione di investimenti beni immobili UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014 Espropri e servitu onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Spese in Conto Capitale - IMPEGNI Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni rasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di Concessioni di capitale crediti e anticipazioni Pag.1 otale Funzioni e Servizi 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 02 Segreteria generale, 1.334,80 1.334,80 personale, organizzazione 08 Altri servizi generali 35.00 35.00 03 Funzioni di polizia locale otale 36.334,80 36.334,80 01 Polizia municipale 28.968,45 28.968,45 otale 28.968,45 28.968,45 OALI 65.303,25 65.303,25

Interventi correnti Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014 Utilizzo di beni di terzi Spese Correnti - COMPEENZA rasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti straordinari di esercizio della gestione corrente Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva Pag.1 otale Funzioni e Servizi 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 02 Segreteria generale, personale, organizzazione 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 415.603,85 162.566,25 2.396,17 21.025,75 892,58 28.488,80 468.407,15 9.747,76 1.837,67 10.787,39 183.101,40 08 Altri servizi generali 125.785,89 151.864,37 12.090,61 289.740,87 03 Funzioni di polizia locale otale 703.955,99 2.396,17 184.475,55 892,58 51.366,80 943.087,09 1.837,67 01 Polizia municipale 1.066.397,40 35.068,08 58.649,91 414,66 65.809,36 1.226.339,41 04 Funzioni di istruzione pubblica otale 1.066.397,40 35.068,08 58.649,91 414,66 65.809,36 1.226.339,41 05 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 34.484,21 25.081,12 59.565,33 otale 34.484,21 25.081,12 59.565,33 03 Servizi di protezione civile 25.00 25.00 otale 25.00 25.00

Interventi correnti Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014 Utilizzo di beni di terzi Spese Correnti - COMPEENZA rasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti straordinari di esercizio della gestione corrente Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva Pag.2 otale Funzioni e Servizi 10 Funzioni nel settore sociale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 544.554,69 310.867,52 210.273,92 807.176,34 41.859,77 31.253,11 521.141,44 2.804,07 851.840,18 31.253,11 2.762,93 116.337,60 6.258,33 261.641,70 42.094,08 973.649,33 otale 544.554,69 2.762,93 1.265.634,57 6.258,33 513.775,39 44.898,15 2.377.884,06 05 Servizi relativi al commercio otale OALI 2.314.908,08 74.711,39 1.508.760,03 6.258,33 565.163,75 162.074,31 4.631.875,89

Interventi correnti Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014 Utilizzo di beni di terzi Spese Correnti - RESIDUI rasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti straordinari di esercizio della gestione corrente Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva Pag.1 otale Funzioni e Servizi 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 02 Segreteria generale, personale, organizzazione 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.13 8.424,00 1.133,34 199.976,07 40.00 3.031,86 245.271,27 799,56 08 Altri servizi generali 64.468,70 68.527,24 4.456,77 137.452,71 03 Funzioni di polizia locale otale 65.598,70 1.133,34 277.726,87 40.00 3.031,86 4.456,77 391.947,54 8.424,00 799,56 01 Polizia municipale 15.177,54 25.671,55 57.765,05 238.357,74 12,85 336.984,73 04 Funzioni di istruzione pubblica otale 15.177,54 25.671,55 57.765,05 238.357,74 12,85 336.984,73 05 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi 10 Funzioni nel settore sociale 10.948,66 10.948,66 otale 10.948,66 10.948,66 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani 278.962,35 117.904,26 456.957,75 25.439,80 35.835,83 13.53 396.866,61 47,81 482.445,36 49.365,83

Interventi correnti Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014 Utilizzo di beni di terzi Spese Correnti - RESIDUI rasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti straordinari di esercizio della gestione corrente Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva Pag.2 otale Funzioni e Servizi 10 Funzioni nel settore sociale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 1.485,10 95.629,53 403.636,03 5.838,37 506.589,03 otale 1.485,10 867.385,46 560.510,09 5.886,18 1.435.266,83 05 Servizi relativi al commercio otale OALI 80.776,24 39.238,65 1.202.877,38 40.00 801.899,69 10.355,80 2.175.147,76

Interventi peracquisizione di investimenti beni immobili UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014 Espropri e servitu onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Spese in Conto Capitale - COMPEENZA Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni rasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di Concessioni di capitale crediti e anticipazioni Pag.1 otale Funzioni e Servizi 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 02 Segreteria generale, personale, organizzazione 08 Altri servizi generali 2.881,64 2.881,64 03 Funzioni di polizia locale otale 2.881,64 2.881,64 01 Polizia municipale 8.960,90 8.960,90 otale 8.960,90 8.960,90 OALI 11.842,54 11.842,54

Interventi peracquisizione di investimenti beni immobili UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014 Espropri e servitu onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Spese in Conto Capitale - RESIDUI Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni rasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di Concessioni di capitale crediti e anticipazioni Pag.1 otale Funzioni e Servizi 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 02 Segreteria generale, 22.999,44 22.999,44 personale, organizzazione 08 Altri servizi generali 47.303,11 47.303,11 03 Funzioni di polizia locale otale 22.999,44 47.303,11 70.302,55 01 Polizia municipale 23.813,22 23.813,22 otale 23.813,22 23.813,22 OALI 22.999,44 71.116,33 94.115,77

QUADRO GENERALE RIASSUNIVO DEI RISULAI DIFFERENZIALI

QUADRO GENERALE RIASSUNIVO DEI RISULAI DIFFERENZIALI - Esercizio 2014 Pag.1 COMPEENZA RESIDUI RISULAI DIFFERENZIALI Previsioni iniziali Previsioni definitive % di definizione Accertamenti o impegni Riscossioni o pagamenti % di realiz.ne attivi e passivi Conservati Riscossi o pagati % di realiz.ne Rimasti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A) Equilibrio economico e finanziario Entrate titolo I - II - III (+) Quote oneri di urbanizzazione (+) 7.008.369,67 7.397.255,99 105,549 7.180.447,74 5.418.191,91 75,458 1.979.171,21 1.973.822,34 1.869.269,17 94,703 104.553,17 0 0 0 Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+) 0 0 0 Mutui per debiti fuori bilancio (+) 0 0 0 Spese correnti (-) 6.997.369,67 7.367.402,03 105,288 7.107.913,65 4.631.875,89 65,165 3.234.117,00 3.219.128,74 2.175.147,76 67,569 1.043.980,98 Differenza... 11.00 29.853,96 271,400 72.534,09 786.316,02 1084,064-1.254.945,79-1.245.306,40-305.878,59 24,563-939.427,81 Quote di capitale dei mutui in estinzione (-) 0 0 0 Differenza... 11.00 29.853,96 271,400 72.534,09 786.316,02 1084,064-1.254.945,79-1.245.306,40-305.878,59 24,563-939.427,81 B) Equilibrio finale Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+) 7.044.369,67 7.433.255,99 105,521 7.210.447,74 5.419.844,07 75,167 2.082.240,21 2.063.251,34 1.958.698,17 94,933 104.553,17 Spese finali (titoli I - II) (-) 7.044.369,67 7.474.742,03 106,109 7.173.216,90 4.643.718,43 64,737 3.389.893,10 3.361.208,85 2.269.263,53 67,513 1.091.945,32 Saldo netto da finanziare (-) -41.486,04-1.307.652,89-1.297.957,51-310.565,36-987.392,15 Impiegare (+) 37.230,84 776.125,64

Ente Codice 025499760 Ente Descrizione UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria UNIONI DI COMUNI Periodo ANNUALE 2014 Prospetto INCASSI PER CODICI GESIONALI ipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 05-mar-2015 Data stampa 10-mar-2015 Importi in EURO 025499760 - UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Importo nel periodo Importo a tutto il periodo IOLO 2O: ENRAE DERIVANI DA CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI 6.930.237,33 6.930.237,33 2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 19.091,00 19.091,00 2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 1.965.055,49 1.965.055,49 2501 rasferimenti correnti da province 8.056,09 8.056,09 2511 rasferimenti correnti da comuni 4.282.714,00 4.282.714,00 2531 rasferimenti correnti da aziende sanitarie 612.114,55 612.114,55 2559 rasferimenti correnti da Consorzi 35.778,18 35.778,18 2599 rasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 7.428,02 7.428,02 IOLO 3O: ENRAE EXRARIBUARIE 357.223,75 357.223,75 3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 296.586,56 296.586,56 3324 Interessi da altri soggetti per depositi 27,00 27,00 3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 36.899,64 36.899,64 3513 Proventi diversi da imprese 23.710,55 23.710,55 IOLO 4O: ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, DA RASFERIMENI DI CAPIALE E DA RISCOSSIONE DI CREDII 91.081,16 91.081,16 4301 rasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza 49.429,00 49.429,00 4401 rasferimenti di capitale da province 40.00 40.00 4411 rasferimenti di capitale da comuni 1.652,16 1.652,16 IOLO 6O: ENRAE DA SERVIZI PER CONO DI ERZI 720.785,01 720.785,01 6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 185.857,87 185.857,87 6201 Ritenute erariali 358.209,82 358.209,82 6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 22.917,88 22.917,88 6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 153.799,44 153.799,44 INCASSI DA REGOLARIZZARE 9999 ALRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal OALE GENERALE 8.099.327,25 8.099.327,25

Ente Codice 025499760 Ente Descrizione UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria UNIONI DI COMUNI Periodo ANNUALE 2014 Prospetto PAGAMENI PER CODICI GESIONALI ipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 05-mar-2015 Data stampa 10-mar-2015 Importi in EURO 025499760 - UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Importo nel periodo Importo a tutto il periodo IOLO 1O: SPESE CORRENI 6.807.023,65 6.807.023,65 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 1.211.473,35 1.211.473,35 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 11.063,76 11.063,76 1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo 120.143,52 120.143,52 1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 488.349,99 488.349,99 1111 Contributi obbligatori per il personale 549.627,81 549.627,81 1112 Contributi previdenza complementare 15.025,89 15.025,89 1201 Carta, cancelleria e stampati 13.882,91 13.882,91 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 24.738,85 24.738,85 1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 448,05 448,05 1208 Equipaggiamenti e vestiario 28.231,97 28.231,97 1210 Altri materiali di consumo 46.648,26 46.648,26 1302 Contratti di servizio per trasporto 6,18 6,18 1306 Altri contratti di servizio 1.691.589,37 1.691.589,37 1307 Incarichi professionali 2.00 2.00 1309 Corsi di formazione per il proprio personale 32.080,20 32.080,20 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 268,40 268,40 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 26.984,22 26.984,22 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 976,80 976,80 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 49.388,79 49.388,79 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 26.051,45 26.051,45 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 16.728,57 16.728,57 1317 Utenze e canoni per acqua 2.555,69 2.555,69 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 8.363,28 8.363,28 1319 Utenze e canoni per altri servizi 7.744,22 7.744,22 1322 Spese postali 21.330,09 21.330,09 1323 Assicurazioni 22.547,66 22.547,66 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 8.424,00 8.424,00 1327 Buoni pasto e mensa per il personale 11.448,01 11.448,01 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 138.074,93 138.074,93 1330 rattamento di missione e rimborsi spese viaggi 906,16 906,16 1331 Spese per liti (patrocinio legale) 2.508,75 2.508,75 1332 Altre spese per servizi 128.405,82 128.405,82 1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi 513.254,82 513.254,82 1402 Locazioni 46.258,33 46.258,33 1521 rasferimenti correnti a comuni 331.349,30 331.349,30 1541 rasferimenti correnti ad aziende sanitarie 4.451,68 4.451,68 1569 rasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 256.269,86 256.269,86 1581 rasferimenti correnti a famiglie 353.958,01 353.958,01 1583 rasferimenti correnti ad altri 421.034,59 421.034,59 1701 IRAP 163.065,40 163.065,40 1712 Imposte sul registro 1.972,50 1.972,50 1716 Altri tributi 7.392,21 7.392,21 IOLO 2O: SPESE IN CONO CAPIALE 105.958,31 105.958,31 2116 Altri beni immobili 22.999,44 22.999,44 2502 Mobili, macchinari e attrezzature 32.774,12 32.774,12 2507 Acquisizione o realizzazione software 50.184,75 50.184,75 IOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONO DI ERZI 722.790,49 722.790,49 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 185.928,17 185.928,17 4201 Ritenute erariali 358.209,82 358.209,82 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 24.062,52 24.062,52 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 154.589,98 154.589,98 PAGAMENI DA REGOLARIZZARE 9999 ALRI PAGAMENI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal OALE GENERALE 7.635.772,45 7.635.772,45

Unione Comuni Pianura Reggiana Provincia di Reggio Emilia ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENANZA SOSENUE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL ENE NELL ANNO 2014 (articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell Unione Comuni Pianura Reggiana per l anno 2014 sono pari a zero. Il SEGREARIO DELL ENE f.to Dott. Mauro De Nicola IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Dott. iziano oni L ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO f.to Dott. Daniele Bonini