L Ebitda ricorrente si è attestato a 176 milioni d euro (+33%)
|
|
- Assunta Ippolito
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 cco comunicato stampa Risultati gennaio-settembre 2015 I ricavi di Cellnex Telecom raggiungono i 453 milioni d euro, un incremento del 42% L Ebitda ricorrente si è attestato a 176 milioni d euro (+33%) Cellnex mantiene la sua previsione di EBITDA per il 2015 in 235 milioni d euro dopo la revisione al rialzo annunciata lo scorso mese d agosto, superando così il consenso del mercato dopo la quotazione in Borsa dello scorso maggio. Il risultato netto del periodo ha raggiunto i 19 milioni d euro, sebbene in termini comparabili (poste non ricorrenti delle operazioni d acquisto di attivi in Italia, la quotazione in Borsa, emissione di obbligazioni) il risultato netto si è attestato a 35 milioni d euro. Cellnex Italia, che comprende le attività di Towerco e Galata, apporta un 26,5% dei ricavi totali della compagnia, rafforzando inoltre il contributo del segmento di attività per la telefonia mobile che raggiunge un 47,7% dei ricavi consolidati di Cellnex, per un 38,2% delle infrastrutture di radiodiffusione e un 14% dei servizi di rete (sicurezza, emergenza, Smart cities, etc.). Vari fattori incidono sulla comparabilità con i primi 9 mesi del 2014: tra i più rilevanti la chiusura di 9 canali TV nel maggio del 2015, o il consolidamento dal 1º aprile 2015 di torri acquistate a WIND gestite da Galata in Italia. Le tre principali linee di attività della compagnia infrastrutture di telefonia mobile; radiodiffusione; e servizi di rete, - adempiono gli obiettivi di crescita organica prevista per l esercizio. In Spagna, l aggiudicazione lo scorso 16 ottobre di 6 nuove licenze di canali di TDT per 3 canali SD e 3 in HD, rende più chiare e stabilizza le prospettive del settore audiovisivo. La crescita dell attività, il controllo sugli investimenti e la gestione attiva del circolante hanno rafforzato la generazione di cassa che è aumentata del +32% rispetto allo stesso periodo del A seguito dell emissione di un obbligazione per un importo di 600 milioni d euro lo scorso 20 luglio, Cellnex Telecom ha aumentato sensibilmente la qualità della sua struttura di capitale: ha migliorato le sue scadenze (da 3,9 a 6,6 anni) ad un costo competitivo del 2,2%; un 54% con cedole di tipo fisso; ha eliminato i covenant ; e ha diversificato le fonti di finanziamento. L attività commerciale ha consentito di perfezionare degli accordi con vari operatori di telecomunicazioni in Italia e Spagna per l ubicazione di attrezzature della compagnia, che si traduce in miglioramento dei coefficienti di condivisione della rete di Cellnex Telecom. Barcellona, 23 ottobre Cellnex Telecom ha presentato i risultati corrispondenti ai primi 9 mesi del Spicca l incremento dei ricavi in un 42%, sino a 453 milioni d euro, e la crescita dell EBITDA ricorrente sino a 176 milioni (+33%).
2 cellnextelecom.com/prensa _2 Il risultato netto non comparabile- ha raggiunto i 19 milioni d euro, mentre il netto comparabile, escludendo le poste non ricorrenti associate all acquisizione degli attivi di Galta in Italia, la quotazione in Borsa o l emissione dell obbligazione corporativa lo scorso mese di luglio, ha chiuso a 35 milioni d euro. La comparabilità con il 1º semestre 2014 è condizionata dalla chiusura delle trasmissioni di 9 canali TV del maggio 2014, e dal consolidamento dal 2º trimestre 2015 delle torri acquistate a WIND in Italia. Francisco Reynés, Presidente de Cellnex Telecom, ha sottolineato: I dati accumulati di questo terzo trimestre di Cellnex, confermano il soddisfacimento delle aspettative che avevamo già intravisto nell evoluzione dei primi sei mesi. L attenzione posta sull attività quotidiana, l efficienza nell esecuzione e l attenzione alle opportunità di crescita che possano presentarsi fondamentalmente in Europa, sono gli assi di una gestione che si traduce nella solidità dei dati che abbiamo oggi presentato e il loro allineamento con gli obiettivi marcati per tutto l anno. Dal suo canto Tobías Martínez, Amministratore Delegato di Cellnex, ha sottolineato come l evoluzione del complesso delle attività della compagnia ha risposto alle previsioni. E una constatazione specialmente rilevante in un esercizio marcato da importanti sfide come l integrazione dell attività di Galata in Italia, la quotazione in Borsa stessa con i cambiamenti e le trasformazione che ciò ha implicato, o la pressione e le esigenze sulla gestione dei costi e delle operazioni in un anno con un minor numero di canali di TDT in Spagna, in attesa di recuperare l 1,75 multiplex per i nuovi sei canali. Tutto ciò ha condizionato il margine di manovra del team di Cellnex e in tale contesto la valutazione di questi primi 9 mesi è chiaramente positiva. Crescita organica, miglioramento del coefficiente d occupazione, investimenti Per linee di attività, il settore delle reti di diffusione audiovisiva ha generato 38% dei ricavi con 173 milioni d euro. Le infrastrutture per la telefonia mobile, che includono già dal 2º trimestre le torri acquistate a WIND il 26 marzo, hanno generato 47,7% dei ricavi con 216 milioni d euro. Mentre le attività incentrate sulle reti di sicurezza ed emergenza e soluzioni per la gestione intelligente delle infrastrutture urbane (LoT e Smart cities) hanno rappresentato il 14% dei ricavi con 64 milioni d euro. Alla chiusura del primo semestre 2015 Cellnex Telecom contava con un totale di siti (7.709 in Italia e in Spagna). La crescita organica dei punti di presenza sulla base esistente delle torri si è situata in un +6% alla chiusura del terzo trimestre rispetto a dicembre 2014, laddove il coefficiente d occupazione ha raggiunto l 1,51 equivalente all obiettivo fissato per tutto l anno. Ciò riflette l attività commerciale, con il perfezionamento di nuovi accordi di prestazione di servizi con operatori di telefonia mobile e operatori di telecomunicazioni e gruppi di comunicazione audiovisiva in Italia e Spagna. Gli investimenti totali del periodo hanno raggiunto i 756 milioni d euro: 737 destinati all espansione (693 all operazione di Galata in Italia nello scorso marzo, e 44 per l acquisizione di un pacchetto di 300 torri a Telefónica lo scorso gennaio); 19 milioni sono stati destinati al mantenimento della capacità installata e a investimenti vincolati alla generazione di nuovi ricavi, come, per esempio, la razionalizzazione del parco torri di telefonia che consenta un maggior e miglior uso della capacità installata. Struttura del debito Il 20 luglio 2015 Cellnex Telecom ha proceduto ad una emissione obbligazionaria inaugurale con una sottoscrizione eccedente 6 volte. L emissione ha previsto un obbligazione per un importo di 600 milioni d euro, con scadenza a 7 anni e una cedola di 3,125%.
3 cellnextelecom.com/prensa _3 A seguito di quest emissione Cellnex presenta una struttura di debito stabile, a lungo termine (6,6 anni, a fronte dei 3,9 anni prima dell emissione) con un costo medio del 2,2% e di un 54% con cedola a tasso fisso. Questo processo di rifinanziamento consente di disporre di maggiori scadenze, l eliminazione di covenant e la diversificazione delle fonti di finanziamento. Il debito netto della compagnia alla chiusura dei 9 mesi era pari a 980 milioni d euro a fronte dei 342 milioni alla chiusura del 2014, e dopo aver finanziato l acquisizione del portafoglio delle torri di WIND per 693 milioni. Riguardo a Cellnex Telecom A seguito dell acquisto del portafoglio delle torri di telecomunicazioni di Wind in Italia dello scorso marzo, Cellnex Telecom è diventato l operatore indipendente leader in Europa nelle infrastrutture delle telecomunicazioni senza cavo, con un totale di torri. Cellnex svolge la sua attività in tre aree: infrastrutture per telefonia mobile; reti di diffusione audiovisiva; e servizi di reti di sicurezza, emergenza e soluzioni per la gestione intelligente delle infrastrutture e servizi urbani (Smart cities e l Internet delle cose (lot). Nel 2014, la compagnia ha ottenuto 436 milioni d euro di ricavi e un risultato lordo di esercizio (EBITDA) di 178 milioni. Dei ricavi totali, l area delle infrastrutture di diffusione ha generato il 57% (250,35 milioni d euro); l attività delle infrastrutture di telefonia mobile un 24% (106,5 milioni); e i servizi di rete un 18% (79,16 milioni).
4 cellnextelecom.com/prensa _4 Allegato 1 Conto economico bilancio
5 cellnextelecom.com/prensa _5 Allegato 2 Eventi significati del 1S 2015 Gennaio Marzo ll 26 gennaio Cellnex Telecom ha concluso l acquisizione di 300 torri di telefonia mobile a Telefónica in Spagna con un investimento di 44 milioni d euro. Il 26 de marzo Cellnex Telecom e WIND hanno chiuso l operazione di compravendita di torri dell operatore italiano di telefonia mobile con un investimento di 693 milioni d euro. A seguito di questa operazione Cellnex conta con un totale di torri di telefonia mobile in Italia. Il 24 marzo, in occasione dell Assemblea Generale degli Azionisti di Abertis, il gruppo delle infrastrutture rende noto il nuovo nome e la marca per la sua attività d infrastrutture terrestri: Cellnex Telecom. Aprile Il 31 marzo si è concluso il processo di liberazione della banda 800 MHz, quale risultato del cosiddetto dividendo digitale che prevedeva di destinare detta parte dello spettro alla telefonia mobile. Il 7 aprile Abertis comunica la sua intenzione di richiedere l ammissione alla quotazione di Cellnex Telecom. La compagnia annuncia la sua intenzione di realizzare un offerta di vendita a investitori qualificati di azioni di Cellnex Telecom, e richiedere l ammissione alla quotazione della totalità delle sue azioni. Il 17 aprile il Governo spagnolo ha indetto una pubblica gara per l aggiudicazione di 6 canali di TDT in aperto che implica il recupero di 1,75 multiplex che, una volta attuati, completeranno la mappa audiovisiva spagnola con un totale di 7 multiplex d ambito statale in attivo. Il 23 aprile la CNMV approva il prospetto di quotazione in borsa di Cellnex Telecom. La Commissione Nazionale del Mercato dei Valori approva e registra il prospetto dell offerta di vendita e ammissione alla negoziazione delle azioni di Cellnex Telecom. Abertis informa che venderà azioni rappresentative di un 55%, ampliabile sino ad un massimo di 60,5% nel caso in cui si eserciti il green shoe. Si prevede che le azioni inizino ad essere negoziate nelle Borse di valori spagnoli il prossimo 7 maggio. Maggio Il 4 maggio la CNMV autorizza l ampliamento dell offerta di vendita di azioni di Cellnex Telecom richiesta da Abertis. In tal modo Abertis amplia di un 5% sino a 60% l offerta di vendita, e sino ad un massimo di 66% in caso si eserciti il green shoe. Il 7 maggio Cellnex Telecom debutta in borsa. La capitalizzazione di Cellnex Telecom, lanciata in borsa con un ticker CLNX, ha superato i milioni d euro il primo giorno di quotazione. Il 18 maggio le banche collocatrici dell offerta di vendita delle azioni di Cellnex Telecom, hanno esercitato il green shoe del 6%.
6 cellnextelecom.com/prensa _6 Luglio Il Tribunale Supremo emana tre provvedimenti in cui determina l archiviazione, per recesso della parte ricorrente, dei ricorsi contenzioso-amministrativi presentati contro gli accordi del Consiglio dei Ministri di maggio e giugno 2010 che avevano concesso otto licenze di canali di televisione digitale terrestre (TDT). Il 20 luglio, Cellnex Telecom emette un obbligazione per un importo di 600 milioni d euro con una scadenza a 7 anni e un interesse del 3,25%. Ottobre Il 16 ottobre il Consiglio dei Ministri della Spagna approva l aggiudicazione delle licenze corrispondenti a 6 nuovi canali TDT (3 SD e 3 HD). In tal modo si recuperano 1,75 MUX che hanno sospeso le loro trasmissioni nel maggio del Dirección Asuntos Públicos y Corporativos Comunicación Corporativa Tel comunicacion@cellnextelecom.com cellnextelecom.com/prensa
Il fatturato di Cellnex Telecom cresce del 35% attestandosi a 285 milioni di euro L Ebitda ricorrente è stato pari a 115 milioni di euro (+26%)
cco comunicato stampa Risultati gennaio- giugno 2015 Il fatturato di Cellnex Telecom cresce del 35% attestandosi a 285 milioni di euro L Ebitda ricorrente è stato pari a 115 milioni di euro (+26%) Cellnex
DettagliPersone che collegano persone. Dati di rilievo
Persone che collegano persone RELAZIONE ANNUALE INTEGRATA 2015 SINTESI Dati di rilievo 2015: Impulso alla trasformazione Estratto della lettera del Presidente e dell Amministratore Delegato agli azionisti
Dettaglicomunicato stampa I ricavi di Cellnex crescono del 18% attestandosi a 338 milioni di euro
comunicato stampa Risultati gennaio- giugno 2016 I ricavi di Cellnex crescono del 18% attestandosi a 338 milioni di euro L Ebitda raggiunge i 134 milioni e il risultato netto i 25 milioni Cellnex Telecom
DettagliCOMUNICATO STAMPA. Interpump Group annuncia i risultati del quarto trimestre e del preconsuntivo 2001
COMUNICATO STAMPA Interpump Group annuncia i risultati del quarto trimestre e del preconsuntivo 2001 QUARTO TRIMESTRE 2001, FORTE CRESCITA DELL UTILE NETTO: +42,3% A 6,4 MILIONI DI EURO PRECONSUNTIVO DELL
DettagliRicavi in crescita del 4,7% nel Q a 390,1m. EBITDA prima degli oneri non ricorrenti in rialzo del 9% a 38,5m
COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2016 SOGEFI (GRUPPO CIR): Ricavi in crescita del 4,7% nel Q1 2016 a 390,1m EBITDA prima degli oneri non ricorrenti in rialzo
DettagliPresentazione Aziendale 2016
Presentazione Aziendale 2016 Aprile 2016 Indice 1 Cellnex Telecom Struttura Societaria Galata S.p.A. TowerCo S.p.A. 2 Aree di mercato Infrastrutture per le telecomunicazioni Coperture indoor e progetti
DettagliCOMUNICATO STAMPA. Risultati del primo semestre 2004
COMUNICATO STAMPA Interpump Group: risultati del primo semestre 2004 Ricavi netti: +11,9% a 311 milioni di euro UTILE NETTO: +56,7% A 12,7 MILIONI DI EURO Margine operativo lordo (EBITDA): +14,1% a 49,3
DettagliMilano, 27 marzo 2003
Milano, 27 marzo 2003 Gruppo TOD S: risultati ottimi anche in un contesto difficile (Fatturato: +12,5%, EBITDA: +13,9%, Risultato Operativo: +12,7%). TOD S Il Consiglio di Amministrazione di Tod s S.p.A.,
DettagliCERVED INFORMATION SOLUTIONS: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 31 MARZO 2016
COMUNICATO STAMPA CERVED INFORMATION SOLUTIONS: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 31 MARZO 2016 CRESCONO RICAVI, EBITDA, RISULTATO NETTO ADJUSTED E OPERATING CASH FLOW Ricavi: Euro
DettagliInterpump Group: risultati del quarto trimestre 2003 e preconsuntivo 2003
COMUNICATO STAMPA Interpump Group: risultati del quarto trimestre 2003 e preconsuntivo 2003 QUARTO TRIMESTRE 2003 UTILE NETTO: +31,3% A 3,6 MILIONI DI EURO RICAVI NETTI: 117,2 MILIONI DI EURO (118,1 NEL
DettagliInterpump Group: risultati 2004 (preliminari anno e quarto trimestre)
COMUNICATO STAMPA Interpump Group: risultati 2004 (preliminari anno e quarto trimestre) RISULTATI PRELIMINARI DELL ESERCIZIO 2004 FATTURATO IN CRESCITA A 535,3 MILIONI DI EURO (+6,7%) M.O.L. A 79,3 MILIONI
DettagliConsiglio di Amministrazione Mediaset 10 maggio 2011 APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2011
Comunicato stampa Consiglio di Amministrazione Mediaset 10 maggio 2011 APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2011 Bilancio Consolidato Ricavi netti: 1.112,1 milioni di euro Utile netto: 68,4 milioni
DettagliCOMUNICATO STAMPA SITI-B&T GROUP S.P.A. IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 2017
COMUNICATO STAMPA SITI-B&T GROUP S.P.A. IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 2017 Prosegue la strategia del Gruppo incentrata sullo sviluppo di nuovi prodotti innovativi e sul
DettagliConsiglio di Amministrazione Mediaset 29 luglio 2010 APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2010
Comunicato stampa Consiglio di Amministrazione Mediaset 29 luglio 2010 APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2010 Bilancio Consolidato Ricavi netti: 2.277,8 milioni di euro Risultato operativo: 485,2
DettagliConsiglio di Amministrazione Mediaset 29 luglio 2014 APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2014
Comunicato stampa Consiglio di Amministrazione Mediaset 29 luglio 2014 APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2014 Bilancio Consolidato Ricavi netti: 1.724,8 milioni di euro Risultato operativo (Ebit):
DettagliInterpump Group: il CdA approva i risultati dell esercizio 2003
COMUNICATO STAMPA Interpump Group: il CdA approva i risultati dell esercizio 2003 DIVIDENDO PROPOSTO ALL ASSEMBLEA: 0,12 EURO (+9%) RICAVI NETTI 2003: 501,7 MILIONI DI EURO (+1,8%) MOL AL 15% NONOSTANTE
DettagliNell esercizio 2007 l utile netto consolidato si è attestato a 6,7 milioni di Euro (+40,3% rispetto al 2006).
COMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consolidato di Gruppo e il progetto di bilancio civilistico Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2007. L esercizio 2007
DettagliCOMUNICATO STAMPA ACEA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 31 MARZO 2018
COMUNICATO STAMPA ACEA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 31 MARZO 2018 EBITDA 229 milioni di Euro (+7% rispetto ai 214 milioni di Euro dei 1Q2017) EBIT 127 milioni di Euro (+9% rispetto
DettagliCOMUNICATO STAMPA GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 30 settembre 2007.
COMUNICATO STAMPA GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 30 settembre 2007. Dati consolidati dei primi nove mesi dell anno: ricavi consolidati a circa 49 milioni di Euro (+6%); EBITDA
DettagliCOMUNICATO STAMPA GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 30 giugno 2007.
COMUNICATO STAMPA GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 30 giugno 2007. Dati consolidati 1 semestre: Ricavi totali a 33,3 milioni di Euro (+23%) EBITDA a 1,5 milioni di Euro (-1,9
DettagliIl Consiglio di Amministrazione dell IFI approva i risultati dell esercizio 2005
Torino, 31 marzo 2006 COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione dell IFI approva i risultati dell esercizio 2005 Sintesi dei risultati Dati in milioni di - Criteri di redazione nei prospetti allegati
DettagliCOMUNICATO STAMPA. Prosegue ininterrotta la crescita di Interpump Group
COMUNICATO STAMPA Prosegue ininterrotta la crescita di Interpump Group TERZO TRIMESTRE 2002: RICAVI NETTI: +10,2% A 105 MILIONI DI EURO; UTILE NETTO: +75,3% A 4,1 MILIONI DI EURO UTILE OPERATIVO: +11%
DettagliGRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva la semestrale al 30 giugno 2013.
COMUNICATO STAMPA GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva la semestrale al 30 giugno 2013. EBITDA +81%, PFN in miglioramento del 20% Prosegue l espansione internazionale del gruppo: all estero il 75% del valore
DettagliZignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA
Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013 I ricavi del ammontano nei primi sei mesi a
DettagliTerna: il Cda approva i risultati del primo semestre 2004
Terna S.p.A. redige per la prima volta la situazione semestrale consolidata di Gruppo includendo le partecipazioni di controllo in TSN e Novatrans acquisite a dicembre 2003. Per una più completa informativa
DettagliCOMUNICATO STAMPA GRUPPO BIANCAMANO
COMUNICATO STAMPA GRUPPO BIANCAMANO L UTILE NETTO SALE A 3,1 MILIONI DI EURO, +109% IN FORTE CRESCITA ANCHE FATTURATO, EBITDA ED EBIT PROPOSTO UN DIVIDENDO DI 0,045 EURO PER AZIONE Ricavi consolidati pari
DettagliCOMUNICATO STAMPA DATALOGIC (Star: DAL.MI): approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2006.
COMUNICATO STAMPA DATALOGIC (Star: DAL.MI): approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2006. Ricavi consolidati per 381,6 milioni di Euro (+85% rispetto al 2005). Cresce la redditività: Margine operativo
DettagliDIASORIN S.P.A., IL CDA APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2007: RICAVI E REDDITIVITA IN CONTINUO MIGLIORAMENTO.
Comunicato Stampa DIASORIN S.P.A., IL CDA APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2007: RICAVI E REDDITIVITA IN CONTINUO MIGLIORAMENTO. Ricavi netti consolidati pari a Euro 49,9 milioni, da Euro 46,1 milioni
DettagliRicavi ed EBITDA in crescita
Roma, 26 settembre 2016 ENAV: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2016 Ricavi ed EBITDA in crescita Traffico di rotta e di terminale in crescita rispettivamente dello
DettagliAPPROVAZIONE DEI PROGETTI DI BILANCIO D ESERCIZIO E DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE Gruppo FERVI dati di sintesi
APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI BILANCIO D ESERCIZIO E DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 Gruppo FERVI dati di sintesi + 3,4% Ricavi Netti +20,1% EBITDA +45,7% Utile netto
DettagliSITI-B&T GROUP IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL ESERCIZIO 2016
SITI-B&T GROUP IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL ESERCIZIO 2016 Risultati in forte crescita anche nel 2016: Valore della produzione + 14%, Ebitda + 9%, Utile netto
DettagliComunicato stampa Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014
Comunicato stampa Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014 Nei primi nove mesi del 2014 il Gruppo Communication ha continuato a conseguire risultati positivi nei suoi settori tradizionali
DettagliRESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2017
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2017 SOCIETA PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO 62.130.356,60 REGISTRO DELLE IMPRESE DI MANTOVA E CODICE FISCALE N. 00607460201 SOCIETA SOGGETTA ALL ATTIVITA
DettagliRELAZIONE SULL ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2007
RELAZIONE SULL ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2007 SOCIETA PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO 59.598.339,84 REGISTRO DELLE IMPRESE DI MANTOVA E CODICE FISCALE N. 00607460201 SOCIETA
DettagliRISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
IL CDA APPROVA I RISULTATI DEL 1 TRIMESTRE 2003 RICAVI +6,6%, EBITDA +27% UTILI TRIPLICATI A 864 MILIONI DI EURO INDEBITAMENTO RIDOTTO DI 1,6 MILIARDI DI EURO RISPETTO A FINE 2002 PAOLO SCARONI: LA STRATEGIA
DettagliCOMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2010
COMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2010 Nel primo semestre 2010, tutti gli indicatori economico-finanziari evidenziano un positivo trend
DettagliGABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A. : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2006
COMUNICATO STAMPA GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A. : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2006 Ricavi in crescita e risultati in linea con quanto programmato nel
DettagliUtile netto della capogruppo Anima Holding: 135,8 milioni di euro (+31% sul 2015)
COMUNICATO STAMPA ANIMA Holding: risultati esercizio 2016 Ricavi netti totali consolidati: 253,7 milioni (-13% sul 2015) Utile netto consolidato: 101,2 milioni (-20% sul 2015) Utile netto consolidato normalizzato:
DettagliAPPROVATA RELAZIONE NOVE MESI 2007
Comunicato stampa Consiglio di Amministrazione Mediaset 6 novembre 2007 APPROVATA RELAZIONE NOVE MESI 2007 Bilancio Consolidato Ricavi netti: 2.816,1 milioni di euro Risultato operativo: 787,8 milioni
DettagliComunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2017
Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2017 MIGLIORE PERFORMANCE COMMERCIALE DI SEMPRE, CON 12,4 MILIARDI DI RACCOLTA NETTA (+47%) QUASI INTERAMENTE
DettagliSOGEFI (GRUPPO CIR): RISULTATI IN CRESCITA NEI PRIMI NOVE MESI Highlights risultati 9M 2017
COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 settembre 2017 SOGEFI (GRUPPO CIR): RISULTATI IN CRESCITA NEI PRIMI NOVE MESI 2017 Ricavi in aumento del 6,3% a 1.256,5m EBITDA
DettagliAPPROVAZIONE DEI PROSPETTI CONSOLIDATI PROFORMA AL E DEL PROGETTO DI BILANCIO D ESERCIZIO DELLA AMM S.P.A. CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018
APPROVAZIONE DEI PROSPETTI CONSOLIDATI PROFORMA AL 31.12.2018 E DEL PROGETTO DI BILANCIO D ESERCIZIO DELLA AMM S.P.A. CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 Gruppo AMM dati di sintesi Consolidati Proforma I Ricavi
DettagliConsiglio di Amministrazione Mediaset 7 novembre 2006 APPROVATA RELAZIONE PRIMI NOVE MESI 2006
Comunicato stampa Consiglio di Amministrazione Mediaset 7 novembre 2006 APPROVATA RELAZIONE PRIMI NOVE MESI 2006 Bilancio consolidato Ricavi netti: 2.671,5 milioni di euro Ebit: 740,2 milioni di euro Utile
DettagliCOMUNICATO STAMPA GRUPPO BANCARIO BANCA FARMAFACTORING
COMUNICATO STAMPA GRUPPO BANCARIO BANCA FARMAFACTORING Approvata la relazione semestrale 2016, la prima inclusiva di Magellan, acquisita lo scorso giugno. Principali dati consolidati al primo semestre
DettagliGRUPPO BIANCAMANO APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL : FATTURATO, EBITDA E UTILE NETTO IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA
COMUNICATO STAMPA GRUPPO BIANCAMANO APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2008: FATTURATO, EBITDA E UTILE NETTO IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA Ricavi consolidati pari a 95,6 mln di euro (+30,1%) EBITDA
DettagliGRUPPO COFIDE: UTILE NETTO DEI NOVE MESI A 61,1 MILIONI DI EURO
COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009 GRUPPO COFIDE: UTILE NETTO DEI NOVE MESI A 61,1 MILIONI DI EURO Risultati consolidati
DettagliEnel: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2004
Enel: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2004 Prosegue il miglioramento operativo: EBITDA a 2.642 milioni di euro, +11,2% EBIT a 1.560 milioni di euro, +29,6% Roma, 12 maggio
DettagliCOMUNICATO STAMPA. Interpump Group: risultati del terzo trimestre UTILE NETTO DEI PRIMI NOVE MESI: +41,9% a 15,1 milioni di euro
COMUNICATO STAMPA Interpump Group: risultati del terzo trimestre 2004 UTILE NETTO DEI PRIMI NOVE MESI: +41,9% a 15,1 milioni di euro Ricavi netti del terzo trimestre: +2,2% a 109,1 milioni di euro Ricavi
DettagliDE LONGHI SpA: il Consiglio d Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato ed il progetto di bilancio al 31 dicembre 2005
COMUNICATO STAMPA Treviso, 27 marzo 2006 DE LONGHI SpA: il Consiglio d Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato ed il progetto di bilancio al 31 dicembre 2005 Il significativo aumento dei ricavi
DettagliFIRST CAPITAL: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI SEMESTRALI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2015
FIRST CAPITAL: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI SEMESTRALI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2015 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE PARI A EURO 1.985 MILA UTILE NETTO PARI A EURO 1.177 MILA LIQUIDITA
DettagliUn progetto europeo Crescita sostenuta
Un progetto europeo Crescita sostenuta Nuovi siti 217-223 +8. Investimento stipulato nel 217 2. M Acquisto + Costruzione 4M 2.839 siti e nodi DAS Acquisto + Costruzione 17M 6 siti Costruzione 283M c.1.
DettagliSOGEFI (GRUPPO CIR): IN CRESCITA UTILE NETTO A 12M (+14,5%) E FREE CASH FLOW. Highlights risultati Q1 2018
COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2018 SOGEFI (GRUPPO CIR): IN CRESCITA UTILE NETTO A 12M (+14,5%) E FREE CASH FLOW (in m) Ricavi a 421,1m ( 432,9m in Q1
DettagliMilano, 11 settembre 2002
Milano, 11 settembre TOD S S.p.A.: i risultati semestrali confermano la forte crescita del Gruppo, anche in termini reddituali. Il Consiglio di Amministrazione di Tod s S.p.A., società quotata alla Borsa
DettagliP R E S S R E L E A S E
TXT e-solutions: primo trimestre 2014 Ricavi 14 milioni: consolidato +5,9%, TXT Perform + 10,9%. Margini in crescita: EBITDA +4,2%, Utile Netto +1,7%. Ricavi netti consolidati: 14,0 milioni (+5,9%), per
DettagliLVENTURE GROUP: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 MARZO 2019 EBITDA POSITIVO PER EURO 31 MILA
LVENTURE GROUP: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 MARZO 2019 EBITDA POSITIVO PER EURO 31 MILA Ricavi in crescita a Euro 1,1 milioni, +45% vs Euro 0,8 milioni al Q1 2018 EBITDA positivo per Euro 31 mila,
DettagliCOMUNICATO STAMPA. Interpump Group: risultati trimestrali consolidati al 30 settembre 2001 INTERPUMP GROUP: ANCORA IN FORTE CRESCITA UTILI E FATTURATO
COMUNICATO STAMPA Interpump Group: risultati trimestrali consolidati al 30 settembre 2001 INTERPUMP GROUP: ANCORA IN FORTE CRESCITA UTILI E FATTURATO Utile netto del terzo trimestre: +17,8% a 2,3 milioni
DettagliCAD IT: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE
COMUNICATO STAMPA Verona, 26 Settembre 2003 CAD IT: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE CAD IT chiude il primo semestre 2003 con un valore della produzione pari a 29,1 milioni di euro e con un margine
Dettagli- CONVOCATA L ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL 19 SETTEMBRE 2005
- IL CDA DI BANCA IFIS S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2005 Utile del semestre a 7.038 milioni di euro (+107,7%) Redditività elevata: Il ROE raggiunge il 26,5% Spese generali sotto
DettagliConsiglio di Amministrazione Mediaset 12 maggio 2009
Comunicato stampa Consiglio di Amministrazione Mediaset 12 maggio 2009 APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2009 Bilancio Consolidato Ricavi netti: 967,2 milioni di euro Risultato operativo: 139,3
DettagliCDA TERNA: APPROVATI I RISULTATI AL 31 MARZO 2010
CDA TERNA: APPROVATI I RISULTATI AL 31 MARZO 2010 Ricavi a 365,2 milioni di euro (314,2 milioni nel 1Q09, +16,2%) Ebitda a 274,0 milioni di euro (229,6 milioni nel 1Q09, +19,3%) Ebit a 190,1 milioni di
DettagliRAI WAY APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2018, CON UN ULTERIORE MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA ED UN UTILE NETTO IN AUMENTO DELL 8%
COMUNICATO STAMPA RAI WAY APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2018, CON UN ULTERIORE MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA ED UN UTILE NETTO IN AUMENTO DELL 8% Principali risultati economici al 31 marzo
DettagliComunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2017
Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2017 MIGLIORI RISULTATI COMMERCIALI DI SEMPRE, CON 10,3 MILIARDI DI RACCOLTA NETTA TOTALE (+74%) E 8,7
DettagliIncremento (Decremento)
Milano, 11 settembre 2007 Comunicato stampa Il Consiglio di Amministrazione di Marcolin S.p.A. approva i risultati del primo semestre 2007. Ottima crescita del fatturato (+25,7%) e forte miglioramento
DettagliPiano di sviluppo
Piano di sviluppo 2008-2010 Incontro con la comunità finanziaria Milano, 30 maggio 2008 Agenda Il Gruppo Banca Profilo, oggi Banca Profilo: risultati al 31.12.2007 Piano di sviluppo 2008-2010 Q&A 2 Il
DettagliCOMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 settembre 2009.
COMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 settembre 2009. Marginalità in progressivo miglioramento e trimestre di gruppo molto positivo che si concretizza
DettagliCOMUNICATO STAMPA SITI-B&T GROUP S.P.A. IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL ESERCIZIO 2015
COMUNICATO STAMPA SITI-B&T GROUP S.P.A. IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL ESERCIZIO 2015 Valore della Produzione pari a 182,6 milioni di euro al 31 dicembre 2015, in
DettagliRAI WAY S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PIANO INDUSTRIALE
COMUNICATO STAMPA RAI WAY S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PIANO INDUSTRIALE 2015-2019 Principali obiettivi al 2019: Milioni Euro Target 2019 CAGR 2015-19 Ricavi 230 2,1% Adjusted EBITDA
DettagliCOMUNICATO STAMPA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL MAGICS APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2013
COMUNICATO STAMPA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL MAGICS APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2013 DELIBERATI NUOVI INVESTIMENTI IN STARTUP PER 480.000 EURO NEL PRIMO SEMESTRE 2013 INGRESSO
DettagliCOMUNICATO STAMPA SITI-B&T GROUP S.P.A. IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 2016
COMUNICATO STAMPA SITI-B&T GROUP S.P.A. IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 2016 Prosegue la strategia del Gruppo incentrata sullo sviluppo di nuovi prodotti innovativi e sul
DettagliUfficio Stampa Tel Foro Buonaparte, 31 Fax Milano - MI
Edison Spa Ufficio Stampa Tel. +39 02 6222.7331 Foro Buonaparte, 31 Fax. +39 02 6222.7379 20121 Milano - MI ufficiostampa@edison.it Comunicato stampa Il CdA di Edison esamina il bilancio al 31 dicembre
DettagliCOMUNICATO STAMPA EEMS ITALIA S.p.A.: positivi i risultati economico-finanziari del 2 trimestre 2006.
COMUNICATO STAMPA EEMS ITALIA S.p.A.: positivi i risultati economico-finanziari del 2 trimestre 2006. Ricavi consolidati: 35,3 milioni di Euro, +42,7 % rispetto al 2Q05 EBITDA consolidato: 11,5 milioni
DettagliValsoia S.p.A.: il CdA approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2006
COMUNICATO STAMPA Valsoia S.p.A.: il CdA approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2006 Ricavi di vendita: 26,173 mln ( 22,801 mln al 30 giugno 2005) Crescente successo di tutte le famiglie di prodotti
DettagliCOMUNICATO STAMPA. Posizione finanziaria netta positiva pari a Euro
COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Semestrale di Space4 S.p.A. al 30 giugno 2018 Utile netto pari a Euro 1.437.855 Patrimonio netto
DettagliCOMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2009.
COMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2009. Fatturato in linea con le attese e marginalità in miglioramento rispetto ai primi tre mesi in
DettagliINWIT: ESAMINATA E APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2016
Comunicato Stampa INWIT: ESAMINATA E APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2016 NEI PRIMI SEI MESI DELL ANNO REGISTRATO UN UTILE DI 48,6 MILIONI DI
DettagliZignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA
Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2011. IL GRUPPO ZIGNAGO VETRO AUMENTA NEI PRIMI TRE
DettagliConsiglio di Amministrazione Mediaset 30 luglio 2009
Comunicato stampa Consiglio di Amministrazione Mediaset 30 luglio 2009 APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2009 Bilancio Consolidato Ricavi netti: 1.951,7 milioni di euro Risultato operativo: 374,4
DettagliGRUPPO COFIDE: UTILE NETTO A 22,9 MILIONI DI EURO, PROPOSTO UN DIVIDENDO DI 0,01 EURO PER AZIONE
COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 dicembre 2010 GRUPPO COFIDE: UTILE NETTO A 22,9 MILIONI DI EURO, PROPOSTO UN DIVIDENDO DI 0,01 EURO PER AZIONE La riduzione del
DettagliLe percentuali di margine EBITDA e EBIT e il Risultato Ante Imposte in crescita rispetto all esercizio precedente.
Il CDA approva il progetto di bilancio al 31/12/2009. Le percentuali di margine EBITDA e EBIT e il Risultato Ante Imposte in crescita rispetto all esercizio precedente. Proposta di confermare anche per
DettagliLe nuove opportunità di finanziamento per le società incluse PMI: novità normative introdotte dai Decreti Crescita e dal Decreto Destinazione Italia
Le nuove opportunità di finanziamento per le società incluse le PMI: novità normative introdotte dai Decreti Crescita e dal Decreto Destinazione Italia Avv. Luca Zitiello Lo scopo delle modifiche legislative
DettagliConsiglio di Amministrazione Mediaset 12 settembre 2006
Comunicato stampa Consiglio di Amministrazione Mediaset 12 settembre 2006 APPROVATA RELAZIONE PRIMO SEMESTRE 2006 Bilancio consolidato Ricavi netti: 1.994,1 milioni di euro Ebit: 651,7 milioni di euro
DettagliCDA TERNA: APPROVATI I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2014
CDA TERNA: APPROVATI I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2014 Ricavi a 1.447,7 milioni di euro (1.401,2 milioni nei 9M13, +3,3%) EBITDA a 1.134,8 milioni di euro (1.133 milioni nei 9M13, +0,2%) Utile Netto a 417,8
DettagliCOMUNICATO STAMPA ai sensi dell art.114, comma 1, del D.Lgs. 58/98 e dell art. 66 della Delibera Consob 11971/99
COMUNICATO STAMPA ai sensi dell art.114, comma 1, del D.Lgs. 58/98 e dell art. 66 della Delibera Consob 11971/99 POLIGRAFICA S. FAUSTINO: L ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO PROSEGUE LA STRATEGIA DI CRESCITA
DettagliEnel: il CdA approva i risultati al 30 settembre 2005
Enel: il CdA approva i risultati al 30 settembre 2005 Primi nove mesi 2005 Ricavi a 24.690 milioni di euro, +12,7% Ebitda a 6.003 milioni di euro, +7,1% Ebit a 4.345 milioni di euro, +8,9% Risultato netto
DettagliSignificativa crescita del valore della produzione al 30 settembre 2011 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno
Il CDA approva i dati di bilancio relativi al terzo trimestre 2011 Significativa crescita del valore della produzione al 30 settembre 2011 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno Valore della produzione
DettagliGRUPPO COFIDE: UTILE NETTO A 6 MILIONI DI EURO (5,9 MILIONI NEL Q1 2011)
COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo trimestre 2012 GRUPPO COFIDE: UTILE NETTO A 6 MILIONI DI EURO (5,9 MILIONI NEL Q1 2011) Il leggero incremento rispetto allo
DettagliZignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA
Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 I Ricavi del aumentano nei primi nove mesi
DettagliComunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2017
Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2017 FORTE PERFORMANCE COMMERCIALE, CON 7,5 MILIARDI DI RACCOLTA NETTA (+80%) COSTITUITA IN LARGA PARTE DA
DettagliZignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA. Il GRUPPO ZIGNAGO VETRO AUMENTA NEL SEMESTRE IL FATTURATO DEL + 22,1% E L UTILE NETTO DEL + 31,4%.
Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010 Il GRUPPO ZIGNAGO VETRO AUMENTA NEL SEMESTRE
DettagliCERVED GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2018
COMUNICATO STAMPA CERVED GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO CRESCONO RICAVI, EBITDA ADJUSTED E RISULTATO NETTO ADJUSTED 1) Ricavi: Euro 105,3 milioni, +8,4%
DettagliCDA TERNA: APPROVATI I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2006
COMUNICATO STAMPA Relazioni Esterne e Comunicazione Tel. +39 06 83138120 Fax +39 06 83138372 e-mail: ufficio.stampa@terna.it Investor Relations Tel. +39 06 83138145 Fax +39 06 83138389 e-mail: investor.relations@terna.it
DettagliCOMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: Fatturato del primo semestre pari a Euro 60,6 milioni (+4,3% rispetto allo stesso periodo del 2011)
COMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: Fatturato del primo semestre pari a Euro 60,6 milioni (+4,3% rispetto allo stesso periodo del 2011) Ebitda a Euro 5,2 milioni (+11,9% rispetto al 30 giugno 2011) Indebitamento
DettagliCOMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: Fatturato consolidato al 30 settembre 2012 pari a Euro 89,5 milioni (+3,4% rispetto allo stesso periodo del 2011).
COMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: Fatturato consolidato al 30 settembre 2012 pari a Euro 89,5 milioni (+3,4% rispetto allo stesso periodo del 2011). Ebitda a Euro 8,0 milioni (+9,8% rispetto al 30 settembre
DettagliINDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE
INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE Nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, vengono presentati alcuni indicatori alternativi di performance
DettagliAi sensi del Decreto Sviluppo (DL 83/2012) le micro imprese non rientrano. Risultato netto positivo nell ultimo esercizio
Minibond Nuove opportunità di finanziamento Identificazione delle società target Fatturato: non superiore a 250 mln Ai sensi del Decreto Sviluppo (DL 83/2012) le micro imprese non rientrano Risultato netto
DettagliSOGEFI: RICAVI A QUASI 350 MILIONI DI EURO (+35,6%), EBITDA E UTILE NETTO IN CRESCITA DEL 37%
COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2012 SOGEFI: RICAVI A QUASI 350 MILIONI DI EURO (+35,6%), EBITDA E UTILE NETTO IN CRESCITA DEL 37% Il gruppo, nonostante
DettagliIL BILANCIO D ESERCIZIO E GLI ISTITUTI DI CREDITO
IL BILANCIO D ESERCIZIO D E GLI ISTITUTI DI CREDITO Confindustria Genova 9 febbraio 2012 Banca Carige Spa Finanza Area delle analisi di profilo dei rapporti e C.R. CASSA E INDEBITAMENTO EQUILIBRI FINANZIARI
DettagliSABAF: dividendo a 600 lire
Comunicato stampa Lumezzane (BS), 19 marzo 2001 Approvato il progetto di bilancio relativo all esercizio 2000 SABAF: dividendo a 600 lire L utile netto consolidato sfiora i 20 miliardi (+32%) Il CdA di
Dettagli