Il fatturato di Cellnex Telecom cresce del 35% attestandosi a 285 milioni di euro L Ebitda ricorrente è stato pari a 115 milioni di euro (+26%)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Il fatturato di Cellnex Telecom cresce del 35% attestandosi a 285 milioni di euro L Ebitda ricorrente è stato pari a 115 milioni di euro (+26%)"

Transcript

1 cco comunicato stampa Risultati gennaio- giugno 2015 Il fatturato di Cellnex Telecom cresce del 35% attestandosi a 285 milioni di euro L Ebitda ricorrente è stato pari a 115 milioni di euro (+26%) Cellnex adegua al rialzo la sua previsione d EBITDA per il 2015 a quota 235 milioni di euro, superando il consenso del mercato. Crescita delle attività, controllo sugli investimenti e gestione attiva del circolante hanno rafforzato la generazione di cassa che è cresciuta del +36%. A seguito dell emissione di obbligazioni per un importo di 600 milioni di euro lo scorso 20 luglio, Cellnex Telecom ha sensibilmente migliorato la qualità della sua struttura di capitale: migliorando le scadenze (da 3,9 a 6,6 anni) ad un costo competitivo del 2,2%; eliminando i covenant e diversificando le fonti di finanziamento. Vari fattori incidono sulla omogeneità dei dati rispetto al 1º semestre del 2014: tra i più rilevanti la chiusura di 9 canali TV avvenuta nel maggio 2015, o il consolidamento dal 1º aprile del 2015 delle torri acquistate a WIND gestite da Galata in Italia. L attività di Cellnex in Italia, che comprende le attività di Towerco e Galata, contribuisce al 22% del fatturato totale della società, rafforzando inoltre il contributo del segmento di attività per la telefonia mobile che si attesta al 44% del totale rispetto al 42% delle infrastrutture di radiodiffusione e al 14% dei servizi di rete (sicurezza, emergenza, Smart cities, etc.) In Spagna, l archiviazione da parte del Tribunale Supremo della causa relativa al possibile spegnimento di 8 canali TV, unito alla procedura in corso di aggiudicazione di 6 nuove licenze per 3 canali SD e 3 in HD, nella quale Cellnex aspira al trasporto del segnale, conferisce stabilità e visibilità al settore audiovisuale. L attività commerciale si è tradotta in accordi con vari operatori di telecomunicazioni in Italia e Spagna per l ubicazione di apparecchiature in siti della compagnia, ciò porterà ad un miglioramento delle percentuali di condivisione della rete di Cellnex Telecom. Si evidenzia, inoltre, il rinnovo di contratti per il trasporto del segnale TV con alcuni dei principali gruppi di comunicazione audiovisiva spagnoli. Barcellona, 4 agosto Cellnex Telecom ha presentato i risultati del primo semestre 2015, i primi pubblicati dopo la sua quotazione sul mercato continuo della Borsa spagnola dello scorso 7 maggio. Nel periodo spicca la crescita del fatturato del 35%, a 285 milioni di euro, e la crescita dell EBITDA ricorrente a 115 milioni (+26%). Il risultato netto del periodo è stato di 18 milioni.

2 cellnextelecom.com/prensa _ 2 La comparazione con il 1º semestre del 2014 è condizionata dalla chiusura delle emissioni di 9 canali TV avvenuta nel maggio del 2014, e dal consolidamento dal 2º trimestre del 2015 delle torri acquistate a WIND in Italia. Francisco Reynés, Presidente di Cellnex Telecom, ha sottolineato la rilevanza di questi primi risultati semestrali a seguito della quotazione in Borsa della compagnia, per ciò che rappresentano nel consolidamento del processo di transizione di Abertis Telecom le attività di telecomunicazioni terrestri di Abertis-, a Cellnex come società indipendente, quotata sul mercato continuo, e con un ambizioso progetto di crescita e di internazionalizzazione. Desidero, inoltre, evidenziare la solidità dei principali indicatori conseguente a una gestione incentrata tanto sulle opportunità d espansione, quanto su una efficace ed efficiente esecuzione quotidiana. Dal suo canto Tobías Martínez, Amministratore Delegato di Cellnex, ha voluto evidenziare la marcata trasformazione che riflette dei risultati in cui già consolidiamo un trimestre completo di attività di Galata in Italia. Non abbiamo solo aumentato il perimetro e internazionalizzato la base dell attività di Cellnex, ma l evoluzione dell attività in Italia si sta svolgendo in un modo del tutto positivo rispettando le aspettative che ci eravamo prefissi. Crescita organica, miglioramento del tasso d occupazione, contenimento dei costi, investimenti Per linee di attività, il settore delle reti di diffusione audiovisiva ha generato il 42% del fatturato pari a 119 milioni di euro. Le infrastrutture per telefonia mobile, che già includono dal 2º trimestre le torri acquistate da WIND il 26 marzo, hanno generato il 44% del fatturato pari a 126 milioni di euro. Mentre l attività delle reti di sicurezza ed emergenza e delle soluzioni per la gestione intelligente delle infrastrutture urbane (lot e Smart cities) ha generato il 14% del fatturato pari a 40 milioni di euro. Alla chiusura del primo semestre del 2015, Cellnex Telecom contava su un totale di siti (7.708 in Italia e in Spagna). La crescita organica dei punti di presenza sulla base esistente di torri si è attestata al 4% nel semestre, laddove il tasso d occupazione è stato dell 1,50. Ciò riflette l attività commerciale del semestre, con la stipula di nuovi accordi di prestazione di servizi con operatori di telefonia mobile e operatori di telecomunicazioni e gruppi di comunicazione audiovisiva in Italia e Spagna. Senza gli effetti delle nuove integrazioni degli attivi o le spese non ricorrenti riguardanti l acquisto delle torri di WIND l andamento dei costi è stabile. La compagnia ha, ulteriormente, intrapreso i primi passi del suo futuro piano di efficienza con eccellenti risultati in varie aree operative. Cellnex conta di poter presentare i dettagli di questo piano di contenimento dei costi dei prossimi anni nel corso del secondo semestre del Gli investimenti totali del periodo sono stati pari a 752 milioni di euro: 737 destinati all espansione (693 nell operazione di Galata in Italia nel marzo scorso, e 44 per l acquisizione di un pacchetto di 300 torri di Telefónica lo scorso gennaio); 2 milioni per il mantenimento della capacità installata, e 13 destinati alle attività vincolate alla generazione di nuovi utili.

3 cellnextelecom.com/prensa _ 3 Struttura del debito Il 20 luglio 2015 Cellnex Telecom ha proceduto a una emissione obbligazionaria per 600 milioni di euro con una sottoscrizione eccedente 6 volte, con scadenza a 7 anni e una cedola del 3,125%. Dopo questa emissione Cellnex presenta una struttura di debito stabile, a lungo termine (6,6 anni, a fronte dei 3,9 anni prima dell emissione) e un costo medio del 2,2%. Questo processo di rifinanziamento consente di disporre di maggiori scadenze, una parziale copertura dei costi finanziari, l eliminazione dei covenants e la diversificazione delle fonti di finanziamento. Alla chiusura del semestre, il debito netto della compagnia era pari a 956 milioni di euro a fronte dei 342 milioni alla chiusura del 2014, e dopo aver finanziato l acquisto del portafoglio di torri di WIND per un valore di 693 milioni. Il rapporto debito netto/ebitda si situa a 3,7 volte a fronte del l 1,7 del dicembre Riguardo a Cellnex Telecom A seguito dell acquisto del portafoglio di torri per telecomunicazioni di Wind in Italia dello scorso marzo, Cellnex Telecom è diventata l operatore indipendente leader in Europa nelle infrastrutture di telecomunicazioni senza cavo, con un portafoglio totale di torri. Cellnex svolge la sua attività su tre aree: infrastrutture per la telefonia mobile; reti di diffusione audiovisiva; e servizi di reti di sicurezza e emergenza e soluzioni per la gestione intelligente delle infrastrutture e servizi urbani (smart cities e l Internet delle cose (lot)). Nel 2014, la società ha registrato un fatturato di 436 milioni e un risultato lordo di esercizio (EBITDA) di 178 milioni. Del fatturato totale, l area delle infrastrutture di diffusione ha generato il 57% (250,35 milioni d euro); l attività delle infrastrutture di telefonia mobile il 24% (106,5 milioni); e i servizi di rete, il 18% (79,16 milioni). Contatti Stampa per l Italia: Michele Calcaterra - m (calcaterra@secrp.it) Matteo Steinbach - m (steinbach@secrp.it)

4 cellnextelecom.com/prensa _ 4 Allegato 1 Conto Economico e Stato Patrimoniale JUNE 2014 JUNE 2015 Broadcast infrastructure Telecom Site Rental Network Services & Others Revenues Operating costs EBITDA Non- recurring costs 0 13 Ajusted EBITDA (1) Depreciation & amortization EBIT Net interest Results from Associates 0 0 Corporate Income Tax Non- controlling Interests 0 0 Net Profit (1) non- recurring costs associated to Galata acquisition and company's IPO JUNE 2015 DEC 2014 Tangible & intangible fixed assets Goodwill Total fixed assets Current assets Cash and cash equivalents TOTAL ASSETS Total Equity Borrowings Other liabilities TOTAL EQUITY AND LIABILITIES NET DEBT

5 cellnextelecom.com/prensa _ 5 Allegato 2 Eventi significativi del 1S 2015 Gennaio Marzo Il 26 gennaio Cellnex Telecom ha concluso l acquisto da Telefónica di 300 torri di telefonia mobile in Spagna con un investimento di 44 milioni di euro. Il 26 marzo Cellnex Telecom e WIND hanno portato a termine l operazione di compravendita di torri dell operatore italiano di telefonia mobile con un investimento di 693 milioni di euro. A seguito di questa operazione Cellnex ha un totale di torri di telefonia mobile in Italia. Il 24 marzo, nel corso dell Assemblea Generale degli Azionisti di Abertis, il gruppo delle infrastrutture ha reso noto il nuovo nome e la marca per la sua attività di infrastrutture terrestri: Cellnex Telecom. Il 31 marzo si è concluso il processo di liberalizzazione della banda 800 Mhz, quale risultato del cosiddetto dividendo digitale che prevedeva l assegnazione di questa parte dello spettro alla telefonia mobile. Aprile Il 7 aprile Abertis comunica la sua intenzione di richiedere l ammissione in Borsa della negoziazione dei titoli di Cellnex Telecom. La società annuncia la sua intenzione di realizzare una offerta di vendita a investitori istituzionali di azioni di Cellnex Telecom, e di richiedere l ammissione alle negoziazioni della totalità delle sue azioni. Il 17 aprile il Governo spagnolo ha indetto una gara d appalto per l aggiudicazione della concessione di 6 canali di TDT in chiaro che implica il recupero di 1,75 multiplex che, una volta installati, completeranno la carta audiovisiva spagnola con un totale di 7 multiplex d ambito statale in attivo. Il 23 aprile la CNMV approva il prospetto di ammissione alle negoziazioni di Cellnex Telecom. La Commissione Nazionale del Mercato dei Valori approva e registra il prospetto dell offerta di vendita e di ammissione alle negoziazioni delle azioni di Cellnex Telecom. Abertis comunica che venderà azioni pari a un 55%, ampliabile sino ad un massimo di 60,5%, nel caso in cui si eserciti la green shoe. Si prevede che le azioni cominceranno ad essere quotate nelle Borse valori spagnole il 7 maggio. Maggio Il 4 maggio la CNMV autorizza l ampliamento dell offerta di vendita delle azioni di Cellnex Telecom richiesta da Abertis. In tal modo Abertis amplia di un 5%, sino al 60%, l offerta di vendita, e sino ad un massimo del 66% nel caso in cui si eserciti la green shoe. Il 7 maggio Cellnex Telecom debutta in Borsa. La capitalizzazione di Cellnex Telecom, che ha debuttato in Borsa con il ticker CLNX, ha superato i milioni di euro il primo giorno di quotazione. Il 18 maggio le banche collocatrici dell offerta di vendita delle azioni di Cellnex Telecom, hanno

6 cellnextelecom.com/prensa _ 6 esercitato la green shoe del 6%. Luglio Durante il mese di luglio il Tribunale Supremo ha emanato tre ordinanze in cui sancisce l archiviazione, per rinuncia della parte ricorrente, dei ricorsi amministrativi interposti contro gli accordi del Consiglio dei Ministri, di maggio e giugno 2010, che avevano concesso otto licenze di canali di televisione digitale terrestre (TDT). Il 20 luglio, Cellnex Telecom annuncia una emissione obbligazionaria per un importo di 600 milioni di euro con una scadenza a 7 anni e un interesse del 3,25%. Dirección Asuntos Públicos y Corporativos Comunicación Corporativa Tel comunicacion@cellnextelecom.com cellnextelecom.com/prensa

L Ebitda ricorrente si è attestato a 176 milioni d euro (+33%)

L Ebitda ricorrente si è attestato a 176 milioni d euro (+33%) cco comunicato stampa Risultati gennaio-settembre 2015 I ricavi di Cellnex Telecom raggiungono i 453 milioni d euro, un incremento del 42% L Ebitda ricorrente si è attestato a 176 milioni d euro (+33%)

Dettagli

comunicato stampa I ricavi di Cellnex crescono del 18% attestandosi a 338 milioni di euro

comunicato stampa I ricavi di Cellnex crescono del 18% attestandosi a 338 milioni di euro comunicato stampa Risultati gennaio- giugno 2016 I ricavi di Cellnex crescono del 18% attestandosi a 338 milioni di euro L Ebitda raggiunge i 134 milioni e il risultato netto i 25 milioni Cellnex Telecom

Dettagli

Persone che collegano persone. Dati di rilievo

Persone che collegano persone. Dati di rilievo Persone che collegano persone RELAZIONE ANNUALE INTEGRATA 2015 SINTESI Dati di rilievo 2015: Impulso alla trasformazione Estratto della lettera del Presidente e dell Amministratore Delegato agli azionisti

Dettagli

COMUNICATO STAMPA DATALOGIC (Star: DAL.MI): approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2006.

COMUNICATO STAMPA DATALOGIC (Star: DAL.MI): approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2006. COMUNICATO STAMPA DATALOGIC (Star: DAL.MI): approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2006. Ricavi consolidati per 381,6 milioni di Euro (+85% rispetto al 2005). Cresce la redditività: Margine operativo

Dettagli

COMUNICATO STAMPA. Interpump Group annuncia i risultati del quarto trimestre e del preconsuntivo 2001

COMUNICATO STAMPA. Interpump Group annuncia i risultati del quarto trimestre e del preconsuntivo 2001 COMUNICATO STAMPA Interpump Group annuncia i risultati del quarto trimestre e del preconsuntivo 2001 QUARTO TRIMESTRE 2001, FORTE CRESCITA DELL UTILE NETTO: +42,3% A 6,4 MILIONI DI EURO PRECONSUNTIVO DELL

Dettagli

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 31 MARZO 2016

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 31 MARZO 2016 COMUNICATO STAMPA CERVED INFORMATION SOLUTIONS: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 31 MARZO 2016 CRESCONO RICAVI, EBITDA, RISULTATO NETTO ADJUSTED E OPERATING CASH FLOW Ricavi: Euro

Dettagli

COMUNICATO STAMPA GRUPPO BIANCAMANO

COMUNICATO STAMPA GRUPPO BIANCAMANO COMUNICATO STAMPA GRUPPO BIANCAMANO L UTILE NETTO SALE A 3,1 MILIONI DI EURO, +109% IN FORTE CRESCITA ANCHE FATTURATO, EBITDA ED EBIT PROPOSTO UN DIVIDENDO DI 0,045 EURO PER AZIONE Ricavi consolidati pari

Dettagli

PITECO: nel 2015 utili record a 3,4 milioni (+40% vs 2014), EBITDA al 43% dei ricavi

PITECO: nel 2015 utili record a 3,4 milioni (+40% vs 2014), EBITDA al 43% dei ricavi PITECO: nel 2015 utili record a 3,4 milioni (+40% vs 2014), EBITDA al 43% dei ricavi Ricavi: 13,4 milioni, +9% (FY2014: 12,3 milioni) EBITDA: 5,7 milioni, +9% (FY2014: 5,2 milioni); EBITDA margin 43% EBIT:

Dettagli

Nice: in miglioramento vendite, redditività e generazione di cassa

Nice: in miglioramento vendite, redditività e generazione di cassa Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2009 Nice: in miglioramento vendite, redditività e generazione di cassa Ricavi consolidati pari a 124,4

Dettagli

Milano, 12 settembre 2006

Milano, 12 settembre 2006 Milano, 12 settembre TOD S S.p.A.: Approvata dal Consiglio di Amministrazione la relazione semestrale. Eccellenti risultati nel primo semestre ; utile netto: +44,5%, ricavi: +15,4%, EBITDA: +33,4%. Ricavi

Dettagli

COMUNICATO STAMPA SITI-B&T GROUP S.P.A. IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 2017

COMUNICATO STAMPA SITI-B&T GROUP S.P.A. IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 2017 COMUNICATO STAMPA SITI-B&T GROUP S.P.A. IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 2017 Prosegue la strategia del Gruppo incentrata sullo sviluppo di nuovi prodotti innovativi e sul

Dettagli

Ricavi in crescita del 4,7% nel Q a 390,1m. EBITDA prima degli oneri non ricorrenti in rialzo del 9% a 38,5m

Ricavi in crescita del 4,7% nel Q a 390,1m. EBITDA prima degli oneri non ricorrenti in rialzo del 9% a 38,5m COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2016 SOGEFI (GRUPPO CIR): Ricavi in crescita del 4,7% nel Q1 2016 a 390,1m EBITDA prima degli oneri non ricorrenti in rialzo

Dettagli

Ricavi ed EBITDA in crescita

Ricavi ed EBITDA in crescita Roma, 26 settembre 2016 ENAV: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2016 Ricavi ed EBITDA in crescita Traffico di rotta e di terminale in crescita rispettivamente dello

Dettagli

Consiglio di Amministrazione Mediaset 29 luglio 2014 APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2014

Consiglio di Amministrazione Mediaset 29 luglio 2014 APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2014 Comunicato stampa Consiglio di Amministrazione Mediaset 29 luglio 2014 APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2014 Bilancio Consolidato Ricavi netti: 1.724,8 milioni di euro Risultato operativo (Ebit):

Dettagli

RELAZIONE SULL ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2007

RELAZIONE SULL ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2007 RELAZIONE SULL ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2007 SOCIETA PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO 59.598.339,84 REGISTRO DELLE IMPRESE DI MANTOVA E CODICE FISCALE N. 00607460201 SOCIETA

Dettagli

Milano, 11 settembre 2002

Milano, 11 settembre 2002 Milano, 11 settembre TOD S S.p.A.: i risultati semestrali confermano la forte crescita del Gruppo, anche in termini reddituali. Il Consiglio di Amministrazione di Tod s S.p.A., società quotata alla Borsa

Dettagli

Milano, 12 maggio 2006

Milano, 12 maggio 2006 Milano, 12 maggio TOD S S.p.A.: eccellente avvio dell esercizio. Approvata dal Consiglio di Amministrazione la relazione del Gruppo Tod s relativa al primo trimestre. Ricavi del Gruppo nel primo trimestre

Dettagli

COMUNICATO STAMPA. Risultati del primo semestre 2004

COMUNICATO STAMPA. Risultati del primo semestre 2004 COMUNICATO STAMPA Interpump Group: risultati del primo semestre 2004 Ricavi netti: +11,9% a 311 milioni di euro UTILE NETTO: +56,7% A 12,7 MILIONI DI EURO Margine operativo lordo (EBITDA): +14,1% a 49,3

Dettagli

Suddivisione per Marchio del Fatturato: significativa crescita per tutti i marchi. 1^ semestre 2007

Suddivisione per Marchio del Fatturato: significativa crescita per tutti i marchi. 1^ semestre 2007 Milano, 12 settembre 2007 TOD S S.p.A.: forte crescita delle vendite e degli utili nel primo semestre 2007 Approvata dal Consiglio di Amministrazione la relazione semestrale 2007. Ricavi del Gruppo: 316,4

Dettagli

PITECO approva i risultati H1 2016: UTILI RECORD (+39%) e PFN POSITIVA

PITECO approva i risultati H1 2016: UTILI RECORD (+39%) e PFN POSITIVA PITECO approva i risultati H1 2016: UTILI RECORD (+39%) e PFN POSITIVA Avviati rapporti commerciali con PAGAFLEX, società attiva nel mercato delle carte di credito per le corporate messicane Ricavi: Euro

Dettagli

SITI-B&T GROUP IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL ESERCIZIO 2016

SITI-B&T GROUP IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL ESERCIZIO 2016 SITI-B&T GROUP IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL ESERCIZIO 2016 Risultati in forte crescita anche nel 2016: Valore della produzione + 14%, Ebitda + 9%, Utile netto

Dettagli

COMUNICATO STAMPA. Interpump Group: risultati trimestrali consolidati al 30 settembre 2001 INTERPUMP GROUP: ANCORA IN FORTE CRESCITA UTILI E FATTURATO

COMUNICATO STAMPA. Interpump Group: risultati trimestrali consolidati al 30 settembre 2001 INTERPUMP GROUP: ANCORA IN FORTE CRESCITA UTILI E FATTURATO COMUNICATO STAMPA Interpump Group: risultati trimestrali consolidati al 30 settembre 2001 INTERPUMP GROUP: ANCORA IN FORTE CRESCITA UTILI E FATTURATO Utile netto del terzo trimestre: +17,8% a 2,3 milioni

Dettagli

COMUNICATO STAMPA SITI-B&T GROUP S.P.A. IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL ESERCIZIO 2015

COMUNICATO STAMPA SITI-B&T GROUP S.P.A. IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL ESERCIZIO 2015 COMUNICATO STAMPA SITI-B&T GROUP S.P.A. IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL ESERCIZIO 2015 Valore della Produzione pari a 182,6 milioni di euro al 31 dicembre 2015, in

Dettagli

Terna: il Cda approva i risultati del primo semestre 2004

Terna: il Cda approva i risultati del primo semestre 2004 Terna S.p.A. redige per la prima volta la situazione semestrale consolidata di Gruppo includendo le partecipazioni di controllo in TSN e Novatrans acquisite a dicembre 2003. Per una più completa informativa

Dettagli

Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2016

Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2016 Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2016 RACCOLTA NETTA DEL 2016 TOCCA 8,5 MILIARDI SUPERANDO (+8%) L ECCELLENTE PERFORMANCE COMMERCIALE DEL

Dettagli

RELAZIONE SULL ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2004

RELAZIONE SULL ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2004 RELAZIONE SULL ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2004 Nel terzo trimestre dell esercizio in corso il Gruppo SOGEFI ha confermato la propria capacità di proseguire nel proprio sviluppo attraverso

Dettagli

Esprinet: record di crescita nel primo semestre 2003 Fatturato +41% Risultato operativo lordo (EBITDA) + 56% Utile ante imposte + 68%

Esprinet: record di crescita nel primo semestre 2003 Fatturato +41% Risultato operativo lordo (EBITDA) + 56% Utile ante imposte + 68% Comunicato stampa Nova Milanese, 28 agosto 2003 La società di Nova Milanese annuncia i dati consuntivi consolidati Esprinet: record di crescita nel primo semestre 2003 Fatturato +41% Risultato operativo

Dettagli

FIRST CAPITAL: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI SEMESTRALI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2015

FIRST CAPITAL: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI SEMESTRALI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2015 FIRST CAPITAL: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI SEMESTRALI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2015 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE PARI A EURO 1.985 MILA UTILE NETTO PARI A EURO 1.177 MILA LIQUIDITA

Dettagli

GRUPPO COFIDE: UTILE NETTO DEI NOVE MESI A 61,1 MILIONI DI EURO

GRUPPO COFIDE: UTILE NETTO DEI NOVE MESI A 61,1 MILIONI DI EURO COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009 GRUPPO COFIDE: UTILE NETTO DEI NOVE MESI A 61,1 MILIONI DI EURO Risultati consolidati

Dettagli

COMUNICATO STAMPA. Prosegue ininterrotta la crescita di Interpump Group

COMUNICATO STAMPA. Prosegue ininterrotta la crescita di Interpump Group COMUNICATO STAMPA Prosegue ininterrotta la crescita di Interpump Group TERZO TRIMESTRE 2002: RICAVI NETTI: +10,2% A 105 MILIONI DI EURO; UTILE NETTO: +75,3% A 4,1 MILIONI DI EURO UTILE OPERATIVO: +11%

Dettagli

COMUNICATO STAMPA EEMS ITALIA S.p.A.: positivi i risultati economico-finanziari del 2 trimestre 2006.

COMUNICATO STAMPA EEMS ITALIA S.p.A.: positivi i risultati economico-finanziari del 2 trimestre 2006. COMUNICATO STAMPA EEMS ITALIA S.p.A.: positivi i risultati economico-finanziari del 2 trimestre 2006. Ricavi consolidati: 35,3 milioni di Euro, +42,7 % rispetto al 2Q05 EBITDA consolidato: 11,5 milioni

Dettagli

Nice: Fatturato in Crescita del 12% Nei Primi Nove mesi del 2007

Nice: Fatturato in Crescita del 12% Nei Primi Nove mesi del 2007 Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. Approva la Relazione Trimestrale al 30 settembre Nice: Fatturato in Crescita del 12 Nei Primi Nove mesi del Principali risultati del gruppo nei primi nove

Dettagli

COMUNICATO STAMPA. Terzo trimestre 2013

COMUNICATO STAMPA. Terzo trimestre 2013 COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Indesit Company analizza i dati del terzo trimestre 2013 e approva il resoconto intermedio di gestione Continua il focus sulla redditività: margine

Dettagli

Milano, 27 marzo 2003

Milano, 27 marzo 2003 Milano, 27 marzo 2003 Gruppo TOD S: risultati ottimi anche in un contesto difficile (Fatturato: +12,5%, EBITDA: +13,9%, Risultato Operativo: +12,7%). TOD S Il Consiglio di Amministrazione di Tod s S.p.A.,

Dettagli

COMUNICATO STAMPA. Sommario. Treviso, 12 novembre il terzo trimestre 1 luglio 30 settembre 2012

COMUNICATO STAMPA. Sommario. Treviso, 12 novembre il terzo trimestre 1 luglio 30 settembre 2012 Treviso, 12 novembre 2012 COMUNICATO STAMPA De'Longhi SpA: il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2012 (1) : ricavi a quota 988,8 milioni, in crescita dell

Dettagli

Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2019

Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2019 Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2019 UTILE NETTO CONSOLIDATO PARI A 456 MILIONI, MIGLIORE RISULTATO SEMESTRALE DI SEMPRE IL TOTALE DELLE MASSE

Dettagli

GRUPPO BIANCAMANO APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL : FATTURATO, EBITDA E UTILE NETTO IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA

GRUPPO BIANCAMANO APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL : FATTURATO, EBITDA E UTILE NETTO IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA COMUNICATO STAMPA GRUPPO BIANCAMANO APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2008: FATTURATO, EBITDA E UTILE NETTO IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA Ricavi consolidati pari a 95,6 mln di euro (+30,1%) EBITDA

Dettagli

Milano, 12 settembre, 2001

Milano, 12 settembre, 2001 Milano, 12 settembre, 2001 TOD S: ECCELLENTI I RISULTATI DELLA SEMESTRALE 2001 Il Consiglio di Amministrazione di Tod s S.p.A., società del lusso che opera con i marchi Tod s, Hogan e Fay quotata alla

Dettagli

SOGEFI (GRUPPO CIR): IN CRESCITA UTILE NETTO A 12M (+14,5%) E FREE CASH FLOW. Highlights risultati Q1 2018

SOGEFI (GRUPPO CIR): IN CRESCITA UTILE NETTO A 12M (+14,5%) E FREE CASH FLOW. Highlights risultati Q1 2018 COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2018 SOGEFI (GRUPPO CIR): IN CRESCITA UTILE NETTO A 12M (+14,5%) E FREE CASH FLOW (in m) Ricavi a 421,1m ( 432,9m in Q1

Dettagli

COMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo semestre 2007.

COMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo semestre 2007. COMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo semestre 2007. Il fatturato consolidato è stato pari a 74,7 milioni di Euro (+4,4% rispetto al primo

Dettagli

COMUNICATO STAMPA GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 30 giugno 2007.

COMUNICATO STAMPA GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 30 giugno 2007. COMUNICATO STAMPA GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 30 giugno 2007. Dati consolidati 1 semestre: Ricavi totali a 33,3 milioni di Euro (+23%) EBITDA a 1,5 milioni di Euro (-1,9

Dettagli

Pagella. Redditività : Solidità : Crescita : Rischio :

Pagella. Redditività : Solidità : Crescita : Rischio : Analisi Atlantia Dati Societari Azioni in circolazione: 825,784 mln. Pagella Redditività : Solidità : Capitalizzazione: 19.075,61 mln. EURO Crescita : Rischio : Rating : HOLD Profilo Societario Atlantia,

Dettagli

IL GRUPPO PITECO APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI H1 2017: RICAVI IN CRESCITA DEL 13%

IL GRUPPO PITECO APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI H1 2017: RICAVI IN CRESCITA DEL 13% IL GRUPPO PITECO APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI H1 2017: RICAVI IN CRESCITA DEL 13% Ricavi: Euro 7,6 milioni, +13% (H1 2016: Euro 6,7 milioni) Ricavi da Canoni ricorrenti +28% vs H1 2016 EBITDA: Euro

Dettagli

Ricavi in Crescita del 19,9% nel 2012

Ricavi in Crescita del 19,9% nel 2012 Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. approva il progetto di bilancio al 31/12/2012 Ricavi in Crescita del 19,9% nel 2012 Ricavi consolidati pari a 274,8 milioni di Euro rispetto a 229,2 milioni

Dettagli

COMUNICATO STAMPA GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 30 settembre 2007.

COMUNICATO STAMPA GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 30 settembre 2007. COMUNICATO STAMPA GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 30 settembre 2007. Dati consolidati dei primi nove mesi dell anno: ricavi consolidati a circa 49 milioni di Euro (+6%); EBITDA

Dettagli

Informazione Regolamentata n

Informazione Regolamentata n Informazione Regolamentata n. 20089-2-2016 Data/Ora Ricezione 28 Settembre 2016 13:24:08 AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale Societa' : Vetrya S.p.A. Identificativo Informazione Regolamentata

Dettagli

Consiglio di Amministrazione Mediaset 7 novembre 2006 APPROVATA RELAZIONE PRIMI NOVE MESI 2006

Consiglio di Amministrazione Mediaset 7 novembre 2006 APPROVATA RELAZIONE PRIMI NOVE MESI 2006 Comunicato stampa Consiglio di Amministrazione Mediaset 7 novembre 2006 APPROVATA RELAZIONE PRIMI NOVE MESI 2006 Bilancio consolidato Ricavi netti: 2.671,5 milioni di euro Ebit: 740,2 milioni di euro Utile

Dettagli

TAS APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2014

TAS APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2014 COMUNICATO STAMPA ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99 TAS APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2014 Milano, 6 agosto 2014 Anche nel primo semestre 2014 si

Dettagli

Analisi Enel Green Power

Analisi Enel Green Power Analisi Enel Green Power Dati Societari Pagella Redditività : Azioni in circolazione: 5000 mln. Solidità : Capitalizzazione: 9.625 mln. EURO Crescita : Rischio : Rating : HOLD Profilo Societario Enel Green

Dettagli

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2017

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2017 RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2017 SOCIETA PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO 62.130.356,60 REGISTRO DELLE IMPRESE DI MANTOVA E CODICE FISCALE N. 00607460201 SOCIETA SOGGETTA ALL ATTIVITA

Dettagli

IL GRUPPO PITECO APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI H1 2018: RICAVI +19%, EBITDA +28%

IL GRUPPO PITECO APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI H1 2018: RICAVI +19%, EBITDA +28% IL GRUPPO PITECO APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI H1 2018: RICAVI +19%, EBITDA +28% Ricavi: Euro 9,0 milioni, +19% (H1 2017: Euro 7,6 milioni) Ricavi da Canoni ricorrenti +34% vs H1 2017 EBITDA: Euro 3,3

Dettagli

Sant Elpidio a Mare, 11 novembre 2005

Sant Elpidio a Mare, 11 novembre 2005 Sant Elpidio a Mare, 11 novembre 2005 TOD S S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva la relazione del Gruppo Tod s relativa ai primi nove mesi del 2005. Continua la forte crescita dei ricavi (+19,4%)

Dettagli

Il Fatturato Del Primo Semestre cresce del 18,6% a Tassi di Cambio Costanti Rispetto Allo Stesso Periodo Dell anno Precedente

Il Fatturato Del Primo Semestre cresce del 18,6% a Tassi di Cambio Costanti Rispetto Allo Stesso Periodo Dell anno Precedente Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Semestrale 2008 Il Fatturato Del Primo Semestre cresce del 18,6 a Tassi di Cambio Costanti Rispetto Allo Stesso Periodo Dell

Dettagli

Utile netto consolidato per 3,4 milioni di Euro (+121% rispetto a 1,5 milioni di Euro registrati al 31/03/03).

Utile netto consolidato per 3,4 milioni di Euro (+121% rispetto a 1,5 milioni di Euro registrati al 31/03/03). COMUNICATO STAMPA GRUPPO AMPLIFON: il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Trimestrale al 31 marzo 2004; risultati molto positivi con ricavi e redditività in crescita. Utile netto consolidato

Dettagli

Il Cda approva la trimestrale. Ricavi operativi +5,4% Pubblicità +7,4%, a 49,82 milioni. Margine operativo lordo a 6,77 milioni di euro (+25%)

Il Cda approva la trimestrale. Ricavi operativi +5,4% Pubblicità +7,4%, a 49,82 milioni. Margine operativo lordo a 6,77 milioni di euro (+25%) Il Cda approva la trimestrale Ricavi operativi +5,4% Pubblicità +7,4%, a 49,82 milioni Margine operativo lordo a 6,77 milioni di euro (+25%) Utile ante imposte a 1,56 milioni di euro (+19,1%) Milano 14

Dettagli

- CONVOCATA L ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL 19 SETTEMBRE 2005

- CONVOCATA L ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL 19 SETTEMBRE 2005 - IL CDA DI BANCA IFIS S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2005 Utile del semestre a 7.038 milioni di euro (+107,7%) Redditività elevata: Il ROE raggiunge il 26,5% Spese generali sotto

Dettagli

Alerion Clean Power S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio sulla gestione del Gruppo al 31 marzo 2014

Alerion Clean Power S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio sulla gestione del Gruppo al 31 marzo 2014 COMUNICATO STAMPA (an informal translation in English of the press release is available on Alerion website) Milano, 12 maggio 2014 Alerion Clean Power S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva il

Dettagli

TAS APPROVATI I RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2014 Al 30 settembre 2014 ricavi e margini in leggera crescita rispetto all esercizio precedente:

TAS APPROVATI I RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2014 Al 30 settembre 2014 ricavi e margini in leggera crescita rispetto all esercizio precedente: COMUNICATO STAMPA ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99 Milano, 12 novembre 2014 TAS APPROVATI I RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2014 Al 30 settembre 2014 ricavi

Dettagli

SOGEFI: RICAVI A QUASI 350 MILIONI DI EURO (+35,6%), EBITDA E UTILE NETTO IN CRESCITA DEL 37%

SOGEFI: RICAVI A QUASI 350 MILIONI DI EURO (+35,6%), EBITDA E UTILE NETTO IN CRESCITA DEL 37% COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2012 SOGEFI: RICAVI A QUASI 350 MILIONI DI EURO (+35,6%), EBITDA E UTILE NETTO IN CRESCITA DEL 37% Il gruppo, nonostante

Dettagli

Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA

Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013 I ricavi del ammontano nei primi sei mesi a

Dettagli

RAI WAY S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PIANO INDUSTRIALE

RAI WAY S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PIANO INDUSTRIALE COMUNICATO STAMPA RAI WAY S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PIANO INDUSTRIALE 2015-2019 Principali obiettivi al 2019: Milioni Euro Target 2019 CAGR 2015-19 Ricavi 230 2,1% Adjusted EBITDA

Dettagli

COMUNICATO STAMPA GRUPPO BANCARIO BANCA FARMAFACTORING

COMUNICATO STAMPA GRUPPO BANCARIO BANCA FARMAFACTORING COMUNICATO STAMPA GRUPPO BANCARIO BANCA FARMAFACTORING Approvata la relazione semestrale 2016, la prima inclusiva di Magellan, acquisita lo scorso giugno. Principali dati consolidati al primo semestre

Dettagli

Enel: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2004

Enel: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2004 Enel: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2004 Prosegue il miglioramento operativo: EBITDA a 2.642 milioni di euro, +11,2% EBIT a 1.560 milioni di euro, +29,6% Roma, 12 maggio

Dettagli

TOD S S.p.A. continua la crescita dei ricavi; ottima la redditività e ulteriormente rafforzata la struttura patrimoniale

TOD S S.p.A. continua la crescita dei ricavi; ottima la redditività e ulteriormente rafforzata la struttura patrimoniale Milano, 11 novembre 2009 TOD S S.p.A. continua la crescita dei ricavi; ottima la redditività e ulteriormente rafforzata la struttura patrimoniale Approvato dal Consiglio di Amministrazione il Resoconto

Dettagli

Margine EBITDA del 25% e Posizione Finanziaria Netta Positiva e pari a 20,6 milioni di Euro, in Crescita del 128% rispetto al 31/12/2008

Margine EBITDA del 25% e Posizione Finanziaria Netta Positiva e pari a 20,6 milioni di Euro, in Crescita del 128% rispetto al 31/12/2008 Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2009 Margine EBITDA del 25% e Posizione Finanziaria Netta Positiva e pari a 20,6 milioni di Euro,

Dettagli

COMUNICATO STAMPA EEMS ITALIA S.p.A.: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2006.

COMUNICATO STAMPA EEMS ITALIA S.p.A.: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2006. COMUNICATO STAMPA EEMS ITALIA S.p.A.: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2006. Ricavi consolidati a 32,7 milioni di Euro (+41%). Risultato operativo consolidato pre-ammortamenti a 11,6

Dettagli

Consiglio di Amministrazione Mediaset 31 luglio 2008

Consiglio di Amministrazione Mediaset 31 luglio 2008 Comunicato stampa Consiglio di Amministrazione Mediaset 31 luglio 2008 APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2008 Bilancio Consolidato Ricavi netti: 2.272,1 milioni di euro Risultato operativo: 644,3

Dettagli

ANSALDO STS, SECONDO TRIMESTRE 2006: CONTINUA LA CRESCITA DI ORDINI, REDDITIVITA E CASH FLOW

ANSALDO STS, SECONDO TRIMESTRE 2006: CONTINUA LA CRESCITA DI ORDINI, REDDITIVITA E CASH FLOW Genova, 02 agosto 2006 ANSALDO STS, SECONDO TRIMESTRE 2006: CONTINUA LA CRESCITA DI ORDINI, REDDITIVITA E CASH FLOW Valore della produzione a 236 milioni di Euro (+12% rispetto allo stesso periodo del

Dettagli

Significativa crescita del valore della produzione al 30 settembre 2011 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

Significativa crescita del valore della produzione al 30 settembre 2011 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno Il CDA approva i dati di bilancio relativi al terzo trimestre 2011 Significativa crescita del valore della produzione al 30 settembre 2011 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno Valore della produzione

Dettagli

Borsa Italiana - Segmento STAR

Borsa Italiana - Segmento STAR COMUNICATO STAMPA Borsa Italiana - Segmento STAR PRIMA INDUSTRIE FATTURATO 2005 IN CRESCITA DI OLTRE IL 14% FORTE MIGLIORAMENTO DI TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI UTILE NETTO A OLTRE 5 MILIONI

Dettagli

GRUPPO PIAGGIO: 1 SEMESTRE 2006

GRUPPO PIAGGIO: 1 SEMESTRE 2006 COMUNICATO STAMPA Riunito oggi il Consiglio di Amministrazione GRUPPO PIAGGIO: 1 SEMESTRE 2006 FATTURATO 903,3 MLN (+10,9% rispetto al 1 sem. 2005) EBITDA 135 MLN (+9% rispetto al 1 sem. 2005) RISULTATO

Dettagli

Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA

Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre I Ricavi del ammontano nei primi nove mesi a 215,8

Dettagli

COMUNICATO STAMPA SITI-B&T GROUP S.P.A. IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 2016

COMUNICATO STAMPA SITI-B&T GROUP S.P.A. IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 2016 COMUNICATO STAMPA SITI-B&T GROUP S.P.A. IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 2016 Prosegue la strategia del Gruppo incentrata sullo sviluppo di nuovi prodotti innovativi e sul

Dettagli

COMUNICATO STAMPA ACEA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 31 MARZO 2018

COMUNICATO STAMPA ACEA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 31 MARZO 2018 COMUNICATO STAMPA ACEA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 31 MARZO 2018 EBITDA 229 milioni di Euro (+7% rispetto ai 214 milioni di Euro dei 1Q2017) EBIT 127 milioni di Euro (+9% rispetto

Dettagli

Banca Generali approva i risultati dei primi 9 mesi 2007

Banca Generali approva i risultati dei primi 9 mesi 2007 Comunicato stampa Banca Generali approva i risultati dei primi 9 mesi 2007 I risultati consolidati al 30 settembre 2007 1 confermano la crescita Utile netto: 9,3 milioni (+43,1% vs. 30 settembre 2006)

Dettagli

Incremento (Decremento)

Incremento (Decremento) Milano, 11 settembre 2007 Comunicato stampa Il Consiglio di Amministrazione di Marcolin S.p.A. approva i risultati del primo semestre 2007. Ottima crescita del fatturato (+25,7%) e forte miglioramento

Dettagli

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CRESCITA S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CRESCITA S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2017 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CRESCITA S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 3 GIUGNO 217 Risultati del primo semestre 217: Patrimonio netto 132.748.564; Posizione Finanziaria Netta

Dettagli

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CRESCITA S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CRESCITA S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2017 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CRESCITA S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 3 GIUGNO 217 Risultati del primo semestre 217: Patrimonio netto 132.748.564; Posizione Finanziaria Netta

Dettagli

Pagella. Redditività : Solidità : Crescita : Rischio :

Pagella. Redditività : Solidità : Crescita : Rischio : Analisi Amplifon Dati Societari Azioni in circolazione: 226,339 mln. Pagella Redditività : Solidità : Capitalizzazione: 3.945,09 mln. EURO Crescita : Rischio : Rating : REDUCE Profilo Societario Il Gruppo

Dettagli

Interpump Group: risultati del quarto trimestre 2003 e preconsuntivo 2003

Interpump Group: risultati del quarto trimestre 2003 e preconsuntivo 2003 COMUNICATO STAMPA Interpump Group: risultati del quarto trimestre 2003 e preconsuntivo 2003 QUARTO TRIMESTRE 2003 UTILE NETTO: +31,3% A 3,6 MILIONI DI EURO RICAVI NETTI: 117,2 MILIONI DI EURO (118,1 NEL

Dettagli

Nei primi nove mesi del 2016, Sonae Sierra ha registrato un utile netto totale di 93 milioni

Nei primi nove mesi del 2016, Sonae Sierra ha registrato un utile netto totale di 93 milioni Maia - Portogallo, 4 novembre 2016 Nei primi nove mesi del 2016, Sonae Sierra ha registrato un utile netto totale di 93 milioni Utile netto diretto pari a 40,2 milioni L EBIT si attesta a 70,5 milioni

Dettagli

Valsoia S.p.A.: il CdA approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2006

Valsoia S.p.A.: il CdA approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2006 COMUNICATO STAMPA Valsoia S.p.A.: il CdA approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2006 Ricavi di vendita: 26,173 mln ( 22,801 mln al 30 giugno 2005) Crescente successo di tutte le famiglie di prodotti

Dettagli

APPROVAZIONE DEI PROSPETTI CONSOLIDATI PROFORMA AL E DEL PROGETTO DI BILANCIO D ESERCIZIO DELLA AMM S.P.A. CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018

APPROVAZIONE DEI PROSPETTI CONSOLIDATI PROFORMA AL E DEL PROGETTO DI BILANCIO D ESERCIZIO DELLA AMM S.P.A. CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 APPROVAZIONE DEI PROSPETTI CONSOLIDATI PROFORMA AL 31.12.2018 E DEL PROGETTO DI BILANCIO D ESERCIZIO DELLA AMM S.P.A. CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 Gruppo AMM dati di sintesi Consolidati Proforma I Ricavi

Dettagli

Utile netto della capogruppo Anima Holding: 135,8 milioni di euro (+31% sul 2015)

Utile netto della capogruppo Anima Holding: 135,8 milioni di euro (+31% sul 2015) COMUNICATO STAMPA ANIMA Holding: risultati esercizio 2016 Ricavi netti totali consolidati: 253,7 milioni (-13% sul 2015) Utile netto consolidato: 101,2 milioni (-20% sul 2015) Utile netto consolidato normalizzato:

Dettagli

Interpump Group: il CdA approva i risultati dell esercizio 2003

Interpump Group: il CdA approva i risultati dell esercizio 2003 COMUNICATO STAMPA Interpump Group: il CdA approva i risultati dell esercizio 2003 DIVIDENDO PROPOSTO ALL ASSEMBLEA: 0,12 EURO (+9%) RICAVI NETTI 2003: 501,7 MILIONI DI EURO (+1,8%) MOL AL 15% NONOSTANTE

Dettagli

Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2017

Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2017 Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2017 FORTE PERFORMANCE COMMERCIALE, CON 7,5 MILIARDI DI RACCOLTA NETTA (+80%) COSTITUITA IN LARGA PARTE DA

Dettagli

Le percentuali di margine EBITDA e EBIT e il Risultato Ante Imposte in crescita rispetto all esercizio precedente.

Le percentuali di margine EBITDA e EBIT e il Risultato Ante Imposte in crescita rispetto all esercizio precedente. Il CDA approva il progetto di bilancio al 31/12/2009. Le percentuali di margine EBITDA e EBIT e il Risultato Ante Imposte in crescita rispetto all esercizio precedente. Proposta di confermare anche per

Dettagli

Il fatturato dei primi nove mesi cresce del 18,1% a tassi di cambio costanti con un utile netto in crescita del 21%

Il fatturato dei primi nove mesi cresce del 18,1% a tassi di cambio costanti con un utile netto in crescita del 21% Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. approva i risultati del terzo trimestre 2008 Il fatturato dei primi nove mesi cresce del 18,1 a tassi di cambio costanti con un utile netto in crescita del

Dettagli

Interpump Group: risultati 2004 (preliminari anno e quarto trimestre)

Interpump Group: risultati 2004 (preliminari anno e quarto trimestre) COMUNICATO STAMPA Interpump Group: risultati 2004 (preliminari anno e quarto trimestre) RISULTATI PRELIMINARI DELL ESERCIZIO 2004 FATTURATO IN CRESCITA A 535,3 MILIONI DI EURO (+6,7%) M.O.L. A 79,3 MILIONI

Dettagli

Bilancio consolidato e separato

Bilancio consolidato e separato 2015 Bilancio consolidato e separato capitolo 1 RELAZIONE SULLA GESTIONE HIGHLIGHTS 884,4 Margine operativo lordo 194,4 Utile netto 332,7 Investimenti 3x Rapporto Pfn/Ebitda ROI 8,7% Rendimento sul capitale

Dettagli

Nice conferma la forte crescita: nel primo semestre 2007 il fatturato aumenta del 14% rispetto allo stesso periodo del 2006

Nice conferma la forte crescita: nel primo semestre 2007 il fatturato aumenta del 14% rispetto allo stesso periodo del 2006 Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. Approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2007 Nice conferma la forte : nel primo semestre 2007 il fatturato aumenta del 14 rispetto allo stesso periodo

Dettagli

Nell esercizio 2007 l utile netto consolidato si è attestato a 6,7 milioni di Euro (+40,3% rispetto al 2006).

Nell esercizio 2007 l utile netto consolidato si è attestato a 6,7 milioni di Euro (+40,3% rispetto al 2006). COMUNICATO STAMPA BOLZONI S.p.A.: approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consolidato di Gruppo e il progetto di bilancio civilistico Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2007. L esercizio 2007

Dettagli

Nice: continua la forte crescita di fatturato e profittabilità nel primo semestre 2006

Nice: continua la forte crescita di fatturato e profittabilità nel primo semestre 2006 Il Consiglio d Amministrazione di Nice S.p.A. (Nice) approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2006 Nice: continua la forte crescita di fatturato e profittabilità nel primo semestre 2006 Ricavi consolidati

Dettagli

GRUPPO CIR: IN CRESCITA RICAVI ( 710,1 MLN; +4,5%) ED EBITDA ( 84,8 MLN; +5,3%) UTILE NETTO A 9,9 MLN ( 13,5 MLN IN 1Q 2017)

GRUPPO CIR: IN CRESCITA RICAVI ( 710,1 MLN; +4,5%) ED EBITDA ( 84,8 MLN; +5,3%) UTILE NETTO A 9,9 MLN ( 13,5 MLN IN 1Q 2017) Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo trimestre 2018 GRUPPO CIR: IN CRESCITA RICAVI ( 710,1 MLN; +4,5%) ED EBITDA ( 84,8 MLN; +5,3%) UTILE NETTO A 9,9 MLN ( 13,5 MLN IN 1Q 2017)

Dettagli

Analisi Mediaset. Profilo Societario. Andamento titolo. Pagella. Dati Societari. Redditività : Azioni in circolazione: 1181,228 mln.

Analisi Mediaset. Profilo Societario. Andamento titolo. Pagella. Dati Societari. Redditività : Azioni in circolazione: 1181,228 mln. Analisi Mediaset Dati Societari Azioni in circolazione: 1181,228 mln. Pagella Redditività : Solidità : Capitalizzazione: 3.589,75 mln. EURO Crescita : Rischio : Rating : HOLD Profilo Societario Il Gruppo

Dettagli

In un contesto macroeconomico difficile i ricavi sono in leggera flessione

In un contesto macroeconomico difficile i ricavi sono in leggera flessione Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. approva il progetto di bilancio al 31/12/2013 In un contesto macroeconomico difficile i ricavi sono in leggera flessione Ricavi consolidati pari a 264,1 milioni

Dettagli

COMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2010

COMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2010 COMUNICATO STAMPA LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2010 Nel primo semestre 2010, tutti gli indicatori economico-finanziari evidenziano un positivo trend

Dettagli

Ai sensi del Decreto Sviluppo (DL 83/2012) le micro imprese non rientrano. Risultato netto positivo nell ultimo esercizio

Ai sensi del Decreto Sviluppo (DL 83/2012) le micro imprese non rientrano. Risultato netto positivo nell ultimo esercizio Minibond Nuove opportunità di finanziamento Identificazione delle società target Fatturato: non superiore a 250 mln Ai sensi del Decreto Sviluppo (DL 83/2012) le micro imprese non rientrano Risultato netto

Dettagli