corso di formazione per conduzione mezzi pesanti (terna, escavatrice, ec AFFIDAMENTO DIRETTO

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1 CIG CODFISCPROP DENOMINAZIONE SA OGGETTO SCELTA CONTRAENTE C.F PARTECIPANTI Z2C1F17D1A Z6F1F2BD Z931F61BDB ZC41F Z191F96F5B Z2F1FB646C Z5B1FCECB Z1A20337BE ZB62043F Z44205EE Z2120B Z1220B872A ZA220CA Z7920E7D Z31211FAC ZD2211FB0A Z1B213B8DA ZF5213EFB Z20213F Z6F213F0D Z DC ZE6215FB Z D Z73217CC ZEA217CCF Fornitura asfalto a fresso in sacchi e misto frantoiato Manutenzione straordinaria strade comunali capoluogo Fornitura soffiatore manuale e beni di consumo corso di formazione per conduzione mezzi pesanti (terna, escavatrice, ec Manutenzione straordinaria locali edificio comunale Servizio manutenzione e riparazione mezzi comunali Migliorie boschive - Manutenzione boschi in loc. Colle San Carlo Fornitra vestiario polizia locale servizio manutenzione estintori DMTGLC68H01G482J manutenzione straordinaria pubblica illuminazione TRVDNC59S22H442C Progetto taglio boschivo morgia grossa Servizio allestimento luminarie natalizie DLNFPP48H24A235X manutenzione straordinaria sul territorio comunale Servizio pulizia uffici comunali DPCCCT68S54A485C Fornitura materiale elettrico Lavori in ferro (da fabbro) NRCGLC85E06A485Q Fornitura catene da neve sgombero neve rimozione neve Ripristino pavimentazione P.za Città dell'aquila Sgombero neve Lavori di ripristino copertura palazzo municipale SNGNTN91C02A485M Fornitura sale marino per disgelo in sacchi DPLMSM69S24A485J Ripristino caldaie edifici pubblici danneggiati da eventi calamitosi CHCVCN72M19A485P fornitura lame sgombraneve Z9321D27BC Manutenzione infissi edifici comunali Z672129F5A FORNITURA CARTA E MATERIALE CANCELLERIA

2 Z8A20FD PREMIAZIONE TARTUFI ACQUISTO COPPE DRNMCN69M01Z112R ZEB20E noleggio fotocopiatrice anni 4 MRCMHL54P11E372U Z1B20D595A FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE VNDBRN67D55C298E Z6920C FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA VNDBRN67D55C298E ZC020BB ALLINEAMENTO STATI MATRICOLARI DIPENDENTI ZBD205EFB SPESE AVVICENDAMENTO PARROCO ZE5205EFAF SPESE POSTALI ZF6205EF5D SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MEDIA Z D FORNITURA STABILIZZATORE E DISCO PC UFF RAGIONERIA MRCMHL54P11E372U ZCB205072B FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICI COMUNALI ZA72002FF FORNITURA MATERIALE PULIZIA SCUOLE RGGGPP61C04A485J Z242002FF FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO Z6B1FF9F SPETTACOLO MUSICALE DEL 16/8/ Z921FDAB Z5E1FB3C ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE 2017/2019 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS DPCCCT68S54A485C Z4A1F9DDA CANONE ANNUALE MANUTENZIONE SITO WEB TRICST72R31A485N Z721F9DDA CASELLA PEC ANNO Z4B1F9DCEB SPETTACOLO CON GONFIABILI RLNMHL72B20C632W Z0A1F795AB FORNITURA SWITCH 16 PORTE PER SERVER Z6C1F7959C CONTROLLO SU SERVER Z061F FORNITURA ANTIVIRUS PER 9 PC Z861F668C SERVIZIO RICOVERO CANI Z381F295CF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI EDIFICI COMUNALI Z2D1F295C FORNITURA GAS ALTRI EDIFICI COMUNALI ZEA1F295BE FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Z671F295BB FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA POLIUSO Z341F295B FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO Z841F295B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

3 Z291F295B FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO ZA11F295AD FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO Z961F295A fornitura energia elettrica scuole elementari, medie e palestra Z631F295A ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALTRI PUNTI ZC51F ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAVOUR Z551F FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI ZE01EA30CD SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ZAD1EA30C SPESE TELEFONICHE ASILO COMUNALE Z7A1EA30C SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE Z151E98B4B SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE Z9B1E98B ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE ANNO Z521E FORNITURA PC E MONITOR PER SEGRETARIO MRCMHL54P11E372U ZDF1E5E RICARICA ESTINTORI DMTGLC68H01G482J Z3A1E14C ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE DLNFPP48H24A235X Z2F1E14C7D SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI DPCCCT68S54A485C Z571E14C7C SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016/2017 DPCCCT68S54A485C Z081DD96B FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA ZAE1DBFF6F FORNITURA CARTA FOTOCOPIE Z9E1DBFF0B FOPRNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA

4 RAG. SOCIALE PARTECIPANTI RUOLO PARTECIPANTI C.F AGGIUDICATARIO RAG.SOC AGGIUDICATARIO ASFALTI TOTARO SRL ASFALTI TOTARO SRL ASFALTI TOTARO SRL ASFALTI TOTARO SRL TOTARO LOREDANA TOTARO LOREDANA SICURWORK S.A.S SICURWORK S.A.S. EDILCOSTRUZIONI NOVELLO SRL EDILCOSTRUZIONI NOVELLO SRL OFFICINA MECCANICA MASTROSTEFANO S.N.C OFFICINA MECCANICA MASTROSTEFANO S.N.C. San Giovanni Multiservice Soc. Coop San Giovanni Multiservice Soc. Coop. SARTORIA RECCHIA S.A.S SARTORIA RECCHIA S.A.S. SAM ESTINTORI DI DI MATTAO GIANLUCA DMTGLC68H01G482J SAM ESTINTORI DI DI MATTAO GIANLUCA TRAVAGLINI DOMENICO TRVDNC59S22H442C TRAVAGLINI DOMENICO ANDREA RANALLI ANDREA RANALLI D'ALONZO FILIPPO DLNFPP48H24A235X D'ALONZO FILIPPO EDILCOSTRUZIONI NOVELLO SRL EDILCOSTRUZIONI NOVELLO SRL DI PACE CONCETTA DPCCCT68S54A485C DI PACE CONCETTA REMA TARLAZZI S.P.A REMA TARLAZZI S.P.A LA BOTTEGA DEL FABBRO DI GIANLUCA ANCORA NRCGLC85E06A485Q LA BOTTEGA DEL FABBRO DI GIANLUCA ANCORA Franco Lemme Gomme S.r.l Franco Lemme Gomme S.r.l. DI FRANCESCO SRL DI FRANCESCO SRL EDILCOSTRUZIONI NOVELLO SRL EDILCOSTRUZIONI NOVELLO SRL EDILCOSTRUZIONI NOVELLO SRL EDILCOSTRUZIONI NOVELLO SRL DI FRANCESCO SRL DI FRANCESCO SRL SANGIULIANO ANTONIO DI PAOLO MASSIMO Impiantistica di Checchia Vincenzo SNGNTN91C02A485M SANGIULIANO ANTONIO DPLMSM69S24A485J DI PAOLO MASSIMO CHCVCN72M19A485P Impiantistica di Checchia Vincenzo Pelazza Andrea S.a.S Pelazza Andrea S.a.S. DI PROSPERO ROBERTO DI PROSPERO ROBERTO a. DI PAOLO SRL a. DI PAOLO SRL RUOLO AGGIUDICATARIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE 2.700, ,00 446,54 400,00 494, , , ,80 268, , , , , ,72 457, , , , , , , , ,00 DT INIZIO LAV 21/07/ /06/ /08/ /09/ /08/ /09/ /01/ /10/ /10/ /11/ /01/ /11/ /11/ /11/ /01/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /12/ /01/ ,00 16/01/ ,00 22/12/ ,85 01/02/ ,00

5 DI RENZO MARCO ANTONIO MARCHESANI MICHELE VENDITTI BRUNA VENDITTI BRUNA DRNMCN69M01Z112R DI RENZO MARCO ANTONIO MRCMHL54P11E372U MARCHESANI MICHELE VNDBRN67D55C298E VENDITTI BRUNA VNDBRN67D55C298E VENDITTI BRUNA 225, ,00 67,00 100,00 MYO SRL MYO SRL PANIFICIO SAN CARLO PANIFICIO SAN CARLO POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE TELECOM ITALIA TELECOM ITALIA 1.292,00 700, ,00 900,00 MARCHESANI MICHELE MRCMHL54P11E372U MARCHESANI MICHELE 260,00 GRAFICA ISERNINA SRL GRAFICA ISERNINA SRL RUGGIERI GIUSEPPE RGGGPP61C04A485J RUGGIERI GIUSEPPE DECART SRL DECART SRL I DIAMANTI I DIAMANTI STUDIO K SRL STUDIO K SRL IMP. EDILE DI PACE CONCETTA DPCCCT68S54A485C IMP. EDILE DI PACE CONCETTA SABIANLAB DI TIERI CRISTIANO TRICST72R31A485N SABIANLAB DI TIERI CRISTIANO INFOTEAM INFOTEAM 210,00 300,00 110,00 500, , ,00 250,00 25,00 SHOW PLANET DI ORLANDI MICHELE RLNMHL72B20C632W SHOW PLANET DI ORLANDI MICHELE 800,00 OCM COMPUTER E SERVIZI SOC. COOP OCM COMPUTER E SERVIZI SOC. COOP OCM COMPUTER E SERVIZI SOC. COOP OCM COMPUTER E SERVIZI SOC. COOP OCM COMPUTER E SERVIZI SOC. COOP OCM COMPUTER E SERVIZI SOC. COOP ABRUZZO SERVIZI SRL ABRUZZO SERVIZI SRL SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA 135,00 160,00 144,00 700, , , ,00 600, , ,00

6 SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA SORGENIA SPA GRAFICA ISERNINA SRL GRAFICA ISERNINA SRL TELECOM ITALIA TELECOM ITALIA TELECOM ITALIA TELECOM ITALIA TELECOM ITALIA TELECOM ITALIA San Giovanni Multiservice Soc. Coop San Giovanni Multiservice Soc. Coop. PROIETTI TECH PROIETTI TECH 2.000, , , , ,00 540, ,00 500,00 360, ,00 450,00 MARCHESANI MICHELE SAM ESTINTORI DI GIAN LUCA DI MATTEO MRCMHL54P11E372U MARCHESANI MICHELE DMTGLC68H01G482J SAM ESTINTORI DI GIAN LUCA DI MATTEO 530,00 550,00 D'ALONZO FILIPPO DLNFPP48H24A235X D'ALONZO FILIPPO IMP. EDILE DI PACE CONCETTA DPCCCT68S54A485C IMP. EDILE DI PACE CONCETTA IMP. EDILE DI PACE CONCETTA DPCCCT68S54A485C IMP. EDILE DI PACE CONCETTA GRAFICA ISERNINA SRL GRAFICA ISERNINA SRL GRAFICA ISERNINA SRL GRAFICA ISERNINA SRL STYLGRAFIX ITALIANA SPA STYLGRAFIX ITALIANA SPA 1.229,50 171, ,00 198,00 460,00 490,00

7 DT ULTIMAZIONE LAVORI IMPORTO SOMME LIQUIDATE 31/12/ /07/ /08/ ,54 01/09/ ,00 25/09/ ,99 31/12/ ,86 25/09/ ,99 22/11/ ,80 31/12/2017 IN CORSO 10/11/ ,43 10/01/ /12/ ,00 31/12/ /01/ /12/ /01/ /01/ ,22 30/01/ ,00 27/02/ ,00 31/12/2018 DA ULTIMARE 11/01/ /03/ /03/ /03/2017

8 225,00 66,58 100,00 323,00 220, ,16 478,24 260,00 209,65 500, , ,06 250,00 50,00 800,00 135,00 160,00 144,00 709, , , ,10 739,00 802,00 415,00

9 2.895, , , , ,00 538, ,51 455,00 260, ,00 450,00 532,79 333, ,50 171, ,00 197,30 453,50 487,06

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